滬市松江區血夜管控工作室
2017當年度預算
目 錄
首一部分 武漢市松江區血液管理辦公室概貌
一、其主要職責范圍
二、公司布置
二部件 上海市松江區血液管理辦公室2017一年度結算的時候表
一、收入來源教育支出結算的時候總表
二、凈收入竣工決算表
三、結余竣工決算表
四、財政廳審批盈利經費支出部門預算總表
五、常見公共服務費用預算財政部門補貼款結余預算表
六、似的公用設施概算財務補貼款大致其他支出結算的時候表
七、似的公共服務概算民政撥付“三公”事業費及政府部門加載事業費性支出竣工決算表
八、部門性資金概預算財政付出撥付付出預算表
3.一些 上海市松江區血液管理辦公室2017季度結算的時候的情況這說明
四位置 代詞解讀
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、具體職責權限
(一)承擔公民權利贈與獻血者的宣揚、籌備會做工作;
(二)進行本管轄區免費獻血者、診療用血、采供血的監督管理制度管理制度事業;
(三)提供本管區無償獻血的工作中的團隊、互相配合和表彰決定賺錢的工作中;
(四)主管管區整形貸款機構地理學、合理有效用血的命令、質量監督;
(五)擔任臨床醫學用血審查,添加有償轉讓捐獻骨髓者基本愛人和直系家屬醫用用血的費用醫保報銷的工作。
二、單位裝置
按照其下列工作內容,南京市松江區血管理方法辦公裝修室設1個含有平臺,是指:工作室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表
2017年中薪資支出費用竣工決算總表
方:萬是
凈收入 |
費用 |
||
工作 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳撥付收入來源 |
285.18 |
一、似的公用貼心服務花費 |
|
這里面:部門性貨幣基金費用預算財務補貼款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上一級補貼薪資收入 |
200.00 |
三、國防安全費用支出 |
|
三、自己事業純收入 |
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四、共公平安性支出 |
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四、加盟工資收入 |
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五、培訓教育支出 |
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五、附屬醫院方上交國家收錄 |
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六、地理學技術花費 |
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六、其他的收錄 |
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七、和文化運動與傳煤費用支出 |
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八、市場經濟有效保障了和出去上班費用 |
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九、醫療機構衛生監督與工作方案孕育收入支出 |
326.46 |
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十、節約環保標準結余 |
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十一國慶、成鄉社區居委會其他支出 |
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十三、農林業水經費支出 |
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十四、城市交通及運輸收支 |
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十四、能源探勘消息等收支 |
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第十、商業地產服務管理業等費用 |
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十五、財務撥出 |
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十六、扶持的沿海地區收支 |
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二十、土地海底氣象學等費用 |
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19、公房切實保障費用支出 |
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2、調味品工程物資存儲費用 |
|
|
|
二國慶、其它付出 |
|
年初效益總計 |
485.18 |
年初撥出預估合計 |
326.46 |
用創業股權基金處理收入支出表差額 |
|
節余安排 |
|
年末結轉和盈余 |
722.26 |
半年度結轉和節余 |
880.98 |
共計 |
1207.44 |
合計 |
1207.44 |
2017月度收入水平部門預算表
單位名稱:萬的大寫
頂目 |
當年度薪資總計 |
民政捐款薪水 |
領導補貼費工資收入 |
衛生事業個人收入 |
營業薪資收入 |
復屬機關單位上交凈收入 |
另外的收入水平 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與計劃怎么寫懷孕結余 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
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2017季度總支出部門預算表
行業:千元
頂目 |
年初付出加總 |
通常性支出 |
創業項目收支 |
繳納上一級結余 |
營業支出費用 |
對復屬企業經濟補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療安全與規劃生小孩花費 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血企業 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
|
|
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2017財政預算年度財政預算撥付使收入費用支出 結算的時候總表
組織:萬美金
薪資收入 |
收入支出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
建設項目 |
總計 |
基本公共性估算財政局捐款 |
現政府性債卷預決算財政部門補貼款 |
一、一半通用概預算財政支出補貼款 |
285.18 |
一、應該公開服務培訓總支出 |
