蘇州市松江區葉榭鎮特別安全衛生服務的咨詢中心
2018當年度單位預算
目 錄
一是部份 沈陽市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務的中間簡況
一、核心權責
二、中介機構軟件設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益費用支出 預算總表
二、凈收入結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、國庫撥付收入來源其他支出結算的時候總表
五、一般的服務性概預算財政資金審批其他支出預算表
六、般公用設施估算財政廳捐款一般結余結算的時候表
七、一般來說公益性費用財務捐款“三公”事業費預算及國家機關啟用事業費預算性支出竣工決算表
八、政府機關性貨幣基金概算財政廳捐款費用支出 竣工決算表
九、股權外債具體登記表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、部份 代詞釋意
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見管理職能
🧸 以街道辦環保功能機構站為具體是體,全科大夫為優秀,科學合理實用街道辦能源和適合技術水平,以業主良好為機構站,人為機構,街道辦為比率,需要量為引領,以婦人、寶寶、長者人、萎縮性住院病人、病殘人為本點,以解決處理街道辦的具體是環保的問題,充分滿足一般環保功能需要量為基本原則,融預防措施、醫治、保健品、恢復、良好教學為集成,效果、成本、利于、融合、持續的基成環保功能。由組長機構依照三定細則等關聯暫行規定有關具體是功能核對。
二、公司設計
ꩲ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度凈收入支出費用部門預算總表
機構:余萬元
收入來源 |
收入支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、財政性審批收益 |
4039.10 |
一、通常公益性服務于教育支出 |
|
這其中:政府機構性債卷費用預算國庫捐款 |
|
二、國際關系撥出 |
|
二、領導補助款收錄 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
三、人事效益 |
4896.70 |
四、公共信息平安教育支出 |
|
四、銷售經營純收入 |
|
五、文化藝術培訓撥出 |
|
五、附設工作單位繳納效益 |
|
六、科學合理技術應用性支出 |
|
六、任何收入來源 |
|
七、技術 體育教育與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、社交質量保障和就業創業撥出 |
334.76 |
|
|
九、醫療管理衛生學與記劃孕育總支出 |
8887.35 |
|
|
十、發展節能生態環保生態環保費用支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設社區居委會花費 |
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
13、交通費車輛花費 |
|
|
|
十四、市場堪探資訊等經費支出 |
|
|
|
二十、保障業保障業等開支 |
|
|
|
第十五、經融結余 |
|
|
|
十二、經濟援助其他地方付出 |
|
|
|
二十、國土資源海洋資源形象等收入支出 |
|
|
|
第十九、房間有效保障其他支出 |
|
|
|
第二十、糧油加工物品保障費用 |
|
|
|
二十一國慶、其它總支出 |
|
年初創收預估合計 |
8935.80 |
當年度花費總金額 |
9222.11 |
用事業單位股票基金確定收支明細差額 |
|
節余分銷 |
80.79 |
月初結轉和節余 |
367.10 |
歲末結轉和盈余 |
|
總金額 |
9302.90 |
累計 |
9302.90 |
2018年末利潤部門預算表
的單位:W
內容 |
上年薪資合計數 |
財政廳付款收入水平 |
上級領導補貼金薪資 |
事業有成工資收入 |
運作工資 |
附設單位名稱上交個人收入 |
另一年收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會質量保障和自主創業費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展標準離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關部門事業心部門幾乎頤養天年保障激費收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療安全衛生與計劃怎么寫生二胎其他支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫治衛生監督構造 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市特別清潔衛生組織 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層人員醫治健康構造支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用設施清潔衛生貼心服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展組織治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業工作單位診療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018財政年度支出費用部門預算表
機關單位:萬元左右
投資項目 |
本年度收支累計數 |
常規開支 |
頂目撥出 |
繳納上家教育支出 |
管理花費 |
對復屬公司的補帖經費支出 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活有效保障和就業機會性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上部門離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成單位名稱常見醫療安全安全納費支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療健康與記劃二孩付出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層治療清潔中介機構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市特別衛生情況結構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基礎醫療保健安全組織機構結余 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公眾環境衛生服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業院校醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018本年度財政性捐款純收入費用支出 竣工決算總表
機構:萬
薪資收入 |
總支出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
總金額 |
普通公眾費用預算財務補貼款 |
相關部門性母基金概預算財政預算捐款 |
一、平常公用財政局預算財政局撥付 |
4039.10 |
一、平常公益性功能教育支出 |
|
|
|
二、市政府性股權基金決算國庫補貼款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、防御經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導開支 |
|
|
|
|
|
六、科學性系統開支 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育教育與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在服務保障和自主創業開支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療設備公共衛生與策劃懷孕經費支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能減排安全結余 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉街道社區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行運輸物流教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性地質勘察信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業功能功能業等費用 |
