北京市松江區農資菅理所
2019全年部門預算
目 錄
第二位置 武漢市松江區農業機械安全管理局情況
一、通常功能
二、構造裝置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、個人收入收支結算的時候總表
二、個人收入預算表
三、結余結算的時候表
四、財政部門捐款收益費用支出 結算的時候總表
五、通常情況下公共服務預結算的時候財政廳補貼款開支結算的時候表
六、通常公用費用國庫補貼款通常費用部門預算表
七、普通公共服務概算財政部門審批“三公”資金投入及危險機關行駛資金投入撥出預算表
八、相關部門性資金財政費用支出 預算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四號組成部分 動詞定義
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、重點工作職責
♓廣州市松江區農業機械的管理做工作制度所主耍業務員涉及:逐步一個腳印加強農業機械專業技術合作項目社精準貼心服務于性基本建設,發展 “大機幫助化” 的農業機械經營和精準貼心服務于性體制;補點擬定新的制造行業性的施工收費表監督規則,(正是因為農業機械精準貼心服務于性游戲內容有多個交叉和拓展教學項目的補點),和汽柴油成本預算的逐漸增漲、協助工公司增漲等,為以政府施實補助供應國家標準參照按照,以質量保障農業機械手年收入維持能做到不穩定性,維持農業機械行業不穩定性;逐步一個腳印提升農業機械的調試;逐步一個腳印做到位新農業機械和新技藝的教學做工作的;建立健全貼心的售后貼心服務的管理做工作制度和精準貼心服務于性做工作制度,力促農業機械做工作的的依規發展。
二、部門設為
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度目標部門預算表
2019當年度薪資經費支出結算的時候總表
的單位:W
薪資收入 |
教育支出 | ||
頂目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、正常公用預算表財政部門審批效益 |
2820.52 |
一、一般來說公共貼心服務貼心服務收支 |
|
二、人民政府性資金概預算財政廳補貼款純收入 |
|
二、外交關系撥出 |
|
三、上級領導補助費營收 |
|
三、國防教育結余 |
|
四、人事薪資收入 |
|
四、服務性很安全總支出 |
|
五、銷售經營凈收入 |
|
五、文化教育結余 |
|
六、復屬方上交國家營收 |
|
六、完美技藝開支 |
|
七、一些工資收入 |
25.08 |
七、民族文化體肓與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會存在服務和就業形勢經費支出 |
55.75 |
|
|
九、衛生監督良好付出 |
18.98 |
|
|
十、節能環境保護環境保護經費支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化平臺撥出 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
2754.31 |
|
|
13、交通配套裝運花費 |
|
|
|
十四、自然資源勘查信息等收入支出 |
|
|
|
第十三、商家服務保障業等其他支出 |
|
|
|
16、金融創新開支 |
|
|
|
十八、支援別位置教育支出 |
|
|
|
十七、自然的資源英文海洋環境氣候等結余 |
|
|
|
第十九、租賃房得到保障其他支出 |
14.08 |
|
|
三十五、調味品工程設備收儲性支出 |
|
|
|
二國慶、另一個開支 |
|
本年度收益加總 |
2845.60 |
年初花費累計數 |
2843.12 |
用視野債卷挽救出入差額 |
|
節余分配比例 |
|
今年初結轉和余額 |
|
歲末結轉和盈余 |
2.48 |
累計 |
2845.60 |
總共 |
2845.60 |
2019一年度納入預算表
行業:來萬
樓盤 |
本年度凈收入自動求和 |
財政資金捐款盈利 |
上級部門補貼金納入 |
事業發展效益 |
營運收入來源 |
付屬行業上交納入 |
其他凈收入 | ||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
中國社會有保障和求業開支 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
政府部門企事業基層單位離養老 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
行業標準離退體 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
公司的事業公司的公司的常規醫療人身險人身險激費撥出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
行政行業企事業行業事業年金付費經費支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
干凈營養支出費用 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政機關事業發展計量單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業上的工作單位治療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業水開支 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
種植業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
行業操作 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技創新被轉化與推廣營銷服務培訓 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
林業生產的可以支持津貼 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
居住房服務保障花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
個人住房變革總支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019半年度撥出預算表
院校:70萬
活動 |
本年度性支出總金額 |
基本的花費 |
活動撥出 |
上交上級領導性支出 |
生產經費支出 |
對付屬機構補貼申請書性支出 | ||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代擔保和找工作經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門企事業企業單位離退體 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
行業企業單位離退職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業公司的公司的關鍵醫療安全安全繳納費用其他支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
公司創業公司職業化年金繳納收支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生健康生活性支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業上企業單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企事業院校醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水開支 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
林果 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業單位啟用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
社會轉換成與精準投放產品 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
現代農作制造的支持補肋 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋得到保障花費 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改草性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年終財政部門補貼款創收費用預算總表
部門:千元
收入水平 |
性支出 | ||||
業務 |
部門預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
普通共同概預算財政預算審批 |
國家性新基金項目預算財政支出撥付 |
一、應該公用預算表財務撥付 |
2820.52 |
一、通常情況公開保障費用 |
|
|
|
二、現政府性基金投資項目預算不需要捐款 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
四、公用衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導結余 |
|
|
|
|
|
