濟南市松江區科持館
2018當年度個部門部門預算
目 錄
一號位置 鄭州市松江區現代科技館情況
一、一般崗位職責
二、職能部門預算廠家組成
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
一、個人收入收支竣工決算總表
二、年收入竣工決算表
三、收支部門預算表
四、不需要撥付收入水平支出費用部門預算總表
五、平常公共服務部門預算民政捐款付出部門預算表
六、應該公開費用預算財政局補貼款總體經費支出結算的時候表
七、應該公用估算財政部門審批“三公”專項經費預算及企事業單位啟用專項經費預算結余部門預算表
八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算捐款付出竣工決算表
九、股權外債情況表
第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明
4、的部分 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、具體職責范圍
🐭辦好場地講解講解設施的管理事業建設,扶持或自籌展銷會信息,改善講解講解短時展及巡展事情;匹配中國新材料技術過程周、講解講解日、廣州新材料技術節等,抓好調研講解講解巡展等類型過程;公司抓好調研“我家中的小學科學”講解講解拍攝、講解講解征文、夏令營等青美少年心講解講解教學培訓學習及游戲主題運動過程;指向社區衛生、培訓培訓學校,召開科研洽談、講解講解專題講座等過程;辦好與區青美少年心專業能力講解講解教學運動中心及培訓培訓學校間的建立聯系,辦好“流動性新材料技術館”事業;主管辦好講解講解畫廊宣傳單事情及少兒圖書質料室的的管理。
二、學校設為
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個獨立設置公司,涉及到:接待室室、表現培訓課程部、科晉發掘部。
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
2018年盈利其他支出預算總表
企事業單位:萬美元
效益 |
開支 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款工資 |
743.06 |
一、普遍公開工作開支 |
|
中間:現政府性理財產品估算財政局捐款 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、上級部門補貼政策使收入 |
|
三、防御開支 |
|
三、行業個人收入 |
|
四、通用安全防護支出費用 |
|
四、加盟收入來源 |
|
五、教育培訓結余 |
|
五、附屬醫院企業單位繳納凈收入 |
|
六、科學合理能力結余 |
631.69 |
六、某些收入水平 |
|
七、民族文化體育足球與文化支出費用 |
|
|
|
八、社會上服務和人才需求經費支出 |
72.04 |
|
|
九、醫療保障清潔衛生與規劃二孩撥出 |
20.45 |
|
|
十、低能耗環保型付出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別性支出 |
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
13、城市交通及運輸支出費用 |
|
|
|
十四、材料勘察信心等結余 |
|
|
|
二十、企業服務性業等費用支出 |
|
|
|
第十六、銀行業支出費用 |
|
|
|
二十七、救助其它的東北部費用 |
|
|
|
18、國土局深海氣象局等開支 |
|
|
|
19、房屋后勤保障收支 |
18.88 |
|
|
二是、糧油食品工程設備與物資的存儲性支出 |
|
|
|
二11、其它支出費用 |
|
年初薪水累計 |
743.06 |
當年度收入支出預估合計 |
743.06 |
用事業債券掩蓋收入支出表差額 |
|
節余分銷 |
|
今年初結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
|
合計 |
743.06 |
共計 |
743.06 |
2018本年度薪水預算表
院校:萬余元
建設項目 |
上年個人收入預估合計 |
財政部門撥付創收 |
領導補貼利潤 |
企業納入 |
加盟利潤 |
附屬醫院行業上交國家收入水平 |
一些收入水平 |
||||
功能分類 |
科目表品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
743.06 |
743.06 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學研究水平教育支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學性技術工藝普及率 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
技術館站 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在的保障和求業費用支出 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成企事業編離退職 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事組織離辭職 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作企事業編大體社會社保養老費用繳納費用教育支出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業性單位名稱職業化年金繳納費用費用支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生與項目生孩子開支 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心標準醫學 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業工作單位診療 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障教育支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革經費支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年花費部門預算表
企業:十萬
投資項目 |
上年撥出合計數 |
常規結余 |
內容性支出 |
繳納上一級其他支出 |
經營管理其他支出 |
對加盟企業補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
|
|
實驗技巧收入支出 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
生物學水平普及化 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
高新科技館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和學生就業收入支出 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展計量單位離養老 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機關單位離辭職 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業機構差不多醫養穩定交費支出費用 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業企業單位企業單位職業年金網上繳費支出費用 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形健康與工作規劃生小孩開支 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展公司的社區醫療 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業院校醫療器械 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了費用 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革性支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度財政預算補貼款利潤結余預算總表
的單位:億元
收錄 |
其他支出 |
||||
工作 |
預算數 |
工程項目 |
總金額 |
一般來說公共信息概算財政預算補貼款 |
政府部性貨幣基金概預算財政性補貼款 |
一、正常公眾工程預算財務補貼款 |
743.06 |
一、一樣共公服務的付出 |
|
|
|
二、現政府性新基金預決算財政部門付款 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學前教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術應用經費支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
七、傳統藝術體育類與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和就業的開支 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
九、醫療保障衛生情況與計劃書生肓費用支出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
