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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布信息日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區婦幼保健理療所

2019每年預算

 


目  錄

 

第1 個部分杭州市松江區婦幼保鍵所概貌

一、主耍職權

二、組織快速設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、創收收支竣工決算總表

二、利潤預算表

三、開支竣工決算表

四、財政開支補貼款收入水平開支部門預算總表

五、一般的公眾結算的時候財政性審批費用結算的時候表

六、主要上公共性費用預算財務撥付主要其他支出結算的時候表

七、通常情況共公項目預算國庫審批“三公”資金及單位行駛資金其他支出竣工決算表

八、區政府性資金概預算財政總支出審批總支出預算表

九、金融資產過負債的實際記錄表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第四個部門 詞釋疑


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、首要職責

ꦅ北京市松江區婦幼健康保鍵所責任全縣各診療安全衛生單位婦幼健康保鍵金融業務的指導和計劃怎么寫生小孩鼓勵觀察。

二、醫療人員編制成

𓆉只能根據這些職責權限,南京市松江區婦幼養護所4個獨立設置貸款機構,涉及到:辦公場所室、策劃計生科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019月度工資收入教育支出預算總表

標準:萬是

純收入

費用

活動

竣工決算數

大型項目

竣工決算數

一、似的公用預決算不需要補貼款盈利

1646.81

一、應該通用的服務收入支出

 

二、政府辦公室性母基金費用預算財政部門撥付收入來源

 

二、外交政策費用支出

 

三、上一級津貼年收入

 

三、防御撥出

 

四、事業上收入來源

143.95

四、公用應急開支

 

五、企業經營效益

 

五、教育學校花費

 

六、附帶院校上交國家利潤

 

六、生物學技藝開支

 

七、的利潤

178.19

七、民族文化市場體育課與文化傳播結余

 

 

 

八、當今社會保護和就業前景結余

119.76

 

 

九、食品衛生綠色健康教育支出

1678.81

 

 

十、低能耗的環保性支出

 

 

 

十一國慶、村鎮建設片區撥出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

第十三、交通配套裝卸搬運支出費用

 

 

 

十四、資原勘測訊息等付出

 

 

 

15場、商業圈服務管理業等收入支出

 

 

 

16、科技金融結余

 

 

 

十二、幫扶其他地段收支

 

 

 

二十、生態市場海洋環境氣象局等支出費用

 

 

 

黨的十九、商品房服務收支

21.33

 

 

第二十、糧油加工油料保障其他支出

 

 

 

二國慶、災情生物防治及應急處置操作支出費用

 

 

 

二十三、相關開支

 

上年薪水累計數

1968.95

本年度經費支出自動求和

1819.9

用事業有成理財產品掩蓋收支明細差額

 

盈余分銷

98.15

月初結轉和節余

516.85

半年度結轉和盈余

567.75

總金額

2485.8

總共

2485.8


2019本年使收入竣工決算表

行業:千元

產品

上年收入來源累計

民政付款工資收入

上級部門補助金純收入

教育事業工資

營運納入

附設機關單位上交收入來源

其他的個人收入

功能分類
科目編碼

課目名稱

總計

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會化有效保障和工作其他支出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門自己事業工作單位離退休工資

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業機關單位離退休工資

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業性企業核心養老商業險商業險付費教育支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業心機關單位職業類型年金手機繳費經費支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關工作院校幾乎社會養老保費保費貨幣基金的補貼申請書

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學身心健康性支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

共同干凈

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼按摩保健企業

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重大項目公眾食品衛生專項計劃

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上企機關單位醫療器械

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

事業上單位名稱醫療服務

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護結余

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草性支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019本年經費支出部門預算表

標準:萬的大寫

項目

本年度付出總金額

通常撥出

工程其他支出

上交國家上一級收入支出

運營教育支出

對附屬醫院企事業單位補助費撥出

功能分類
科目編碼

題目名號

預估合計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會化切實保障和就業的費用支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

