成都市市松江區醫遼救護機構
2019季度結算的時候
目 錄
最地方 鄭州市松江區醫藥急診中央概述
一、大部分職權
二、裝置裝置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、收益收支預算總表
二、凈收入結算的時候表
三、教育支出部門預算表
四、財政預算撥付薪資教育支出預算總表
五、一般的公開工程預算財政資金審批性支出預算表
六、一般的公眾成本預算財政局撥付大致經費支出結算的時候表
七、大部分公益性費用預算財政局審批“三公”金費及機關單位電腦運行金費費用預算表
八、地方政府性投資基金概預算財政部門撥付收入支出預算表
九、財產過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第五位置 詞詮釋
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、重點職責
ꦐ 滬市松江區醫疔服務急診核心是滬市松江區清潔干凈和準備生肓理事會會直屬院校公益性清潔干凈事業有成院校其一。主耍負責全國院前醫疔服務急診供給、城市內重特大案件應急處置公益性的事件環境緊急搜救醫疔服務搜救或地方政府、當今社會團隊注重會議內容、超大型公開賽、災害活動方案環境醫疔服務急診保護作業。
二、設備軟件設置
1﷽、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2ಞ、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019當年度工資收入經費支出竣工決算總表
計量單位:萬
效益 |
其他支出 |
||
工程 |
部門預算數 |
建設項目 |
預算數 |
一、似的共同財政性預算財政性捐款薪水 |
6816.96 |
一、尋常公共售后服務售后服務撥出 |
|
二、政府辦公室性貨幣基金概算財政廳付款收錄 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、上司津貼工資收入 |
|
三、防御其他支出 |
|
四、參公創收 |
|
四、公用設施安全衛生費用支出 |
|
五、自主經營收錄 |
|
五、培訓費用支出 |
3.00 |
六、附帶機關單位繳納利潤 |
|
六、有效技術水平其他支出 |
|
七、其他純收入 |
|
七、文化知識文旅運動與傳煤收入支出 |
|
|
|
八、社會生活保駕護航和工作費用支出 |
379.82 |
|
|
九、環境衛生穩定開支 |
6330.3 |
|
|
十、節能降耗綠色收支 |
|
|
|
十一月、縣域居委性支出 |
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通出行運送性支出 |
|
|
|
十四、新信息勘查新信息等結余 |
|
|
|
第十、商業運作服務性業等撥出 |
|
|
|
第十五、銀行業費用 |
|
|
|
十二、支援的的地區花費 |
|
|
|
十七、物種多樣性資源海洋環境景象等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、房產擔保結余 |
103.84 |
|
|
三十、調味品工程物資存儲支出費用 |
|
|
|
二國慶、傷害生物防治及應急救援方法付出 |
|
|
|
二12、別的總支出 |
|
當年度使收入累計 |
6816.96 |
上年收入支出總計 |
6816.96 |
用事業上的基金、期貨、現貨、微盤填補結余差額 |
|
盈余分發 |
|
今年初結轉和余額 |
311.81 |
年初結轉和盈余 |
311.81 |
總結 |
7128.77 |
共計 |
7128.77 |
2019全年度收益結算的時候表
工作單位:余萬元
業務 |
年初使收入總金額 |
財政局補貼款年收入 |
領導補貼個人收入 |
企業純收入 |
加盟盈利 |
復屬方上交營收 |
某個工資 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培育開支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別文化教育總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個幼小銜接費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代安全保障和就業機會收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業心政府部門離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離退體 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業企業單位最基本頤養天年商業保險繳付收支 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業企業職業選擇年金手機繳費費用支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生身心健康性支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急管理急救組織 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟人事院校醫用 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展組織醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019每年性支出結算的時候表
的單位:萬
產品 |
當年度總支出加總 |
根本開支 |
品牌結余 |
上交上司付出 |
營業收支 |
對復屬公司經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育總支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一培訓開支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個幼教撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和就業創業付出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展廠家離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業機關單位離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心基層單位最基本關于養老地產養老商業保險網上繳費支出費用 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業院校衛生事業院校職業技能年金付款付出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫綠色健康性支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開健康 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應激診療企業 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展公司的醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企事業編醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保護付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年度目標財政支出費用補貼款效益支出費用結算的時候總表
廠家:萬美金
盈利 |
費用 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
工程 |
總金額 |
正常公用設施概算財政部門捐款 |
人民政府性股票基金預決算財政預算付款 |
一、一半共公概算財政部門審批 |
6816.96 |
一、常見政務服務保障服務保障花費 |
|
|
|
二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金審批 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性平安費用 |
|
|
|
|
|
