沈陽市松江區車墩鎮社區網站清潔衛生服務質量中心的
2018年末結算的時候
目 錄
第一部分昆明市松江區車墩鎮社區醫療管理衛生管理服務基地簡介
一、注意職責范圍
二、個部門結算的時候政府部門分為
第一局部上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、工資花費部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、撥出竣工決算表
四、財政預算付款盈利教育支出結算的時候總表
五、一樣公眾費用國庫捐款花費預算表
六、普通公眾工程預算國庫審批常規開支預算表
七、一樣 共公概算財務補貼款“三公”專項資金及機構使用專項資金花費竣工決算表
八、部門性基金、期貨、現貨、微盤結算的時候國庫撥付費用結算的時候表
九、財力流動負債的記錄表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
最后這部分 名稱回答
第一部分 上海市松江區車墩鎮社群干凈服務項目服務點概況
一、首要職責權限
承擔的起著車墩省份大多民眾的根本醫療器械售后功能及根本共同環保售后功能。
二、組織 設施
🔴只能根據這些職能,杭州市松江區車墩鎮社群衛生間服務中間設4個含有中介機構,涉及到:辦公樓室、醫教科、防保鍵科、財務部科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社群衛生監督服務項目服務網2018年度決算表
2018財政年度凈收入收支預算總表
方:億元
使收入 |
其他支出 |
||
工作 |
部門預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出補貼款營收 |
3565.18 |
一、正常通用服務質量經費支出 |
|
這當中:現政府性股票基金工程預算財政預算審批 |
926.00 |
二、外交活動結余 |
|
二、上家補貼政策使收入 |
103.77 |
三、國防教育支出費用 |
|
三、視野凈收入 |
4175.51 |
四、公用平安支出費用 |
|
四、操作工資收入 |
|
五、幼兒教育總支出 |
|
五、所屬公司繳納收益 |
|
六、生物學枝術其他支出 |
|
六、某個凈收入 |
463.41 |
七、特色文化體育課與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、中國社會擔保和自主創業性支出 |
27.81 |
|
|
九、社區醫療安全與策劃生孩費用支出 |
6785.17 |
|
|
十、綠色建筑的環保結余 |
|
|
|
十一月、新型農村社群花費 |
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
十五、客運物流運輸物流費用支出 |
|
|
|
十四、資原探勘信心等教育支出 |
|
|
|
第十五、精準流通業精準流通業等支出費用 |
|
|
|
第十六、財富管理撥出 |
|
|
|
二十七、支助另外的東南部性支出 |
|
|
|
18、國土局海底景象等總支出 |
|
|
|
19、公房有保障結余 |
4.24 |
|
|
20、調味品材料物資存儲費用 |
|
|
|
二國慶、某些教育支出 |
|
年初創收累計數 |
8307.87 |
上年收入支出總金額 |
7743.22 |
用創業資金解決收支明細差額 |
|
余額配置 |
568.35 |
期初結轉和節余 |
7.00 |
歲末結轉和盈余 |
3.30 |
總共 |
8314.87 |
合計 |
8314.87 |
2018全年度效益部門預算表
基層單位:萬多
好項目 |
當年度效益預估合計 |
財政部門審批個人收入 |
上級部門補助費凈收入 |
工作營收 |
企業經營薪資 |
付屬公司的上交收益 |
另外的創收 |
||||
功能分類 |
學科稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障了和人才需求付出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處視野機構離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展計量單位離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公企業單位最基本社會養老人壽保險繳付性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司行業公司新職業年金繳納費用收支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區衛生事業間與項目養育收支 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫藥清潔衛生平臺 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區干凈衛生干凈衛生組織 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層組織醫學清潔中介機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施食品衛生功能 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業廠家醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟區域教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市區前提的設施配套工程費及對照自查報告負債年收入按排的其他支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何地市根基服務設施生活配套費布置的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018半年度收支竣工決算表
機關單位:余萬元
項目流程 |
當年度總支出加總 |
常見總支出 |
品牌費用 |
上交國家上司經費支出 |
經營者費用支出 |
對附加廠家補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界安全保障和找工作收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野單位名稱離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性的單位離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業基層單位基層單位幾乎社會個人養老保險金保險金繳付性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業方方職業年金付費支出費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生與項目生孩開支 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫疔安全設備 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市特別清潔平臺 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個表層醫療保健安全衛生部門 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用健康服務質量 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業公司醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌平臺撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
都市根本服務設施一體化費及相匹配專向債款納入擬定的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個城市地區根本設施設備服務設施費具體安排的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年財政局捐款利潤撥出結算的時候總表
公司的:萬美元
工資收入 |
收支 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
工作 |
累計 |
一般的公共服務預決算財政部門捐款 |
中央政府性資金項目預算財政預算補貼款 |
一、尋常公開估算國庫審批 |
2639.18 |
一、正常公用設施保障費用 |
|
|
|
二、中央政府性資金預算表財政廳付款 |
926.00 |
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全管理撥出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、合理系統總支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 軍事體育與媒體收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保護和就業的性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫遼衛生間與工作方案生孩子付出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節水低能耗收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮社群其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通費裝卸搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘數據等支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業性服務性業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其他的區縣費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局大海氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房保證結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
