上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、其主要行政職能
二、機購快速設置
三、項目預算編制程序原因分析
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相應癥狀闡明
濟南市松江讀書城業務中心點核心管理職能
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
深圳市松江讀書城服務質量主部門軟件設置
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
杭州市松江高校城產品中間無含有單位
代詞解釋清楚
ও(一)通常教育其他支出預決算:是市里預決算副經理個部門及分屬預決算本職工作單位為有保障其平臺正常的機器運行、達到每天的本職工作重任而制定的年度目標通常教育其他支出進度表,主要包括人士費用和共公費用兩個部分。
𝄹(二)新項目經費總費用概算:是市里概算行政訴訟監管機構及相關概算企業為做好行政訴訟業務責任、事業有成轉型工作個人目標或人民政府轉型戰略布局、當前工作個人目標,在常見經費總費用模版編織的年末經費總費用進度表。
🍃(三)“三公”金費:是與地地市級不需要估算有金費領撥相互關系的科室和下級估算崗位企業單位在使用地地市級不需要估算付款分配的因公出國崗位旅游(境)費、因公客服迎送迎送小二租車采購及運轉費、因公客服迎送迎送迎送費。中僅:因公出國崗位旅游(境)費重要分配政府機關及下級估算崗位企業單位工人的地區企業合作互動討論會、關鍵樓盤業務流程洽談、境內外培順課程研修班等的地區旅費、加拿大的城市間公路網費、宿舍費、飯食費費、培順課程費、公雜費等收入總支出費用;因公客服迎送迎送迎送費重要分配全中國性專注會議通知、地區關鍵優惠政策走訪調研、重點檢查報告及其外事團組迎送互動討論會等制定因公客服迎送迎送或展開業務流程需要的宿舍費、公路網費、飯食費費等收入總支出費用;因公客服迎送迎送小二租車采購及運轉費重要分配要制定內因公客服迎送迎送行駛的折舊不斷更新,及其代替分配城區因公外出、因公客服迎送迎送文檔文件互換、平常崗位展開等需要的因公客服迎送迎送小二租車能源費、維修部費、人行道墊資費、保險公司費等收入總支出費用。
🌼(四)機構啟用資金:指行政部門企業和根據國家事業企事編企事編法菅理的事業企事編企業采用大部分公共性決算財政性付款具體安排的核心總付出中的規章制度通用資金總付出。
2018年預決算制定表示
2018🐬年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💧、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦐ、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年的單位財會結余項目預算總表 | ||||
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| 核編監管部門:南京市松江專科大學城產品咨詢中心 |
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| 當年度工資收入 | 上年結余 | |||
| 該項目 | 費用數 | 建設項目 | 概預算數 | |
| 總金額 | ||||
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| 一、財政預算捐款薪資收入 | 1075546.62 | 一、 | 大部分公眾服務項目付出 | 946,219.83 |
| 1. 基本上公開費用預算資源 | 1075546.62 | 二、 | 社會性保險和找工作總支出 | 81,374.16 |
| 2. 地方政府性私募基金 |
| 三、 | 公共衛生情況衛生情況與籌劃孕育付出 | 27,609.09 |
| 二、事業工資收入 |
| 四、 | 住宅確保花費 | 20,343.54 |
| 三、視野組織自主經營創收 |
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| 四、另外的營收 |
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| 效益總共 | 1075546.62 | 總支出合計 | 1,075,546.62 |
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2018年公司會計開支概預算總表 | ||
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| 計量單位:元 |
本年度收支 | ||
概算數 | ||
幾乎總支出 | 新項目撥出 | |
專業人員預備費 | 通用費用 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年基層單位薪資財政預算總表 |
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| 事業編崗位:西安市松江大專城服務于中央 |
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| 單位名稱:元 |
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| 業務 | 薪資概預算 |
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| 功能性定義會計科目代碼 | 職能分類整理題目名號 | 累計 | 財政廳捐款盈利 | 企業工資收入 | 事業上單位名稱 | 相關盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營盈利 |
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| 201 |
|
| 大部分公共性服務性付出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府工作室工作廳(室)及重要性醫療機構事物 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公加載 | 386,219.83 | 386,219.83 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 任何區政府辦工廳(室)及相關內容培訓機構事務性教育支出 | 560,000.00 | 560,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交保駕護航和就業創業開支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業單位名稱離退休年齡 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政標準視野標準主要養老院人壽保險付款花費 | 58,124.40 | 58,124.40 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業有成組織事業有成組織職業分析年金付費性支出 | 23,249.76 | 23,249.76 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械環保與籌劃懷孕其他支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業上的政府部門醫用 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性企業社區醫療 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房服務保障支出費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房體制改革結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房房貸公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年的單位開支估算總表 |
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| 編制程序行政部門:鄭州市松江大學專業城服務性中央 | 標準:元 |
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| 樓盤 | 撥出估算 |
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| 技能種類題目商品編號 | 用途分為學科種類 | 累計數 | 幾乎教育支出 | 頂目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公共性服務管理撥出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公裝修室辦公裝修廳(室)及涉及到系統行政事務 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心自動運行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 同一當地政府辦公場所廳(室)及涉及系統業務教育支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
|
| 社交有效保障和出去上班撥出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業上機關單位離退居二線 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業發展公司的總體醫養保險金激費開支 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關視野計量單位職位年金激費費用支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療干凈干凈與方案生孩子撥出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展計量單位診療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事企公務員醫療機構 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房產后勤保障總支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改革方案教育支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年工作單位財政性補貼款收支明細概預算總表 |
