上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、其主要職權
二、企業設定
三、工程預算要制定闡明
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、各種相關狀況反映
昆明市松江區百姓當地政府配合學習交流會議室室行業主要工作職責
松江區大家國家企業合作溝通交流辦工室與區國家辦合署辦工,主耍工作職責為:
𒈔(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
❀(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
꧟(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🤪(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
鄭州市松江區人艮當地政府合作共贏溝通辦公場所室組織 設有
🌜沈陽市松江區大家相關單位部門聯合關系座談會辦公樓區室單位部門概預算是包擴松江區大家相關單位部門聯合關系座談會辦公樓區室本部或是下直屬1家行政機關事業方方的標準化結余工作規劃。
本部門中:行政處單位名稱1家,事業發展標準1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 廠家命名 | 備注欄 |
1 | 東莞市松江區老百姓區政府戰略合作討論會工作室 |
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2 | 西安市松江區合伙溝通的服務咨詢中心 |
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2017年鄭州市松江區我們相關行政部門合作的溝通交流工作室行政部門預決算編制工作原因分析
2017🔯年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꩵ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦑ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3꧂、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5🦄、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6🌃、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9♎、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年相關部門財務出納結余費用預算總表 |
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| 核編部門乃至每一位員工:重慶市松江區市民縣政府合作的交流電辦工室 | 政府部門:元 |
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| 當年度薪資收入 | 年初教育支出 |
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| 大型項目 | 財政預算數 | 項目 | 估算數 |
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| 一、國庫付款薪水 | 13,558,799.61 |
| 似的公眾服務項目花費 | 12,527,662.80 |
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| 1. 通常情況公用設施工程預算財力 | 13,558,799.61 |
| 世界服務保障和自主創業支出費用 | 390,922.93 |
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| 2. 區政府性基金投資 |
| 三、 | 醫治衛生監督與規劃發育開支 | 140,508.20 |
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| 二、行業薪水 |
| 四、 | 公房確保總支出 | 499,705.68 |
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| 三、參公機構經營的收益 |
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| 四、其它薪水 |
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| 凈收入總結 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年個部門薪資收入預算表總表 |
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| 編制程序部分:傷害市松江區公民政府部合伙交流信息辦公室 |
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| 工作單位:元 |
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| 好項目 | 效益財政預算 |
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| 功效種類管理費用數字 | 特點定義題目稱呼 | 累計數 | 財政預算審批收入來源 | 事業發展使收入 | 創業單位名稱 | 任何薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產工資收入 |
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| 201 |
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| 普通公益性業務結余 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府會議室廳(室)及有關裝置業務 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政部門處理事宜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上有效保障了和工作經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業心院校離退職 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的政府部門工作單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關企事業院校大體社會社保養老公司保險公司納費收入支出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關衛生事業企事業單位編制衛生事業企事業單位編制專業年金繳付支出費用 | 98,622.72 | 98,622.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔干凈與策劃生殖支出費用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業方醫治 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理方醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性行業社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房確保收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改善經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部們收支成本預算總表 |
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| 制定機構:杭州市市松江區百姓政府性聯合溝通交流辦公室 | 機關單位:元 |
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| 活動 | 收入支出財政預算 |
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| 功效各類題目編號 | 功效劃分類別考試科目名稱 | 合計數 | 關鍵開支 | 項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況服務質量性服務質量費用支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦公樓廳(室)及相應學校工作 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政處管理制度事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展電腦運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性保證和出去上班教育支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政自己事業部門離養老金 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的人事部門企業單位離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關企業發展方基本的社會社保費費用交款付出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關部門事業部門職業類型年金交款開支 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生防疫與計劃書孕育付出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理工作組織醫療保障 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性機關單位醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野部門醫療機構 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保駕護航花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房收入分配改革花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年部們不需要補貼款收入支出費用總表 |
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| 制定行業:昆明市松江區群眾縣政府合作協議交談辦公場所室 |
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| 公司:元 |
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| 上年收入水平 | 本年度國庫補貼款性支出 |
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| 產品 | 概算數 | 業務 | 累計 | 基本上公眾項目預算 | 政府部門性基金投資財政預算 |
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| 一、基本公共性預算表項目資金 | 13,558,799.61 |
| 般通用工作撥出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、鎮政府性債卷 |
| 二、 | 社會性保障措施和擇業花費 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構干凈與工作規劃生孕性支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房有效保障了經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 薪資收入總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年職能部門普通共同財政概預算支出費用功能表幾大類財政概預算表 |
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| 建制部們:天津市松江區公民政府部媒體合作交流溝通辦公裝修室 | 企業:元 |
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| 工作 | 常見公共服務預決算補貼款收入支出 |
