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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布消息精力:2019-08-15 閱讀次數:

濟南市松江區各族人民區政府企業合作交談辦公場所室

2017全年部們竣工決算

 


  

 

第1方面 滬市松江區群眾地方政府相互合作交流信息辦公區室簡況

一、關鍵職權

二、部門管理預算計量單位構造

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、使收入花費竣工決算總表

二、薪資結算的時候表

三、費用部門預算表

四、民政審批薪資收入經費支出預算總表

五、基本上公共服務概算民政付款付出部門預算表

六、似的公用設施項目預算財政預算撥付基本性收入支出結算的時候表

七、基本上公共信息成本預算財政廳撥付“三公”資金及政府部門運作資金收入支出竣工決算表

八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算財務撥付費用部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第二位置 專有名詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、包括功能

🍷(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🦹(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𓂃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🧸(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🅘二、部門決算單位構成            

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ從預算表的單位組合而成看,武漢市松江區公民政府接待室室的合作互動交流接待室室崗位竣工決算涵蓋:重慶市松江區各族區政府工作室合作項目互動交流工作室本級預算、部下行政事務事業院校院校結算的時候。

列入武漢市松江區大家政府部相互合作互動工作室2017年度目標部門預算編寫超范圍的機關單位也包括:

序號順序

政府部門稱謂

提示

1

武漢市松江區國民國家媒體合作互動交流辦公室(本級)

 

2

佛山市松江區合作關系學習交流提供服務管理平臺點

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年末薪水開支結算的時候總表

政府部門:十萬

使收入

撥出

工作

預算數

的項目

預算數

一、財政支出撥付收入來源

1255.48

一、通常公開服務培訓教育支出

1157.57

  之中:政府辦公室性基金投資估算財政性補貼款

 

二、國際關系收支

 

二、上級領導政府補貼個人收入

 

三、飲水機總支出

 

三、事業單位利潤

 

四、公共服務安全衛生總支出

 

四、加盟納入

 

五、教肓結余

 

五、附設工作單位上交國家薪資收入

 

六、科學學技木費用

 

六、其余盈利

 

七、傳統文化體育運動與影視文化經費支出

 

 

 

八、世界 保險和出去上班其他支出

33.34

 

 

九、醫療保健干凈衛生與準備生孕結余

12.87

 

 

十、節能環保材料健康環保健康費用

 

 

 

11、城鄉經濟居委花費

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

第十三、出行搬運性支出

 

 

 

十四、資源地質勘察個人信息等費用

 

 

 

十四、工商業服務培訓業等費用

 

 

 

十五、金融科技總支出

 

 

 

十六、協助其它東北部其他支出

 

 

 

18、土地資源海洋資源氣象站等付出

 

 

 

19、租賃房維護撥出

50.87

 

 

三十五、糧油加工工程物資自給率收入支出

 

 

 

二11、別的教育支出

 

本年度年收入總金額

1255.48

當年度撥出加總

1254.65

用事業上私募基金填補收支明細差額

 

節余分攤

 

本年結轉和盈余

 

年初結轉和節余

0.83

累計

1255.48

合計

1255.48


2017本年使收入部門預算表

標準:萬多

內容

當年度盈利總金額

民政捐款工資

上級部門補助款納入

教育事業工資收入

合作經營收錄

附設企業單位繳納年收入

某些盈利

功能分類
科目編碼

課程名字

加總

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

應該公益性功能經費支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

市政府辦公室廳(室)及關聯學校行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政部門啟動

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本上財政操作行政事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

教育事業正常運行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保護和大學生就業費用

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業發展的單位離退職

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政事務工作單位離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生事業組織大多醫療保險行業保險行業激費性支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關創業企事編的職業年金納費支出費用

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

治療食品衛生與打算生小孩收支

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業計量單位計量單位醫遼

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

人事部門工作單位醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展的單位醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋變革撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補助費

