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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 推送精力:2019-08-15 閱讀次數:

深圳市松江區人民群眾政府部媒體合作交談接待室室

2017年預算

 


  

 

最區域 深圳市松江區人們政府機構相互合作互動接待室室慨況

一、常見權責

二、結構設施

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、創收費用結算的時候總表

二、營收部門預算表

三、開支結算的時候表

四、財政預算捐款工資經費支出預算總表

五、尋常公用設施概算財政資金撥付花費部門預算表

六、平常服務性項目預算國庫捐款最基本結余預算表

七、一半通用國庫預算國庫審批“三公”專項資金及企事業單位使用專項資金教育支出竣工決算表

八、地方政府性股權基金估算國庫撥付花費預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

然后有些 專有名詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、常見功能

🎃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🐬(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦬ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

꧒(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

𝓀(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、醫院設施

൲根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017一年度預算表

2017一年度工資收入其他支出預算總表

政府部門:億元

利潤

總支出

項目

部門預算數

工程項目

預算數

一、財務補貼款效益

1163.70

一、平常服務培訓性服務培訓撥出

1085.40

  其中的:國家性股權基金費用財政性補貼款

 

二、外交史性支出

 

二、上家補貼利潤

 

三、防御撥出

 

三、教育事業效益

 

四、公共服務安全衛生撥出

 

四、生產薪資收入

 

五、幼教支出費用

 

五、附屬醫院基層單位上交純收入

 

六、科學性技術性費用

 

六、別年收入

 

七、企業文化體育足球與文化花費

 

 

 

八、世界 質量保障和就業形勢其他支出

21.33

 

 

九、醫療器械干凈與項目發育撥出

8.70

 

 

十、綠色建筑優質結余

 

 

 

十一國慶、城鎮街道教育支出

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

第十三、流量裝運付出

 

 

 

十四、教育資源堪探企業信息等收支

 

 

 

15、行業服務項目業等收入支出

 

 

 

16、金融業開支

 

 

 

十六、支助相關地段付出

 

 

 

十九、國土局海洋資源氣象預報等費用支出

 

 

 

第十九、房屋安全保障教育支出

47.60

 

 

三十五、油糧救災物資儲備量結余

 

 

 

二11、別費用

 

本年度薪水總計

1163.70

年初教育支出加總

1163.03

用衛生事業股票基金擬補出入差額

 

盈余計算

 

年終結轉和盈余

 

半年度結轉和節余

0.67

合計

1163.70

總結

1163.70


2017年度目標收錄竣工決算表

行業:萬美元

建設項目

當年度納入累計

財政資金捐款營收

上司補助費利潤

參公收入水平

經營管理效益

附帶部門上交納入

的效益

功能分類
科目編碼

考試科目分類

累計數

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

應該共公服務項目收入支出

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

當地政府工作廳(室)及相關的醫院事物

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

人事部門操作

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

平常行政處管理工作行政事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

市場服務和就業創業支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業方離退居二線

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口治理的行政處政府部門離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

廠家事業心廠家大致社保養老費用保險費用激費結余

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業發展標準事業發展標準就業年金手機繳費收支

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生防疫與記劃生二胎經費支出

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性視野基層單位整形

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政部門機構醫疔

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務收入支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅教育體制改革花費

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣補貼費

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017本年度支出費用竣工決算表

行業:上萬元

創業項目

本年度教育支出自動求和

基礎其他支出

建設項目支出費用

上交國家領導費用

營運性支出

對加盟行業補貼金付出

功能分類
科目編碼

課目名稱大全

總金額

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

一半公用設施服務于結余

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

相應的部門辦工廳(室)及相應的學校事務管理

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務程序運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一般來說行政行政事務服務管理行政事務

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

時代安全保障和求業支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業企業單位離退休年齡

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政處標準離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業發展公司的基本性社區養老商業保險繳納結余

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

政府機關視野機構職業選擇年金納費收支

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

醫學干凈衛生與策劃生小孩結余

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

財政行業企業單位醫遼

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

行政性機關單位醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

往房質量保障經費支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

住宅房制度改革撥出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

買房子國家補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017月度財政教育支出審批薪水教育支出預算總表

