上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、常見功能
二、部門使用
三、概算編織表明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關于時候闡述
13、該項目績效評價情形表
廣州市松江區人艮政府辦公樓室外事辦公樓室行業最主要的管理職能
🅘濟南市松江區我們部委外事商務辦公場所是操作員全市外事本職事業的區部委組建策劃 實施,一并即是中國國民黨松江區委還有外事外宣本職事業帶領小隊的本職事業策劃 實施。其關鍵職能是:(一)貫徹繼續審理繼續審理想關外事本職事業的方針稅收稅收政策文件、稅收稅收政策文件和法律標準規定、法律規范、規范性文件,并緊密結合本區實際的,策劃 實施制定想關空間性法律規范、規范性文件和稅收稅收政策文件。(二)承接來松瀏覽的必要外賓的到訪本職事業、承接各地駐華外交促銷移動形式技術成員來松確定部委公務促銷移動形式的配備本職事業;承接平衡配備區帶領列席非正式經濟貿易外事促銷移動形式。(三)承接本區與國.際友善旅游城市或地交談促銷移動形式的策劃 實施、經營、考核評價及總體性本職事業;承接與國.際空間部委實施友善聯席會與媒體合作;考核評價本區外事到訪、正式交促銷移動形式往及涉外企業考察點制作本職事業。(四)承接本區技術成員因公回國和赴我們悉尼、澳門相當部門部分訴訟區的歸口經營本職事業;結合想關標準規定,預審或核審想關策劃 實施派往的回國及赴我們悉尼、澳門相當部門部分訴訟區團組和技術成員本職事業;承接申領因公回國技術成員的有效護照和舉辦簽證辦好及因公技術成員赴我們悉尼、澳門相當部門部分訴訟區的現行證的發證及簽注;承接申領區帶領出訪報批等流程;承接本區正式邀請經營本職事業。(五)考核評價基成外事本職事業策劃 實施的的業務本職事業;承接外事紀檢干部國.際經濟形勢、正式稅收稅收政策文件、外事記律等層面的教肓與培訓課程本職事業;遠程監控、撿查外事記律的繼續審理情況報告,積極配合區想關策劃 實施治理違反規定外事記律、特別嚴重妨害部委共同利益和知名度的重大事件犯罪案件。(六)經營、考核評價松江區我們正式友善研究會等社會生活企業團本職事業。(七)承接中國國民黨松江區委外事、外宣本職事業帶領小隊外事商務辦公場所的規章制度本職事業。(八)籌辦區部委交辦的同一議題。
鄭州市松江區人民群眾當地政府外事辦公室組織 設有
ꦦ上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 廠家標題 | 微信備注 |
1 | 濟南市松江區人們政府性外事辦工室 |
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2 | 滬市松江區國際級溝通服務中心 |
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專有名詞釋意
꧃(一)最基礎費用其他支出 財政決算:是市里財政決算主管道部門及隸屬于財政決算廠家為保證其組織平常在運轉、完工每天的本職工作工作而事業編制的全年最基礎費用其他支出 工作計劃,主要包括人接待費和公供接待費幾部分。
🔯(二)項目流程開支工程估算:是省級工程估算組長科室及歸屬工程估算機構為完畢行政事務工作的任務卡、事業有成趨勢方向總體受眾或中央政府趨勢方向發展理念、相應總體受眾,在關鍵開支除此之外事業編制的全年開支項目。
🦩(三)“三公”預備費:是與省級財政部門局有預備費領撥內在聯系的部門包括其直屬概預算表企業適用省級財政部門局審批分配的因公出國留學旅游(境)費、各國各國因公接受私家車添置及運營費、各國各國因公接受接受費。之中:因公出國留學旅游(境)費關鍵的分配機關本職工作單位及直屬概預算表企業成員的國際配合互動聯絡、很大新項目商洽、境外支付指導學習等的國際旅費、國內成市間交通運輸配套費、入住費、食堂菜費、指導費、公雜費等教育收入性支出;各國各國因公接受接受費關鍵的分配全中國性工程專業交互、各國很大稅收政策走訪調研、本職工作方案審核包括外事團組接受互動聯絡等審理各國各國因公接受或發展金融產品需求入住費、交通運輸配套費、食堂菜費等教育收入性支出;各國各國因公接受私家車添置及運營費關鍵的分配核編內各國各國因公接受此車的損毀更行,包括中用分配市中心因公公出、各國各國因公接受文書對換、臺賬本職工作發展等需求各國各國因公接受私家車燃劑費、維護保養費、人行道墊資費、保費費等教育收入性支出。
☂(四)政府部門作業事業費性花費:指政府部門標準和定義因公員法管理方法的教育事業標準便用一樣 共同費用預算財政局捐款按排的根本性花費中的日常化公用設施事業費性花費性花費。
2018年沈陽市松江區老百姓國家外事商務檔案室單位部門工程預算建制講解
2018🍒年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💯、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:📖公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3ꦑ、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4▨、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5𒊎、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9▨、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年科室財務出納收支明細概算總表 |
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| 事業編制單位部門:昆明市松江區老百姓當地政府外事工作室 | 企業單位:元 |
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| 本年度純收入 | 年初教育支出 |
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| 新項目 | 費用預算數 | 建設項目 | 預決算數 |
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| 一、國庫付款使收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 尋常公開安全服務付出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 大部分公共信息概算費用 | 8,348,790.02 | 二、 | 生活的保障和就業創業教育支出 | 206,838.21 |
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| 2. 現政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療環保環保與記劃生殖費用支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業個人收入 |
| 四、 | 房間保險經費支出 | 231,415.08 |
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| 三、行業工作單位經驗收入來源 |
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| 四、別的收入來源 |
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| 工資收入共計 | 8,348,790.02 | 撥出累計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年監管部門薪資估算總表 |
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| 編寫部分:濟南市松江區人們市人民政府外事信訪室室 |
