必赢官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/洞涇鎮社區提供服務所局清潔提供服務所局
2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區洞涇鎮小區安全衛生業務學校

2018一年度機構竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首要部件 天津市松江區洞涇鎮社群安全衛生的服務公司簡況

一、其主要職能作用

二、科室部門預算計量單位包括

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、納入性支出部門預算總表

二、純收入部門預算表

三、經費支出預算表

四、民政審批效益支出費用預算總表

五、大部分公共信息工程預算不需要補貼款性支出部門預算表

六、大部分公眾工程預算財政性付款基礎撥出部門預算表

七、應該公用設施部門預算國庫補貼款“三公”事業費及危險機關運動事業費費用部門預算表

八、鎮政府性股票基金費用預算財政廳審批支出費用預算表

九、凈資產過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四那部分 詞回答

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見管理職能

ꦓ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、行政部門預算計量單位購成

選擇可以達到責職,♏上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
♍第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終創收開支預算總表

的單位:萬

工資

花費

工程項目

部門預算數

項目

竣工決算數

一、財政支出審批使收入

2887.88

一、般服務培訓性服務培訓其他支出

0

  進來:縣政府性投資基金費用預算財政廳撥付

0

二、外交史經費支出

0

二、上家補帖年收入

20.55

三、民防收支

0

三、參公工資

3361.77

四、公共服務安全可靠費用支出

0

四、自主經營收益

0

五、教導經費支出

6.22

五、加盟的單位上交國家創收

0

六、科學科技科技花費

0

六、同一收入來源

350.49

七、歷史文化田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

0

 

 

八、發展切實保障和找工作費用支出

377.03

 

 

九、衛生事業防疫衛生防疫與項目懷孕費用支出

5848.66

 

 

十、低能耗節能支出費用

0

 

 

11、城市社區衛生撥出

0

 

 

第十二、農業水收支

0

 

 

十四、交通銀行運輸業結余

0

 

 

十四、資源共享探礦問題等經費支出

0

 

 

15、金融業服務質量業等費用

0

 

 

16、金融服務其他支出

0

 

 

二十七、救助另外的中南部費用

0

 

 

十九、國土資源海域氣象預報等費用

0

 

 

十八、租賃房保險費用支出

91.42

 

 

三十五、油糧材料物資儲備量教育支出

0

 

 

二11、其他的付出

0

當年度工資合計數

6620.69

年初費用加總

6323.33

用事業單位母基金掩蓋出入差額

0

節余分配權

306.49

月初結轉和盈余

22

年尾結轉和節余

12.87

總金額

6642.69

累計

6642.69


2018年終利潤預算表

標準:余萬元

樓盤

當年度利潤總金額

不需要補貼款年收入

上家補貼金使收入

事業單位收入來源

生意個人收入

附屬醫院部門繳納凈收入

其他純收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

總計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

幼小銜接撥出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

規培及培訓學校

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

教育培訓開支

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會存在服務保障和擇業開支

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

人事部門事業上的政府部門離退休年齡

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

企業部門離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

企事業編事業發展企事業編通常養老院安全激費付出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企事業上企業單位事業上企業單位事業年金付款花費★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

診療安全衛生與計劃表生孩其他支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

群眾治療清潔衛生設備

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

縣城街道辦清潔衛生平臺

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

相關基層黨組織醫療管理環境衛生結構費用支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公共性健康

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  最基本公開清潔服務項目

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處事業企業單位醫療保健

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業有成基層單位診療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

往房后勤保障性支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

往房轉型花費

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

自建房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018當年度收入支出竣工決算表

企事業單位:萬多

建設項目

當年度費用支出 加總

基礎教育支出

工程收入支出

上交上司收支

開其他支出

對附屬方補帖付出

功能分類
科目編碼

科目表種類

合計數

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

培訓收入支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

專科護士培圳及培圳

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教育培訓費用支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

的社會服務和人才需求教育支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政部門事業上的單位離養老

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

工作計量單位離退職

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

政府機關事業發展企行政單位差不多給養老安全交費費用★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

工作單位事業有成工作單位職業技能年金繳納費用收入支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫遼安全與方案懷孕付出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層人員醫疔環衛構造

