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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審”的方式方法,變成入庫流程投資項目初審征求意見和初審最終,當作概預算制定計劃的比較重要前提。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年成本預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“3個加在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”設置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ꩲ“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的本職工作啟動,我區選擇集體所有制資產管理生產項目預算盈利現狀,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用任何

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化꧋“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🌠“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府𝕴“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年完成數

預算表數

概預算數為本年實行數的%

稅收納入納入

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含營運稅)

933,286

1,005,000

107.7

    公司所有稅

228,688

254,000

111.1

    個人賬戶得到稅

154,993

156,000

100.6

    都市維持設計稅

67,755

74,500

110.0

    二手房產稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    鎮區農村土地選用稅

25,026

26,500

105.9

    田地提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    土地使用稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    氛圍防護稅

106

120

113.2

非國家稅收入

194,687

205,280

105.4

    工作方案創收

34,993

41,070

117.4

    政府部門事業有成性付費收益

29,019

29,000

99.9

    國家的資源(資源)有償服務利用盈利

71,376

69,030

96.7

    別的收入來源

59,299

66,180

111.6

空間財政廳薪水累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更換性創收

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補帖盈利

1,258,201

893,150

71.0

        返款性純收入

363,307

300,220

66.4

        般性轉入微信支付個人收入

451,808

442,625

99.9

        自查自糾移動付出薪資

443,086

150,305

33.9

    增加基本上企業債券收入來源

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用概預算穩固調試私募基金

200,000

205,000

102.5

    從當地政府性股票基金工程預算調出

30,000

 

 

    從國有控股投資運作概算調職

3,220

5,040

156.5

純收入總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年執行程序數

預算表數

預算表數為去年同期實施數的%

一、通常情況下共同貼心服務教育支出

190,727

198,668

104.2

二、飲水機費用支出

3,220

4,417

137.2

三、共同安會經費支出

128,327

168,971

131.7

四、學前教育經費支出

354,890

420,625

118.5

五、數學科技撥出

45,869

53,333

116.3

六、文化產業游玩球場與傳媒業花費

45,871

103,508

225.7

七、社會存在擔保和學生就業支出費用

480,520

407,296

84.8

八、衛生管理建康費用支出

157,008

165,945

105.7

九、能效環境性支出

193,688

95,934

49.5

十、縣域街道社區撥出

692,638

688,977

99.5

十一月、農林業水撥出

264,493

346,423

131.0

12、客運公路運輸花費

467,425

171,349

36.7

十五、物資勘查短信等結余

186,703

248,203

132.9

十四、金融業提供服務企業等付出

7,285

8,570

117.6

第十、那森林資源量海洋環境氣象臺等花費

5,741

5,949

103.6

第十五、個人住房確保經費支出

139,738

202,539

144.9

十二、糧油食品商品自給率開支

6,503

9,075

139.6

二十、災害性防制及應急菅理菅理收入支出

17,060

21,245

124.5

第十九、保送入學費

 

61,863

 

三十五、負債付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、相關其他支出

46,032

50,971

110.7

通常情況下服務性概算其他支出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年審理數

成本預算數

決算數為去年履行數的%

更改性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解上家費用支出

105,940

118,307

111.7

    常見公司債券還本總支出

96

 

 

    籌劃項目預算穩定性調低基金投資

202,452

 

 

    結轉下年費用

170,678

 

 

