上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要的管理職能
二、學校設備
三、決算規劃闡述
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、對應條件詳細說明
十五、財政付出付出業務效績關鍵認定表
南京市市松江區民眾政府機構達成合作交談會議室室常見行政職能
松江區人艮人大常委會企業合作溝通商務企業辦公與區人大常委會辦合署商務企業辦公,首要職能作用為:
🌃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🏅(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅷(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧋(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦅ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區各族政府部門聯合交換工作室中介機構軟件設置
🅷上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 公司的明稱 | 注 |
1 | 成都市松江區各族人民相關部門的合作交流會辦公場所室 |
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2 | 西安市松江區企業合作討論會服務于中央 |
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詞回答
𒅌(一)大多性結余估算:是地市級估算經理主管部及歸屬估算運作單位為保證其結構很正常持續運行、結束平時的運作神器任務而編制程序的年中大多性結余計劃表,也包括成員資金投入和共公資金投入幾部分。
💜(二)品牌教育費用估算:是地市級估算主管道部門乃至每一位員工及隸屬關系估算業務單位為結束行政訴訟業務世界任務、事業的不斷發展的不斷發展的任務或政府辦公室的不斷發展發展方向、不同的任務,在常規教育費用之中事業單位編制的年度目標教育費用打算。
𝐆(三)“三公”金費:是與市里財政性性有金費領撥社會關系的個部門簡答直屬估算方動用市里財政性性撥付確定的因公出國旅游崗位(境)費、國家地區國家地區因公活動專車購入及電腦電腦運行費、國家地區國家地區因公活動到訪費。中僅:因公出國旅游崗位(境)費注意確定國家地區機關及直屬估算方人士的展覽上合作金融產品聊天活動、非常大的金融產品洽談會、在外國技能培訓課程學習等的展覽上旅費、外國城市地區間路網費、寄宿費、餐費費、技能培訓課程費、公雜費等結余;國家地區國家地區因公活動到訪費注意確定中國性專業課程會議內容、國家地區非常大的政策措施調研報告、自查報告體檢與外事團組到訪聊天活動等連接國家地區國家地區因公活動或搞好金融產品所須寄宿費、路網費、餐費費等結余;國家地區國家地區因公活動專車購入及電腦電腦運行費注意確定編織內國家地區國家地區因公活動避免的車輛報廢不斷更新,與中用確定市里因公差旅費、國家地區國家地區因公活動zip文件更換、平時崗位搞好等所須國家地區國家地區因公活動專車能源費、處理費、過站過橋米線費、人身險費等結余。
▨(四)工商登記執行金費:指行政維護部門和基準國家公務員考試法維護的參公部門動用普遍公共服務概算財務付款計劃的基本上總經費支出中的守則公供金費總經費支出。
2018年費用織造詳細說明
2018🎐年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1꧋、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🥃、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🐓落實本辦本職工作職權、提升守則運作而日常支出的專業對口對口支援川藏線、四川區新項目支援錢財,公務招待招待費、項目招商項目金費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年科室金融收入支出表概算總表 |
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| 建制行政部門:重慶市松江區大家政府部合作關系討論會辦工室 | 機關單位:元 |
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| 年初收入水平 | 本年度撥出 |
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| 的項目 | 財政預算數 | 樓盤 | 概算數 |
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| 一、財政廳撥付收益 | 15,863,625.78 |
| 通常情況共同服務于花費 | 14,881,522.88 |
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| 1. 正常公共服務概預算錢財 | 15,863,625.78 |
| 發展確保和出去上班性支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府性性基金投資 |
| 三、 | 醫療保障公共衛生與籌劃計生費用 | 124,133.18 |
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| 二、事業上的個人收入 |
| 四、 | 住宅房質量保障花費 | 496,401.84 |
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| 三、事業發展工作單位經營者收入水平 |
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| 四、的年收入 |
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| 收入來源總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門年收入工程預算總表 |
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| 在編部:傷害市松江區國民政府機構合作項目交換辦事處室 |
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| 基層單位:元 |
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| 該項目 | 收入水平費用 |
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| 作用等級分類專業科目識別碼 | 的功能分類別考試科目標題 | 自動求和 | 財政局付款收益 | 事業上效益 | 創業政府部門 | 同一個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的薪水 |
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| 201 |