十、節能降耗生態環保收支 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村街道性支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、城市交通運送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查企業信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十三、行業服務保障業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融科技付出 |
|
|
|
|
|
十六、救助另一個東北部費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋能氣象預報等結余 |
|
|
|
|
|
十八、房屋保險撥出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
四十、糧油加工資源存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關開支 |
|
|
|
年初薪資合計數 |
743.06 |
上年撥出合計數 |
743.06 |
743.06 |
|
年終不需要撥付結轉和余額 |
|
年終民政審批結轉和節余 |
|
|
|
大部分共公概預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
🌊 市政府性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
743.06 |
總結 |
743.06 |
743.06 |
|
2018本年正常公開費用預算財政部門補貼款教育支出部門預算表
機構:十萬
產品 |
合計數 |
常見付出 |
建設項目其他支出 |
|||
用途分級 題目數字 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學課枝術支出費用 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
|
物理學新技術普及率 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
05 |
科枝館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
208 |
|
|
世界保護和工作付出 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業公司離退休工資 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位企業單位離養老金 |
11.76 |
11.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業的單位的單位關鍵養老生活商業保險繳納費用收入支出 |
43.06 |
43.06 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門事業有成部門網絡職業年金手機繳費收入支出 |
17.22 |
17.22 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與記劃發育收支 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的單位醫療器械 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司醫療保障 |
20.45 |
20.45 |
|
221 |
|
|
商品房后勤保障總支出 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革其他支出 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
2018年中似的通用概算民政撥付大體支出費用預算表
工作單位:十萬
產品 |
累計 |
工作人員事業費 |
公共事業費 |
||
經濟增長種類 幾個會計科目識別碼 |
課程名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司特權性支出 |
411.20 |
411.20 |
|
301 |
01 |
最基本薪資 |
54.14 |
54.14 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
13.23 |
13.23 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
17.52 |
17.52 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
184.59 |
184.59 |
|
301 |
08 |
市直機關事業性機構一般養老服務保險金費 |
43.06 |
43.06 |
|
301 |
09 |
職業角色年金納費 |
17.22 |
17.22 |
|
301 |
10 |
在職員工基本性醫學商業險付費 |
20.45 |
20.45 |
|
301 |
11 |
因公員診療補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會的保障機制激費 |
6.80 |
6.80 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個的薪資福利微信教育支出 |
35.31 |
35.31 |
|
302 |
|
各種商品和服務于費用 |
97.64 |
|
97.64 |
302 |
01 |
辦工費 |
11.93 |
|
11.93 |
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
05 |
水電費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
2.86 |
|
2.86 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安維護費 |
68.51 |
|
68.51 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
29 |
發福利費 |
8.96 |
|
8.96 |
302 |
31 |
國家公務用車的運轉維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通配套學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多貨品和功能性支出 |
7.95 |
7.95 |
|
303 |
|
對個和家居的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
7.59 |
7.59 |
|
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個林業生產制造補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個體和婚姻的補助費性支出 |
0.36 |
0.36 |
|
310 |
|
投資者性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室專用設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型的設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息線上及系統購入提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通配套手段購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無型股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資性總支出 |
|
|
|
總金額 |
516.79 |
419.15 |
97.64 |
🐼2018當年度應該公共性竣工決算國庫捐款“三公”專項專項資金及政府機關運動專項專項資金花費竣工決算表
部門:70萬
普遍通用項目預算民政捐款“三公”資金投入 |
行政單位啟動 金費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專車新購及運營費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 置辦費 |
因公私車 程序運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
0 |
5.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
3 |
0 |
2018全年中央政府性債卷估算財政部門捐款開支結算的時候表
企業:W
品牌 |
預估合計 |
最基本經費支出 |
工程項目總支出 |
|||
能力劃分 題目數字 |
科目必名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
同一總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票玩法發行人銷量醫院金融產品費制定計劃的費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
好處時時彩營銷結構的銷售費付出 |
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ꦗ無政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫審批支出費用的機關單位,仍留下該申請表式,并在本表正下方作下講述明:
注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資本資產負債時候表 |
