上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要職責權限
二、組織設有
三、項目預算要制定解釋
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相應情形說明書怎么寫
滬市松江區協作討論服務于基地
🤪西安市松江區協作聯席會溝通服務的中心站是松江區各族人民相關部門協作聯席會溝通辦員工企業發展工作單位,其包括職權:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
⛎(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
東莞市松江區合作項目交流溝通服務性中系統安裝
ꦬ鄭州市松江區合作方式項目學習交流學習工作質量管理中心站方財政預算僅涵蓋鄭州市松江區合作方式項目學習交流學習工作質量管理中心站本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 方命名 | 自己的名字 |
1 | 杭州市松江區合作方式溝通交流服務質量咨詢中心 |
|
詞解悉
𒊎(一)大體性費用收入支出費用預決算:是省級費用預決算總監組織機構及歸屬費用預決算政府部門為保障機制其組織機構一般高速運轉、完畢規章制度工作上級任務而編制工作的年大體性費用收入支出籌劃,包擴的人員費用和通用費用幾部分。
🔯(二)工程花費概算:是省級概算主任區政府部門及相關概算標準為達成行政管理工作的重任、自己事業未來趨勢個人個人目標或區政府未來趨勢方式、指定個人個人目標,在最基本花費以外編制管理的年度目標花費預計。
𒅌(三)“三公”專項計劃資金:是與省級財政資金局有專項計劃資金領撥社會關系的部分舉例說明員工費用成本預算機關單位名稱選擇省級財政資金局撥付制定計劃的因公回國(境)費、國家地區因公活動招待處出行私車置辦及施行費、國家地區因公活動招待處招待處費。在其中:因公回國(境)費重點制定計劃市直機關及員工費用成本預算機關單位名稱技術人員的在國外協議交流溝通信息、大量產品產品談判、跨境行業行業培訓學習等的在國外旅費、在國外大城市間城市租車費、往宿費、餐費費費、行業行業培訓費、公雜費等教育總總支出;國家地區因公活動招待處招待處費重點制定計劃全國各地性行業會議配備、國家地區大量產品方案考察調研、專項計劃進行檢查包括外事團組招待處交流溝通信息等施行國家地區因公活動招待處或發展的業務要求往宿費、城市租車費、餐費費費等教育總總支出;國家地區因公活動招待處出行私車置辦及施行費重點制定計劃事業編制內國家地區因公活動招待處行駛的徹底報廢提升,包括適用于制定計劃城區因公出去玩、國家地區因公活動招待處文書置換、每天的工作上發展等要求國家地區因公活動招待處出行私車生物燃料費、搶修費、在街上過路的過河費、商業保費等教育總總支出。
༺(四)政府部門機關正常運行費用:指政府部門機關基層單位和定義公務接待員法處理的行業機關基層單位操作常見公共服務決算財務捐款組織的基本上收支中的定期公用設施費用收支。
2018年估算在編證明
2018𒁃年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♕、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部門財務管理收入支出表估算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 事業編部位:北京市松江區合伙溝通提供服務核心 |
| |||
| 當年度效益 | 年初經費支出 | |||
| 頂目 | 財政預算數 | 大型項目 | 成本預算數 | |
| 累計 | ||||
| |||||
| 一、民政撥付純收入 | 743,771.94 | 一、 | 應該公共信息的服務性支出 | 555,120.42 |
| 1. 正常公共服務成本預算成本 | 743,771.94 | 二、 | 當今社會維護和就業機會性支出 | 118,702.08 |
| 2. 政府性性貨幣基金 |
| 三、 | 整形衛生監督與預計生肓撥出 | 40,273.92 |
| 二、事業有成納入 |
| 四、 | 租賃房有效保障費用支出 | 29,675.52 |
| 三、行業政府部門營運利潤 |
|
|
|
|
| 四、另一凈收入 |
|
|
|
|
| 工資收入總額 | 743,771.94 | 撥出總額 | 743,771.94 |
|
|
| ||
2018年基層單位資金收支明細成本預算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 單位名稱:元 | ||
本年度教育支出 | ||||
工程預算數 | ||||
差不多開支 | 建設項目結余 | |||
考生經費支出 | 公用設施經費預算 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2018年單位名稱營收決算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 編織行政部門:東莞市松江區協議交談保障基地 |
|
| 企事業單位:元 |
| ||||||||||||||||||
| 好項目 | 凈收入工程預算 |
| ||||||||||||||||||||
| 職能幾大類考試科目代碼 | 性能各類會計科目英文名稱 | 自動求和 | 財政資金捐款創收 | 事業發展使收入 | 教育事業企企業 | 同一創收 |
| |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 經營者薪資收入 |
| ||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 般共公服務保障費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 |
| 地方政府辦公廳(室)及相關的系統事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業單位加載 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 |
|
| 的社會保證和就業形勢撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政機關事業性政府部門離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關的單位視野的單位關鍵養老安全安全繳納費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業方職業技能年金繳納費用費用 | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 |
|
| 治療安全與計劃方案生小孩收支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| 政府部門企業發展機構社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業部門醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
|
| 公寓房基本保障收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 居住房變革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年機構費用支出 財政預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 編制工作部門管理:西安市松江區合作項目交流活動服務培訓平臺 | 標準:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 建設項目 | 費用支出 費用預算 |
| ||||||||||||||||||||
| 功用劃分類別會計科目編碼查詢 | 功用種類科目必品牌 | 總計 | 通常其他支出 | 頂目花費 |
| |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 基本上服務質量性服務質量性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及關聯結構工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 參公啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| 世界安全保障和就業創業收支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政事務事業心的單位離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 部門事業計量單位計量單位主要養老服務商業險付款開支 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關企企業事業有成企企業的職業年金繳納性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| 醫疔安全與工作計劃生二胎總支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政訴訟人事企業醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 行業組織醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 商品房服務保障費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 公寓房制度改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年標準財政廳補貼款結余費用總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 要制定職能部門:深圳市松江區公司合作討論的服務重點 |
