(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018一年度監管部門預算
目 錄
最局部 武漢市松江區衛生情況和準備生孕常務編委會監管所情況
一、通常職能作用
二、部門結算的時候組織包括
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、收入水平花費結算的時候總表
二、納入預算表
三、撥出預算表
四、財政性支出捐款收入水平性支出部門預算總表
五、似的公眾概算不需要撥付撥出結算的時候表
六、似的公益性工程預算國庫付款一般開支結算的時候表
七、一樣 通用概算國庫撥付“三公”金費及行政單位正常運行金費收支竣工決算表
八、地方政府性貨幣基金項目預算財務補貼款支出費用結算的時候表
九、凈資產債務環境表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
四、環節 專有名詞表示
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、最主要職責范圍
⛦杭州市松江區安全學輔導和打算懷孕委會會輔導所是松江區安全學輔導和打算懷孕委會會所屬單位的行政性稽查監控功能系統,重要需承擔本區公用安全學輔導、醫療機構安全學輔導和打算懷孕稽查監控功能輔導等責職,納為圖案填充國家事業單位法管理工作區間。重要責職有以下幾點:
🦩1.加強作風建設執行力發展中國家和本地、本區清潔清潔和打算二孩工作任務任務的法條、法律、機制、和路線、政策措施,機構施實本區行政管理區域劃分內清潔清潔和打算二孩監察工作任務任務規化和全年打算,執行響應的工作任務任務機制和規定。
💖2.受成都市松江區清潔環衛和規劃孕育理事會會委托人,從嚴對本區交叉感疾病治理、中小學清潔環衛、居住可飲拿水與營養有關的產品的、區域環境清潔環衛、放射學清潔環衛的犯法刑案實現嚴查。
🥃3.受昆明市松江區清潔和行動計劃計生理事會會申請,予以對本區醫用服務保健從業、清潔技藝人士、醫用服務保健專向技藝與質的安全、采供血的犯罪該案件施行整治;承當醫用服務保健交通事故、醫護人員產生糾紛行政機關治理 的重要本職工作。
ౠ4.受東莞市松江區安全和準備生孩管委會會委托代理,需添加本區重要運動的安全監查保險辦公中;需添加本產業園區內易傳疾病、的生活品飲水、公用活動場所、射線、培訓機構及良好相關的好產品等突發事件真相公用安全事件真相的監查管理方法、應對正確處理和作用鑒定辦公中。
ღ5.受鄭州市松江區可靠衛生學監督學控制和預計計劃生育政策常務理事會委托人,負擔本區可靠衛生學監督學控制和行政機關審核的活動和可靠衛生學監督學控制備案接入流程活動的可靠衛生學監督學控制新枝術審核、建成活動的避免性可靠衛生學監督學控制新枝術審核、或商品可靠廠家規格備案接入流程的每天的控制操作。
💯6.支付本住宅區通用環保、醫療管理環保進行執法監督的投述舉報信;執行程序發展中國家和市內、本區環保進行執法監督抽樣檢查、的檢測級任務。
✃7.組織化施工本區安全食品環保和設計怎么寫生二胎監管圖片數字短信化系統規劃,負責本區安全食品環保和設計怎么寫生二胎監管圖片短信抽取統計顯示、探討采取、匯報和頒布,同時相關部門圖片短信開放本職業務;負責本區安全食品環保和設計怎么寫生二胎專項方案專項行動、安全食品環保和設計怎么寫生二胎規律、相關法律法規是宣傳文化教育本職業務。
8.對本區各鎮、街道辦事處清潔督導檢查協管工作去業務范圍輔導、督導檢查。
9.受滬市松江區衛生防疫和預計養育理事會會委托代理,負責本區打擊網絡謠言“兩非”操作。
10.協辦南京市松江區安全和計劃書生孩理事會會交辦的另一細節。
二、貸款機構設計
🌠根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
按關與規程裝置紀檢督察企業。
👍 受鄭州市松江區清潔衛生督促和進度表生二胎促進會會信賴,鄭州市松江區醫療保健意外治理 會議室室選在鄭州市松江區清潔衛生督促和進度表生二胎促進會會督促所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018第四季度預算表
2018年終創收教育支出部門預算總表
工作單位:萬美元
工資 |
教育支出 |
||
頂目 |
預算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、財政廳補貼款凈收入 |
2777.81 |
一、普遍公用設施功能收入支出 |
|
其中的:政府機構性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳付款 |
|
二、外交史撥出 |
|
二、上司補帖盈利 |
|
三、航空航天費用 |
|
三、創業純收入 |
|
四、服務性安全的性支出 |
|
四、合作經營收入水平 |
|
五、學校性支出 |
4.90 |
五、其他計量單位上交利潤 |
|
六、科學學技術總支出 |
|
六、其它盈利 |
2.50 |
七、文明休育與文化傳媒付出 |
|
|
|
八、社會中質量保障和畢業生就業總支出 |
241.13 |
|
|
九、醫療管理干凈與方案懷孕性支出 |
2060.46 |
|
|
十、節能綠色環保綠色環保總支出 |
|
|
|
十一月、城鎮街道付出 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十四、鐵路交通車輛運輸撥出 |
|
|
|
十四、物資勘查消息等撥出 |
|
|
|
15、房地產業服務保障業等支出費用 |
|
|
|
十五、金融經濟總支出 |
|
|
|
二十七、捐助任何地域花費 |
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣候等教育支出 |
|
|
|
第十九、房產保障機制花費 |
435.97 |
|
|
二十二、油糧東西自給率付出 |
|
|
|
二五一、任何支出費用 |
|
年初薪水總計 |
2780.31 |
年初總支出總計 |
2742.46 |
用事業單位理財產品補救開支差額 |
|
余額安排 |
|
今年初結轉和余額 |
139.48 |
半年度結轉和余額 |
177.33 |
總額 |
2919.79 |
總結 |
2919.79 |
2018季度薪水竣工決算表
院校:萬
大型項目 |
本年度創收總計 |
財政資金補貼款純收入 |
上司津貼年收入 |
企事業收入水平 |
銷售經營純收入 |
加盟公司上交個人收入 |
某個使收入 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
教育培訓花費 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教肓結余 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的學前教育支出費用 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在后勤保障和就業問題教育支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作部門離提前退休 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的行政事務組織離退休之 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位工作計量單位基本性社會養老穩妥穩妥繳納教育支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業人事企業工作年金交費花費 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理和打算養育撥出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
環境衛生監控功能企業 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