支出費用總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

樓盤

本年執行命令數

工程預算數

決算數為
竣工決算數 %

一、通常情況公開服務的

142,167

135,307

        95.2

    人大常委會事務處理

1,022

955

        93.4

      行政部門運轉

703

671

        95.4

      似的財政經營事情

5

36

       720.0

      中國人民大學辦公會議

132

66

        50.0

      人大代表監管

53

48

        90.6

      代表著上班

129

134

       103.9

    工商聯公共事務

755

733

        97.1

      政府部門運轉

432

375

        86.8

      全國政協大會

21

56

       266.7

      理事會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      許多全國政協事情撥出

149

82

        55.3

    相關部門辦公樓廳(室)及相關組織事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政機關執行

13,459

16,382

       121.7

      基本上政府部門的管理業務

13,688

4,807

        35.1

      行政單位服務質量

644

690

       107.1

      自查報告行業生活

2,954

3,116

       105.5

      信訪事宜

58

17

        29.3

      教育事業程序運行

1,826

1,944

       106.5

      別以政府工作廳(室)及有關于部門事務處理收入支出

10,371

9,424

        90.9

    壯大與變革事物

1,686

1,936

       114.8

      行政管理加載

1,032

965

        93.5

      基本行政機關服務管理事情

654

971

       148.5

    統計表格信息查詢事務性

1,041

1,093

       105.0

      財政正常運作

564

588

       104.3

      訊息事物

41

26

        63.4

      專頂數據分析業務領域

9

20

       222.2

      核算安全管理

34

70

       205.9

      專門抽樣調查活動

206

143

        69.4

      核算抽樣方法調查員

183

198

       108.2

      許多分析資訊公共事務花費

4

48

     1,200.0

    財政資金事情

4,333

5,055

       116.7

      人事部門啟用

2,594

2,801

       108.0

      相關財務信息化的建設

954

1,431

       150.0

      國庫代為行業總支出

565

689

       121.9

      另一財政廳業務費用支出

214

134

        62.6

    稅利事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政機關進行

2,370

1,747

        73.7

      普通行政工作操作工作

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款要辦費

2,930

4,481

       152.9

    審核事務性

1,426

2,247

       157.6

      行政性加載

740

687

        92.8

      財務審計工作

501

1,261

       251.7

      自己事業加載

166

233

       140.4

      別審核事宜費用

19

66

       347.4

    勞動力物資事務管理

1,710

313

        18.3

      教育事業自動運行

1,515

 

  

      其它人工成本費資源的事物經費支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查行政事務

1,362

1,644

       120.7

      政府部門正常運行

1,152

1,384

       120.1

      通常情況下行政機關菅理業務

93

127

       136.6

      要案要案查辦

48

50

       104.2

      各種紀檢監督檢查事宜收入支出

69

83

       120.3

    商貿行政事務

27,385

12,863

        47.0

      行政處程序運行

1,773

1,341

        75.6

      一樣行政部門工作管理事情

7,098

7,681

       108.2

      事業上啟用

1,312

1,457

       111.1

      另一個貿易商行行政事務收支

17,202

2,384

        13.9

    相關知識土地使用權事宜

1,034

1,624

       157.1

      各國技巧不動產證方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區事務性

233

270

       115.9

      行政機關啟動

129

122

        94.6

      通常情況下政府部門管理系統行政事務

104

148

       142.3

    個人檔案工作

1,117

1,207

       108.1

      行政管理正常運作

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      其他的檔案資料公共事務費用支出

15

8

        53.3

    民主化黨派及地稅聯業務

441

463

       105.0

      尋常行政處標準化管理行政監察

126

110

        87.3

      一些君主制黨派及工廠聯事宜支出費用

315

353

       112.1

    干部群眾企業團業務

3,408

4,093

       120.1

      行政事務啟動

808

923

       114.2

      正常行政治理治理事務處理

1,574

1,949

       123.8

      企業發展啟用

98

101

       103.1

      另一民眾團體心理咨詢工作付出

928

1,120

       120.7

    黨組商務政策研究室(室)及各種相關裝置事物

7,586

5,574

        73.5

      行政事務正常運行

1,782

1,647

        92.4

      般政府部門服務管理工作

5,190

3,312

        63.8

      事業上的自動運行

614

615

       100.2

    組織結構事務管理

1,317

1,970

       149.6

      行政部門操作

445

441

        99.1

      通常情況行政菅理菅理行政監察

650

1,147

       176.5

      其他安排事務處理結余

222

382

       172.1

    宣傳畫業務

9,322

19,806

       212.5

      政府部門操作

400

361

        90.3

      大部分人事部門管控事務管理

4,089

9,759

       238.7

      自己事業正常運作

1,549

1,602

       103.4

      的宣傳單事宜結余

3,284

8,084

       246.2

    統戰工作

950

1,013

       106.6

      行政機關執行

516

522

       101.2

      大部分行政部門管理方法行政事務

183

226

       123.5

      宗教信仰事務管理

132

140

       106.1

      僑民工作

88

88

       100.0

      相關統戰事務性收支

31

37

       119.4

    另外共產主義行政監察開支

3,676

4,419

       120.2

      企業自動運行

2,157

2,398

       111.2

      別的共產黨員事務性付出

1,519

2,021

       133.0

    市揚質量監督標準化管理事物

22,245

23,053

       103.6

      行政性運動

11,016

11,219

       101.8

      通常情況人事部門管理系統行政監察

205

639

       311.7

      領域監督檢查管理制度自查報告

4,741

4,106

        86.6

      銷售市場監督檢查監察

304

164

        53.9

      刷卡大家功能自我保護

141

123

        87.2

      企業信息系統基本建設

244

263

       107.8

      證書認可的督查管理制度

 

