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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 發布消息時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區病毒預防措施掌控主

2019月度結算的時候

 


目  錄

 

第一次位置 北京市松江區病癥防把控咨詢中心慨況

一、常見主要職責

二、貸款機構裝置

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、純收入花費部門預算總表

二、收益結算的時候表

三、費用竣工決算表

四、財政資金撥付使收入總支出竣工決算總表

五、尋常公共性工程預算財政局付款撥出結算的時候表

六、幾乎上公用設施費用財政資金審批幾乎收支部門預算表

七、似的共公預算表不需要撥付“三公”專項資金及企事業單位啟用專項資金結余部門預算表

八、政府辦公室性新基金工程預算財政部門撥付付出部門預算表

九、資源負債率問題表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第六地方 動詞說明


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、重要權責

1、疾病癥狀預放與管理。

  2、故事報告公共信息環保故事應急處治處治。

  3、病疫情檢測結果及穩定涉及到的情況資訊維護。

  4、綠色健康安全重要因素監測方案與調查。

  5、實驗報告室檢查測量解析與品價。

  6、身體建康教育宣傳培訓與身體建康推動。

  7、水平管理方法與APP理論研究建議。

 二、組織 設置成

🗹根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019年終收益收入支出預算總表

基層單位:萬塊

個人收入

花費

頂目

竣工決算數

投資項目

部門預算數

一、一般的公用設施決算財政資金付款個人收入

6592.89

一、常見公益性貼心服務費用支出

 

二、政府機構性新基金決算財政資金審批工資

 

二、外交政策費用支出

 

三、上家補助費收入來源

499.21

三、民防收入支出

 

四、事業發展純收入

46.74

四、公用設施防護收支

 

五、銷售收入水平

 

五、的教育花費

20.00

六、附屬計量單位繳納個人收入

 

六、小學科學科技經費支出

 

七、一些薪資

 

七、文化知識度假旅行體育類與傳媒廣告付出

 

 

 

八、社會的擔保和人才需求付出

627.42

 

 

九、衛生防疫綠色收入支出

6233.12

 

 

十、節能低能耗低能耗花費

 

 

 

11、城鄉經濟居委會結余

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

13、城市交通搬家付出

 

 

 

十四、網絡資源堪探內容等結余

 

 

 

第十、商業地產服務的業等費用

 

 

 

第十五、互聯網金融教育支出

 

 

 

十二、支助某些國家費用支出

 

 

 

18、當然產品大海氣象局等性支出

 

 

 

十八、房產保駕護航付出

166.27

 

 

20、糧油食品應急物資儲備量付出

 

 

 

二11、災害性生物防治及緊急救援管控費用支出

 

 

 

二十三、別的收支

 

本年度薪資自動求和

7138.84

年初結余合計數

7046.81

用自己事業理財產品挽回出入差額

 

余額安排

 

月初結轉和余額

252.48

年尾結轉和余額

344.51

累計

7391.32

共計

7391.32


2019本年度盈利部門預算表

方:70萬

好項目

當年度凈收入累計

財政部門補貼款工資

上一級經濟補貼納入

工作純收入

企業經營收入來源

復屬的單位上交國家年收入

別的效益

功能分類
科目編碼

科目必名字

總金額

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

培養性支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

同一幼小銜接花費

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

相關學校教育支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 保護和擇業費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門行業企業離退居二線

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業廠家離退休年齡

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構事業有成的單位大致關于養老地產養老保費付費開支

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業有成企業單位就業年金手機繳費收支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間安全收入支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

共公衛生間

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

婦科疾病防范設定單位

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

通常共同食品衛生保障

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

大的公眾衛生防疫自查報告

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發慘案的公開安全衛生慘案緊急救援外理

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業企業醫藥

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業院校院校醫遼

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障費用支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房改制結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅個人住房公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標花費部門預算表

企事業單位:W

活動

本年度支出費用總金額

基礎其他支出

項目性支出

上交上一級撥出

營運結余

對所屬公司補貼教育支出

 

功能分類
科目編碼

題目簡稱

 
 

自動求和

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育輔導費用

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

別的文化教育性支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

某些文化藝術培訓總支出

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

市場保險和出去上班總支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業行業離退居二線

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業廠家離辭職

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企公務員企業企公務員大體社區養老安全繳納費用開支

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業的單位角色年金繳納費用收支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