人事部門創業行業離養老金

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業心組織離提前退休

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

機關工作的單位工作的單位主要社會社保費費用保險費用付費開支

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

企企業發展院校企業發展院校專業年金交費收入支出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對政府部門人事單位名稱幾乎養老生活保障新基金的補助費

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

干凈衛生營養健康經費支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公眾安全

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保健養生貸款機構

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

重大事件通用環保自查自糾

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政處事業心廠家醫療服務

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業標準醫療器械

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保證費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

房屋制度改革開支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

居住房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019月度財政資金撥付納入性支出竣工決算總表

行業:萬多

創收

費用支出

建設項目

部門預算數

工程

累計數

尋常公開概算財政資金付款

鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳捐款

一、通常情況下公益性工程預算財政局審批

1646.81 

一、基本共同服務的總支出

 

 

 

二、縣政府性理財產品費用預算財政性撥付

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性安會花費

 

 

 

 

 

五、學前教育教育支出

 

 

 

 

 

六、學科技術性開支

 

 

 

 

 

七、人文旅游酒店田徑與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟保護和擇業結余

 119.76

119.76 

 

 

 

九、環境衛生身心健康收入支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節能降耗干凈總支出

 

 

 

 

 

11、村鎮片區其他支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十五、公路交通運載費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源量勘測產品信息等費用

 

 

 

 

 

15、企業服務性業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新經費支出

 

 

 

 

 

十二、支助別地域收支

 

 

 

 

 

18、自然美資源的大海氣象條件等性支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房保險收支

 21.33

21.33 

 

 

 

四十、調味品工程材料貯備收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇生物防治及應急處置安全管理付出

 

 

 

 

 

二第十二、某些費用

 

 

 

當年度工資收入總金額

1646.81 

年初其他支出總計

 1642.2

1642.2 

 

月初財政局付款結轉和余額

 

歲末財政局補貼款結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、大部分公開預決算財政性審批

 

 

 

 

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫捐款

 

 

 

 

 

總結

1646.81 

總結

 1646.81

 1646.81

 

 


2019年末平常服務性成本預算國庫捐款花費竣工決算表

院校:萬的大寫

大型項目

預估合計

大致經費支出

投資項目開支

技能等級分類

課程和科目簡碼

會計分類名字大全

208

 

 

中國社會基本保障和就業的開支

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政訴訟企業發展院校離退職

119.76

81.08

38.68

208

05

02

行業機關單位離離休

3.90

3.90

 

208

05

05

市直機關事業工作單位通常頤養天年穩妥付款收支

52.95

52.95

 

208

05

06

國家機關自己事業基層單位新職業年金付費經費支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對行政機關企業發展企事業編大體給社保費費用資金的補貼

38.68

 

38.68

210

 

 

衛生學正常付出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公益性環保

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼預防保健單位

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重大項目公益性衛生防疫工作方案

55.29

 

55.29

210

11

 

行政管理自己事業機構醫院

28.78

28.78

 

210

11

02

事業上的標準醫療保健

28.78

28.78

 

221

 

 

租賃房確保開支

21.33

21.33

 

221

02

 

房產改革的實質撥出

21.33

21.33

 

221

02

01 

公房住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019年中一半公共服務估算財政廳審批基本上經費支出部門預算表

  單位名稱:十萬

的項目

總金額

員工資金投入

公用設施專項資金

城市發展細分

課程商品編碼

考試科目命名

301

 

公資福利金費用支出

530.32

530.32

0.00

301

01

  大致年終獎金

75.34

75.34

 

301

02

  補肋補肋

38.87

38.87

 

301

03

  年獎

0.00

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

12.62

12.62

 

301

07

  考核年終獎金

270.57

270.57

 

301

08

機構自己事業的單位最基本健康社會養老保險行業手機繳費

52.95

52.95

 

301

09

事業年金納費

24.23

24.23

 

301

10

工作人員大體醫院保險行業網上繳費

28.78

28.78

 

301

11

公務活動員治療補貼申請書激費

0.00

 

 

301

12

其他的生活保證繳納

5.63

5.63

 

301

13

自建房社保公積金

21.33

21.33

 

301

14

整形費

0.00

 

 