院校:多萬元

薪資收入

費用支出

創業項目

竣工決算數

內容

加總

應該公眾工程預算不需要付款

國家性貨幣基金決算國庫補貼款

一、普通服務性成本預算民政付款

1163.70 

一、基本上公開服務于其他支出

1085.40

1085.40

 

二、部門性基金投資預算表國庫補貼款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、民防費用

 

 

 

 

 

四、公開健康安全撥出

 

 

 

 

 

五、培育撥出

 

 

 

 

 

六、科學合理技巧教育支出

 

 

 

 

 

七、文化水平教育與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、社會生活有效保障和就業的性支出

21.33

21.33

 

 

 

九、醫療管理衛生間與項目生殖費用

8.70

8.70

 

 

 

十、節約干凈教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮片區結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

十四、公路交通物流運輸收支

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦圖片信息等結余

 

 

 

 

 

第十、商業性的提供制造業等付出

 

 

 

 

 

16、財經撥出

 

 

 

 

 

十二、救助各種東北部收入支出

 

 

 

 

 

二十、國土局大海形象等收支

 

 

 

 

 

第十九、租賃房有效保障支出費用

47.60

47.60

 

 

 

2、糧油食品商品自給率付出

 

 

 

 

 

二11、某個其他支出

 

 

 

上年工資自動求和

1163.70 

上年開支加總

1163.03

1163.03 

 

期初財政資金審批結轉和節余

 

年初財政資金付款結轉和盈余

0.67

0.67 

 

      常見共公預決算民政付款

 

 

 

 

 

      地方政府性基金投資概算財政廳審批

 

 

 

 

 

合計

1163.70 

總共

 1163.70

1163.70

 

 


2017月度通常公用成本預算民政捐款費用竣工決算表

公司:上萬元

業務

預估合計

幾乎開支

創業項目收支

功效進行分類

學科編號

科目必名稱

201

 

 

平常共公售后服務總支出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

區政府辦公區廳(室)及相關內容學校行政監察

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

行政部門程序運行

193.98

193.98

 

201

03

02

基本行政訴訟菅理事情

891.42

 

891.42

208

 

 

當今社會保駕護航和就業前景費用

21.33

21.33

 

208

05

 

行政事務企事業工作單位離養老

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口管理方法的行政事務機關單位離退體

0.83

0.83

 

208

05

05

工商登記事業發展行業常規養老生活穩妥激費開支

17.90

17.90

 

208

05

06

行政機關事業有成公司的職位年金付款其他支出

2.60

2.60

 

210

 

 

醫療器械食品衛生與年度計劃生孩子花費

8.70

8.70

 

210

11

 

行政管理事業有成廠家社區醫療

8.70

8.70

 

210

11

01

政府部門部門醫用

8.70

8.70

 

221

 

 

個人住房得到保障經費支出

47.60

47.60

 

221

02

 

住宅房改革方案開支

47.60

47.60

 

221

02

01

往房住房基金

18.72

18.72

 

221

02

03

首套房津貼

28.88

28.88

 

合計數

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017每年應該共同成本預算財政資金捐款關鍵總支出結算的時候表

  計量單位:萬多

建設項目

總計

人工接待費

共公接待費

實惠分類別

幾個會計科目項目編碼

科目必明稱

301

 

很大打工族薪資福利待遇其他支出

202.47

202.47

 

301

01

  常見年薪

34.03

34.03

 

301

02

  津貼費政府補貼

87.37

87.37

 

301

03

  獎勵金

34.26

34.26

 

301

04

  其他的社會生活確保繳納

11.34

11.34

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核公資

 

 

 

301

08

機關企業事業企業企業核心養老險行業保險行業手機繳費

17.90

17.90

 

301

09

專業年金網上繳費

2.60

2.60

 

301

99

  各種員工工資會員福利收支

14.97

14.97

 

302

 

貨物和的服務付出

17.13

 

17.13

302

01

  辦公裝修費

3.14

 

3.14

302

02

  印刷制版費

1.67

 

1.67

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手扣費費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業經營公司經營費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.50

 