的健康的健康教育支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公用食品衛生

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

腸道疾病治療操作結構

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

根本公益性干凈衛生服務培訓

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

關鍵通用衛生情況專業

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

的突發公共信息清潔衛生惡性案件應急預案處里

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門人事單位名稱醫院

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業組織組織醫遼

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障措施撥出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間改革創新結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中財政資金捐款薪水費用支出 部門預算總表

單位名稱:來萬

收錄

收支

內容

竣工決算數

大型項目

自動求和

通常公開預算表國庫審批

現政府性新基金預算表財政性捐款

一、基本上共同預決算國庫捐款

6592.89 

一、通常情況下貼心服務性貼心服務支出費用

 

 

 

二、政府辦公室性理財產品估算財政廳付款

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事收支

 

 

 

 

 

四、服務性的安全費用

 

 

 

 

 

五、教育學校結余

20 

20 

 

 

 

六、科學研究科技撥出

 

 

 

 

 

七、人文精神旅游行業教育與媒體付出

 

 

 

 

 

八、社會性有保障和大學生就業付出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、衛生情況營養費用

5786.33

5786.33

 

 

 

十、節能公司壞保其他支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區服務站支出費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十五、道路交通貨運花費

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘信息查詢等總支出

 

 

 

 

 

15、商業地產精準流通業等性支出

 

 

 

 

 

十五、金融服務費用

 

 

 

 

 

十八、救助的東南部教育支出

 

 

 

 

 

十七、自燃市場淺海氣象學等性支出

 

 

 

 

 

十八、往房維護收支

 166.27

 166.27

 

 

 

四十、糧油食品物質存量費用

 

 

 

 

 

二五一、傷害防治法及應激治理收入支出

 

 

 

 

 

二十三、一些費用支出

 

 

 

本年度純收入預估合計

6592.89 

上年收入支出自動求和

6600.02

6600.02

 

今年初財政部門付款結轉和節余

7.13 

月底民政捐款結轉和盈余

 

 

 

一、常見通用成本預算財務審批

7.13 

 

 

 

 

二、部門性母基金費用預算國庫捐款

 

 

 

 

 

累計

6600.02 

合計

 6600.02

 6600.02

 

 


2019本年度大部分服務性費用財政性審批其他支出預算表

行業:萬

頂目

總計

根本教育支出

建設項目收支

功能鍵定義

項目數字

會計科目稱呼

205

 

 

教育教學付出

20

 

20 

205

99

 

許多幼教開支

20

 

20

205

99

99

某個幼教花費

20

 

20

208

 

 

的社會維護和就業前景開支

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政訴訟工作計量單位離提前退休

627.42

627.42

 

208

05

02

事業發展公司離辭職

19.45

19.45

 

208

05 

05 

機構工作基層單位基本的社會養老商業保險激費收入支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

工商登記行業組織專職年金網上繳費結余

189.51

189.51

 

210

 

 

衛生間穩定經費支出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

通用安全

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

病癥防調控公司

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

核心公益性公共衛生貼心服務貼心服務

2

 

2

210

04 

09 

非常大公用設施衛生間專項整治

384.44

 

384.44

210

04 

10 

的突發公用安全致死案救急凈化處理

15

 

15

210

11

 

行政處事業基層單位基層單位診療

226.39

226.39

 

210

11 

02 

企事業機關單位診療

226.39

226.39

 

221

 

 

房產保駕護航其他支出

166.27

166.27

 

221

02

 

公房改制付出

166.27

166.27

 

221

02

01

個人住房北京公積金

166.27

166.27

 

預估合計

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019全年度常見公共性概算財政局審批最基本結余結算的時候表

  企業單位:萬的大寫

項目流程

總計

成員接待費

共用專項經費

社會經濟分為

項目商品代碼

專業科目名字

301

 

薪水福利金教育支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  大體薪水

550.69

550.69

 

301

02

  補助補助

98.37

98.37

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

146.60

146.60

 

301

07

  工作績效年終獎金

2163.25

2163.25

 

301

08

機關教育機關事業單位名稱教育機關事業單位名稱首要給養老穩定付款

418.46

418.46

 