突發行為的公共服務衛生行為應急指揮加工 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門衛生事業機關單位整形 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟方醫療服務 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房確保費用支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼金 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018每年開支預算表
組織:十萬
工程項目 |
上年支出費用累計數 |
常見結余 |
的項目收入支出 |
繳納領導收支 |
銷售教育支出 |
對付屬工作單位津貼性支出 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學費用支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外教育培訓性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教導付出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在基本保障和專業教育教育支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成院校離退休工資 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的行政事務政府部門離養老 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業的單位衛生事業的單位大體養老服務安全繳納費用總支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業政府部門政府部門的職業年金交費性支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生管理和籌劃生肓性支出 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
衛生督促督促設備 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發服務性衛生防疫的事件應激治理 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上機關單位醫療設備 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門公司的醫療保障 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制教育支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制收入支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補助費 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018年度目標財政性審批創收花費結算的時候總表
企事業單位:萬元左右
盈利 |
教育支出 |
||||
好項目 |
預算數 |
樓盤 |
累計數 |
基本上公共服務決算財政支出付款 |
政府性性債卷決算民政補貼款 |
一、基本上公用設施估算財政廳撥付 |
2777.81 |
一、似的公共保障保障結余 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金預算表財政部門撥付 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用應急開支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接付出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、小學科學技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化球場與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的有效保障和大學生就業費用支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫用環保與計劃方案生小孩性支出 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、環保健康環保健康總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設平臺結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、流量配送結余 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘測訊息等總支出 |
|
|
|
|
|
15、商務服務于業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助同一地方總支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋能景象等收支 |
|
|
|
|
|
19、公寓房維護收入支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
二十五、糧油加工東西收儲付出 |
|
|
|
|
|
二11、別撥出 |
|
|
|
上年納入總計 |
2777.81 |
年初收支總計 |
2729.05 |
2729.05 |
|
年末財政局捐款結轉和節余 |
17.53 |
月底財政支出補貼款結轉和余額 |
66.29 |
66.29 |
|
平常公益性項目預算財政性撥付 |
17.53 |
|
|
|
|
市政府性基金投資預算表財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2795.34 |
總結 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018年度目標常見公共服務工程預算財政資金審批收入支出結算的時候表
行業:千元
項目 |
加總 |
總體結余 |
創業項目費用支出 |
|||
功效分類整理 題目編寫代碼 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓費用 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
某些幼教撥出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
同一幼教總支出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
中國社會維護和人才需求收入支出 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業企業企業離退休年齡 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政性標準離辭職 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成機構基本性關于養老地產個人養老保險公司繳付教育支出 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業標準職業年金網上繳費費用支出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況和計劃方案生二胎花費 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