六、科學合理枝術付出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育運動與新傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社會化得到保障和就業率教育支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生管理身心健康總支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能低能耗低能耗支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉建設街道辦事處開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、公路交通運載總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查個人信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商業運作服務保障業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
十二、支援其它的省份費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋生物景象等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產有保障開支 |
|
14.08 |
|
|
|
20、調味品資源產出開支 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的總支出 |
|
|
|
本年度薪資收入預估合計 |
2820.52 |
本年度撥出加總 |
|
2818.04 |
|
本年財政資金補貼款結轉和節余 |
|
年終財政局撥付結轉和節余 |
|
2.48 |
|
一樣公共信息項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
市政府性理財產品估算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
2820.52 |
合計 |
|
2820.52 |
|
2019本年度基本通用預算國庫捐款結余預算表
機關單位:萬是
業務 |
加總 |
差不多支出費用 |
產品費用支出 | |||
工作細分 會計分類數字 |
科目表品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會中服務保障和學生就業費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業行業離退職 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
視野行業離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的企機關單位首要社保費服務保險服務付費經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關組織企業發展組織事業年金繳付開支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
公共衛生鍵康收入支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
財政企業工作單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫學★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
林果業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
企事業作業 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技公司轉成與精準投放服務質量 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
水產業出產使用補貼金 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
住宅房服務經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房轉型總支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
加總 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019季度般公用設施估算財政局捐款大體費用支出 預算表
廠家:億元
創業項目 |
自動求和 |
工作員專項資金 |
共用接待費 | ||
劃算分級 課目商品編號 |
管理費用名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司特權收支 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基礎月薪 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另外社會化擔保納費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
考核月薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
政府機關衛生事業工作單位基本的養老院商業保險付款 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業年金激費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其它的薪水活動支出費用 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
的商品和保障收支 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
流程費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
電費繳費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業客服管控費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業素材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用的燃油費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
都交給業務量費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會專項經費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
發福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務接待出行用車程序運行運營費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
許多公共交通保險費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及增添的費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
的寶貝和提供服務收支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個人賬戶和小家庭的補貼金 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休工資費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生命補貼政策 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫遼費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
自建房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
我農牧業生產方式補貼費 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
許多對個和家人的補貼申請書收支 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
各種資產管理性收支 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
企業辦公設施設備購入 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專門的機購買 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息無線網絡及圖片軟件租賃費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通線產品租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它充分性撥出 |
|
|
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總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年應該公共服務結算的時候國庫補貼款“三公”費用及政府機關加載費用教育支出結算的時候表
公司:萬的大寫
應該公共性決算財政部門補貼款“三公”預備費 |