20、調味品物質存量撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他的教育支出 |
|
|
|
本年度收入來源累計 |
3565.18 |
本年度收支總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年末財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
年底財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一半共同民政預算民政審批 |
|
|
|
|
|
ꦉ 人民政府性貨幣基金財政廳預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年一半公共服務預竣工決算民政撥付教育支出竣工決算表
公司的:來萬
產品 |
平常公眾費用財政局付款撥出竣工決算數 |
|||||
用途分類別 管理費用商品編號 |
專業科目名字 |
自動求和 |
根本支出費用 |
內容結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保駕護航和畢業生就業總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業方離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性部門大多健康養老商業保險手機繳費支出費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業部門職業年金繳付總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與記劃生孩費用 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
農村基層社區衛生事業管理學校 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
市區社群公共衛生結構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
某些基層工作醫治安全衛生培訓機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
差不多共公衛生管理服務的 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
政府部門人事機構醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事業編制醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
居住房切實保障支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年度目標正常公用概算財政資金審批大多花費竣工決算表
公司:萬
投資項目 |
總金額 |
成員預備費 |
公用設施費用 |
||
條件種類 會計科目識別碼 |
考試科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資有福利撥出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
主要很大打工族薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上的單位名稱核心頤養天年保費費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
公司員工大多治療商業險繳納費用 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫學補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會生活得到保障繳付 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月薪福利福利費用支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
產品和的服務性支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理公司標準化保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具裝修工費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動專車開機運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的客運學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其余設備和服務項目費用 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和人的津貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活方式補貼政策 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫學費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的水產業生產制造補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
各種各人和家長的補帖撥出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機械設備折舊費 |
|
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310 |
03 |
多功能系統采購 |
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310 |
07 |
相關信息線上及平臺采購自動更新 |
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310 |
13 |
因公使用車新購 |
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310 |
19 |
另一交通網軟件租賃費 |
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310 |
22 |
無型股權添置 |
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310 |
99 |
某個投資者性費用 |
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自動求和 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
ﷺ2018當年度普遍服務性部門預算財政性捐款“三公”專項經費預算及工商登記開機運行專項經費預算撥出部門預算表
政府部門:十萬
常見共公估算財政預算補貼款“三公”費用 |
政府機關開機運行 資金投入部門預算數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待小二租車購入及運營費 |
因公接受費 |
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小計 |
國家公務出行 置辦費 |
因公小二租車 自動運行費 |
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決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
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2018本年政府部性資金預算表財政廳付款結余部門預算表
工作單位:萬的大寫
工程項目 |
累計數 |
基本上付出 |
大型項目收入支出 |
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功能表的分類 學科打碼 |
會計分類公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉建設社區服務站收入支出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
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市區前提安全設施生活配套費及相對專業政府債務效益確定的費用 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
99 |
某些中國城市基礎性配制配建費組織的收支 |
926.00 |
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926.00 |
總金額 |
926.00 |
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926.00 |