|
| 機關單位:元 |
| ||||||||||||||||||
| 民政撥付收益 | 財政廳補貼款費用 |
| ||||||||||||||||||||
| 頂目 | 預決算數 | 產品 | 累計 | 平常公用概預算 | 部門性母基金成本預算 |
| ||||||||||||||||
| 一、通常公用設施費用成本 | 743,771.94 | 一、 | 大部分公益性產品開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、區政府性母基金 |
| 二、 | 社會中有保障和求業其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 三、 | 社區衛生系統管理與計劃怎么寫生二胎付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 四、 | 房屋保護撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 使收入總金額 | 743,771.94 | 花費總結 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年院校普通通用概估算收入支出用途等級分類概估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 定編崗位:成都市松江區媒體合作討論會功能主 | 政府部門:元 |
| |||||
| 該項目 | 正常通用費用經費支出 |
| |||||
| 模塊分類整理會計科目商品編碼 | 功能模塊進行分類專業科目種類 | 累計 | 差不多支出費用 | 工程項目費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公用設施服務費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 區政府企業省政府辦公廳(室)及一些醫院事務管理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的保證和就業率支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性事業發展行業離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構人事企單位通常養老院保險服務網上繳費收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政公司的企業公司的職業年金付款教育支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構干凈衛生與計劃方案生孩子開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門事業上計量單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公行業醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房保障機制結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅制度改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年的單位國家性股權基金估算總支出實用功能總類估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預算編制監管部門:沈陽市松江區相互合作洽談功能主 | 廠家:元 |
| |||||
| 項目 | 中央政府性債券費用預算其他支出 |
| |||||
| 能力的分類考試科目數字 | 模塊等級分類會計分類名字大全 | 預估合計 | 常見結余 | 工作收入支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2018年監管部門一半公共性財政決算表基本上收支監管部門財政決算表經濟發展細分財政決算表表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 事業單位編制單位部門:東莞市松江區加盟交流電服務項目中心站 | 標準:元 |
| |||||||||||||
| 品牌 | 常規公用財政預算常規經費支出 |
| |||||||||||||
| 功能性劃分管理費用商品代碼 | 職能劃分專業科目分類 | 總計 | 人士費用 | 通用經費預算 |
| ||||||||||
| 類 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| 月薪社會福利支出費用 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 基本的薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼補肋補肋 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 食堂菜補貼金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考核公司 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 行政行業參公行業總體醫療穩妥穩妥繳納費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 的職業年金網上繳費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 行業一般醫療服務穩定繳付 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 另外的社會各界切實保障繳納 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 房屋社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 淘寶產品和服務于教育支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公樓費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 聯席會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓課費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 企業工會事業費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 好處費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年企業“三公”事業費和機關事業單位操作事業費工程預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序單位:杭州市松江區企業合作座談會業務學校 |
| 標準:萬的大寫 |
| ||||
| 2018年“三公”經費支出費用預算數 | 2018年政府部門運作勞務費費用預算數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 因公商務接待費 | 國家公務小二租車添置及運動費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 自動運行費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到的癥狀證明
一、“三公”費用項目預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,主要是可能本辦嚴要求執行命令軍委八項規定進取精神,嚴防到訪原則。
ღ(一)因沈陽市松江區企業合作互動交流精準服務重心因公出國工作(境)預備費由區外辦、區臺辦提供編制數,并統一化透明化,本團隊不會再額外抄襲透明化。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,大部分是會因為本辦嚴格要求繼續執行中八項明文規定奉獻精神,管控接待客人規格。
💟主要的安排好:用在上級部門帶領來松觀察,各地方市黨政代替團及各友好合作地方、戰友縣區來松考量或因公工作的接侍服務費及用在因公接侍自駕租車服務費等。
二、危險機關啟動勞務費項目預算
🔯機構自動運行資金就是指行政事務廠家和操作公務活動員法管理工作的自己衛生事業廠家運用一般的公共服務預決算財政局付款分配的基本的性付出中的規章制度共用資金性付出。本廠家屬自己衛生事業廠家,故無資金額。
三、政府機構采購合同實際情況
2018🦩年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本部
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。