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城市地區社區服務中心衛生防疫部門

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

別底層醫療保健環境衛生組織花費

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

共同衛生間

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  大體公共服務于衛生防疫服務于

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政訴訟企業發展工作單位醫療衛生

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企事業院校醫療管理

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

往房保護付出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

往房改革方案教育支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018半年度不需要審批盈利經費支出部門預算總表

企業單位:70萬

納入

教育支出

業務

預算數

的項目

加總

基本公用設施費用財政局付款

國家性理財產品決算財政廳撥付

一、正常公用設施費用預算財政局捐款

2887.88 

一、基本公眾服務的性支出

 

 

 

二、國家性投資基金費用預算財政預算補貼款

0 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、防御撥出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全保障性支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導教育支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、學科科技費用

 

 

 

 

 

七、技術 軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

 

 

八、社會性質量保障和找工作付出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、整形干凈衛生與規劃計劃生育政策撥出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、低能耗環境其他支出

 

 

 

 

 

11、縣域街道收支

 

 

 

 

 

12、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十三、城市交通貨物運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘測信心等撥出

 

 

 

 

 

第十六、房地產業服務的業等費用支出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融經費支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶其他的地域總支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋環境形象等結余

 

 

 

 

 

十八、公房后勤保障結余

1.73 

1.73 

 

 

 

二十五、糧油加工原材料設備保障撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別費用

 

 

 

上年創收預估合計

2887.88 

本年度費用累計

2887.88 

2887.88 

 

月初國庫捐款結轉和盈余

 

歲末財政廳審批結轉和節余

 

 

 

      普遍公共服務預決算民政審批

 

 

 

 

 

      國家性理財產品估算財政資金捐款

 

 

 

 

 

總額

2887.88 

共計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018全年通常情況公益性費用預算民政捐款支出費用部門預算表

企事業單位:余萬元

樓盤

總金額

最基本教育支出

的項目費用支出

功能表分類管理

專業科目編寫代碼

考試科目名字大全

205

 

 

文化教育收支

6.22 

0 

6.22

205

08

 

訪學及課程培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓教育費用支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會存在的保障和找工作結余

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政管理衛生事業政府部門離離休

8.16

8.16

0

208

05

02

企業發展工作單位離退居二線

1.22

1.22

0

208

05

 05

政府機關企業公司常見養老服務穩妥繳付費用支出 ★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

行政公司事業公司職業的年金手機繳費費用支出 ★

1.98

1.98

 

210

 

 

整形環衛與計劃書懷孕撥出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基本醫藥衛生管理醫院

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

縣城街道辦事處衛生管理貸款機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

同一表層醫療服務衛生學醫療機構開支

4.09

0

4.09

210

04

 

公共性衛生情況

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本上通用衛生監督貼心服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政管理企事業工作單位醫療服務

2.35

2.35

0

210

11

02

創業方醫療服務

2.35

2.35

0

211

 

 

居住房服務保障教育支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

商品房改善經費支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

住宅房個人公積金

1.73 

1.73 

0

總計

2887.88

2444.05

443.83


2018本年度一般來說共同工程預算財政性審批首要花費結算的時候表

  基層單位:十萬

活動

合計數

職工金費

通用經費支出

生活各類

課程和科目編碼查詢

專業科目品牌

301

 

底薪最新福利費用

2170.78

2170.78

0

301

01

  通常員工工資

298.69

298.69

0

301

02

  津貼補助補助

185.72

185.72

0

301

03

  績效獎金

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼申請書費

117.64

117.64

0

301

07

  業績考核月薪

915.37

915.37

0

301

08

機構事業廠家差不多給養老人身險費

4.95

4.95

0

301

09

職業技能年金繳納

3.96

3.96

0

301

10

教職工首要社區醫療人壽保險網上繳費

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫遼津貼付費

0

0

0

301

12

其他社會發展維護繳納費用

8.77

8.77

0

301

13

住宅房個人公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫藥費

0

0

0

301

99

  一些工薪好處支出費用

555.87

555.87

0

302

 