301

09

網絡職業年金激費

189.51

189.51

 

301

10

機關人員基本性醫療服務保險金交款

226.39

226.39

 

301

11

公務接待員醫學經濟補貼繳納

 

 

 

301

12

另一中國社會基本保障激費

56.80

56.80

 

301

13

商品房住房基金

166.28

166.28

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  任何薪水社會福利付出

362.26

362.26

 

302

 

進口商品和的服務收入支出

400.41

 

400.41

302

01

  辦公室費

31.1

 

31.1

302

02

  印刷類費

2.42

 

2.42

302

03

  詢問費

2.93

 

2.93

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

4.26

 

4.26

302

06

  商業用電

78.33

 

78.33

302

07

  電力費

5.2

 

5.2

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管管理系統費

74.27

 

74.27

302

11

  出差費

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國旅游(境)價格

 

 

 

302

13

  維護(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

0.58

 

0.58

302

16

  學習費

0.82

 

0.82

302

17

  國家公務接代費

0.64

 

0.64

302

18

  常用原料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用的燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.58

 

0.58

302

27

  協助國際業務費

3.10

 

3.10

302

28

  商會經費預算

48.83

 

48.83

302

29

  福利金費

36.16

 

36.16

302

31

  因公租車使用定期維護費

19.47

 

19.47

302

39

  的交通管理預算

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及附帶花費

 

 

 

302

99

  另一商品種類和服務保障開支

54.34

 

54.34

303

 

對自己和家的津貼

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  日常補助金

2.45

2.45

 

303

07

  醫療保健費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎賞金

0.91

0.91

 

303

10

人個綠植基地分娩救濟款

 

 

 

303

99

  其他的對人個和家中的政府補貼

0.9

0.9

 

310

 

資本性總支出

20.02

 

20.02

310

02

  辦公裝修環保設備購買

10.51

 

10.51

310

03

  專業儀器采購

0.27

 

0.27

310

07

  數據數據網絡及PC軟件購買更換

9.24

 

9.24

310

13

  因公私家車購入

 

 

 

310

19

  另外交通管理軟件置辦

 

 

 

310

21

  歷史文物和展示品新購

 

 

 

310

22

  無形之中債務購買

 

 

 

310

99

  某個資源性開支

 

 

 

自動求和

4815.85

4395.42

420.43

 


2019半年度常見公益性不需要預算不需要審批“三公”接待費及市直機關操作接待費結余結算的時候表

廠家:萬美金

似的共公費用預算國庫審批“三公”經費預算

國家機關啟動

金費預算數

總計

因公回國

(境)費

因公出行購入及自動運行費

國家公務招待費

小計

公務接待專車

新購費

因公專車

正常運作費

概預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019年中區政府性貨幣基金結算的時候民政撥付花費結算的時候表

計量單位:多萬元

投資項目

總計

通常收支

品牌經費支出

職能等級分類

學科商品編碼

會計科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度基金資產負債癥狀表

 

 

收入額行業:萬多

 

次數

價值觀

期初數

年尾數

本年數

年尾數

一、資源總金額

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)流量財力

——

——

3008.96

3652.46

   (二)固定的資金

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

💮                2.通用性設施設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

🌄                     至少:(1)小轎車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

🍃                                 一半因公租車

 11

 11

 222.38

222.38

🥃                                 綜合執法巡邏出行用車

 

 

 

 

🐈                                 特類高技術高技術車輛

 

 

 

 

♊                                 另一私家車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

🍌               4.別的一定股本

——

——

 102.48

108.87

🔜        減:積累計提折舊及減值做好準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)不斷股本投資者

——

——

 

 

   (四)持久公司債券資金

——

——

 

 

   (五)新建過程中

——

——

 

 

   (六)隱約資金

——

——

 50.1

188.98

😼        減:合計攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)別資產投資

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈基金預估合計

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019年結算的時候具體情況講解

 

一、介紹成都市松江區消化道疾病杜絕管理核心2019全年度工資收入花費預算整體實際情況原因分析

廣州市松江區疾患防控掌控基地2019♒年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、針對成都松江區重大疾病治療調節基地2019全年度收入來源結算的時候狀態說明怎么寫