|
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|
二、政府部門性股票基金費用民政捐款 |
|
二、外交政策結余 |
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三、中國國防性支出 |
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四、服務性安全管理其他支出 |
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五、基礎教育其他支出 |
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六、科學實驗水平費用支出 |
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七、民族文化體育文化與傳煤收支 |
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|
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|
|
八、世界質量保障和就業創業撥出 |
|
|
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|
九、醫療服務衛生防疫與工作規劃養育撥出 |
285.18 |
285.18 |
|
|
|
十、節能降耗綠色支出費用 |
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11、城鄉統籌社群教育支出 |
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12、農林業水撥出 |
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13、交通管理運輸業支出費用 |
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十四、資源共享地質勘察圖片信息等開支 |
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二十、商務服務培訓業等收入支出 |
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十五、網絡金融費用 |
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十八、救助的區縣性支出 |
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十九、國土資源海域氣象學等收入支出 |
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黨的十九、商品房保險花費 |
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|
第二十、調味品工程材料產出費用支出 |
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|
二11、其他的花費 |
|
|
|
上年工資收入預估合計 |
285.18 |
本年度收入支出總計 |
285.18 |
285.18 |
|
本年財政資金審批結轉和節余 |
|
年尾財政性審批結轉和盈余 |
|
|
|
正常公共信息費用財政資金審批 |
|
|
|
|
|
💝 政府機關性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出審批 |
|
|
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|
|
累計 |
285.18 |
總額 |
285.18 |
285.18 |
|
2017第四季度一樣 共公工程預算財政預算付款總支出部門預算表
公司:萬是
好項目 |
累計數 |
大多花費 |
產品收入支出 |
|||
技能類型 課目商品代碼 |
項目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫院干凈衛生與工作方案生孕費用支出 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
|
共同環保 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
285.18 |
|
285.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
285.18 |
|
285.18 |
2017全年一半通用概算財政部門補貼款大致總支出預算表
企事業單位:來萬
產品 |
累計數 |
人工資金 |
公用設施接待費 |
||
經濟社會劃分 會計科目編碼查詢 |
會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利福利總支出 |
|
|
|
301 |
01 |
常規月工資 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
|
|
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
04 |
許多世界的保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價年薪 |
|
|
|
301 |
08 |
院校企事業院校基本性養老生活保險行業繳納費用 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金交費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個年薪褔利花費 |
|
|
|
302 |
|
產品和功能撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動用車的執行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關公路網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的貨物和產品收支 |
|
|
|
303 |
|
對人和家廷的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
11 |
房產公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
全民購房津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對個人賬戶和婚姻的補貼政策其他支出 |
|
|
|
310 |
|
其余股權投資性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工裝置購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級裝置折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網格及APP購置費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃置辦 |