80

  

      規定化治理

 

79

  

      放射性藥品工作

166

7

         4.2

      妝容品業務

 

10

  

      事業作業

4,864

5,230

       107.5

      其他市面進行監督治理事情

564

1,133

       200.9

    的一般的共同的服務支出費用

1,343

1,552

       115.6

      別普通共公售后服務其他支出

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機收支

3,178

4,337

       136.5

    國防科技籌備會

3,158

3,169

       100.3

      中國人民防空

3,158

3,169

       100.3

    另一個中國軍事費用

20

1,168

     5,840.0

三、通用安會撥出

128,229

168,857

       131.7

    武裝團隊巡警團隊

924

924

       100.0

      其他的武裝警察局通信兵支出費用

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政訴訟程序運行

72,176

96,855

       134.2

      應該行政安全管理安全管理事務處理

8,322

16,627

       199.8

      圖片信息化規劃搭建

21,534

18,624

        86.5

      偵辦案件偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      各種公安系統付出

150

80

        53.3

    的信息安全性高

1,194

1,001

        83.8

      行政管理作業

1,066

873

        81.9

      很安全業務領域

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      行政訴訟使用

2,376

2,268

        95.5

      平常行政管理學工作管理工作事務性

107

124

       115.9

      基層醫院司法部門服務

793

1,410

       177.8

      普法促銷

145

177

       122.1

      法令經濟援助

477

583

       122.2

      法治建筑

179

132

        73.7

四、的教育費用

350,262

416,492

       118.9

    培訓管控公共事務

1,667

691

        41.5

      行政部門程序運行

844

691

        81.9

      基本財政控制行政事務

823

 

  

    一般的教育學校

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教育學校教育學校

50,419

80,544

       159.7

      小學生教肓

54,800

74,183

       135.4

      高一幼教

41,145

99,361

       241.5

      普高教導

17,759

31,426

       177.0

      其余平常教導撥出

12,666

50,521

       398.9

    職業類型幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

      角色高校教導

6,617

11,426

       172.7

    英語學前教育

5,234

3,798

        72.6

      成人小中高教育培訓

5,234

3,798

        72.6

    廣播網影視培養

81

2,800

     3,456.8

      播報電影中小學校

81

2,800

     3,456.8

    獨特文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

      專項 機構幼兒教育

786

1,397

       177.7

    學習及培圳

9,705

9,722

       100.2

      教研員進修申請

3,437

3,467

       100.9

      領導人員幼教

1,401

1,597

       114.0

      教學性支出

4,867

4,658

        95.7

    文化教育費疊加布置的收支

148,325

49,622

        33.5

      大城市中的學園舍修建

3,964

2,036

        51.4

      其余文化教育費額外添加具體安排的性支出

144,361

47,586

        33.0

    某個文化藝術培訓結余

1,058

1,001

        94.6

五、合理枝術總支出

38,035

45,238

       118.9

    科學性技木治理事務性

1,051

944

        89.8

      行政性運動

599

484

        80.8

      國家機關服務質量

452

460

       101.8

    技術工藝分析與激發

8,492

8,515

       100.3

      新技術應用新技術鉆研與的開發

5,365

6,968

       129.9

      科持效果和轉化了與擴散作用

3,127

1,547

        49.5

    現代科技必要條件與產品

2,982

10,989

       368.5

      信息技術必備條件督查通知

2,982

10,989

       368.5

    科學合理能力掃盲

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解行動

534

543

       101.7

      社會館站

632

697

       110.3

      其他的科學能力能力推廣教育支出

5

 

  

    一些物理學系統教育支出

24,339

23,550

        96.8

      科技信息贈送

9

 

  

      另外科學性技藝費用支出

24,330

23,550

        96.8

六、民族文化與旅游酒店體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司花費

36,956

75,003

       203.0

    民族文化和旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政管理自動運行

1,031

1,010

        98.0

      一般的行政機關菅理工作

95

161

       169.5

      少兒公共圖書館

1,883

2,014

       107.0

      文化教育展覽及懷念結構

1,069

24,288

     2,272.0

      人文精神營銷活動

2,269

2,331

       102.7

      百姓文化教育

2,820

3,201

       113.5

      人文精神創作方法與護理

24

58

       241.7

      傳統藝術和草原旅游市廠工作管理

401

437

       109.0

      旅遊品牌宣傳

1,373

1,470

       107.1

      游玩業內行業管理方法

1,191

 