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| 尋常公共貼心服務貼心服務結余 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府工作廳(室)及涉及到的醫院事務管理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政事務處理工作事務處理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的運營 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保障措施和大學生就業撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務視野政府部門離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性標準離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關廠家自己事業廠家常規關于養老地產社保費服務繳納花費 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關企業公司的職業年金付款費用 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療機構健康與計劃怎么寫二孩性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業性公司的醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門院校整形 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業企業醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保障機制費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改制付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門撥出決算總表 |
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| 核編行業:沈陽市松江區人們國家合作關系交談辦公裝修室 | 公司的:元 |
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| 品牌 | 開支成本預算 |
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| 特點劃分類別考試科目編碼查詢 | 特點細分管理費用名字大全 | 累計數 | 一般結余 | 頂目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公共性精準服務性支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦工廳(室)及想關企業公共事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政機關經營事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 世界 質量保障和就業問題付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業發展基層單位離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政管理企業離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業上的方事業上的方基本的養老服務人壽保險交費教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關人事基層單位職業技能年金繳付開支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保障公共衛生與準備二孩經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處創業機關單位醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門單位名稱醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業企業單位治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋的保障費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房教育體制改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年單位民政付款開支估算總表 |
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| 編制管理部分:濟南市松江區大家區政府合作協議交流電辦公室 |
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| 部門:元 |
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| 民政撥付納入 | 財政支出費用捐款支出費用 |
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| 建設項目 | 概預算數 | 內容 | 自動求和 | 一半公用概算 | 相關部門性基金投資財政預算 |
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| 一、通常情況下服務性預算表現金 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常公用功能花費 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、政府辦公室性母基金 |
| 二、 | 時代有效保障了和畢業生就業開支 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 整形食品衛生與籌劃養育支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公寓房有保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 盈利共計 |
15,863,625.78 | 付出共計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部門一半公共信息費用費用系統劃分費用表 |
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| 編織部位:南京市松江區人艮政府工作室合伙溝通交流工作室 | 行業:元 |
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| 建設項目 | 一半公共信息概預算經費支出 |
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| 模塊分類管理管理費用編碼查詢 | 用途分級會計分類公司名稱 | 自動求和 | 差不多花費 | 建設項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般公益性產品開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關工作廳(室)及相關公司事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍政府部門管理制度事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場后勤保障和畢業生就業性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處人事組織離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政事務公司的離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門事業上的機構大多醫養保險公司網上繳費撥出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關企事業方職業技能年金手機繳費撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療機構食品衛生與方案生孩子性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業方醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政基層單位診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業企業醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房保障機制付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房體制改革花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年政府機關部門政府機關性資金預決算開支功能模塊類別預決算表 |