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|
|
310 |
19 |
其它的鐵路交通公共交通工具新購 |
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|
|
310 |
99 |
相關金融資本性結余 |
|
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|
累計數 |
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2017本年般公用設施概算財政廳捐款“三公”金費及市直機關程序運行金費性支出結算的時候表
院校:萬元左右
一般來說公眾概預算民政審批“三公”費用 |
行政單位啟用 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動買車租賃費及電腦運行費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 新購費 |
公務接待租車 運轉費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017一年度政府部門性貨幣基金概算財政教育支出補貼款教育支出預算表
企業:來萬
項目流程 |
累計數 |
根本收支 |
工程項目總支出 |
|||
系統種類 題目識別碼 |
課目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
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注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明
一、介紹傷害市松江區動脈血操作職場室2017季度創收費用竣工決算總體性原因詳細說明
重慶市松江區血漿處理辦公區室2017🥀年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、光于昆明市松江區血樣管理系統企業辦室2017季度個人收入結算的時候情況下說明書
當年度ཧ收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。
三、對于蘇州市松江區外周血管控企業辦公室室2017季度總支出部門預算狀態說明
當年度支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。
四、相關蘇州市松江區血液循環系統控制辦公區室2017年度目標財政性付款效益收入支出總體經濟的情況介紹
南京市松江區動脈血管理方法會議室室2017✃年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、相對于濟南市松江區血管控制辦工室2017季度通常時候公眾財政性預算財政性補貼款支出費用預算時候介紹
(一)一半公共性預算表財政預算審批開支竣工決算整體來說環境
佛山市松江區血液循環系統安全管理辦公室2017🌳年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)一般的通用工程預算財政資金審批教育支出部門預算組成環境
滬市松江區血漬管理工作企業單位2017🌠年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。
(三)大部分公共服務工程預算財政性捐款結余預算具體實施條件
昆明市松江區血管維護辦公室2017♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:
1꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。
六、并于佛山市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安市松江區動脈血菅理商務辦公空間2017本年無常見公益性概預算財政局補貼款基本性經費支出。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
佛山市松江區動脈血監管室內室2017半年度無“三公”勞務費財務撥付其他支出。
八、對于深圳市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
北京市松江區血中控制接待室室2017全年無政府機構性股權基金費用不需要捐款其他支出。
九、國有企業充分營運決算財政部門補貼款條件描述
武漢市松江區血漬服務管理辦工室2017財政資金年度無國家資本管理經營的概算財政資金付款收入支出。
十、另外首要事由的環境原因分析
(一)部門運營資金投入花費問題
重慶市松江區動脈血工作管理辦公樓室2017月度有機物關啟動資金投入費用支出 。
(二)政府部采購計劃花費情況下
廣州市🍷松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)國有企業財力具有用到情況
𒁃截止目前2017年12月31日,重慶市松江區外周血安全管理會議室室一共貨車0輛,但其中,通常情況下因公私車0輛、通常情況辦案執勤點出行0輛、特別科學技術設備技術設備車輛租賃0輛、另一小二租車XX輛(由市機管局制定非貨幣性資產保證的正常因公租車0輛)。院校交換價值50W以下公用環保設備0臺(套),機關單位幣值100余萬元以上內容多功能機0臺(套)。
(四)預算表考核管理方法前提
🍨上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、不需要資金概算部補貼款使收入:指計量單位年初度從本級不需要資金概算部部作為的不需要資金概算部補貼款,有平常公共性概算不需要資金概算部補貼款和國家性理財產品概算不需要資金概算部補貼款。
二、教育事業性年利潤:指教育事業性公司的落實職業銷售的活動組織還有其幫助的活動組織完成的年利潤。
🎶三、生意工資凈收入:指事業發展企業在專門渠道行為方案還有其氧化硅行為方案本身組織開展非獨立空間核算成本生意行為方案具有的工資凈收入。
💃四、別薪資工資薪水:指企業選取的除“財務審批薪資工資薪水”、“企業發展薪資工資薪水”、“銷售經營薪資工資薪水”等范圍內的薪資工資薪水。
五、月初結轉和節余:是以當年度暫不成功完成、結轉到上年按關與歸定仍在安全使用的專項資金。
꧃六、歲末結轉和節余:指本本學年或很多年本年預算表確定、因合理性狀態形成變幻沒辦法按原行動計劃實現,需時間延遲到日后本年按密切相關的規定仍然應用的費用。
七、差不多收入撥出:指公司為擔保裝置健康運作、完工日常的工作工作而發生的各類收入撥出。
🌳八、該項目其他其他經費支出:指企業單位為做好某一的行政機關運行任何或事業上壯大的目標,在大致其他其他經費支出外面會出現的各種其他其他經費支出。
九、管理性經費支出:指事業機構在專注項目及助手項目外面開發非單獨會計核算管理項目遭受的性經費支出。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔11、機關事業政府部門行業啟用專項接待費:指財政部門行業和參照物國家公務員考試法工作管理的事業政府部門行業適用普遍公共性決算財政部門審批準備的基礎費用中的日常任務公用設施專項接待費費用。