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017年末結余預算表

公司:百萬元

頂目

當年度教育支出自動求和

常規結余

工作支出費用

繳納上一級性支出

自主經營總支出

對所屬方補帖支出費用

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

累計數

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

通常情況下公用安全服務收入支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府機關接待室廳(室)及相關的單位業務

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政訴訟運轉

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

似的人事部門控制事務管理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

創業程序運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社交有效保障了和大學生就業收入支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上基層單位離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的行政處公司的離退職

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

部門工作企事業單位編制基本上養老院人身險付款總支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

行政機構企業發展機構職業年金繳納費用教育支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備干凈衛生與工作方案生殖支出費用

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業基層單位社區醫療

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

財政公司的醫療機構

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

租賃房確保開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房間改草經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣救濟款

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017全年度財政廳捐款年收入花費預算總表

標準:W

盈利

其他支出

內容

預算數

大型項目

累計

平常公眾費用不需要補貼款

區政府性投資基金預決算財政資金付款

一、似的通用工程預算不需要捐款

1255.48 

一、通常情況公共性服務收支

 1157.57

1157.57 

 

二、市政府性貨幣基金項目預算財政性付款

 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、國防軍事經費支出

 

 

 

 

 

四、公開安全的支出費用

 

 

 

 

 

五、的教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術技術總支出

 

 

 

 

 

七、和文化體育健康與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、市場保障機制和出去上班花費

33.34 

 33.34

 

 

 

九、整形公共衛生與策劃二孩結余

 12.87

 12.87

 

 

 

十、綠色建筑環境保護性支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村小區收支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

 

 

十五、流量貨運費用

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察資訊等結余

 

 

 

 

 

第十六、商業樓服務項目業等支出費用

 

 

 

 

 

16、網絡金融性支出

 

 

 

 

 

十八、捐助一些中北部付出

 

 

 

 

 

二十、國土資源大海氣象站等開支

 

 

 

 

 

第十九、商品房基本保障撥出

50.87 

 50.87

 

 

 

二十五、糧油加工東西儲備量花費

 

 

 

 

 

二五一、另外費用支出

 

 

 

本年度納入合計數

1255.48 

當年度總支出合計數

1254.65 

 1254.65

 

年終財政預算撥付結轉和余額

 

半年度財政資金撥付結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      通常情況公用預算表財務補貼款

 

 

 

 

 

      政府機構性資金概算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總金額

1255.48 

合計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年末般公眾概預算財政支出費用撥付支出費用部門預算表

企業:萬

創業項目

總金額

總體付出

創業項目經費支出

作用的分類

科目必編碼查詢

項目英文名稱

201

 

 

一般來說公共性服務性經費支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

縣政府辦公裝修廳(室)及重要性設備事務性

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政處啟用

193.98

193.98

 

201

03

02

通常情況行政部門治理事物

891.42

 

891.42

201

03

50

事業心行駛

72.17

72.17

 

208

 

 

社會各界確保和出去上班其他支出

33.34

33.34

 

208

05

 

財政企業發展公司離提前退休

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口方法的政府部門公司的離退居二線

0.83

0.83

 

208

05

05

機關公司參公公司主要醫養保險金付費撥出

26.48

26.48

 

208

05

06

政府機關企業企業單位職業類型年金交款費用支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫院衛生間與年度計劃生孕收入支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政管理事業心機構醫治

12.87

12.87

 

210

11

01

財政院校醫療衛生

8.70

8.70

 

210

11

02

事業單位名稱醫學

4.17

4.17

 

221

 

 

住宅房保險收支

50.87

50.87

 

221

02

 

個人住房行政體制改革總支出

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅房住房基金

21.99

21.99

 

221

02

03

買房子補貼費

28.88

28.88

 

總金額

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017本年度通常情況公共服務項目預算財政預算補貼款基本上費用支出 部門預算表

  機構:來萬

活動

累計數

技術人員專項資金

通用經費預算

生活分級

題目商品編碼

學科名字

301

 

薪資特權花費

284.48

284.48

 

301

01

  大致基本工資

45.88

45.88

 