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| 模塊區分會計分類商品編碼 | 系統總類課程和科目各稱 | 累計 | 常規開支 | 內容付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 普通公共信息售后服務性支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公裝修廳(室)及相關培訓機構行政事務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟治理業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業運作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 世界 保險和工作收入支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業計量單位離養老金 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政管理公司離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門自己事業廠家總體頤養穩妥網上繳費支出費用 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關企事業行業崗位年金付費費用支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械衛生防疫與進度表懷孕性支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業發展機構醫療保障 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟工作單位醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上部門醫療設備 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房保障措施花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改制收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年單位地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表表付出工作分類整理預算表表表 |
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| 事業編科室:重慶市松江區百姓政府機構達成合作溝通交流辦公室 | 基層單位:元 |
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| 好項目 | 地方政府性股權基金費用補貼款費用支出 |
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| 工作劃分類別科目表代碼 | 功效分類別會計分類英文名稱 | 累計 | 基本上總支出 | 好項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年單位常見服務性概決算撥付基本性其他支出第三產業進行分類概決算表 |
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| 定編相關部門:傷害市松江區大家政府性聯合交換會議室室 | 企業:元 |
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| 投資項目 | 平常公開概算捐款核心結余 |
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| 技能分類整理學科編寫代碼 | 作用歸類會計科目名稱大全 | 預估合計 | 工人資金 | 通用預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資員工福利撥出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 常規工資收入 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 貼補貼補 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 任何社會化確保交費 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價很大打工族薪資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關事業院校大多頤養天年保費付款 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金交費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其他薪水福利微信經費支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶產品和功能開支 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議平板費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培順費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接待廳接待廳費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會經費支出 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 好處費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 的貨物和業務收入支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對本人和家居的經濟補貼 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休之費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 自建房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 買房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 相關對本人和生活式的經濟補貼收支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 大致發展其他支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公樓機 置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年部門乃至每一位員工“三公”事業費和機關單位啟動事業費預決算的情況報告 |
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| 要制定單位: |
| 企業:萬余元 |
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| “三公”預備費工程預算數 | 機關事業單位程序運行接待費費用數 |
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| 累計數 | 因公回國(境)費 | 公務迎送迎送費 | 國家公務公務車購進及加載費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 操作費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到情況下說明怎么寫
一、“三公”預備費預決算
꧙上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
💃(一)、因重慶市松江區公民政府機構聯合討論接待室室因公出境(境)資金由區外辦、區臺辦復雜核編,并中國統一發表,本相關部門不是另外反復發表。
🌺(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🐎注意計劃:于上家領導班子來松調研,全國沿海地區市黨政意味著團及各友善沿海地區、弟兄縣份來松考擦或國家因公營銷活動的商務接侍手續費及于國家因公商務接侍租車網手續費、商務接侍設施新購、印刷版品生產制作等。
二、政府機關啟用費用項目預算
𒈔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府部采購管理情況
2017🥀年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017🐼年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、費用預算工作績效現象
2017🌠年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算開支樓盤業績考核的目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理醫院科室:行財科 | ||||||
新項目種類: | 援藏、援滇區大型項目支助 | 樓盤門類: | 1 | ||||
現金的主要用途: | 事業上技術類 | 專項資金的來源: | 區財政局 | ||||
著手日期時間: | 2018-02-01 | 完畢日期時間: | 2018-11-30 | ||||
結合電話號碼: | 37735599 | 品牌年少項目預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
雙姓工程上一年項目預算額(元) | 6,500,000.00 | 同工程項目去年估算實行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
頂目情況: | 1994♔年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項理論依據: | ಌ《西安市劃片協助與相互合作關系聯席會“第十五五”設計》、《松江區劃片協助與相互合作關系聯席會“第十五五”設計》、《就做到新第二輪劃片協助工作上的實現意見和建議》 | ||||||
好項目建立的有必要的性: | ꦏ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
以確保大型項目制定的管理制度、設備: | ♊《重慶市對接招生增援陜西省新項目操作暫行小妙招制定一個流程》、《相對于辦好新輪對接招生增援工做的制定一個意見建議》 | ||||||
好項目試行準備: | 🧜由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目流程總制定目標: | ♈實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
本年業績考核的目標: | ♑實現救助好項目,管用改進劃片的地方受援村鎮及民眾大體現在的生活必備生活條件,管用改進劃片的地方大體醫療設備教育學校必備生活條件。 | ||||||
需用闡明的同一一些問題: | 💛本工程流程的概算金額才、其實來執行真正情況下和要素的指標已完成真正情況下可能受上級部門對之前是否劃片協防上班中的任務符合要求及是否劃片地域上班中需求分析等不宜預計危害危害。由此決定性核算原則各子工程流程其實出現額為標準,工作績效口碑將做好變動后工程流程專項資金做好。 | ||||||
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公式值 | |||||||
用途分類: | 工作專業的類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
可分解指標 | 目標信息 | 統計指標任務值 | 計算方法基本原則 | ||||
成本和標準化管理制定目標 | 出納措施建立健全性 | 建立和完善 | 建立健全 | ||||
財稅體系執行工作很好性 | 效果 | 能夠 | |||||
新項目管理工作體系健全完善性 | 日益完善 | 逐步完善 | |||||
新項目管理方法措施實行管用性 | 有效性 | 很好的 | |||||
工程預算施行率 | 100% | 1 | |||||
專款使用率 | 100% | 1 | |||||
成本及時率 | 100% | 1 | |||||
轉化率要求 | 推行民生問題工程,工程提交率 | 100% | =100% | ||||
施實雙百贈送贈送編制數 | 300 | ≥300人 | |||||
開展雙百培圳返崗用戶 | 200 | ≥200人 | |||||
全面實施雙十政策優惠方數 | 10 | ≥10人 | |||||
功能總體目標 | 受援省份人們喜歡度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區域十分滿意 | 80 | ≥80 | |||||
援外機關人員感到忠誠度 | 80 | ≥80 | |||||
危害力學習目標 | 力促二地交流信息歸屬 | 做完 | 實現 | ||||
優化內地生產生活方式經濟條件 | 完工 | 順利完成 | |||||
提高自己當診療基礎教育創業趨勢 | 已完成 | 結束 | |||||
有效率從而提高本地人科技人員機關人員隊員的建設 | 做好 | 搞定 | |||||
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審核員良好率及工作建議 | |||||||
全面性 | 可實施性 | 業績考核制定目標 | 考核標準 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總總得分 | 90 | ||||||
基礎性核審意見與建議 | 1෴、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核查結局 | A | 提交申請人 | 徐夢薇 | 核對時長 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無