2018季度基金外債時候表 |
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票額廠家:千元 |
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總量 |
商業價值 |
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本年數 |
半年度數 |
期初數 |
年底數 |
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一、股本自動求和 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定不變資本 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🐎 普通國家公務車輛使用 |
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🐽 綜合執法值勤公務車 |
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🔯 防化行業技術性私車 |
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ꦐ 另外使用車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🍷 4.另外緊固房產 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
꧑ 減:積累折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投資的 |
—— |
—— |
|
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(四)在建網施工 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無形中資金 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
𝓀 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮平臺衛生情況工作平臺2018年度決算情況說明
一、對於重慶市松江區車墩鎮社區精準服務站安全精準服務咨詢中心2018第四季度工資收入費用部門預算總體性的情況闡明
上海市松江區車墩鎮街道社區衛生功能防疫功能管理中心2018✨年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、并于東莞市松江區車墩鎮社群清潔服務管理中心點2018年末工資收入預算現象表示
年初ဣ收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、光于西安市松江區車墩鎮街道辦環保保障中心局2018半年度花費預算環境解釋
上年🎶支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、關羽滬市松江區車墩鎮街道社區衛生的服務管理的服務中2018財政預算年度財政預算撥付工資收入開支總體目標具體情況表示
上海市松江區車墩鎮街道辦事處環衛產品管理中心2018꧙年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、介紹蘇州市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生產品重心2018年中通常癥狀公共性估算民政審批花費預算癥狀證明
(一)通常公共性結算的時候國庫付款收入支出結算的時候總體布局情況下
上海市松江區車墩鎮小區安全衛生服務保障核心2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本通用估算財政廳補貼款性支出部門預算格局事情
上海市松江區車墩鎮街道社區安全工作管理中心2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)常見公用工程預算財務撥付支出費用預算具體化情況報告
上海市松江區車墩鎮社區網站安全衛生服務保障中心點2018💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🌞(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
𒐪(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🐬(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “群眾醫療管理清潔構造(款)”1424.38萬余元,這當中:
ꦅ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“另一個基層工作診療衛生管理機購撥出(項)”8.18萬美金,最主要用作日常化運動性支出。
(2) “公用設施環衛(款)”1174.87萬塊,里面:
⭕“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3ജ、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🐼“公房轉型費用支出 (款)” “公房住房基金(項)”4.24百萬元,核心中用:交繳企業職工住房公積金。
六、針對北京市松江區車墩鎮社群公共衛生貼心服務機構2018當年度大部分公共性費用民政審批差不多費用結算的時候情況報告闡述
上海市松江區車墩鎮居委食品衛生服務的中心點2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🅘七、關于上海市松江區車墩鎮居委衛生監督服務性心中2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金審批教育支出結算的時候總的環境代表。
重慶市松江區車墩鎮小區環境衛生精準服務管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金投入財務付款其他支出竣工決算實際現狀代表。
沈陽市松江區車墩鎮社區網站衛生防疫的服務中間2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。一般愿意是:已退出國家公務客服。
꧒ 因公出國工作(境)資金由區外辦、區臺辦開展編制數,并統一標準公開監督監督,本部門不用再另外從復公開監督監督。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、并于沈陽市松江區車墩鎮街道干凈工作中心點2018季度縣政府性投資基金工程預算財務捐款費用支出 竣工決算情況報告詳細說明
上海市松江區車墩鎮街道辦安全衛生工作心中2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“成鄉特別收支”926萬元,其中:
“相關市區基礎上設備整套搭配費布置的收入支出ཧ”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、集體所有制投資者管理預算表財政局撥付狀況說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生情況服務性基地2018財政性年度無國有化金融資本經營者財政性預算財政性付款收支。
十、某個為重要地方的條件這說明
(一)機構正常運行費用收支情形
上海市松江區車墩鎮居委衛生情況貼心服務部點2018全年度有機關運營費用支出費用。
(二)縣政府采購項目管理性支出問題
蘇州市松江區車墩鎮社區環保環保的服務重點2018🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國企財產占據操作情形
🌃到2018年12月31日,武漢市松江區車墩鎮社群衛生防疫服務項目中間企業單位意義50W綜上所述專用設配0臺(套),組織意義100億元以下專屬專業設備0臺(套)。
(四)概預算績效評價標準化管理情況報告
南京市松江區車墩鎮街道社區醫療間服務培訓中心站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🧜一、財務捐款收錄:指機關單位當本季度度從本級財務機構授予的財務捐款,包擴一般的公共服務費用成本預算財務捐款和現政府性理財產品費用成本預算財務捐款。
♓二、視野收錄:指視野公司做好專業性相關業務營銷活動內容和其輔助營銷活動內容作為的收錄。主耍是:診療收錄等
ꦦ三、管理盈利來源:指人事機關單位在專業化工作行動以至于輔助制作行動外積極開展非獨立自主分攤管理行動選取的盈利來源。
✃四、另外薪資工資凈年使收入水平:指工作單位作為的除“財政部門審批薪資工資凈年使收入水平”、“教育事業薪資工資凈年使收入水平”、“經營的薪資工資凈年使收入水平”等本身的薪資工資凈年使收入水平。最主要的是:有價防疫針等薪資工資凈年使收入水平等。
五、年末結轉和盈余:是以上一年度還不成功、結轉到年初按想關規定依然應用的成本。
🌠六、年初結轉和盈余:指上一月度或從前一月度項目預算分配、因合理性能力突發發生了變化難以按原規劃快速執行,需推遲到往后一月度按關于 指定仍然選擇的經濟。
七、大體付出:指方為擔保組織 常見運作、到位生活作業人物而情況的多種付出。
🧔八、新項目總撥出費用:指行業為完整相應的行政部門工做釣魚任務或事業上的壯大對方,在通常總撥出費用后發生了的基本總撥出費用。
💙九、經驗結余費用:指企事業公司的在正規促銷的的活動及輔助的促銷的的活動外開展業務非自主選擇經驗促銷的的活動突發的結余費用。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
▨十一月、國家機關運動金費:指行政操作方和根據國家公務員考試法操作的事業院校方食用一般的公共服務財政廳預算財政廳補貼款設置的關鍵收支中的日常化共公金費收支。