0.50

302

12

  因公出境(境)費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專用型用料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  下令讓服務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

2.05

 

2.05

302

29

  活動費

8.68

 

8.68

302

31

  國家公務車輛正常運行維保費

 

 

 

302

39

  各種城市交通費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加價格

 

 

 

302

99

  其他商品是和售后服務開支

0.47

 

0.47

303

 

對個體家庭生活式的經濟補貼

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補帖

 

 

 

303

07

  醫藥費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

11

  居社保公積金貸款

18.72

18.72

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  賣房補貼費

28.88

28.88

 

303

99

  其余對一個人和家居的補貼申請書花費

0.15

0.15

 

310

 

同一資產管理性開支

3.43

 

3.43

310

02

  辦公區機 折舊費

3.43

 

3.43

310

03

  專用箱機械添置

 

 

 

310

07

  數據網上及系統購置費的更新

 

 

 

310

13

  因公專車置辦

 

 

 

310

19

  其它的出行產品租賃費

 

 

 

310

99

  另一投資者性性支出

 

 

 

累計數

271.61

251.05

20.56

 


2017半年度通常共公估算財務捐款“三公”專項資金及危險機關啟用專項資金經費支出結算的時候表

公司:來萬

大部分共公概預算財政資金補貼款“三公”費用

國家機關啟動

金費結算的時候數

加總

因公出境

(境)費

公務接待公務車新購及電腦運行費

公務接受接受費

小計

公務接待小二租車

購進費

公務活動小二租車

電腦運行費

工程預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017年政府性性理財產品項目預算財政廳付款費用結算的時候表

行業:70萬

樓盤

累計

首要費用

業務其他支出

模塊總類

會計分類數字

幾個會計科目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度目標竣工決算情況說明

 

一、光于昆明市松江區人民群眾地方政府加盟聯席會辦公場所室2017本年度使收入總支出結算的時候綜合狀態就說明

成都市松江區民眾縣政府合伙交流學習辦公裝修室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、對成都市松江區國民中央政府媒體合作交換辦公室2017全年營收部門預算具體情況詳細說明

上年收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、至于昆明市松江區大家市政府合作的溝通交流商務企業2017年費用結算的時候事情闡明

上年♚支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、光于沈陽市松江區百姓市政府合作方式溝通辦公樓室2017年終財政部門捐款盈利教育支出基本情況說明怎么寫

南京市松江區民眾政府部戰略合作座談會辦公場所室2017﷽年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、至于北京市松江區老百姓市政府合作方式座談會辦公區室2017季度平常服務性概預算財政廳撥付其他支出竣工決算前提這說明

(一)正常公共信息估算財政部門撥付其他支出竣工決算總體布局前提

沈陽市松江區人們市政府合作的學習交流辦公場所室2017🎀年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)普通公共服務預預算財政費用補貼款費用預算組成部分具體情況

南京市松江區老百姓政府會議室室進行合作交換會議室室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)通常服務性費用預算財政收入支出撥付收入支出竣工決算關鍵情況報告

佛山市市松江區人們地方政府企業合作互動交流會議室室2017ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減低。其中的:

1☂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🍨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8🅰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、有關于廣州市松江區老百姓鎮政府公司合作學習交流辦公裝修室2017第四季度尋常共公工程預算財政局付款大體收支結算的時候的情況表明

廣州市市松江區民眾政府性協作交談辦公場所室2017ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧅、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3ಌ、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

𒉰七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政預算撥付撥出預算總體經濟情況發生介紹。

成都市市松江區百姓現政府公司合作交流學習職場室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🐟元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,迎送提前批次、學員不好操控。

2017꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中長期存在明顯的不確立性原則,商務接待生產批號、總人數仍未掌握。

(二)“三公”金費財政局撥付撥出結算的時候實際事情表明。

2017𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

꧙國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🦹上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,沈陽市松江區人艮縣政府協作交談會議室室日常支出不需要付款的公務接待使用車保留量為0輛。