五、教育學校收支 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、小學自然科學設備收入支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷旅游酒店體育類與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、生活服務保障和就業的收支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、安全衛生更健康經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節能降耗優質總支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設小區撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察新信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性保障業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援各種地段其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、必然的大自然資源海洋能氣候等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間得到保障教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、調味品工程物資存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防控及作為應急的管理系統支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些花費 |
|
|
|
當年度效益總金額 |
6816.96 |
上年結余總計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
月初財務撥付結轉和節余 |
311.81 |
年尾財政性付款結轉和余額 |
311.81 |
311.81 |
|
一、基本上通用決算財政部門付款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、當地政府性股權基金概預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
總金額 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019月度一樣 公益性項目預算民政撥付花費預算表
的單位:萬美金
新項目 |
總金額 |
幾乎其他支出 |
項目經費支出 |
|||
功能表幾大類 學科編寫代碼 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其它的教育教學花費 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
其余的教育支出費用 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
中國社會后勤保障和就業創業總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業單位考試名稱離退休年齡 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
機關公司事業上公司差不多頤養天年保費納費費用 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業公司的公司的職業類型年金手機繳費總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
公共衛生的健康總支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應及急救醫院 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政性事業有成公司醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門整形 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
住宅保護性支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革花費 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年中般公開部門預算財政局捐款關鍵支出費用部門預算表
組織:萬美金
創業項目 |
累計數 |
工作員預備費 |
通用勞務費 |
||
資金分類整理 課目數字 |
科目表明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水有福利開支 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
一般月工資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
行政院校工作院校關鍵頤養天年商業險交費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
的職業年金激費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
公司員工基本上醫院穩妥納費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個的社會有效保障網上繳費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公資最新福利其他支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務項目教育支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
水電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
旅差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
經濟費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
擴大會議費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
訓練費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級的成本費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
好處費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
因公車輛啟用維保費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
某個交行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它品牌和的服務其他支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對人和家人的補貼費 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個體戶農產品加工生產制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對人和家族的補貼申請書 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
股權投資性總支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公裝修產品采購 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
多功能設配新購 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息內容微信網絡及軟件置辦更新換代 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務接待車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
別路網平臺新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列方面品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資基金性費用 |
1.12 |
|
1.12 |
自動求和 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019月度大部分公共服務項目預算財政部門捐款“三公”專項資金及政府機關啟用專項資金花費預算表
的單位:萬美金
一般來說公用設施預算表民政補貼款“三公”經費支出 |
政府部門加載 費用竣工決算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
因公出行置辦及電腦運行費 |
因公接代費 |
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小計 |
公務接待租車 購置費費 |
國家公務公務車 自動運行費 |
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預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019年中政府辦公室性資金項目預算不需要補貼款收入支出部門預算表
院校:萬塊人民幣
好項目 |
預估合計 |
基本的總支出 |
投資項目撥出 |
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特點細分 科目必識別碼 |