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| 規劃團隊:蘇州市松江院校城服務性中間 |
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| 機構:元 |
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| 國庫撥付薪資 | 財務捐款付出 |
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| 新項目 | 概算數 | 活動 | 合計數 | 一樣公益性費用 | 以政府性債卷估算 |
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| 一、通常情況公用設施預算表財力 | 1075546.62 | 一、 | 一般來說公共性服務于收入支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、政府性性投資基金 | 0.00 | 二、 | 的社會擔保和學生就業開支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障衛生管理與進度表孕育性支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 往房保險結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 效益合計 | 1075546.62 | 總支出總金額 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年組織正常共公概算費用功能表分類別概算表 |
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| 編制數個部門:武漢市松江高校城業務基地 | 標準:元 |
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| 大型項目 | 平常公用決算經費支出 |
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| 功能表進行分類管理費用商品編碼 | 效果歸類課目分類 | 總計 | 總體費用支出 | 工作花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 普遍公用精準服務總支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府企業省政府辦公廳(室)及涉及到醫療機構業務 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位開機運行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 一些政府性辦公廳(室)及相關聯組織事務管理其他支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會存在后勤保障和工作收支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業上的單位名稱離退體 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門事業發展企業單位基礎醫養商業保險激費性支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構創業企業的職業年金繳納性支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼健康與計劃表二孩支出費用 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務企業企業醫療保障 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心單位名稱醫療保健 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房安全保障其他支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房行政體制改革結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年方區政府性債券概費用預算費用功能鍵分類別概費用預算表 |
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| 核編個部門:廣州市松江讀書城服務保障中央 | 的單位:元 |
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| 該項目 | 人民政府性貨幣基金估算支出費用 |
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| 實用功能分類管理專業科目標識號 | 職能種類專業科目種類 | 合計數 | 大體花費 | 建設項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構常見公共服務預決算表一般經費支出監管部門預決算表經濟實惠歸類預決算表表 |
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| 在編部:杭州市松江大學考研城功能重點 | 企事業單位:元 |
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| 產品 | 一半公眾估算主要經費支出 |
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| 功能模塊的分類會計科目打碼 | 功能性各類會計科目名號 | 總計 | 員專項經費 | 共公資金投入 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資優惠收入支出 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎薪水 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補助金補助金 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補貼申請書費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評基本工資 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門事業企業基本性關于養老地產養老人壽保險繳納費用 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業化年金繳納 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職大致醫療保健商業險付款 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別的當今社會確保付費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房住房基金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶產品和功能經費支出 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 工作費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 煤氣費 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議平板費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織資金 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
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| 302 | 29 | 發福利費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 另一寶貝和服務的撥出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年單位名稱“三公”事業費和部門運動事業費費用預算表 |
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| 編制數部:杭州市松江本科大學城服務的咨詢中心 |
| 的單位:萬 |
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| 2018年“三公”資金投入概預算數 | 2018年危險機關正常運行專項資金預算表數 |
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| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動商務接待費 | 公務接待車輛使用購進及開機運行費 |
| |||
| 小計 | 新購費 | 使用費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年單位“三公”經費工程預算工程預算和機構執行經費工程預算工程預算工程預算情形表 | |||||||||
關聯實際情況原因分析
一、“三公”事業費預決算
𓃲本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、機關事業單位程序運行資金項目預算
ꦺ市直機關運動專項資金項目預算說的是行政訴訟工作標準和參考國家企業發展編制法方法的企業發展工作標準用通常共公項目預算國庫捐款分配的主要撥出中的每天的共用專項資金項目預算撥出,本工作標準屬企業發展工作標準,故無錢數。
三、政府機關采購合同情況下
2018🔯年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018✤年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。