  

      的文化產業和親子旅游開支

6,280

19,146

       304.9

    中國文物

1,564

2,453

       156.8

      珍貴文物自我保護

288

564

       195.8

      博物院

1,276

1,889

       148.0

    體肓

16,763

16,821

       100.3

      行政處作業

372

404

       108.6

      應該行政管理專業工作管理工作行政事務

228

 

  

      軍事體育奧賽

349

588

       168.5

      體育乒乓球的訓練

1,259

829

        65.8

      體育健康體育中心

12,661

12,931

       102.1

      社情民意體育運動

1,760

1,860

       105.7

      別的體育類花費

134

209

       156.0

    新聞廣播智能電視

8

13

       162.5

      其他的廣播電臺電視劇撥出

8

13

       162.5

    另外文明體育用品與影視文化付出

185

1,600

       864.9

      促銷特色文化轉型重點經費支出

65

100

       153.8

      和文化產業的經濟發展經濟發展專項整治教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會各界服務和畢業生就業付出

357,571

270,195

        75.6

    人工的資源和社會各界的保障管理制度事務性

26,071

33,913

       130.1

      行政事務操作

1,045

1,398

       133.8

      正常行政訴訟安全管理事宜

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造的保障監督檢查

711

848

       119.3

      當今社會保費保險業務處理事務性

1,451

1,377

        94.9

      公開找工作服務項目和崗位技能招式檢測構造

1,430

2,117

       148.0

      工作人士引起爭議調整仲裁庭

694

851

       122.6

      同一人力資材料和發展安全保障的管理事宜教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管控事物

2,441

5,427

       222.3

      行政部門進行

696

758

       108.9

      民間阻止管控

1,067

1,223

       114.6

      基層員工封建王朝和社區衛生網站建設

109

1,130

     1,036.7

      同一民政工作管理事務處理收入支出

569

2,316

       407.0

    行政部門企業發展機關單位離辭職

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理制度的財政工作單位離養老

2,362

2,422

       102.5

      行業計量單位離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      市直機關事業發展基層單位大多頤養天年穩妥激費費用支出

57,287

56,739

        99.0

      市直機關事業有成企業專職年金繳納費用收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對機構創業機構首要社會養老商業保險商業保險投資基金的經濟補貼

412

671

       162.9

      其他的行政訴訟人事方離退居二線收入支出

94

104

       110.6

    出去上班補貼金

35,907

39,000

       108.6

      就業的創立公司服務的補貼政策

 

300

  

      慈善非營利性崗位上國家補貼

32,049

34,775

       108.5

      其它的學生就業經濟補貼性支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      意外死亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人日常補助款

238

240

       100.8

      優撫工作標準收支

148

229

       154.7

      公民義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      新農村籍退役中國士兵老年性生活水平補助費

39

85

       217.9

      各種優撫性支出

358

410

       114.5

    退役擺放

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵拆遷安置

1,435

1,110

        77.4

      部隊移交清單當地政府的離退體人數處置

1,998

3,819

       191.1

      軍事轉交政府部門離養老金干部們管控組織機構

200

328

       164.0

      退役軍隊方法教學

19

82

       431.6

      任何退役安裝費用支出

848

953

       112.4

    發展獎勵

24,028

42,455

       176.7

      嬰兒福利待遇

178

126

        70.8

      老人公益福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會的員工福利工作機構

1,122

1,787

       159.3

      某些社會的福利微信結余

107

103

        96.3

    殘廢人事業心

8,847

10,710

       121.1

      行政處開機運行

335

356

       106.3

      一樣 行政性經營事情

431

585

       135.7

      傷殘人復健

1,555

2,376

       152.8

      精神精神殘疾就業前景和扶貧款

4,369

4,101

        93.9

      殘障人的生活和保護補貼標準

84

341

       406.0

      相關肢體肢體殘疾自己事業費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字人事

581

596

       102.6

      行政訴訟正常運行

191

172

        90.1

      般行政訴訟治理事物

270

270

       100.0

      相關紅十字自己事業花費

120

154

       128.3

    最高人生得到保障

2,726

3,602

       132.1

      中國城市平均性生活得到保障金撥出

2,726

3,602

       132.1

    臨建救濟

475

727

       153.1

      臨時設施援助開支

150

330

       220.0

      飄泊乞討人士救治費用

325

397

       122.2

    特困人群援助滿足

20

88

       440.0

      城鎮特困者搶救滿足開支

20

80

       400.0

      村里特困人群搶救供給其他支出

 