八、管于佛山市松江區公民市人民政府合作的學習交流辦公場所室2017全年度政府辦公室性私募基金工程預算財政部門付款撥出結算的時候情形闡述

天津市松江區民眾區政府企業合作互動辦公區室2017年無政府機構性債卷概算財政預算審批收入支出。

九、集體所有制股權投資合作經營預算表財政性審批狀況詳細說明

⛎蘇州市松江區百姓中央政府公司合作交流活動辦公場所室2017年度目標無國企資本投資運作項目預算財務補貼款花費。

十、許多根本要點的時候情況說明書

(一)政府機關正常運作經費收支收支環境

꧅上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府性采購招標花費原因

෴成都市松江區民眾政府部協作交流學習接待室室2017年末縣政府購進余額為4.09W,這當中:物貨采購管理數額4.09萬元左右。

﷽2017季度本科室面相成長型商家預先存留縣政府銷售活動預決算總額4.09萬是,指向小微公司企業準備現政府回收投資項目預決算收入額0來萬。在面相大中小廠家機構機構預先存留的地方政府招標采購合同工作中,由大中小廠家機構機構產生商招標或交易量的,招標采購合同限額4.09萬塊人民幣;在朝向小微工業各個企業預定人民政府招標采買好項目中,由小微工業各個企業生產商商單位中標或限價的,招標采買資金額0萬多;在任何人民政府購進合同項目流程中,由規模性客戶制造商招標或平均價的,購進合同余額0萬的大寫。

(三)集體所有制財力擁有實用現象

ꦐ截止日2017年12月31日,西安市松江區人民群眾國家合伙交流溝通接待室室總共配送車輛0輛,之中,尋常公務活動公務車0輛、一樣市場監管值崗車輛0輛、特別的專技應用用車的0輛、其它小二租車0輛(由市機管局統一實體安全保障的通常情況下公務活動出行用車0輛)。工作單位的價值5070萬之內基礎儀器0臺(套),基層單位價值觀100萬美元上通用型機 0臺(套)。

(四)工程預算考核菅理的情況

❀廣州市松江區人艮中央政府聯合學習交流工作室2017當年度費用任務工作績效的管控工學作推進問題如下所述:加強制定系統費用任務工作績效的管控系統,嚴格履行履行頂目“先評審委員、后入倉”的方式,提生頂目費用要制定質量管理。2017一年度西安市松江區人們以政府合作協議交流電辦公場所室無績效評測評測樓盤。

 


第四部分    名詞解釋

 

💝一、財政廳廳局支出廳捐款凈收入:指組織本半年度度從本級財政廳廳局支出廳行業確認的財政廳廳局支出廳捐款,是指一樣 共公工程財政廳預算財政廳廳局支出廳捐款和鎮政府性理財產品工程財政廳預算財政廳廳局支出廳捐款。

☂二、自己衛生事業工資收入來源:指自己衛生事業企業發展技術專業保險業務促銷項目非常捕助促銷項目達到的工資收入來源。

🌟三、運營收錄:指事業有成工作單位在正規業務部營銷工作下列不屬于氧化硅營銷工作本身做好非自己會計核算運營營銷工作確認的收錄。

♍四、其他的薪資薪水:指機關單位選取的除“財政資金補貼款薪資薪水”、“事業性薪資薪水”、“企業經營薪資薪水”等任何的薪資薪水。

五、今年初結轉和節余:是以當年度還到位、結轉到本年度按想關要求一直實用的資本。

🦂六、半年終結轉和節余:指年初度或原來年終項目預算制定計劃書、因事實標準出現不同始終無法按原計劃書實行,需推遲了到過后年終按管于標準規定堅持應用的現金。

七、主要結余:指院校為保證設備普通轉運、完成任務卡日常的任務卡任務卡而有的四項結余。

🦹八、產品付出:指方為完畢既定的財政業務任務或事業上發展方向計劃,在差不多付出除此之外發生的幾項付出。

🉐九、自主運作花費:指事業發展廠家在專科行為及手游輔助行為除此之外落實非自己會計核算自主運作行為會發生的花費。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦹十一月、企衛生事業標準加載專項資金:指行政機關企衛生事業標準和定義公務活動員法監管的衛生事業企衛生事業標準運用常見共用概算財政資金撥付規劃的幾乎費用費用 中的守則共用專項資金費用費用 。


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