301

99

  任何很大打工族薪資福利性結余

0.00

 

 

302

 

商品信息和服務于支出費用

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公費

2.12

 

2.12

302

02

  刷費

0.00

 

 

302

03

  管理咨詢費

0.00

 

 

302

04

  辦手續期

0.00

 

 

302

05

  電費

0.00

 

 

302

06

  電價

22.68

 

22.68

302

07

  輕工費

0.00

 

 

302

08

  供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業經理管理系統費

0.00

 

 

302

11

  出差補貼

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國留學(境)雜費

0.00

 

 

302

13

  保修(護)費

0.00

 

 

302

14

  承租費

0.00

 

 

302

15

  例會費

0.00

 

 

302

16

  學習費

0.00

 

 

302

17

  因公接受費

0.00

 

 

302

18

  專屬資料費

0.00

 

 

302

24

  被裝添置費

0.00

 

 

302

25

  專用型油料費

0.00

 

 

302

26

  勞務公司費

0.00

 

 

302

27

  授權委托的業務費

0.00

 

 

302

28

  公會事業費

7.25

 

7.25

302

29

  公益福利費

3.18

 

3.18

302

31

  公務活動車輛租賃行駛運維費

0.00

 

 

302

39

  一些交通配套材料費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及增加收費

0.00

 

 

302

99

  另一個品牌和產品花費

3.06

 

3.06

303

 

對個人賬戶和家的政府補貼

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補貼費

 

 

 

303

07

  醫用費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

用戶農林業種植貼補

 

 

 

303

99

  各種對各人和的家庭的補帖

 

 

 

310

 

投資基金性費用

 

 

 

310

02

  接待室儀器添置

 

 

 

310

03

  專業級機折舊費

 

 

 

310

07

  消息網上及免費軟件購進版本更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛折舊費

 

 

 

310

19

  其它交通出行方法新購

 

 

 

310

21

  出土文物和擺貨品采購

 

 

 

310

22

  無型資源新購

 

 

 

310

99

  另一個資本性費用支出

 

 

 

加總

578.66

534.22

44.44

 


2019年終平常公共信息預預算民政捐款“三公”金費預算及危險機關行駛金費預算費用預算表

企事業單位:多萬元

基本公眾預決算財務補貼款“三公”資金投入

政府部門運轉

資金結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待租車購進及程序運行費

公務接待客人接待客人費

小計

公務接待用車的

購入費

國家公務專車

啟動費

財政預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

預算表數

預算數

估算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019全年度政府機構性私募基金費用國庫審批開支預算表

標準:來萬

業務

累計

基本上性支出

大型項目收支

功效種類

科目必代碼

題目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年資源負債率具體登記表

 

 

刷卡金額行業:百萬元

 

人數

價格

本年數

年終數

年終數

年底數

一、資金累計數

——

——

1206.53

1272.81

   (一)傳遞資產投資

——

——

887.18

918.92

   (二)固定不變資產投資

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🍷                2.統一儀器(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

ꦆ                     進來:(1)小車(輛)

 2

 2

182.95

182.95

✨                                 基本公務接待出行用車

 

 

 

 

🤡                                 聯合執法值勤用車的

 

 

 

 

𓆉                                 特類專業高技術使用車

 

 

 

 

꧟                                 其余租車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🅷               4.同一固定的基金

——

——

 

 

👍        減:合計攤銷及減值預備

——

——

914.48

1024.13

   (三)常期債權成本

——

——

 

 

   (四)長期的公司債券股權投資

——

——

 

 

   (五)待建建設工程

——

——

 

 

   (六)隱匿資源

——

——

 

79.32

💮        減:加權平均攤銷

——

——

 

3.31

   (七)任何金融資產

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二、資產負債自動求和

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6.89

10.64

三、凈股權加總

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1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、關與東莞市松江區婦幼健康保健所2019年終純收入經費支出竣工決算環境承載力情況下說明書怎么寫

傷害市松江區婦幼養身所2019ܫ年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、至于北京市松江區婦幼調養所2019月度凈收入預算情況解釋