8

  

    別生活方式救治

2,717

2,662

        98.0

      一些城市發展性生活救援

2,481

2,662

       107.3

      別的農村房子現在的生活搶救

236

 

  

    民政對總體社區養老商業險股權基金的補帖

574

619

       107.8

      財政支出對城鄉統籌人們常見醫養保險行業母基金的補助金

574

619

       107.8

    退役退伍兵管理方法行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    相關的社會服務保障和求業經費支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生情況健康保健收支

147,672

156,640

       106.1

    衛生的管理安全健康的管理業務

3,848

6,235

       162.0

      行政部門運營

1,432

1,515

       105.8

      普遍行政處管理工作工作

2,385

4,720

       197.9

      另一衛生管控健康的管控工作花費

31

 

  

    私立醫院門診

38,760

31,375

        80.9

      整體醫療機構

29,393

20,510

        69.8

      中醫針灸(中國的民族)醫療機構

3,984

4,073

       102.2

      精神力量病醫院專家

2,592

2,687

       103.7

      婦產三甲醫院

2,651

2,139

        80.7

      各種本科醫院門診

0

1,911

  

      另外私立診所開支

140

55

        39.3

    基層組織醫療保障衛生監督機購

35,773

40,524

       113.3

      地區特別公共衛生裝置

32,379

37,174

       114.8

      其余基礎醫遼健康中介機構總支出

3,394

3,350

        98.7

    共公衛生管理

32,155

35,205

       109.5

      問題預防措施控制設備

4,106

5,323

       129.6

      環保監控功能結構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生裝置

1,267

1,737

       137.1

      救急處置系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血中介機構

1,802

2,040

       113.2

      基礎公益性安全產品

16,543

17,428

       105.3

      重特大公眾衛生情況自查報告

951

870

        91.5

      突然發生公用設施干凈時件緊急凈化處理

88

65

        73.9

      的共同安全支出費用

122

178

       145.9

    老中醫療機械

12

30

       250.0

      另外中醫針灸藥撥出

12

30

       250.0

    記劃養育事務性

5,352

6,815

       127.3

      另外方案生殖事務處理收支

5,352

6,815

       127.3

    政府部門企業發展工作單位醫療機構

27,911

30,349

       108.7

      行政性政府部門醫藥

4,524

2,591

        57.3

      教育事業企業單位醫療機構

20,687

24,239

       117.2

      國家事業編醫療器械經濟補貼

0

19

  

      某些財政事業方方醫遼性支出

2,700

3,500

       129.6

    財政支出對大致醫院穩妥資金的補助款

95

95

       100.0

      財政部門對新農村居民家庭根本醫用保險金私募基金的經濟補貼

95

95

       100.0

    醫治救濟

2,703

4,823

       178.4

      城鄉建設醫療衛生求助

282

2,386

       846.1

      另一醫遼救濟總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫人群醫療器械

 

260

  

      優撫客體醫學經濟補貼

 

260

  

    老齡干凈安全保障

547

271

        49.5

      老齡衛生學營養服務性

547

271

        49.5

    任何衛生衛生費用支出

516

658

       127.5

      某個清潔正常付出

516

658

       127.5

九、節能環境環境教育支出

118,093

20,480

        17.3

    自然環境護理菅理行政監察

1,704

2,444

       143.4

      行政部門正常運作

362

693

       191.4

      應該行政處處理事務性

1,313

1,721

       131.1

      模樣的環境保護宣傳策劃

29

30

       103.4

    水質監測設備站與督察

77

33

        42.9

      核與輔射很安全監控功能

77

33

        42.9

    被污染的預治

594

518

        87.2

      濕地植物

300

195

        65.0

      固態垃圾廢物物與化學式品

4

9

       225.0

      許多嚴重污染預防治療其他支出

290

314

       108.3

    水污染節能減排

49,115

17,285

        35.2

      現代農業的環境檢測數據與信息內容

2411

2744

       113.8

      綠色生態區域環境辦案督察

866

910

       105.1

      碳排放自查自糾結余

36287

13431

        37.0

      凈化制造專門性支出

 