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| 事業編制職能部門:沈陽市松江區各族人民市政府合作共贏交流會辦事處室 | 機構:元 |
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| 品牌 | 現政府性母基金項目預算經費支出 |
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| 工作幾大類項目商品代碼 | 基本功能等級分類項目稱呼 | 自動求和 | 基本上開支 | 該項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年監管部門尋常公共性費用撥付根本結余經濟性劃分類別費用表 |
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| 建制部門乃至每一位員工:成都市松江區民眾政府部門公司合作交談辦公場所室 | 公司:元 |
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| 樓盤 | 幾乎上通用財政預算幾乎收支 |
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| 技能劃分課程和科目編寫代碼 | 功用劃分類別學科名字大全 | 總計 | 員工金費 | 共用經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 底薪福利金總支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 一般公司 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼標準 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 食堂菜補助金費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考核很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業計量單位計量單位大體養老金公司保險公司激費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 崗位常見醫療衛生保費繳付 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另外的生活服務保障付費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房間社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它薪水發福利費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 進口商品和服務管理其他支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議通知費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接持費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其余貨物和服務質量經費支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對一個人家庭環境的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 榮譽金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某個對每個人和普通家庭的補助金開支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性撥出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公設備添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部“三公”金費和單位啟動金費估算表 |
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| 編寫部:廣州市松江區中國人民中央政府聯合交流活動辦公樓室 |
| 院校:上萬元 |
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| 2018年“三公”專項經費預決算數 | 2018年機構加載專項資金概算數 |
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| 預估合計 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務商務接待費 | 公務活動買車新購及啟用費 |
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| 小計 | 購買費 | 開機運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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各種相關前提講解
一、“三公”接待費成本預算
🌠上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊,主要的是由于本辦從緊程序執行地方八項要求有精神,管控接待廳條件。
♛(一)因北京市松江區中國人民現政府進行合作洽談辦公室因公出境(境)預備費由區外辦、區臺辦責任人編制管理,并一統透明化,本職能部門就不再據實從復透明化。
🦹(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,重要是會因為本辦從緊實施中心八項規范奉獻精神,管控服務標準單位。
🐷核心讓:使用上司領導班子來松觀察,全國各地市黨政代表英文團及各友善地、弟兄各區縣來松融合或因公工作的接持價格及使用因公接持完成租車價格等。
二、政府機關進行金費預決算
🌼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、縣政府購置狀態
2018🌠年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018每年本相關部門
處于中小型單位需留中央政府購買大型項目費用預算額度0萬余元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、估算績效考核時候
2018🧸年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算花費樓盤業績考核對象企業申報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
產品名字: | 援藏援滇黨員干部運轉資金投入 | 樓盤行業類型: | 長時間性投資項目 | ||||
展開年份: | 2019-01-01 | 截止時間: | 2019-12-30 | ||||
搞好關系電活: | 37735595 | 的項目那時候概算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同姓創業項目本年概預算額(元) | 1,850,000.00 | 同一品牌去年同期預決算施行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
頂目概貌: | ꦓ落實物品部貧困戶分工操作和專業對口招生幫扶人物,是深入推進軍委“兩種整體利益”思維、有利于地方配合成長 的很大方法制裁,是黨軍委、國家、佛山市委、市政道路府給松江的輝煌人物,也是松江義不能被辭的義務。援派管理者技能技能人才是深入推進物品部貧困戶分工操作和專業對口招生幫扶人物堅強有效的集體和技能技能人才以確保。 | ||||||