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| 企業單位:元 |
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| 項目流程 | 收入水平預決算 |
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| 技能等級分類會計分類編號規則 | 系統細分課程各稱 | 總計 | 財政局補貼款收入水平 | 事業工資 | 事業心單位名稱 | 相關年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營收入來源 |
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| 201 |
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| 應該工作性工作其他支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府企業辦公室廳(室)及關聯企業業務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務電腦運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般行政訴訟方法事宜 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業運轉 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在基本保障和畢業生就業費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業有成政府部門離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政性機構離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業心廠家大多醫養安全付費經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關工作機關單位事業年金手機繳費撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔健康與計劃書計生總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理視野公司醫治 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性計量單位醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的標準醫療機構 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房有效保障性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房教育體制改革收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房國家補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們撥出估算總表 |
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| 編寫職能部門:沈陽市松江區大家市政府外事企業辦事處 | 廠家:元 |
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| 工程項目 | 花費成本預算 |
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| 功能性分為會計科目商品編碼 | 實用功能分類整理項目公司名稱 | 總金額 | 核心付出 | 頂目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般共同服務于費用 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦工廳(室)及對應學校事務管理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說人事部門管理制度事務管理 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上正常運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 時代得到保障和就業率支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門企業計量單位離退體 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政性政府部門離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業心的單位事業心的單位核心醫療穩定穩定手機繳費收支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門行業企業單位專業年金手機繳費教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療環境衛生環境衛生與設計生小孩其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企業單位名稱醫療管理 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處部門醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事廠家治療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保駕護航收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改草總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年相關部門財政性撥付收入支出表費用總表 |
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| 編制工作團隊:杭州市松江區中國人民國家外事接待室室 |
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| 院校:元 |
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| 財政資金撥付創收 | 財政局補貼款費用 |
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| 頂目 | 費用數 | 該項目 | 總計 | 通常情況下公益性財政預算 | 市政府性投資基金預算表 |
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| 一、正常共同費用預算資本 | 1,662,411.03 | 一、 | 普遍功能性功能支出費用 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、政府機構性債券 |
| 二、 | 市場經濟保證和就業率其他支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障安全衛生與計劃表生二胎教育支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房有效保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收入來源總共 | 1,662,411.03 | 總支出總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年行政部門一般來說公眾預決算付出技能細分預決算表 |