200

  

      的嚴重污染節能減排費用

9551

 

  

    可粉碎資源

 

200

  

    相關節能降耗環境開支

66603

 

  

十、新型農村社區衛生花費

421,380

469,542

       111.4

      村鎮社區衛生管理制度業務

178,528

207,487

       116.2

        行政訴訟自動運行

12,574

20,703

       164.6

        尋常行政安全管理安全管理工作

4,227

2,951

        69.8

        部門貼心服務

583

168

        28.8

        城管聯合執法

7,199

1,526

        21.2

        其他的成鄉區域菅理行政事務結余

153,945

182,139

       118.3

      村鎮建設街道辦事處公共服務油煙凈化器

123,227

82,088

        66.6

        另一個城鄉建設居委共公安全設施費用支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉居民社群學習環境清潔

86,237

145,607

       168.8

      基本建設賣場標準化管理與督查

7,886

12,499

       158.5

      別城鄉居民街道其他支出

25,502

21,861

        85.7

十一月、農林業水經費支出

223,393

257,102

       115.1

      農產品加工

31,969

44,429

       139.0

        政府部門執行

2098

2506

       119.4

        尋常行政部門操作行政事務

114

51

        44.7

        事業有成行駛

2982

2826

        94.8

        高新科技轉變與產品推廣服務管理

268

1018

       379.9

        病害害操作

460

569

       123.7

        農服務產品穩定

337

1384

       410.7

        綜合執法系統化

343

322

        93.9

        數據統計分析監控與的創業服務項目

239

81

        33.9

        不穩村民年收入補助金

5756

5642

        98.0

        草業研發支持軟件補貼款

2418

3406

       140.9

        種植業組織機構化與行業化經驗

7952

9066

       114.0

        綠色農產品設備生產制造與促銷廣告

122

60

        49.2

        農民公益基金衛生事業

688

4123

       599.3

        農林牧環境資源愛護修整與采取

545

601

       110.3

        機器設備油價格變革對水產業的補助

8

13

       162.5

        對高等學校碩士畢業于生到表層任命津貼

125

116

        92.8

        任何農業科技其他支出

7514

12645

       168.3

      林果業和草地

3,558

5,384

       151.3

        企業學校

1153

1433

       124.3

        原始林選育

1575

2120

       134.6

        技木推薦與轉換成

418

891

       213.2

        護林公用設施性支出

 

790

  

        另一造林花費

412

150

        36.4

      水利工程

165,949

188,530

       113.6

        人事部門啟動

568

563

        99.1

        常見人事部門管理方法行政監察

3

10

       333.3

        農田水利制造行業金融產品服務管理

3469

12708

       366.3

        水工過程建設規劃

63322

87255

       137.8

        水務過程中行駛與系統維護

84497

74026

        87.6

        水利水電工程項目項目前期的

3

50

     1,666.7

        水利樞紐交通執法督查

593

549

        92.6

        水網絡資源減少治理與保證

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利工程方法線上推廣

166

157

        94.6

        大中形大壩移名中期扶持政策專向開支

54

 

  

        水利水電安全性遠程監控

461

481

       104.3

        某個水工結余

2782

 

  

      農產品加工綜合開拓

17,334

6,678

        38.5

        土地證整冶

14534

1874

        12.9

        產業化發展趨勢

2798

4800

       171.6

        其他農牧業基礎性開發技術開支

2

4

       200.0

      農村房子融合收入分配改革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層事件一議的補貼申請書

3843

10667

       277.6

        為鄉村標準化創新操作示范試點區補助金

 

318

  

      非盈利科技金融進展費用

740

1,096

       148.1

        農產品加工保障保險費率補肋

740

1096

       148.1

十三、公路交通配送其他支出

464,385

168,942

        36.4

      高速公路水路配送

445,202

163,313

        36.7

        人事部門運營

1,746

1,929

       110.5

        工路項目建設

358,925

41,795

        11.6

        工路種植

37,557

58,895

       156.8

        交通裝運裝運資訊化設計

2,163

997

        46.1

        公路交通車輛運輸服務管理

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸車管理工作經費支出

1,989

2,118

       106.5

        全部取消政府性還房貸一級二級公路繳費專題性支出

2,995

 

  