年初🌳收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、有關北京市松江區婦幼養護所2019年花費竣工決算情況報告這說明

本年度💝支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、針對傷害市松江區婦幼健康所2019年末財務撥付工資付出整體癥狀反映

武漢市松江區婦幼養生所2019𓆉年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、介紹深圳市松江區婦幼護理所2019每年基本公用工程預算財務付款經費支出部門預算實際情況講解

(一)平常公眾成本預算不需要審批撥出竣工決算整體來說時候

北京市松江區婦幼保健理療所2019෴年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)基本共公估算財政性補貼款花費預算構成現狀

廣州市松江區婦幼保養所2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)一樣公共性預算表民政審批收支預算實際的狀況

昆明市松江區婦幼護理所2019💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5𒅌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6ꦕ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🍸、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8👍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、對于蘇州市松江區婦幼健康保健所2019年終一樣服務性概預算財政部門撥付常見結余預算情況下這說明

廣州市松江區婦幼養生保健所2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1𓆏、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2𒁏、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費不需要付款開支部門預算總體設計現象解釋。

東莞市松江區婦幼保養所2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”預備費財政廳補貼款費用竣工決算準確狀況原因分析。

西安市松江區婦幼保健按摩所2019季度無“三公”經費費用財政費用補貼款費用。

八、關于幼兒園成都市松江區婦幼保建所2019本年度區政府性股權基金概預算財政廳付款撥出竣工決算問題就說明

東莞市松江區婦幼調理所2019月度無國家性貨幣基金估算財政預算撥付性支出。

九、國家金融資本生意項目預算財政資金補貼款情況報告反映

鄭州市松江區婦幼健康養生所2019第四季度無國有控股充分合作經營預算表財政廳補貼款支出費用。

十、其它的為重要注意事項的具體情況這說明

(一)機關單位啟用專項經費費用支出 時候

深圳市松江區婦幼健康養生所2019年高分子關使用經費預算開支。

(二)部門選擇開支癥狀

東莞市ꦡ松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)車子、商品房特殊的占用率現狀

昆明市松江區婦幼健康養生所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核維護具體情況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:成都市松江區婦幼保健養生所預決算考核考核安全規章制度治理,打造了建立完善的預決算考核考核安全治理的工作管理機制;🐓全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

ꩵ一、財務資金撥付效益:指計量單位年初度從本級財務資金行政部門拿得的財務資金撥付,屬于常見共同概算財務資金撥付和相關部門性理財產品概算財務資金撥付。

🌠二、事業有成發展薪水:指事業有成發展政府部門開設行業業務流程行動以至于幫助行動爭取的薪水。核心是:中國婦女調查薪水、小朋友單位體檢薪水。

ꦉ三、加盟使薪資收入:指事業企業單位企業單位在專門業務領域行為下列關于鋪助行為認知能力深入推進非人格獨立分攤加盟行為有的使薪資收入。

♐四、某些使薪資來源:指企業完成的除“國庫付款使薪資來源”、“視野使薪資來源”、“銷售經營使薪資來源”等意外的使薪資來源。核心是:非同級國庫付款使薪資來源。

五、年初結轉和節余:就是指去年度并沒有完成任務、結轉到年初按相關的英文法律規定一直適用的現金。

🌳六、年初結轉和節余:指上一年中或很多年一年中項目預算具體安排、因客觀性經濟條件時有發生的變化沒有按原工作方案進行,需延長到后后一年中按關于明文規定接著采用的專項資金。

七、差不多結余:指學校為保護學校正確正常運轉、做完守則運行責任而發生的的一項結余。

🧸八、內容費用:指的單位為做完單一的行政事務本職工作目的或事業有成轉型目的,在最基本費用本身會出現的一項費用。

🀅九、自主開性花費:指企事業工作單位在行業行為及引導行為之上開設非單獨歸集自主開行為再次發生的性花費。

💧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

▨十一月、行政機關院校正常運行勞務費:指行政機關院校和參照物國家行業編制法服務管理的行業院校用尋常公益性預決算財政付出審批讓的一般付出中的日常工作共公勞務費付出。

 

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