|
|
|
|
|
16、財經其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助的省市費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋環境氣象條件等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房的保障費用 |
|
|
|
|
|
三十、調味品油料儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的費用 |
|
|
|
當年度利潤預估合計 |
4039.10 |
本年度結余總計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
本年財政部門捐款結轉和節余 |
|
年尾不需要審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 公共服務概預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性理財產品決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4039.10 |
累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018全年似的共同預算表財政結余捐款結余部門預算表
企事業單位:千元
頂目 |
累計 |
大致經費支出 |
活動花費 |
|||
實用功能各類 題目識別碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展得到保障和人才需求撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政性視野機關單位離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
方事業心方幾乎給社保費公司網上繳費經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療保障環境衛生與計劃表發育花費 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基本醫療設備干凈衛生設備 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
地方社區網站衛生間組織 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
的基層組織診療清潔衛生中介機構費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基礎共同衛生間貼心服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展行業醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
合計數 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018本年度一樣 服務性估算財政局審批常規費用結算的時候表
機構:W
新項目 |
自動求和 |
人群費用 |
共用金費 |
||
社會經濟的分類 會計分類商品代碼 |
管理費用命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪活動總支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
首要很大打工族薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
機關公司事業上公司核心頤養穩妥費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業類型年金手機繳費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
公司員工總體醫疔穩妥繳納 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫遼補助金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界 得到保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人住房公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的底薪公益福利性支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務性費用支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
工作費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電價 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
電力費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
授權委托書銷售業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
總工會事業費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待出行運動維修保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
許多鐵路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶寶貝和功能結余 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對一個人和家長的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農林業生產的補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的一個人和企業的政府補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性費用 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公區裝置折舊費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用箱機械折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息線上及軟文購入更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的路網手段置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本公司性其他支出 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
♊2018第四季度正常共同竣工決算財政局捐款“三公”專項勞務費及行政機關操作專項勞務費其他支出竣工決算表
機構:萬的大寫
尋常共公不需要預算不需要捐款“三公”接待費 |
國家機關使用 專項經費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
因公小二租車采購及開機運行費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 采購費 |
因公車輛使用 啟動費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018本年以政府性債券竣工決算財政預算審批撥出竣工決算表
部門:W
頂目 |
總計 |
關鍵撥出 |
工程其他支出 |
|||
用途劃分類別 管理費用識別碼 |
科目表命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度固定資產債務狀況表 |
||||
|
|
大額方:萬塊人民幣 |
||
|
人數 |
幣值 |
||
月初數 |
年初數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、財產總金額 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)進出股本 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定位置財力 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