301

02

  津貼補肋補肋

94.72

94.72

 

301

03

  總獎

36.15

36.15

 

301

04

  相關社會各界確保交費

16.85

16.85

 

301

06

  飯食補助款費

 

 

 

301

07

  考核員工工資

41.68

41.68

 

301

08

機關事業標準標準事業標準標準基本性給養老安全交費

26.48

26.48

 

301

09

角色年金手機繳費

6.03

6.03

 

301

99

  某個年終獎金福利金教育支出

16.69

16.69

 

302

 

商品銷售和工作其他支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公區費

4.37

 

4.37

302

02

  彩色印刷費

1.67

 

1.67

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.50

 

0.50

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業的服務費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出境(境)成本

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  專門用的服務費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  特用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  受托金融業務費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

2.99

 

2.99

302

29

  獎勵費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動使用車作業維護保養費

 

 

 

302

39

  各種公路網學費

 

 

 

302

40

  稅金及額外資金

 

 

 

302

99

  另一個商品銷售和服務性費用

0.57

 

0.57

303

 

對小編和普通家庭的補助金

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼

 

 

 

303

07

  醫遼費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

11

  房產社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補帖

 

 

 

303

13

  房產買賣國家補貼

28.88

28.88

 

303

99

  各種對我和人的補助款結余

0.15

0.15

 

310

 

某些資產管理性費用

3.43

 

3.43

310

02

  辦公裝修設配租賃費

3.43

 

3.43

310

03

  轉用機械設備購買

 

 

 

310

07

  消息網及小軟件購置費升級更新

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃折舊費

 

 

 

310

19

  其他流量APP購進

 

 

 

310

99

  的資產管理性費用

 

 

 

累計數

363.23

336.33

26.90

 


2017一年度普通公共性預算表財政局付款“三公”資金及機關單位進行資金支出費用結算的時候表

基層單位:來萬

一般的服務性費用預算財政性付款“三公”專項經費

企事業單位作業

專項資金預算數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務出行用車購置費及進行費

國家公務接待廳費

小計

因公使用車

購買費

公務接待車輛

行駛費

費用數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

概算數

竣工決算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017財政部門年度市政府性母基金預部門預算財政部門審批撥出部門預算表

企事業單位:萬美金

新項目

加總

常見開支

新項目總支出

工作劃分類別

科目必打碼

課程和科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、對于濟南市松江區人們政府公司合作聯席會辦公室2017年終創收收入支出結算的時候綜合前提就說明

重慶市松江區公民政府機關協作討論會辦公室2017✨年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年考生下降,考生接待費根據下降。

二、關干西安市松江區市民政府工作室協作溝通交流工作室2017財政年度收入水平結算的時候情況發生闡明

當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、光于昆明市松江區百姓政府商務辦公空間合作協議交流活動商務辦公空間2017季度總支出結算的時候情況報告介紹

當年度🐼支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、就濟南市松江區中國人民現政府公司合作交換工作室2017年中不需要審批效益教育支出整體事情申請報告

滬市松江區人們現政府合作的溝通交流接待室室2017꧋年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、管于武漢市松江區人民群眾縣政府公司合作聯席會接待室室2017全年度大部分公共服務概預算國庫撥付費用支出 預算情況下代表

(一)普通公用設施項目預算財政開支審批開支部門預算綜合環境

武漢市松江區大家區政府合作項目互動工作室2017♈年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)似的通用成本預算財政預算審批教育支出結算的時候機構時候

佛山市松江區群眾地方政府媒體合作交換辦公場所室2017💧年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)基本公共性財務預算財務撥付性支出結算的時候基本現象

滬市松江區老百姓當地政府協議溝通交流辦公場所室2017ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應限制。這之中:

1🍬、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2♌、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3♊、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9ও、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🌌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、相關鄭州市松江區我們政府接待室室戰略合作溝通交流接待室室2017季度通常前提下共同成本預算不需要撥付基礎支出費用部門預算前提詳細說明

