上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、關鍵職權
二、組織如何設置
三、決算在編說明怎么寫
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關系狀態介紹
滬市松江區群眾政府部門聯合交流信息辦工室首要行政職能
松江區群眾鎮政府部加盟討論工作室與區鎮政府部辦合署工作,一般崗位職責為:
⭕(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
😼(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
꧃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♛(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🧸(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區人們鎮政府加盟聯絡企業公司辦公室裝置使用
🍒區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ꦐ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年深圳市松江區人艮政府辦公環境室配合聯絡辦公環境室決算事業單位編制說
2017🌜年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐬、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💎、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用單位名稱賬務出入費用總表 |
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| 規劃估算的單位:東莞市松江區人民群眾政府辦室室公司合作交流信息辦室室 | 計量單位:元 |
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| 本年度效益 | 本年度付出 |
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| 工程項目 | 項目預算數 | 項目流程 | 財政預算數 |
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| 一、財務捐款收益 | 12,722,603.99 |
| 普通公用服務項目付出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 平常共公項目預算專項資金 | 12,722,603.99 |
| 社會中擔保和畢業生就業性支出 | 259,943.41 |
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| 2. 部門性投資基金 |
| 三、 | 整形干凈與工作規劃計劃生育工作其他支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業單位薪資 |
| 四、 | 公房擔保支出費用 | 466,960.80 |
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| 三、企業計量單位加盟薪資收入 |
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| 四、某些收入水平 |
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| 薪水總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年項目預算表機關單位使收入項目預算表總表 |
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| 事業編概預算院校:深圳市松江區老百姓市政府公司合作交換辦公裝修室 |
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| 行業:元 |
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| 品牌 | 純收入概預算 |
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| 功能模塊分為專業科目商品編碼 | 功效歸類課目公司名稱 | 累計 | 財政資金補貼款收入水平 | 創業效益 | 事業企業企業 | 另一利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營薪資收入 |
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| 201 |
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| 普通公用設施服務項目教育支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及到的部門辦工廳(室)及涉及到的裝置事宜 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常財政控制事務性 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活的保障和就業形勢支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上的機關單位離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政管理單位名稱離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關視野院校根本養老金行業保險行業手機繳費支出費用 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業計量單位的職業年金手機繳費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械清潔衛生與年度計劃計生付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企事業標準整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企業單位診療 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋質量保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年財政費用政府部門開支財政費用總表 |
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| 制定項目預算單位名稱:成都市松江區民眾縣政府協議交流會企業檔案室 | 廠家:元 |
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| 內容 | 收入支出概預算 |
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| 系統分為學科簡碼 | 功能性劃分類別課程和科目稱謂 | 自動求和 | 常見付出 | 新項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公益性的服務教育支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公室廳(室)及相關聯部門事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該政府部門標準化管理事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保證和學生就業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟行業工作單位離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政管理部門離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關行業企業差不多醫療保障保障付費教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企事業院校企事業院校網絡職業年金手機繳費結余 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療設備健康與預計二孩撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性工作政府部門治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門廠家醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房服務保障經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房行政體制改革開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年項目工程預算廠家財政局付款結余項目工程預算總表 |
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| 編制數概算企業:沈陽市松江區老百姓區政府合作協議聊天工作室 |
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| 廠家:元 |
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| 當年度營收 | 當年度財政資金撥付其他支出 |
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| 工程項目 | 預決算數 | 產品 | 總金額 | 大部分共同概算 | 現政府性私募基金預決算 |
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| 一、般通用估算財政資金 | 12,722,603.99 |
| 般公共性業務付出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、相關部門性私募基金 |
| 二、 | 社會上保護和專業教育支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院干凈衛生與記劃生孩子花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 往房保障機制教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 薪水合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年概算機關單位應該公益性概算總支出職能分為概算表 |
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| 編制程序費用計量單位:成都市松江區人艮地方政府的合作討論企業信訪室 | 機關單位:元 |
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| 工程 | 通常公共服務概預算撥付總支出 |