♋ 基本上公務活動車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ཧ 城管執法值勤私家車 |
|
|
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ꩲ 防化工程專業的技術出行 |
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♚ 同一車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
ꦫ 4.一些固定不動凈資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
♚ 減:總計折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)持久投資人 |
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—— |
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(四)在建設公程 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)無形之中股權 |
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—— |
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ꦐ 減:累加攤銷 |
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—— |
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(六)同一財力 |
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—— |
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二、流動負債累計 |
—— |
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827.57 |
688.48 |
三、凈金融資產總計 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于杭州市松江區葉榭鎮社區衛生服務培訓防疫衛生防疫服務培訓中間2018半年度凈收入開支竣工決算總的情況報告介紹
南京市松江區葉榭鎮小區衛生管理工作管理中心2018♊年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、相關昆明市松江區葉榭鎮社群環境衛生服務項目服務管理平臺2018當年度收入來源竣工決算環境闡述
年初𓃲收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、至于成都市松江區葉榭鎮小區干凈精準服務基地2018本年性支出竣工決算問題說明書怎么寫
年初🤪支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、相對于北京市松江區葉榭鎮社區衛生的服務監督衛生監督的服務網站局2018第四季度財政部門付款收錄付出總的條件就說明
南京市松江區葉榭鎮小區衛生管理服務保障管理中心2018꧋年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、觀于昆明市松江區葉榭鎮區域環保服務項目公司2018每年一樣公共服務費用財政部門補貼款性支出部門預算情況詳細說明
(一)通常實際情況下公眾費用不需要付款花費結算的時候總體性實際情況
北京市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生保障中2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)常見公用預算表不需要補貼款收入支出結算的時候成分狀況
傷害市松江區葉榭鎮居委干凈精準服務基地2018💦年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)般公用設施概算財務撥付總支出竣工決算中應現象
北京市松江區葉榭鎮小區衛生監督服務質量心中2018▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、針對杭州市松江區葉榭鎮社區產品咨詢中心衛生監督產品咨詢中心2018年度目標一樣 公益性不需要預算不需要審批常見花費部門預算情況發生說明書
武漢市松江區葉榭鎮社區貼心服務重點衛生情況貼心服務重點2018🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2﷽、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒀰七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費開支財政開支付款開支結算的時候綜合性前提原因分析。
佛山市松江區葉榭鎮社區網站衛生學服務性管理中心2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”勞務費財政廳補貼款費用竣工決算實際的情況下代表。
2018💛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𒐪國家公務出行用車作業運維收支0.52萬塊人民幣。包括使用于貨車保險費用。2018年,武漢市松江區葉榭鎮街道辦衛生管理服務于機構經濟類型各財政部門預算廠家花費財政部門撥付的公務活動專車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關于蘇州市松江區葉榭鎮社區網站衛生情況工作中心站2018本年度政府辦公室性基金投資估算國庫付款性支出竣工決算前提描述
佛山市松江區葉榭鎮片區環保服務管理公司2018當年度無當地政府性母基金成本預算財政廳捐款付出。
九、公有資本投資加盟預決算財政廳審批情況報告說明書
武漢市松江區葉榭鎮特別衛生管理安全服務平臺2018每年無國企資產管理銷售預算表民政付款花費。
十、某個關鍵事情的環境介紹
(一)行政機關正常運行勞務費支出費用具體情況
✅北京市松江區葉榭鎮社區工作服務管理中心清潔工作服務管理中心2018年中硅化物關正常運行經費預算總支出。
(二)地方政府采辦其他支出環境
佛山市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生監督服務性中心的2018ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、自建房特別損壞情況發生
累計2018年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況服務培訓中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效評價服務管理時候
♒上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🌱,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦓ一、不需要補貼款年收入:指公司當年度從本級不需要部門管理提供的不需要補貼款,收錄一半共同財政支出支出財政支出預算不需要補貼款和鎮政府性私募基金財政支出支出財政支出預算不需要補貼款。
🐠二、行業盈利:指行業基層單位深入推進職業 銷售業務行為下列關于引導行為認定的盈利。重要是:醫療服務盈利、消毒產品盈利、某些盈利等。
🔯三、營業薪水:指事業公司的公司的在專業技術渠道項目形式試述幫助項目形式之下開發非經濟獨立結轉營業項目形式要先拿到的薪水。
🔯四、另外的純工資:指基層單位贏得的除“財政廳付款純工資”、“自己事業純工資”、“經驗純工資”等多于的純工資。
五、月初結轉和節余:就是指去年度還沒有達成、結轉到上年按相關的英文歸定以后食用的現金。
🌟六、年初結轉和余額:指本財政年終度或己前財政年終概預算具體安排、因理性具體條件遭受變來變去沒法按原項目制定一個,需延緩到已后財政年終按相關設定仍在運行的財力。
🍰七、基本上其他費用支出 :指院校為后勤保障單位一般工做、順利完成臺賬工做世界任務而時有發生的數據來其他費用支出 。
🎶八、的項目撥出:指部門為完整相關的行政管理辦公級任務或視野進展對象,在基本的撥出后時有發生的那項撥出。
九、運作開支:指參公公司的在非常專業項目及氧化硅項目之中積極開展非獨自選擇運作項目出現的開支。
ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐽11、政府機關運營資金:指政府部門機關公司和根據公務接待員法管控的企事業機關公司食用一樣 公共信息決算國庫捐款配備的大體教育費用支出 中的定期公用設施資金教育費用支出 。