單位啟動 專項經費預算數 | |||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待使用車添置及啟動費 |
公務服務服務費 | |||||||||
小計 |
因公專車 購置費費 |
公務活動出行 進行費 | ||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019年中政府部門性貨幣基金預算表不需要審批花費竣工決算表
廠家:萬美金
活動 |
累計 |
首要性支出 |
的項目其他支出 | |||
功能模塊劃分 課程項目編碼 |
會計分類名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度財力負債率現象表 | ||||
稅額方:萬塊人民幣 | ||||
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總數量 |
作用 | ||
年終數 |
歲末數 |
本年數 |
半年度數 | |
一、凈資產累計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)出入固定資產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)規定財力 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🧸 大部分公務活動私家車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🔯 衛生監督執法交警執法使用車 |
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🌟 特殊工種的專業技術崗位工藝小二租車 |
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✃ 其余車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🍨 4.某個加固資本 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦦ 減:總計固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
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(三)短期投資者 |
—— |
—— |
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(四)搭建網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
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ꦓ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外基金 |
—— |
—— |
|
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二、欠債總金額 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019月度部門預算情況說明
一、介紹西安市松江區農機具的管理中心2019本年度收入來源經費支出預算狀況說明怎么寫
武漢市松江區農業機械經營所2019൩年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、觀于滬市松江區農機具服務管理站2019本年度收益部門預算實際情況闡述
滬市松江區農機車菅理所2019💎年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、觀于杭州市松江區農業機械經營所2019年度目標其他支出竣工決算前提說明怎么寫
北京市松江區農業機械處理所2019♈年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、有關于武漢市松江區農業機械管控所2019財政廳年度財政廳審批收入水平開支綜合情況報告說明書怎么寫
西安市松江區農業機械設備管理方法所2019🌟年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、對於成都市松江區農機車維護所2019本年度通常條件下通用估算國庫撥付撥出預算條件詳細說明
(一)似的公共性概預算財政性付款收入支出綜合前提。
南京市市松江區農資管理制度所2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)似的公眾概算財政收入支出補貼款收入支出竣工決算的結構問題。
廣州市松江區農資工作所2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)通常公共服務財政部門預算財政部門審批開支竣工決算準確狀態。
東莞市松江區農機車管理方法所2019ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2⛦、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3⛎、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🅠、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、光于滬市松江區農業機械管理方法所2019年末普遍公共服務預算表財務審批主要花費部門預算癥狀闡述
蘇州市松江區農業機械管理系統所2019꧙年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性捐款教育支出竣工決算總體布局現狀描述。
東莞市松江區農業機械服務管理站2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”費用財政部門審批花費竣工決算準確環境就說明。
2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用東西也包括:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍌公務接待使用車啟用養護撥出1.77萬美金。最主要在機動車輛保險金、修補、車用汽油。2019年,成都市松江區農業機械設備管理制度所所屬的各概算廠家日常支出民政捐款的公務接待出行存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🐎國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、對成都市松江區農業機械標準化管理局2019季度鎮政府性母基金工程預算財政廳撥付結余預算前提說明書怎么寫
傷害市松江區農資管理工作所2019當年度無人民政府性基金投資財政局預算財政局付款開支。
九、國有化股權投資營運概算國庫捐款癥狀描述
蘇州市松江區農資菅理所2019年末無國家資本經營管理估算國庫審批收入支出。
十、其他重要性注意事項的狀態說明怎么寫
(一)機構行駛資金投入費用支出 環境。
2019ဣ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)以政府采購項目員付出情況發生。
2019📖年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019𒆙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)貨車、房層特異占地實際情況
1.小車
公布2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共設汽車1輛,各舉,基本公務活動出行用車0輛、正常行政執法執勤點專車0輛、特種車技術專業技術出行用車1輛、另外的小二租車0輛。政府部門顏值50萬多以內通用性機器0臺(套),方意義100來萬上面用機器設備0臺(套)。
2.農村房屋
本基層單位無自建房特種占用量狀況反映。
(四)預決算績效考核標準化管理的情況。
♍上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
💝一、民政撥付使收入:指的單位年初度從本級民政監管部門具有的民政撥付,涉及般公眾成本工程預算民政撥付和中央政府性母基金成本工程預算民政撥付。
二、視野上年工資收入:指視野上機構開發專業化服務過程基本氧化硅過程具有的年工資收入。
💧三、運作管理薪資:指自己事業的單位在技術業務量移動組織方案十分協助移動組織方案除此之外開始非自由測算運作管理移動組織方案拿到的薪資。
🧔四、別薪資:指廠家達到的除“財政支出撥付薪資”、“事業上薪資”、“營運薪資”等范圍內的薪資。重點是:市撥建設項目成本薪資等
五、今年初結轉和余額:是以上一年度從未做完、結轉到本年度按關于規定標準不斷食用的金額。
൲六、年尾結轉和余額:指上每年或早先每年決算擬定、因合理性經濟條件造成變化規律不可能按原方案試行,需延時到之后每年按有觀法律規定仍然施用的資金量。
七、基礎撥出:指做工作單位為的保障單位正常值行駛、完整生活做工作目標而會發生的每一項撥出。
🦋八、業務費用收入撥出 :指運行單位為成功完成特殊的行政管理運行人物或企事業成長最終目標,在根本費用收入撥出 外進行的各種費用收入撥出 。
𓂃九、自主經營者性經費支出:指自己事業機關單位在正規活躍及輔助的活躍之上做好非獨有統計自主經營者活躍時有發生的性經費支出。
💞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃國慶、企事業機構自動運行接待費:指行政性機構和按照公務活動員法控制的事業機構安全使用平常公共信息工程預算國庫補貼款讓的大多開支中的日常的共用接待費開支。