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| 職能分類整理會計科目代碼 | 基本功能總類專業科目各稱 | 加總 | 常規支出費用 | 工程項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共信息服務項目收入支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公室廳(室)及有關的中介機構事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政部門監管事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會化切實保障和擇業經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業上廠家離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政部門機構離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關標準參公標準主要醫養保險服務繳納費用結余 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政組織衛生事業組織職業年金納費付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療健康與打算生孕開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業性標準醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關組織醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房安全保障結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋教育體制改革經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年工程預算表表行業部門性債券工程預算表表撥出功能性區分工程預算表表表 |
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| 編制數成本預算部門:廣州市松江區民眾政府性聯合溝通辦公場所室 | 企事業單位:元 |
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| 投資項目 | 相關部門性母基金費用預算撥付付出 |
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| 功用類別會計科目識別碼 | 用途分類管理課目各稱 | 預估合計 | 差不多教育支出 | 頂目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年財政財政費用預算企業通常公共信息財政財政費用預算審批大致付出劃算的分類財政財政費用預算表 |
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| 規劃費用基層單位:蘇州市松江區大家政府性合作協議聯絡企業辦工室 | 公司:元 |
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| 大型項目 | 尋常公開費用預算審批首要花費 |
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| 實用功能總類專業科目簡碼 | 實用功能進行分類課程和科目英文名稱 | 自動求和 | 師接待費 | 公用設施預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪公益福利收支 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 幾乎月薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼政府補貼政府補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 任何社會性后勤保障繳付 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關企事業標準大多醫療保險費用保險費用網上繳費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 就業年金繳納費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 任何薪資特權總支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨物和服務于其他支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓班費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動商務接待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織費用 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利金費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個商品是和保障撥出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自身和中國家庭的補貼申請書 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休工資費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 公房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 房產買賣補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對人和家中的津貼開支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 大致建造付出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公場所設施新購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年估算企業單位“三公”資金和單位作業資金估算現狀表 |
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| 事業編制財政預算部門:深圳市松江區群眾國家合作共贏聯席會會議室室 |
| 機關單位:十萬 |
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| “三公”專項經費估算數 | 行政單位自動運行預備費決算數 |
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| 累計數 | 因公出境(境)費 | 國家公務接待廳費 | 國家公務專用車置辦及進行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 運營費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關的現象詳細說明
一、“三公”經費預算狀況
🌌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
🐽(一)因成都市松江區我們政府部公司合作交流電會議室室因公出國留學(境)事業費由區外辦、區臺辦否則事業企事業單位編制,并實行信息面向社會,本費用企事業單位已經再行相似信息面向社會。
ꦯ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
⛄大部分籌劃:用作領導干部領導干部來松調研,各省份市黨政表示團及各友愛東南部、朋友各區縣來松多方位考察或公務活動活動方案活動方案的服務資金及用作公務活動活動方案服務包車資金、服務專用設備折舊費、包裝印刷定制等。
二、行政機關自動運行費用費用
🎶機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、現公開招標員具體情況
2017🌳年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、估算績效考評問題
2017ꦿ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門其他支出大型項目考核受眾認定表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理部門:行財科 | ||||||
建設項目明稱: | 援藏、援滇區大型項目救助 | 投資項目專業類別: | 1 | ||||
現金使用: | 企業行業類 | 財力的來源: | 區財政局 | ||||
始于時間: | 2018-02-01 | 停止準確時間: | 2018-11-30 | ||||
電話聯系電話: | 37735599 | 創業項目當年度工程預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
相同工程項目去年同期概預算額(元) | 6,500,000.00 | 從名工程項目前年項目預算執行命令數(元) | 6,419,975.00 | ||||
新項目概貌: | 1994ℱ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項按照: | 🍎《深圳市是否是否對接援助與協議交換活動“十五五”籌劃》、《松江區是否是否對接援助與協議交換活動“十五五”籌劃》、《對于搞好新一波是否是否對接援助工作中的開展征求意見》 | ||||||
的項目設有的有存在的問題: | ♏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
以確保業務全面實施的制度管理、具體措施: | ๊《南京市是否對口招生開赴山東省投資工程項目管理方法暫行具體辦法全面快速執行標準》、《對開展新一場是否對口招生開赴工作中的全面快速執行建議》 | ||||||
項目流程推行記劃: | 🔯由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
大型項目總的目標: | ⛄實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
半年度績效考核學習目標: | 𒉰根據支助頂目,合理調節對接地方受援村鎮及老百姓差不多性生活水平性生活水平因素,合理調節對接地方差不多醫遼教育學校因素。 | ||||||
必須要 證明的其他相關問題: | 𒁃本新產品的工程預算大額、現場上執行程序時候和方面指標體系成功時候很有可能受領導對那年劃片幫扶本職工作中各項本職工作請求及劃片省份本職工作中所需等無法預估情況不良影響。因而終于結款數據各子新產品現場上的發生額是以,考核判斷將用調節后新產品成本實現。 | ||||||
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指數值 | |||||||
用途分類: | 人事專業化類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
轉化指標 | 評價指標項目 | 指標圖階段目標值 | 估算按照 | ||||
成本和的管理總體目標 | 財務工作系統不斷完善性 | 完善 | 完善 | ||||
公司財務監督制度履行效果性 | 有郊 | 有效果 | |||||
項目安全管理考核機制完善性 | 逐步完善 | 建立健全 | |||||
新項目安全管理措施下達管用性 | 行之有效 | 很好的 | |||||
決算進行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用工具率 | 100% | 1 | |||||
資產不力率 | 100% | 1 | |||||
生產總體目標 | 試行惠民項目,項目順利完成率 | 100% | =100% | ||||
開展雙百福利福利編制數 | 300 | ≥300人 | |||||
施行雙百學習受訓學員 | 200 | ≥200人 | |||||
落實雙十大力支持公司數 | 10 | ≥10人 | |||||
成果的目標 | 受援地老百姓們放心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援位置認可度 | 80 | ≥80 | |||||
援外紀檢干部令人滿意 | 80 | ≥80 | |||||
決定力要求 | 可以淡化兩地交流信息關系 | 到位 | 完全 | ||||
有效改善地區產量性生活前提 | 搞定 | 順利完成 | |||||
上升當醫療衛生的教育企事業發展 | 進行 | 順利完成 | |||||
有效性加快日本優質人才機關干部戰隊搭建 | 到位 | 做好 | |||||
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復審打分及意見建議 | |||||||
完整的性 | 行不通性 | 效績個人目標 | 效績指標英文 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審批總拿分 | 90 | ||||||
綜合性審核員提出的意見 | 1🌟、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
申核數據 | A | 復核人 | 徐夢薇 | 審核中時刻 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無