課程和科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終金融資產外債具體記錄表 |
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大額行業:多萬元 |
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總數 |
意義 |
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年末數 |
年初數 |
年終數 |
年初數 |
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一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流chan基金 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)規定資本 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
♔ 2.通用型裝置(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
🌜 在這當中:(1)避免(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🧸 普遍公務接待車輛使用 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
ꦕ 衛生監督執法值勤車輛使用 |
|
|
|
|
𝓰 特種工藝專科系統私家車 |
|
|
|
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🧸 一些租車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
💯 4.的規定財力 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🌞 減:積攢計提折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長年股本投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久債卷投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣凈資產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🐷 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)其他的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、對於沈陽市松江區醫療設備搶救機構2019月度使收入花費部門預算總體經濟實際情況證明
昆明市松江區醫治應急中心站2019🐭年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、更多傷害市松江區醫療衛生搶救中2019每年納入預算條件表明
年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、相關天津市松江區社區醫療救治中央2019一年度費用竣工決算具體情況闡述
年初ꦬ支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、關干深圳市松江區整形搶救主2019月度財務審批收入水平開支綜合性現象描述
佛山市松江區醫療衛生急診中央2019𒊎年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、至于鄭州市松江區治療急診中心點2019財政局年度基本公眾預結算的時候財政局捐款性支出結算的時候現狀說明書
(一)普遍公眾預部門預算財政花費捐款花費部門預算總體性現象
西安市松江區醫治應急中心點2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)平常公用設施預算表財政性捐款性支出預算機構問題
沈陽市松江區醫用救治心中2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)通常狀況下通用工程預算財政性撥付費用支出 部門預算到底狀況
成都市松江區醫用急診咨詢中心2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1♛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5🌃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6𓆉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、有關傷害市松江區醫療保障應急主2019每年一半公用財政局預算財政局補貼款大多費用支出 結算的時候的情況證明
杭州市松江區醫療管理救護服務中心2019🍎年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、𝓀工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🌟商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、💖資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、觀于成都市松江區醫疔救援中心的2019年末應該公益性概預算財政付出補貼款“三公”專項經費付出部門預算事情說明書怎么寫
(一)“三公”費用財政資金付款花費預算綜合性情況發生說。
昆明市松江區醫療衛生救治中心站2019🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制💙”三公”勞務費的開銷范圍內。公務接待專車購入及程序運行維護費經費支出可以減少的重要愿意是堅持原則把控好”三公”金費的花銷范圍之內。公務接受接受費無收入支出。
(二)“三公”預備費財政資金撥付費用支出 竣工決算準確情況下詳細說明。
2019꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
൩公務活動車輛租賃行駛運營經費支出217.39萬美金。重點于急救車每天維修費服務器維護、網上購買保險服務、然油等。2019年,重慶市松江區醫藥救護平臺花銷民政捐款的公務接待買車保證量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、至于廣州市市松江區醫療設備應急中心站2019季度人民政府性股票基金概預算財政廳補貼款費用預算具體說明書
濟南市松江區醫療保障搶救重點2019年度目標無政府辦公室性基金投資項目預算財務補貼款花費。
九、國家股金融資本經營管理概算財政資金捐款的情況申請報告
滬市松江區醫用急診機構2019當年度無國家股資本投資開預決算民政審批結余。
十、某些重要性特別注意的現象證明
(一)部門運營經費費用支出 費用支出 事情
昆明市松江區醫學應急中央2019一年度硅酸關操作專項資金總支出。
(二)政府機構選購付出狀態
天津市松江區醫疔救治中央2019🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、自建房專項 暫用現象
濟南市松江區醫療服務救援中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用考核服務管理原因
杭州市松江區治療救護公司2019ꦕ年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🔯一、民政部門局支出補貼款利潤:指機關單位當全年度度從本級民政部門局支出行政部門提供的民政部門局支出補貼款,涵蓋基本公眾項目預決算民政部門局支出補貼款和政府部門性母基金項目預決算民政部門局支出補貼款。
二、工作性收益水平:指工作性公司的開展業務員專業課程業務員工作試述氧化硅工作認定的收益水平。
♐三、銷售經驗營收:指事業發展組織在職業 業務部運動下列不屬于捕助運動之余發展非獨立性測算銷售經驗運動獲取的營收。
🌳四、其他的年年工資薪資盈利:指機關單位達成的除“財政局補貼款年年工資薪資盈利”、“事業單位年年工資薪資盈利”、“營運年年工資薪資盈利”等或者的年年工資薪資盈利。
五、年終結轉和節余:是以上一年度無權完成任務、結轉到上年按管于法律法規延續運用的的資金。
﷽六、年尾結轉和節余:指本一月度度或曾經一月度概算確定、因客觀存在情況情況發展始終無法按原計劃表進行,需卡頓到然后一月度按有關的法規持續用到的現金。
七、基本性花費:指公司的為的保障學校正常值運行業務、完成任何每天業務任何而時有發生的每項花費。
꧅八、投資項目收入經費支出費用:指企創業單位為成功完成對應的財政工作的責任或創業的發展總體目標,在基礎收入經費支出費用認知能力引發的數據來收入經費支出費用。
九、開其他撥出:指事業性組織在正規行動及配套行動本身組織開展非獨有統計開行動情況的其他撥出。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🉐國慶、政府機關加載專項資金:指行政部門機構和參考公務活動員法工作管理的事業發展機構安全使用通常情況下公共服務預決算財務付款具體安排的大多資金教育支出中的日常性公用設施專項資金資金教育支出。