環衛輔導學校 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
突然發生公眾食品衛生時間應及加工處理 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
行政事務工作政府部門醫藥 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處計量單位醫治 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
居住房有效保障了其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
全款買房貼補 |
237.39 |
237.39 |
|
合計數 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018一年度應該共同成本預算財務補貼款大體撥出結算的時候表
企事業單位:萬美金
項目 |
總金額 |
工作員勞務費 |
公供事業費 |
||
社會經濟分為 課目打碼 |
會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資發福利結余 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
基本的工資收入 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
|
|
|
301 |
08 |
危險機關企事業企企業差不多社會養老商業保險金 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳付 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
工人常見醫院保險費用交款 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某些世界 確保付費 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別基本福利待遇待遇結余 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務教育支出 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
打印費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
咨訊費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
流程費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
電力費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主維護費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
交通費 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
使用費費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
公務活動接持費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
專門的素材費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
福利福利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
公務接待私車開機運行服務器維護費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其它的城市交通預算 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及增添成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它各種商品和產品其他支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對本人和家長的補貼費 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
自己漁業生產方式補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它個體戶和普通家庭的補貼金撥出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
投資者性收支 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
辦公區設備折舊費 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
專門用儀器采購 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
資料系統及系統購買版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的鐵路交通器具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資源性總支出 |
|
|
|
合計數 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
🎶2018當年度一半公共信息財政廳預算財政廳補貼款“三公”專項資金及工商登記作業專項資金其他支出預算表
企業:萬塊
大部分公共性概預算國庫撥付“三公”經費預算 |
工商登記電腦運行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行用車采購及進行費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公私車 折舊費費 |
國家公務車輛 程序運行費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018每年現政府性債卷費用預算財政局捐款收支部門預算表
機構:余萬元
項目流程 |
合計數 |
首要付出 |
工程項目結余 |
|||
性能的分類 幾個會計科目編號規則 |
課程名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標股本流動負債癥狀表 |
||||
|
|
余額計量單位:來萬 |
||
|
使用量 |
使用價值 |
||
年末數 |
歲末數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、債務累計 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)變化凈資產 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)規定資金 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🦂 一樣公務活動出行用車 |
|
|
|
|
ꦉ 行政執法值崗專車 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
꧒ 特類正規新技術買車 |
|
|
|
|
🔴 別的使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
✅ 4.其余特定債務 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