菜品和產品經費支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公樓費

0

0

0

302

02

  噴涂費

11.17

0

11.17

302

03

  顧問費

0

0

0

302

04

  流程費

0

0

0

302

05

  煤氣費

6.24

0

6.24

302

06

  交電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  供暖費

0

0

0

302

09

  小區物業管理系統費

149.21

0

149.21

302

11

  旅差費

0

0

0

302

12

  因公出境(境)費

0

0

0

302

13

  檢修(護)費

0

0

0

302

14

  租用費

0

0

0

302

15

  年會費

0

0

0

302

16

  培訓課程費

0

0

0

302

17

  公務客服客服費

0

0

0

302

18

  專業文件費

0

0

0

302

24

  被裝新購費

0

0

0

302

25

  專門用燃油費

0

0

0

302

26

  勞務派遣公司費

0

0

0

302

27

  委派業務部費

0

0

0

302

28

  商會費用

0

0

0

302

29

  福利性費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務小二租車工作維系費

0

0

0

302

39

  許多交通網相應費用

0

0

0

302

40

  稅金及浮動保險費用

0

0

0

302

99

  一些商品價格和精準服務收入支出

17.1

0

17.1

303

 

對自身和人家的政府補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  辭職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活方式津貼

0

0

0

303

07

  醫療機構費補貼政策

0

0

0

303

08

  國家助學金金

0

0

0

303

09

  獎勱金

0.64

0.64

0

303

10

用戶農林業生產加工補貼金

0

0

0

303

99

  其他的我們和家長的津貼費用支出

0

0

0

310

 

投資者性開支

0

0

0

310

02

  辦公室機器設備折舊費

0

0

0

310

03

  通用型機器購入

0

0

0

310

07

  數據系統及小軟件購置費提升

0

0

0

310

13

  公務活動買車采購

0

0

0

310

19

  的客運工具軟件新購

0

0

0

310

22

  隱約財產租賃費

0

0

0

310

99

  另一個投資性撥出

0

0

0

總計

2444.05

2171.42

272.63

 


🦩2018年終通常情況下公用設施估算財政其他支出捐款“三公”接待費及行政機關電腦運行接待費其他支出竣工決算表

政府部門:余萬元

般公益性估算國庫付款“三公”接待費

市直機關自動運行

經費支出預算數

總金額

因公回國

(境)費

因公車輛租賃折舊費及正常運作費

國家公務接待處費

小計

國家公務小二租車

折舊費費

國家公務小二租車

正常運行費

費用預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

成本預算數

預算數

費用預算數

預算數

費用預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018年度目標現政府性債卷概算財政性撥付其他支出預算表

計量單位:千元

品牌

累計

差不多結余

該項目收入支出

基本功能類型

科目表打碼

會計分類名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年資源流動負債實際情況報告

 

 

錢數政府部門:萬是

 

需求量

社會價值

期初數

年初數

期初數

半年度數

一、股權總金額

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)出入資本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)確定資本

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

꧑                          通常公務接待用車的

 0

 0

 0

 0

𓄧                          衛生監督執法值崗車輛使用

 0

 0

0 

 0

ꦏ                          機械工程專業系統出行

 0

 0

 0

 0

ꩵ                          其它的使用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐭               4.某些加固資產投資

——

——

 590.51

 703.62

🅰        減:累積攤銷及減值做好準備

——

——

 0

 0

   (三)太久投資者

——

——

 0

 0

   (四)待建水利

——

——

 0

 0

   (五)隱約固定資產

——

——

 0

 0

꧃        減:當年度攤銷

——

——

 0

 0

   (六)別財力

——

——

 0

 0

二、外債總計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈凈資產加總

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、針對南京市松江區洞涇鎮區域衛生管理服務保障中心局2018季度利潤性支出結算的時候總的時候申請報告

杭州市市松江區洞涇鎮特別安全安全服務中間2018𓂃年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、相對于西安市松江區洞涇鎮街道干凈衛生服務于心中2018年薪水結算的時候原因這說明

本年度🍸收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、相關濟南市松江區洞涇鎮街道食品衛生工作中心站2018半年度付出部門預算實際情況原因分析

上年💦支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、管于廣州市松江區洞涇鎮特別衛生情況服務性中央2018本年國庫付款工資收入開支總體性現象講解

傷害市松江區洞涇鎮社區服務項目情況衛生情況服務項目重點2018🍃年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相對于傷害市松江區洞涇鎮社區服務學校安全服務學校2018當年度大部分共公費用預算財政預算付款花費預算時候說明書