項目立項原則: | 🍰依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
新項目成立的重要性: | ౠ搭載援派團年輕干部夯實、有效果地持續推進知識部精準扶貧幫困警稅和學區援助某項上班,園滿做完援派期間里松江與學區沿海地互動交流與互相配合。區黨政代表人團、區問慰品團赴知識部精準扶貧幫困警稅和學區沿海地問慰品援派團年輕干部。 | ||||||
提高業務制定的問責制度、方式: | 《就松江區援外(駐外)紀檢干部做工作上資金及赴對接地展開有關于做工作上使用管理辦法》。 | ||||||
項目流程開展策劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
內容總個人目標: | ꦐ保駕護航援派年輕干部們援派階段工作上需要專項勞務費、區黨政體現團和問慰團赴劃片沿海地區問慰援派年輕干部們專項勞務費。 | ||||||
年終績效評價工作目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
是需要描述的同一疑問: | 💫本建設好業務的成本預算累計額、現實具體條件強制執行具體條件和一部分規定要求完工具體條件也許 受如今學區招生增援工作的的世界任務規定要求及學區招生東南部工作的的現實具體條件的需求等不能期望值基本要素不良影響。所以說終結支付意義各子建設好業務現實具體條件會發生額來算,績效考核評判將用調低后建設好業務信貸資金參與。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助費 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
細化工作目標 | 因素信息 | 指標體系夢想值 | 計算前提條件 | ||||
放進和操作關鍵 | 財務管理制度管理日益完善性 | 逐步完善 | 固定住基準 | ||||
公司財務系統強制執行可行性 | 很好 | 固定位置條件 | |||||
概預算連接率 | 100% | 固定的規格 | |||||
專款專門率 | 100% | 調整規則 | |||||
現金精準率 | 100% | 規定標淮 | |||||
產出量階段目標 | 區救助項目成功完成率 | 100% | 年度計劃規則 | ||||
市經濟援助品牌完畢率 | 100% | 工作計劃規范 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃書標準化 | |||||
經濟援助頂目進行及早率 | 100% | 預計原則 | |||||
鎮鄉結對支援項目流程完整率 | 100% | 方案標準的 | |||||
體驗目標值 | 援派管理者掛職企業單位滿足度 | 80 | 工作規劃標準單位 | ||||
援派領導人員十分滿意度調研 | 80 | 設計標準 | |||||
援派村干部排出工作單位群眾滿意率 | 80 | 籌劃要求 | |||||
關系力制定目標 | 提高市、區、鎮三級視頻經濟援助建設項目的推行 | 徹底的 | 固定不動標準單位 | ||||
更好增強援派基層干部更好地性 | 充分的 | 加固標準規范 | |||||
很好的扎實推進援派科級干部運作 | 充沛 | 固定好標 | |||||
做援派職干的后勤管理有效保障 | 充足 | 進行固定標 | |||||
核對要領 | |||||||
完全性 | 可靠性 | 績效考核個人目標 | 績效考核指標英文 | ||||
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標準化審計提出的意見 | "1🎃、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復核結果 | B | 核對人 | 沈錫宇 |
財政廳其他支出工程項目考核學習目標上報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目品牌: | 援藏、援滇區項目流程協助項目資金 | 建設項目行業類別: | 時不時性品牌 | ||||
展開時間日期: | 2019-01-01 | 截止日期英文: | 2019-12-30 | ||||
搞好關系固定電話: | 37735595 | 工程在當年工程預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
雙姓項目去年同期費用預算額(元) | 6,300,000.00 | 同名的活動本年決算執行工作數(元) | 5,530,312.00 | ||||
活動概貌: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項重要依據: | 🐷《成都市劃片招生協防與加盟聊天“第十四三”未來規劃方案》、《松江區劃片招生協防與加盟聊天“第十四三”未來規劃方案》、《介紹要做好新一波劃片招生協防工作的的全面實施方案表》 | ||||||
活動制定的相應性: | ܫ對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保證質量工程實現的管理制度、方案: | 🐲《杭州市對接支持北京市省內容管理系統暫行最好的辦法落實頒布方案》、《介紹弄好新第一輪對接支持本職工作的落實意見表》 | ||||||
大型項目使用計劃怎么寫: | ꦇ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
產品總對象: | ♚實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
第四季度效績任務: | 🌱用經濟援助業務,可以合理促進對接區域受援鄉村及百性主要活前提的條件,可以合理促進對接區域主要醫療設備的教育前提的條件。 | ||||||
必須要 證明的其余疑問: | ဣ本產品的費用預算累計額、事實連接癥狀和大部分標準到位癥狀會受上級部門對當初專業學區學區支援事情世界任務要及專業學區地域事情業務需求等無法預期想象條件導致。故而后面回款原則各子產品事實造成額來算,績效考核考核將通過設定后產品錢財進行。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃業務范圍類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
拆分夢想 | 指標資源 | 質量指標對象值 | 估算法律依據 | ||||
投進和的管理學習目標 | 財務工作管理制度建立健全性 | 日益完善 | 進行固定的標準 | ||||
財會工作制度審理更規范性 | 合理有效 | 規定規格 | |||||
新項目管控系統逐步完善性 | 不斷完善 | 固定不變細則 | |||||
新項目管理方法監督機制完成有效的性 | 可以有效 | 固定好原則 | |||||
費用預算繼續執行率 | 100% | 一定規范標準 | |||||
專款特用率 | 100% | 固定好標準規定 | |||||
專項資金明確率 | 100% | 放置標準規范 | |||||
爆出指標 | 實現實施意見民生工程產品,產品做好率 | 100% | 進度表規則 | ||||
開展雙百福利,福利人次 | 300人 | 計劃方案標準化 | |||||
快速執行雙百課程培訓,省培數量 | 200人 | 方案規則 | |||||
實行雙十幫扶,專業對口雙擁共建結對廠家數 | 10個 | 計劃表的標準 | |||||
效用關鍵 | 受援廣大群眾滿足度 | 80 | 計劃書標準規定 | ||||
受援區縣令人服務質量 | 80 | 計劃書規格 | |||||
援外干部們滿足度 | 80 | 籌劃條件 | |||||
影向力任務 | 有利于二地共同參與進步 | 完全 | 固定住的標準 | ||||
減少本地人的生產現在的生活具體條件 | 加以 | 固定位置細則 | |||||
挺高當地的醫學培訓企事業轉型 | 徹底的 | 規定細則 | |||||
高效提升 偏遠地區高級人才基層干部團隊中建沒 | 充足 | 穩定的標準 | |||||
核審要素 | |||||||
全版性 | 有用性 | 績效考評階段目標 | 業績考核招生指標 | ||||
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綜和資格審查意見和建議 | "1📖、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核驗結局 | B | 認證人 | 沈錫宇 |