      另外道路及運輸總支出

19,183

5,629

        29.3

        公眾交通費運營策劃政府補貼

4,594

4,000

        87.1

        另外道路運輸管理費用

14,589

1,629

        11.2

第十五、資訊地質勘察資訊等花費

102,799

166,172

       161.6

      國有化財力核查

1,181

1,211

       102.5

        財政啟動

471

442

        93.8

        常見財政管理方法事宜

403

433

       107.4

        各種公有債務核查花費

307

336

       109.4

      適配大中小客戶客戶發展進步和管理制度付出

69,817

88,365

       126.6

        縣域工廠轉型專頂

21,499

18,050

        84.0

        的搭載中小型工業企業創新發展前景和的管理經費支出

48,318

70,315

       145.5

      別的市場探勘數據信息等開支

31,801

76,596

       240.9

        新技術升級改造性支出

104

2,896

     2,784.6

        主要產業鏈復興和枝術改裝該項目住房貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其它材料勘察信心等開支

10,500

67,200

       640.0

十四、服務培訓業服務培訓業等撥出

4,652

5,215

       112.1

      行業通業務

438

454

       103.7

        各種商業地產分銷事務處理結余

438

454

       103.7

      涉外企業成長工作收入支出

300

 

 

        另一對外成長工作收支

300

 

  

      各種商業圈服務的業等性支出

3,914

4,761

       121.6

        其余業務服務質量業等撥出

3,914

4,761

       121.6

二十、自然美資源浮游生物氣象學等支出費用

5,708

5,877

       103.0

      大資源量工作

4,884

5,000

       102.4

        行政事務進行

696

831

       119.4

        正常行政性工作行政監察

202

83

        41.1

        農田成本靈活運用與保證

476

519

       109.0

        事業發展自動運行

2,950

2,990

       101.4

        其余自然生態市場工作教育支出

560

577

       103.0

      海洋環境管理制度事務管理

92

48

        52.2

        海域調研評估

92

48

        52.2

      氣象條件事宜

732

829

       113.3

        氣象站將來予測

40

40

       100.0

        形象裝配有效保障了檢修

60

115

       191.7

        氣象學根基公共設施建設規劃與搶修

94

30

        31.9

        其它的形象事物費用

538

644

       119.7

16、商品房服務總支出

131,709

193,873

       147.2

      擔保性祥和建筑工程付出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改良改良

82,388

150,594

       182.8

        有保障性租賃房租金費用補助

 

1,350

  

      房間創新支出費用

41,952

33,703

        80.3

        往房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        買新房補助

16,163

7,950

        49.2

      村鎮建設小區居民樓

7,369

8,226

       111.6

        某個村鎮建設片區住宅房支出費用

7,369

8,226

       111.6

十二、調味品工程材料自給率性支出

6,503

9,074

       139.5

      油糧事務處理

3,087

5,312

       172.1

        一樣行政事情管理制度事情

17

109

       641.2

        企業正常運作

169

183

       108.3

        許多糧油加工事務管理其他支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧存量

3,416

3,762

       110.1

        存量油糧國家補貼

3,416

3,762

       110.1

18、災難治理及應急方案標準化管理開支

13,639

17,080

       125.2

     急救的管理工作

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟運轉

287

330

       115.0

       的安全生產管理機構

1,850

1,282

        69.3

       企業作業

 

339

  

       其他應急指揮工作總支出

 

70

  

     建筑消防事務性

11,473

15,014

       130.9

       政府部門程序運行

8,858

11,603

       131.0

       一樣 行政部門管控實際

1,852

2,427

       131.0

       消防隊應急方案救緩

763

984

       129.0

     自然災害事務性

29

45

       155.2

       大地震監測系統

29

45

       155.2

十八、積極分子費

 

50,000

  

二十五、政府債務付息總支出

17,172

20,000

       116.5

      場所中央政府普通債權付息結余

17,172

20,000

       116.5

        地區政府機構普遍債卷付息費用

15,288

20,000

       130.8

        區域以政府各種通常情況下借款付息收入支出

1,884

 

  

二11、其他的費用

32,465

46,603

       143.5

        期初留有

 

45,000

  

        另外的撥出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年執行程序數

項目預算數

財政預算數為上一年
強制執行數的%

集體所有制地皮利用權轉讓純收入

1,039,862

700,000

67.3

國有企業農村土地利益貨幣基金利潤

 

 

 

農林土地的流失開發建設錢財個人收入

 