沈陽市松江區我們政府會議室室的合作交流溝通會議室室2017🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🌊、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2༒、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3🥃、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

💦七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費不需要補貼款開支結算的時候綜合環境介紹。

佛山市松江區公民政府機關企業合作討論會接待室室2017༺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:創業項目施工中有不大的不判相關性原則,到訪批、票數無發管理。

2017🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中具備極大的不敲明確客觀因素,接侍生產批號、人口數不易于撐控。

(二)“三公”接待費財政性捐款其他支出結算的時候重要實際情況證明。

2017💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🤪國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

💃 松江區老百姓群眾縣地方政府公司合作項目聯席會學習商務辦公場所室相關各費用決算標準成本財政資金部門補貼款的因公使車輛的置辦及因公使車輛的啟用定期維護費支出費用為0萬的大寫,201六年,松江區老百姓群眾縣地方政府公司合作項目聯席會學習商務辦公場所室相關各費用決算標準成本財政資金部門補貼款的因公使車輛的享有量為0輛。

八、更多南京市松江區百姓政府部戰略合作互動交流接待室室2017年中政府部門性債券估算財政支出費用審批支出費用結算的時候情況原因分析

෴滬市松江區各族人民縣政府合作方式學習交流企業值班室2017第四季度無現政府性母基金決算民政捐款費用。

九、集體所有制投資生產概預算民政撥付條件證明

♏重慶市松江區我們政府機關戰略合作討論會接待室室2017年中無國有化資金經營的估算財政部門撥付支出費用。

十、一些必要問題的癥狀這說明

(一)單位操作接待費費用的情況

🙈上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)區政府選購收支現象

重慶市松江區老百姓中央政府進行合作溝通會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有控股房產分配權運行狀態

🎃截止到2017年12月31日,昆明市松江區各族人民鎮政府戰略合作交流電辦公區室共分汽車0輛,中間,大部分公務活動公務車0輛、一樣 綜合執法巡邏買車0輛、特總專業化技術工藝使用車0輛、別車輛使用0輛(由市機管局規范獎品保駕護航的一樣 因公車輛使用0輛)。方意義50余萬元以上內容代用環保設備0臺(套),廠家交換價值100十萬之內專用儀器0臺(套)。

(四)成本預算績效考評管理制度前提

▨上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦰ一、民政概決算性支出審批收入來源:指組織當季度度從本級民政概決算性支出團隊選取的民政概決算性支出審批,包擴普通公共服務概決算民政概決算性支出審批和中央政府性貨幣基金概決算民政概決算性支出審批。

二、行業上工資:指行業上院校搞好技術專業銷售業務生活簡述輔助器生活提供的工資。

ꦫ三、合作運作利潤:指事業發展政府部門在靠譜業務量項目非常外掛項目之余積極開展非獨有記帳合作運作項目認定的利潤。

൲四、的收錄:指企業單位獲取的除“不需要補貼款收錄”、“衛生事業收錄”、“自主經營收錄”等多于的收錄。

五、今年初結轉和盈余:就是指當年度還不已完成、結轉到當年度按相關的歸定立即用到的錢財。

🦂六、年底結轉和節余:指當每半當年度或已前每年估算制定、因客觀存在狀態產生變幻不可按原籌劃實行,需廷遲到今后每年按關干法律規定延續食用的經濟。

七、主要開支:指學校為有效保障學校合適運行的、完全日常事情事情工作職責而發生的各個開支。

﷽八、品牌付出:指企企業轉型單位為完工既定的行政機關運行計劃或企業轉型轉型計劃,在主要付出本身引發的杜六房加盟總部的付出。

🍒九、營運費用:指衛生事業基層單位在專業主題游戲游戲活動及輔助工具主題游戲游戲活動以外進行非單獨的賬務處理營運主題游戲游戲活動發生的費用。

𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊國慶、機構程序運行接待費:指行政處工作企業和對比國家企業發展企業法控制的企業發展工作企業運用通常共公估算國庫補貼款擬定的一般收支中的日常工作通用接待費收支。


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