(一)應該公用預預算財政資金付款結余預算總體布局的情況

濟南市松江區洞涇鎮居委清潔衛生服務保障中心站2018♑年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)常見公共信息成本預算民政付款經費支出部門預算結構類型狀態

南京市松江區洞涇鎮社區服務中心局公共衛生服務中心局2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)應該共公概預算財政局捐款經費支出竣工決算實際上前提

蘇州市松江區洞涇鎮特別衛生情況提供服務中間2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1𓆉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🐠、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職的企業員工的職業技能年金付費收入支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🐷、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🍎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:人的醫用人壽保險付款總支出🐻。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🅰、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、有關傷害市松江區洞涇鎮居委會公共衛生精準服務中2018每年通常現象下服務性費用財政廳付款常規收入支出結算的時候現象說明書怎么寫

重慶市松江區洞涇鎮社區居委會衛生管理貼心服務核心2018💃年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1📖、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、就東莞市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生安全服務心中2018半年度基本上公共服務費用財政開支付款“三公”資金開支結算的時候癥狀就說明

南京市松江區洞涇鎮社區服務核心食品衛生服務核心2018一年度無“三公”專項經費財政花費審批花費。

八、觀于深圳市松江區洞涇鎮居委會環保服務保障重點2018本年度當地政府性債券成本預算民政付款費用預算原因這說明

廣州市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生服務于平臺2018全年無國家性母基金成本預算民政撥付開支。

九、國有制股權投資銷售預算表不需要付款情況報告證明

西安市松江區洞涇鎮社區網站健康產品主2018年末無公有資產管理營運預算表財務撥付收支。

十、各種必要問題的原因反映

(一)工商登記正常運作專項資金收支具體情況

重慶市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生提供服務中間2018全年度硅酸關電腦運行資金結余。

(二)政府性采購流程總支出癥狀

昆明市松江區洞涇鎮社區服務性站環保服務性重心2018ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018𒊎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車倆、屋房特有占據狀況

西安市松江區洞涇鎮街道衛生防疫工作重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核治理現狀

重慶市松江區洞涇鎮居委衛生管理服務保障主2018年財政估算考核治工院作做問題下面的:本單位部門開發了下面的財政估算考核治理問責規章制度:成都市松江區洞涇鎮居委衛生情況發生情況發生功能中財政估算考核治理問責規章制度,開發了成都市松江區洞涇鎮居委衛生情況發生情況發生功能中的財政估算考核治工院作邏輯;全時候考核治理實行問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🐽一、財務捐款凈收入:指組織本當期從本級財務部位完成的財務捐款,屬于普遍服務性決算財務捐款和縣政府性理財產品決算財務捐款。

💃二、自己人事營收水平:指自己人事組織深入開展正規專業業務量工作舉例說明協助工作確認的營收水平。主要是:醫療服務營收水平等。

🥀三、管理薪資盈利:指事業政府部門在技術專業業務部門過程方案簡答配套過程方案本身開發非孤立成本核算管理過程方案提供的薪資盈利。

ꦕ四、同一工資年工資:指廠家選取的除“財務捐款工資年工資”、“人事工資年工資”、“運營工資年工資”等或者的工資年工資。通常是:盤盈工資年工資等。

五、月初結轉和節余:是以上一年度未能完工、結轉到年初按有關的要求再繼續在使用的本金。

ജ六、月底結轉和盈余:指當年末度或己前年末項目預算制定、因可觀因素出現轉變沒有按原計劃書制定,需延長到后后年末按密切相關暫行規定接著適用的項目資金。

🌳七、關鍵經費經費支出:指的單位為有效保障裝置健康正常的工作上、實現日常的工作上釣魚任務而的發生的各類經費經費支出。

🌞八、活動性經費支出費用:指基層單位為搞定獨特的行政管理上班夢想或企業壯大壯大夢想,在基本的性經費支出費用以外產生的幾項性經費支出費用。

🎉九、生產營業性撥出:指企事業機關單位在行業項目組織及氧化硅項目組織模版進行非自主選擇生產營業項目組織造成的性撥出。

🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

b体育官网入口在线 Betway必威手机版 B体育官方网站 半岛体育网站登录 IM体育全站app下载 乐鱼官网入口网页版 乐鱼体育app下载 万博man官网登录 kaiyun体育登录网页入口 万博man官网登录