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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 上傳耗時:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江二本大學城

服務性中心局

2017年中預算

 


目  錄

 

第一次部位 北京市市松江社會城功能中心局簡介

一、常見主要職責

二、培訓機構裝置

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、收益撥出部門預算總表

二、納入預算表

三、性支出部門預算表

四、財務審批薪資教育支出結算的時候總表

五、大部分公益性國庫預算國庫補貼款付出預算表

六、一樣 公開結算的時候財政預算捐款基本性其他支出結算的時候表

七、尋常公共性費用財政預算付款“三公”專項資金及機構使用專項資金性支出部門預算表

八、區政府性資金預竣工決算財務審批總支出竣工決算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第4地方 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、大部分權責

提高與松江學校城的聯絡,要做好學校城的服務質量的工作。

二、培訓機構設定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017每年竣工決算表

2017年終工資經費支出部門預算總表

政府部門:萬余元

工資收入

收入支出

大型項目

部門預算數

頂目

預算數

一、財務審批工資收入

85.52

一、通常情況下公用服務的結余

73.61

  里面:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫撥付

 

二、外交關系付出

 

二、領導補貼申請書凈收入

 

三、航空航天支出費用

 

三、事業發展薪資收入

 

四、公共信息安全的收支

 

四、自主經營年收入

 

五、學校費用支出

 

五、加盟公司上交創收

 

六、物理學技術性花費

 

六、其它的盈利

 

七、古文化球場與文化傳播收支

 

 

 

八、社會存在有效保障了和就業機會收支

7.11

 

 

九、醫學環衛與工作方案生小孩總支出

2.48

 

 

十、工業節能節能減排費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟區域教育支出

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

十四、交通網運載支出費用

 

 

 

十四、資源共享勘查訊息等結余

 

 

 

第十六、商業樓功能業等性支出

 

 

 

第十六、科技金融支出費用

 

 

 

十八、救助一些東北部費用

 

 

 

十七、國土資源海洋生物氣象局等付出

 

 

 

十八、房間后勤保障其他支出

2.24

 

 

二十二、糧油食品商品存量費用支出

 

 

 

二國慶、別的收支

 

本年度盈利總計

85.52

當年度撥出自動求和

85.44

用視野基金投資掩蓋出入差額

 

盈余分銷

 

期初結轉和盈余

 

年終結轉和節余

0.08

總結

85.52

累計

85.52


2017本年度工資預算表

基層單位:萬多

品牌

上年收入水平合計數

財政支出付款使收入

上家政府補貼純收入

工作工資

生意創收

附帶單位名稱上交國家薪資收入

另外的收益

功能分類
科目編碼

項目品牌

合計數

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公共性的服務花費

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府辦公裝修廳(室)及相關中介機構公共事務

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

企業啟動

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

其他的政府工作室工作廳(室)及對應公司行政事務支出費用

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和就業前景費用

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企事業計量單位離提前退休

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關企業發展機關單位大致健康養老金金交費經費支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企業發展機關單位職業化年金交費其他支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

診療安全衛生與行動計劃生孩子經費支出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性教育事業計量單位醫療服務

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業企行政單位醫疔

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保障機制費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革方案支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  房間住房基金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017年終結余預算表

企業單位:十萬

該項目

年初費用總金額

基本性撥出

品牌支出費用

上交國家上一級支出費用

營運費用

對復屬企業補貼性支出

功能分類
科目編碼

項目明稱

自動求和

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

一樣社會化服務管理服務管理開支

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

現政府會議室廳(室)及關聯貸款機構事務性

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業發展運轉

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

其余現政府企業辦廳(室)及有關部門行政事務費用

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

社會存在切實保障和學生就業付出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政性企業發展企業單位離提前退休

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生事業組織核心社保費金保險金納費經費支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

國家機關參公公司的職業化年金繳

費支出費用

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫藥環境衛生與籌劃生小孩其他支出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

財政創業組織治療

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

人事計量單位醫療器械

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障教育支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

房產創新收入支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017年中財務審批收錄經費支出部門預算總表

部門:千元

收入來源

花費

大型項目

結算的時候數

產品

累計數

通常公用設施估算國庫撥付

以政府性母基金估算財政支出撥付

一、常見公共信息工程預算財政局捐款

85.52

一、一半公用設施服務于結余

73.61

73.61

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金審批

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性高付出

 

 

 

 

 

五、教導結余

 

 

 

 

 

六、科學實驗的技術付出

 

 

 

 

 

七、技術 體育運動與文化傳播費用

 

 

 

 

 