🐼 減:累記折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
😼 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個財力 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、并于佛山市松江區健康和年度計劃生肓常務促進會行政監督所2018當年度收錄收入支出結算的時候總體性條件描述
天津市松江區衛生間和預計生二胎聯合會會督察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🍰工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、關于幼兒園滬市松江區安全和記劃生孩子常務聯合會行政監督所2018當年度薪資收入預算情況下解釋
年初🍬收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、關干昆明市松江區安全和計劃表生孩子理事會會監查所2018半年度總支出竣工決算現象描述
上年🧸支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、并于西安市松江區環境衛生和準備生肓理事會會輔導所2018每年財政局補貼款純收入經費支出整體條件就說明
佛山市松江區公共衛生和籌劃二孩理事會會督察所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🐽工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、對于佛山市松江區安全和準備發育促進會會監察所2018每年正常公共服務預結算的時候財政廳審批收入支出結算的時候實際情況詳細說明
(一)般公眾財政預算預算財政預算審批付出預算綜合性的情況
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🐷主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)般共同財務預算財務補貼款其他支出竣工決算框架情況發生
༺上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)通常情況發生公用財政預算預算財政預算捐款撥出預算詳細情況發生
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:ꦜ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1🉐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🌳主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🎃退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8꧋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
꧂上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1꧒、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2🍨、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
𒆙七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財務撥付付出竣工決算總體目標條件說明怎么寫。
▨上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”預備費財政部門付款總支出結算的時候具體情況下情況下表示。
2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
🐎因公私家車工作保養費用15.14萬。通常采用衛生間監察檢測、督查通知工作中所需要公務接待專用車燃劑、處理費、過站進入費、保險行業費及處理大保養等收入支出。2018年,東莞市松江區安全衛生和工作方案計劃生育工作理事會會遠程監控所隸屬各工程預算工作單位開銷財政性審批的因公車輛使用保要量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
🌌國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、集體所有制資產管理企業經營不需要預算不需要付款情況報告介紹
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其它的最重要事由的情形證明
(一)企事業單位自動運行預備費花費情況
ღ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)區政府采買收入支出問題
꧟上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018ꦐ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)車倆、屋房特別霸占問題
1.小轎車
꧂截止期2018年12月31日,傷害市松江區衛生監控功能和工作計劃生殖常務分委會監控功能所利用的尋常因公出行的中,由區政府機關事情方法局統一標準產成品安全保障的尋常因公出行的為7輛。
2.住宅
蘇州市松江區衛生情況和記劃計劃生育工作理事會會監控功能所2018全年度無別墅特定侵占。
(四)預決算效績監管情況發生
鄭州市松江區清潔和年度計劃生二胎理事會會監督檢查所2018當年度項目估算業績考核考核處理工學院作展開具體環境有以下幾點:本方搭建了有以下幾點項目估算業績考核考核處理運轉規范:《天津市松江區食品衛生和方案養育理事會會輔導所項目估算處理依據》;運轉的制度工作方面健全完善業績考核考核總體目標制定、業績考核考核跟進和業績考核考核評估等。全步驟業績考核考核處理具體實施具體環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個ও,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♊一、不需要性局機構撥付個人收入:指機構年初度從本級不需要性局機構機構達成的不需要性局機構撥付,比如平常公開預決算不需要性局機構撥付和國家性股票基金預決算不需要性局機構撥付。
二、參公發展創收:指參公發展公司實施職業業務量話動基本外掛話動贏得的創收。
﷽三、運作工資:指創業單位名稱在專科金融業務過程基本氧化硅過程外面開始非經濟獨立賬務處理運作過程提供的工資。
♓四、許多利潤來源:指企業單位提供的除“財政性補貼款利潤來源”、“創業利潤來源”、“自主經營利潤來源”等其它的利潤來源。重要是:研究課題利潤來源等。
五、今年初結轉和盈余:是以當年度未能做完、結轉到年初按關與標準馬上施用的財政資金。
📖六、年底結轉和節余:指年初度或原先年決算組織、因主觀生活條件會出現的變化是無法按原行動計劃具體實施,需延遲時間到后后年按相關的英文法律規定持續食用的信貸資金。
✱七、總體收入其他支出:指醫院為后勤保障醫院很正常運作、搞定日常性工作上重任而再次發生的杜六房加盟總部的收入其他支出。
🐟八、項目流程結余:指事業有成單位為搞定既定的行政性事業有成計劃任務或事業有成成長計劃,在幾乎結余外面發現的每一項結余。
💝九、管理其他總支出:指事業上基層單位在專業技術過程及氧化硅過程之上積極開展非獨立自主記帳管理過程引發的其他總支出。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔜十一月、機構操作資金投入:指行政標準化管理行業和符合國家創業編制法標準化管理的創業行業安全使用普遍公眾項目預算財政局審批合理安排的大多結余中的每天公用設施資金投入結余。