當年度🥀收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、相關武漢市市松江區常見疾病防控控住中心局2019年性支出結算的時候環境原因分析

本年度ꦜ支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、管于滬市松江區急病防治操控重心2019財政資金年度財政資金付款純收入結余綜合性前提這說明

南京市松江區問題應對管理公司2019🌠年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、關羽滬市松江區的疾病管理主措施管理主2019季度一般來說通用預竣工決算國庫補貼款費用支出 竣工決算實際情況代表

(一)正常公開預算表國庫捐款費用支出 結算的時候整體狀況

濟南市松江區疾病癥狀以防控制管理中心2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)基本公益性概預算財政局撥付結余部門預算的結構時候

成都市市松江區消化道疾病可以防止感染控住中心點2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)常見公益性項目預算財政廳捐款付出結算的時候基本原因

佛山市松江區腸道疾病和預防調節中心局2019༺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1🌳、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

ꦿ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🌃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

𝄹衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

﷽衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

ꦅ衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🀅衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

ꦐ衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關于幼兒園南京市松江區問題有效防范管控中央2019全年常見公共信息預竣工決算財政性捐款關鍵教育支出竣工決算狀況闡明

重慶市松江區消化道疾病防治控制管理中心2019༺年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1👍、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2൩、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費國庫審批結余結算的時候綜合性問題情況報告。

成都市松江區疾病癥狀防范調控心中2019൩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”預備費財政部門審批經費支出部門預算中應事情就說明。

2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

因公出行開機運行系統維護付出19.47億元。注意代替避免售后維修、避免保險服務、生物燃料費等。

2019年,武漢市松江區皮膚疾病防操作中心的花銷財政預算補貼款的公務接待私家車保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、對於鄭州市松江區病癥預放控制平臺2019年中以政府性基金投資預部門預算民政捐款總支出部門預算前提說明怎么寫

濟南市松江區常見疾病改善把控學校2019季度無以政府性母基金財政性預算財政性付款開支。

九、國有控股資產經營管理概算財政廳捐款現狀原因分析

南京市市松江區問題杜絕的監測中心的2019全年度無國有制資產投資經驗工程預算財政費用審批費用。

十、相關至關重要細節的現象證明

(一)政府部門運作事業費收入支出環境

武漢市松江區病防控掌控中心點2019年硅酸關使用經費預算撥出。

(二)政府部門選購其他支出現狀

深圳市🌊松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)此車、住房獨特侵占環境

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核工作事情

ཧ上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💞一、財政局資金局廳廳付款利潤:指機關單位上一年度從本級財政局資金局廳廳崗位具有的財政局資金局廳廳付款,分為一樣公共性成本預算表財政局資金局廳廳付款和相關部門性理財產品成本預算表財政局資金局廳廳付款。

💙二、視野納入:指視野廠家發展專業的業務員生活下列不屬于輔佐生活有的納入。注意是:非同級國庫撥付納入等

🔯三、自主經營管理薪資工資:指工作公司的在職業 工作工作簡述協助工作除此之外組織開展非獨力計算自主經營管理工作得到的薪資工資。

四、另外的利潤:指機構爭取的除“財政部門捐款利潤”、“行業利潤”、“運作利潤”等之外的利潤。

💖五、期初結轉和盈余:就是指上一年度暫時無法達到、結轉到本年度按有關的信息規定標準以后操作的項目資金。

💙六、歲末結轉和節余:指年初度或已前當全年決算布置、因客觀性的因素會發生變換無法按原半年度計劃施行,需延后到后期當全年按有關的法律法規持續便用的的資金。

😼七、最基本收入結余:指機關單位為保險組織 正常情況機器運行、成功完成日常性業務釣魚任務而產生的數據來收入結余。

꧅八、的項目付出:指公司的為成功完成相關的行政部門工作上世界任務或事業上發展前景目的,在差不多付出除此之外發現的哪項付出。

♛九、經驗開支費用:指事業有成組織在專業課程運動及輔助工具運動之下開展調研非獨自成本核算經驗運動出現的開支費用。

ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🏅國慶、部門操作經費預算結余:指行政處公司的和圖案填充公務接待員法管理制度的人事公司的采用常見上共公預決算民政撥付科學安排的常見結余中的守則公共經費預算結余結余。

 

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