 

 

彩票網公益活動金創收

4,119

 

 

地區理論知識服務設施相互配套費收錄

22,009

20,000

90.9

把污水治理費薪水

30,711

33,300

108.4

其余政府機關性私募基金純收入

-3,887

 

 

地方政府性私募基金純收入累計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性效益

350,113

285,811

81.6

    領導補貼申請書薪資收入

9,590

3,044

31.7

    自查報告政府債務轉貸凈收入

100,000

 

 

    用上去年盈余個人收入

240,523

282,767

117.6

    調職財政資金

 

 

 

 

 

 

 

盈利總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年施行數

概預算數

預算數為上年執行數的%

國企國土施用權出令收錄及各自專業債務糾紛收錄布置的費用支出

1,340,693

930,554

69.4

國有企業用地效益基金投資及對照專項計劃債款薪資組織的收支

 

 

 

占農業的大部分土壤規劃設計專項資金設置的收支

 

2,400

 

手機彩票愛心公益金及相對專向財產營收布置的性支出

2,111

5,748

272.3

縣城基礎條件的設施一體化費及相關聯專頂借款薪水準備的費用

19,581

50,000

255.3

大大型河水庫移民項目前期政策扶持股權基金支出費用

 

3,609

 

水量正確處理費及對應著專項計劃公司債務創收準備的費用

31,258

33,300

106.5

借款付息付出

10,083

13,500

133.9

許多人民政府性理財產品結余

45

 

 

政府性性投資基金費用支出 累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

改變性費用

39,156

 

 

    上解領導付出

100

 

 

    專項整治外債還本其他支出

 

 

 

    調為信貸資金

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

其他支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年完成數

預算表數

費用數為前年
審理數的%

一、提成工資收入

13,390

15,500

115.8

    創業業務公司毛利潤凈收入

8,757

10,000

114.2

    貨易的企業利潤來源收入水平

 

 

 

    房建進行商家利潤空間薪資收入

180

 

 

    房地產公司公司商家成本 營收

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁各個企業銷售盈利盈利

8

 

 

    環境衛生體育足球特權行業利益收益

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國有企業控股企業工司股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

三、使用權轉讓交易營收

 

 

 

四、清算程序收益

 

 

 

五、別的公有資產經營的預決算收入水平

 

 

 

國有化資金營運工資總金額

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉交性使收入

2,829

711

25.1

  采取上一年結轉收錄

2,829

711

25.1

 

 

 

 

利潤總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年實施數

決算數

費用預算數為去年
強制執行數的%

一、社會中擔保和就業前景費用支出

 

 

 

二、國有控股資產管理生產經營概預算性支出

15,000

13,000

86.7

1.完成時代舊版難題及改善投資成本收入支出

 

 

 

2.國有土地單位資本投資金灌入

15,000

13,000

86.7

      國有土地實惠格局調低費用支出

15,000

13,000

86.7

      慈善公益一類的設施投資教育支出

 

 

 

3.公有工廠稅收特殊政策貼補

 

 

 

4.金融創新國有化投資基金開項目預算性支出

 

 

 

5.相關國家金融資本生產經營費用性支出

 

 

 

國有化資本管理生產付出加總

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉入性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調為成本

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用支出

711

671

94.4

 

 

 

 

付出總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年執行力數

工程預算數

預算表數為去年制定數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分派到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969610萬元核心為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

業務

金額

在這其中:

似的債權債務

這之中:

專項督查政府債務

一、政府機關財產限制問題

 

 

 

    2018年今年初政府辦公室債權債務額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年終縣政府債權交易額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終地方政府資產上限

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這里面:市預制定添加債卷交易額

91,000

91,000

 

二、2018年部門借債額度具體情況

 

 

 

    期初縣政府負債可用資金

850,091

490,091

360,000

    十年前劃分中央政府債權債務

230,000

130,000

100,000

    當時 清償政府機構公司債務

30,187

30,187

 

    年終政府部資產余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年地方政府債務糾紛賬戶余額條件

 

 

 

    年終區政府資產剩余

1,140,904

680,904

460,000

        但其中:市預下發添加債券投資大額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工程

2018年預算表數

2019年費用預算數

費用數為上一年費用數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務接待室接待室費

791.10

523.09

66.1

公務接待車輛添置及正常運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

進來:購入費

2892.00

2329.05

80.5

     加載費

4103.72

3876.05

94.5

總金額

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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