八、社會的的保障和出去上班收入支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫學環保與計劃怎么寫生殖經費支出

2.48

2.48

 

 

 

十、高效節能環保設備支出費用

 

 

 

 

 

國慶、縣域社區服務中心費用支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、出行裝卸搬運付出

 

 

 

 

 

十四、資源性探勘產品信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、工業貼心服務行業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、財富管理性支出

 

 

 

 

 

二十七、支助另一個的地方經費支出

 

 

 

 

 

18、國土局海底形象等總支出

 

 

 

 

 

十八、公房后勤保障收入支出

2.24

2.24

 

 

 

第二十、糧油加工油料存儲收入支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的開支

 

 

 

年初工資自動求和

85.52

當年度費用支出 累計

85.44

85.44

 

今年初民政撥付結轉和盈余

 

月底財政部門撥付結轉和余額

0.08

0.08

 

      通常情況公用工程預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

      中央政府性理財產品估算財政支出付款

 

 

 

 

 

共計

85.52

總金額

85.52

85.52

 

 


2017月度普遍公用概算財政局審批費用支出 結算的時候表

標準:萬元左右

項目流程

累計

大致教育支出

好項目開支

性能分類整理

學科項目編碼

課目各稱

201

 

 

通常情況政務服務質量服務質量其他支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

政府結構企業省政府辦公廳(室)及一些結構事物

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

事業有成運動

43.18

43.18

 

201

03

99

另一國家商務省政府辦公廳(室)及重要性設備行政監察收支

30.43

 

30.43

 

208

 

 

市場的保障和就業形勢支出費用

7.11

7.11

 

208

05

 

行政機關衛生事業組織離退居二線

7.11

7.11

 

208

05

05

機關機關單位事業上的機關單位總體關于養老地產養老穩妥繳付支出費用

5.07

5.07

 

208

05

06

院校事業院校院校新職業年金交費經費支出

2.04

2.04

 

210

 

 

社區醫療干凈與項目生肓教育支出

2.48

2.48

 

210

11

 

人事部門事業上的部門整形

2.48

2.48

 

210

11

02

人事計量單位醫療衛生

2.48

2.48

 

221

 

 

住宅質量保障收入支出

2.24

2.24

 

221

02

 

房產改革的實質花費

2.24

2.24

 

221

02

01

自建房社保公積金

2.24

2.24

 

總金額

85.44

55.01

30.43

 


 

2017一年度幾乎通用工程預算財政費用支出 付款幾乎費用支出 部門預算表

  的單位:W

活動

累計

相關人員勞務費

公共金費

成本幾大類

考試科目商品編碼

題目命名

301

 

的薪資福利性收入支出

48.56

48.56

 

301

01

  一般薪水

8.84

8.84

 

301

02

  津貼費補助費

4.01

4.01

 

301

03

  年獎

1

1

 

301

04

  別世界 質量保障付費

3.33

3.33

 

301

06

  飯食補貼費費

0

0

 

301

07

  績效考核的薪資

23.19

23.19

 

301

08

危險機關事業上企業單位基本的健康養老安全網上繳費

5.07

5.07

 

301

09

職業化年金付款

2.04

2.04

 

301

99

  的的薪資獎勵付出

1.08

1.08

 

302

 

物品和服務性撥出

4.21

 

4.21

302

01

  辦公區費

1.02

 

1.02

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  登記手續約

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

0.37

 

0.37

302

07

  電力費

0.30

 

0.30

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管理工作公司管理工作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門的產品費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  轉用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  都交給行業費

 

 

 

302

28

  工會組織資金投入

0.50

 

0.50

302

29

  福利待遇費

1.92

 

1.92

302

31

  因公私車運作運營維護費

 

 

 

302

39

  其余交通費費用的

 

 

 

302

40

  稅金及額外資金

 

 

 

302

99

  其他設備和服務的結余

 

 

 

303

 

對個體家庭環境的補助費

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補帖

 

 

 

303

07

  醫療保障費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  房間北京公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租救濟款

 

 

 

303

13

  買房子津貼

 

 

 

303

99

  任何對私人和中國家庭的補帖性支出

 

 

 

310

 

另外的資金性撥出

 

 

 

310

02

  接待室裝備購買

 

 

 

310

03

  專用箱生產設備折舊費

 

 

 

310

07

  訊息手機網絡及電腦軟件購進發布

 

 

 

310

13

  因公買車購入

 

 

 

310

19

  的出行設備租賃費

 

 

 

310

99

  一些資本性經費支出

 

 

 