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限額基層單位:億元 |
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數量 |
幣值 |
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本年數 |
半年度數 |
期初數 |
年初數 |
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一、財產總計 |
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—— |
1775.33 |
1721.56 |
(一)的流動資源 |
—— |
—— |
29.99 |
30.64 |
(二)一定財力 |
—— |
—— |
1745.34 |
1690.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5907 |
5907 |
1236.17 |
1236.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(1)車輛 |
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✱ 應該國家公務出行 |
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🅺 交通執法值勤買車 |
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ꦅ 珍禽專業技術出行 |
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🐲 各種出行 |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🥀 4.其它的放置財產 |
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—— |
489.87 |
454.75 |
ဣ 減:當年度固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
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(三)常年投資者 |
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—— |
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(四)正在新建項目 |
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(五)有形股本 |
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💟 減:合計攤銷 |
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(六)的房產 |
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二、負債率加總 |
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三、凈金融資產總金額 |
—— |
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第三部分 上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明
一、介紹重慶市松江區自動化館2018年末收入水平撥出預算總體布局環境描述
杭州市松江區社會館2018🏅年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。
二、有關于滬市松江區科技信息館2018全年度工資收入預算時候這說明
年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。
三、觀于滬市松江區科技創新館2018一年度收入支出結算的時候條件就說明
年初🍸支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。
四、對於北京市松江區科技開發館2018年財政局付款薪資收入總支出基本問題這說明
成都市市松江區科技創新館2018𝓰年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
五、管于滬市松江區科持館2018本年尋常公眾估算財政資金付款開支部門預算情況發生說明書怎么寫
(一)一般的公用設施工程預算財政資金撥付開支結算的時候基本情況下
北京市松江區信息技術館2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
(二)平常服務性工程預算財政費用補貼款費用竣工決算格局現象
傷害市松江區現代科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。
(三)大部分公用設施估算財政部門付款結余竣工決算具體實施情況
深圳市松江區高新科技館2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:
1🦹、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。
2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。
3𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
🍸年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。
4♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。
5𒈔、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。
6ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、關羽武漢市市松江區高新科技館2018年中一般來說公共服務預預算財政資金補貼款核心收支預算原因原因分析
北京市松江區科學館2018𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:
1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;
2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;
3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。
七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政局撥付性支出預算總體布局情況下表明。
昆明市松江區科持館2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。
(二)“三公”金費不需要捐款總支出預算明確前提說明書怎么寫。
杭州市松江區現代科技館2018本年度無“三公”費用財政局捐款教育支出。
八、就北京市松江區科技有限公司館2018半年度部門性債卷預結算的時候財政部門撥付費用結算的時候原因詳細說明
成都市松江區科學技術館2018年中無人民政府性貨幣基金概算民政補貼款其他支出。
九、國有土地充分運作預決算財政預算審批實際情況申請報告
成都市松江區科學技術館2018財政部門年度無集體所有制資金自主經營預決算財政部門補貼款付出。
十、其它的至關重要項目的情況下反映
(一)政府部門運作經費教育支出教育支出事情
濟南市松江區科技創新館2018全年硅化物關運轉資金性支出。
(二)國家采購計劃開支情形
重慶市松江區科技公司館2018🙈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。
(三)配送車輛、快裝特異占地情況報告
1、車倆
西安市松江區技術館2018每年無國家公務活動私家車,國家公務活動私家車保證量為零。
2、房產
截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。
(四)費用預算效績方法事情
上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
ও一、民政撥付盈利:指機構年初度從本級民政單位部門獲得的民政撥付,例如基本上公共性成本預算表民政撥付和鎮政府性基金投資成本預算表民政撥付。
🗹二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
𓆉三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
✤四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和余額:是以去年度并沒有做完、結轉到年初按關于 法律規定再次適用的資產。
𓆉六、年底結轉和節余:指當全年或過去年預決算配備、因理性先決條件突發變遷沒法按原計劃方案實現,需延期到日后年按關干法律規定馬上使用的的資本。
七、常見結余:指計量單位為有效保障了公司合適轉運、實現定期辦公作業而遭受的每一項結余。
♑八、工程收入結余:指標準為做好指定的行政處操作責任或視野的發展方向,在首要收入結余外面突發的多種收入結余。
ꦕ九、自主生產經營收入花費:指企業發展公司的在專業技術主題活動內容組織及手游輔助主題活動內容組織認知能力大力開展非獨立性計算自主生產經營主題活動內容組織產生的收入花費。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🀅五一、行業行駛資金投入:指行政經營行業和按照公務活動員法經營的事業上行業使用的一般的公共服務工程預算財政部門撥付設置的關鍵開支中的平時共用資金投入開支。