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| 要制定崗位:南京市松江區各族人民當地政府外事辦公室 | 公司:元 |
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| 活動 | 基本公益性預決算總支出 |
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| 職能類別項目商品編號 | 能力分類管理會計科目名稱大全 | 加總 | 首要收入支出 | 的項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣共同貼心服務支出費用 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公場所廳(室)及有關組織機構事宜 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政處經營行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展執行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界得到保障和專業教育經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業標準離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的人事部門企業離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關衛生事業部門最基本養老生活保險金付費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門創業工作單位工作年金繳付教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備清潔與項目生孩經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門工作院校醫療管理 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處機關單位診療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業工作單位醫療管理 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 自建房服務總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間深化改革花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款國家補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部門當地政府性股票基金概算總支出能力歸類概算表 |
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| 要制定團隊:天津市松江區公民部門外事會議室室 | 工作單位:元 |
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| 項目 | 以政府性股票基金財政預算撥出 |
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| 功能模塊等級分類科目必代碼 | 能力分為科目必稱謂 | 加總 | 關鍵經費支出 | 樓盤費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門核心上公共性項目概算審批核心撥出城市發展分為項目概算表 |
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| 要制定部分:沈陽市松江區人們鎮政府外事辦公裝修室 | 的單位:元 |
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| 產品 | 尋常通用費用最基本收入支出 |
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| 功能表歸類考試科目打碼 | 用途劃分會計科目命名 | 加總 | 工作人員經費支出 | 公用設施專項經費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資公益福利結余 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 通常薪水 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補助金 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 食堂菜補助費費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價員工工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構事業有成的單位一般養老院安全付款 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就業年金網上繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職基本上醫治商業保險激費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外世界 切實保障激費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 居住房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 某個員工工資待遇福利撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品銷售和服務性結余 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出境(境)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 返修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待客人接待客人費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會接待費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其他的設備和服務性教育支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對自己與家庭生活式的補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 賺錢金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 各種對個和小家庭的補助款結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性收入支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 工作機 置辦 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部“三公”資金投入預決算和危險機關運動資金投入預決算預決算表 |
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| 編制管理監管部門:南京市松江區群眾中央政府外事工作室 |
| 組織:萬多 |
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| 2018年“三公”金費概預算數 | 2018年部門操作勞務費估算數 |