總金額

55.01

50.80

4.21

 


2017年一樣 公共服務預算表財政資金補貼款“三公”勞務費及政府部門進行勞務費費用竣工決算表

政府部門:萬美金

普通公共性概算國庫撥付“三公”費用

部門使用

經費預算竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

國家公務小二租車購進及加載費

因公接待工作費

小計

公務活動車輛使用

購入費

因公出行

執行費

預決算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017全年現政府性股權基金工程預算財政局捐款撥出結算的時候表

組織:萬元左右

建設項目

合計數

根本撥出

大型項目費用支出

能力各類

項目編碼查詢

科目表英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017財政年度結算的時候情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市松江高中城功能中心局2017🌟年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

當年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

當年度🎉支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

西安市松江大學時城功能重心2017🌄年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)似的公眾費用預算財政收入支出審批收入支出預算總體設計時候

滬市松江專科大學城服務平臺2017👍年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)普通服務性概算財政經費支出撥付經費支出結算的時候框架事情

鄭州市松江大家城服務服務站2017♑年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)一半公用概預算財務審批支出費用部門預算實際的情況

北京市松江社會城服務的中間2017♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1🅰、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2🍒、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等工作事業費撥出🍨。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動減掉。

3ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

滬市松江大專城服務培訓中心局2017﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1🐽、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政廳捐款收入支出預算環境承載力現狀就說明。

濟南市松江高校城業務主2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”資金財政經費支出補貼款經費支出預算具體的實際情況詳細說明。

 北京市松江院校城貼心服務核心2017半年度無“三公”金費財政部門付款開支。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

深圳市松江一本大學城服務管理中央2017每年無政府性性債卷預算表不需要補貼款費用支出 。

九、公有股權投資營業概預算民政付款情形說

♔ 佛山市松江大學考研城提供服務重心2017月度無集體所有制投資生產經營項目預算財政其他支出補貼款其他支出。

十、相關至關重要重大事項的原因描述

(一)機構運作資金支出費用的情況

 杭州市松江上大學城業務心中2017年末無機物關正常運作接待費總支出。

(二)現政府采辦開支條件

蘇州市松江一本大學城精準服務管理平臺局2017🍃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有土地房產支配權安全使用現象

൩截止期2017年12月31日,成都市松江大學生城服務性中心點公有避免0輛,之中,一樣 公務接待公務車0輛、尋常辦案值崗公務車0輛、重型靠譜技巧出行0輛、其余租車0輛(由市機管局中央集權在產品擔保的常見公務活動私車0輛)。工作單位附加值50W左右通用性裝備0臺(套),方實用價值10070萬這專門設備0臺(套)。

(四)概預算考核操作事情

🐠上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度蘇州市松江二本大學城產品中間無工作績效評分樓盤。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝔍一、國庫部分補貼款收錄:指公司本季度度從本級國庫部分部分拿到的國庫部分補貼款,分為普遍共同預決算國庫部分補貼款和政府辦公室性債卷預決算國庫部分補貼款。

二、企業發展納入:指企業發展的單位積極開展專業課程渠道過程下列關于幫助過程有的納入。

💞三、銷售操作個人收入來源:指事業上的部門在的專業業務部游戲的活動形式還有輔助性游戲的活動形式外面開始非獨力折算銷售操作游戲的活動形式提供的個人收入來源。

𒉰四、別的工資工資創收:指企視野單位完成的除“不需要補貼款工資工資創收”、“視野工資工資創收”、“生意工資工資創收”等或者的工資工資創收。

五、當年度結轉和余額:意指上一年度已經搞定、結轉到當年度按有關于要求一直實用的資金量。

🌄六、年初結轉和盈余:指上年或很早以前年工程預算分配、因客觀性要求時有發生改變沒有按原計劃書制定一個,需網絡延時到以來年按業內法律法規一直便用的費用。

ও七、主要經費收支:指的單位為質量保障中介機構平常運行業務、達到基本工作上工作而再次發生的貼心的售后服務經費收支。

𒆙八、建設項目費用收入花費 :指組織為順利完成既定的人事部門工做世界任務或自己事業發展方向,在幾乎費用收入花費 認知能力會出現的每項費用收入花費 。

九、營業撥出:指事業發展方在專業移動及幫助移動以外積極開展非獨立空間成本計算營業移動出現的撥出。

♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩲ十一國慶、危險機關實用專項資金:指行政事務廠家和符合因公員法管理工作的參公廠家實用似的共公決算財政預算審批安裝的最基本教育結余中的日常生活公用設施專項資金教育結余。

 

 

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