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| 累計 | 因公回國(境)費 | 因公接待室費 | 公務接待公務車新購及運營費 |
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| 小計 | 購入費 | 操作費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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相關的情況描述
一、“三公”接待費成本預算
🔯上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區工作員因公出國旅游和赴佛山、澳門特殊行政性區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🅰三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ꦯ主耍安排好:(一)接代洋意味著團來松掌握觀察。使用在接代其他地區來松觀察所引發的餐費費、入住費、流量費等經費支出。
🔯(二)施工資質轉讓外方學習的考慮。使用在接侍外縣區、兄第縣份來松考慮所會出現的工作餐費、留宿費、公共交通補貼、場租費等結余。
ꦜ(三)承辦方的金融產品開會、為下達公務活動或深入開展的金融產品活動必備費用的分會場電腦租費、住宿費用費、餐費等費用。
二、機關事業單位啟用接待費預算表
🍸機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、當地政府企業采購情況發生
2018💦年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🐓2018財政年度本部門朝向小規模公司企業留出足夠的縣政府企業采購工作費用余額1.6上萬元,面向基層小微各個企業需留政府辦公室進貨品牌概預算限額0.9萬塊人民幣。
項目預算考核情形
2018𓂃年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 國庫結余投資項目效績受眾澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
| 該項目編碼:180070070001 | 2018 |
| 核準進度表:行財科:費用美容科批復(二上) | ||||
| 工作單位:007007北京市松江區市民部門外事工作室 | |||||||
| 建設項目規劃大全: | 出境(境)事業費 | 該項目品目: | 三天兩頭性工程項目 | ||||
| 慢慢時間日期: | 2019-01-01 | 停止年份: | 2019-12-31 | ||||
| 連系通話: | 37735272 | 大型項目當初成本預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 雙姓內容本年預決算額(元) | 6,000,000.00 | 同名同姓頂目上一年概算履行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工程項目簡況: | ꩲ為不斷增加松江區的外資傳播和溝通交流,緊密配合松江區平臺經濟實惠發展,創辦因此目。項目流程服務性領域為松江區各口委辦局。 | ||||||
| 立項申請法律規定: | ꦚ中辦發(2013)16號文,《中共中共中央辦公室廳中共中央辦公室廳辦公室廳 國家辦公裝修廳分享到〈外交史部 中共中央外辦 中組織機構部 民政部至于進的一步原則省部級下面的地方的工作員因公臨時倉庫出國留學的意見表〉的告知》;財行(2013)516號文,《不需要部 外交政策部就頒布〈零時回國事業費管理制度法律依據〉的消息》 | ||||||
| 業務增設的重要性性: | 實行外事辦職責,為全市報備的因公出境團組或參團工作員做區級審核的制和市里審核的制。 | ||||||
| 擔保樓盤施工的方式、保障措施: | 🤪《里還松江區委辦公裝修室 松江區國民區政府的工作室推送區外事辦〈松江區就做好因公回國(境)處工院作的幾意見與建議〉的溫馨提示》;《總共松江區委的工作室 松江區國民政府辦公場所室外事辦公場所室推送區外事辦〈松江區光于進一歩開展因公出國留學(境)治工院作的工作建議〉的通知單》 | ||||||
| 該項目使用預計: | 🍸2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批經由的團組,但于2019年出訪,經費支出仍從2018年預備費中付出。 | ||||||
| 新項目總關鍵: | 導致松江區因公出國旅游境運作規范標準化 | ||||||
| 全年績效考核關鍵: | 須嚴格審簽因公出訪團組,出訪必要性,出訪成果展 | ||||||
| 是需要原因分析的任何一些問題: | 無 | ||||||
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| 招生指標值 | |||||||
| 妙用區分: | 因公出國留學(境)資金投入 | 錢來原分類管理: | 區財政資金 | ||||
| 可分解受眾 | 的指標東西 | 完成指標方向值 | 測量法律規定 | ||||
| 支出和管控關鍵 | 企業財務安全管理制度安全管理建立和完善性 | 健全完善 | 健全制度 | ||||
| 出納工作規范程序執行合理性 | 合理 | 有郊 | |||||
| 業務治理措施建立和完善性 | 完善 | 加強制度建設 | |||||
| 的項目工作管理職責管理執行力很好性 | 有效的 | 有效地 | |||||
| 項目預算執行力率 | 100% | 100% | |||||
| 專款使用率 | 100% | 100% | |||||
| 的資金到賬及時性率 | 有效 | 當即 | |||||
| 產出量指標 | 出國留學每次價格管理率 | 100% | 100% | ||||
| 回國統計人數的控制率 | 100% | 100% | |||||
| 預計結束率 | 100% | 100% | |||||
| 作用夢想 | 出訪報告模板展示會 | 結束 | 順利完成 | ||||
| 團組神器任務搞定率 | 來完成 | 已完成 | |||||
| 外事規則承諾制書 | 建定 | 簽訂 | |||||
| 干擾力關鍵 | 長效機制體系控制建立完善性 | 日趨完善 | 日益完善 | ||||
| 項目申報措施充足性 | 多方面 | 充沛 | |||||
| 最新政策了解度 | 100% | 100% | |||||
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| 復審關鍵點 | |||||||
| 詳細性 | 準許性 | 績效考評目標值 | 績效評價依據 | ||||
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| 綜合評估復審想法 | 📖"1、辦理數據角度:好的項目簡介當中未描敘好的項目主要項目和集體系統架構;好的項目制定的需要性還需進1步填充;好的項目實行進展情況表異常公司錢財事情進展情況表,且事情進展情況表未分為按照的事情主要項目、時刻進展情況、量標準、的質量標準;有保駕護航指標實行的按照監管培訓監督機制不多方位,未列明公司錢財監管培訓監督機制;存在有保駕護航辦法2、效績總體總體對方上:業務總總體總體對方概貌容易,總體總體對方未微信提現業務的范圍之內、男朋友、轉化率、特效;全本年效績總體總體對方未據全本年操作規定要求設為業務全本年效績總體總體對方。3、工作績效評價指標上:產出菅理工作目標不該軟件設置“錢到賬直接率”;轉化率目標體系中緊缺的質量目標體系、成本費目標體系、限期目標體系;實際效果目標體系還需提供;決定力緊缺人事檔案菅理、個人網絡化深化、優良研究成果一起、個人信息查詢發表多方面的目標體系;項目確立前提條件足夠性為進行目標體系;估算前提條件填的不當確。" | ||||||
| 核驗后果 | B | 核查人 | 沈錫宇 |