杭州市松江區新橋鎮街道辦衛生監督服務培訓學校
2019第四季度結算的時候
目 錄
獨一有些 北京市松江區新橋鎮街道辦衛生學服務的中心點情況
一、關鍵權責
二、系統使用
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、年收入經費支出部門預算總表
二、收益預算表
三、撥出竣工決算表
四、財政預算審批凈收入其他支出竣工決算總表
五、基本公共信息概算民政補貼款費用竣工決算表
六、一樣 公共信息費用預算不需要捐款基礎費用結算的時候表
七、應該公眾工程預算財政其他支出補貼款“三公”事業費及危險機關執行事業費其他支出預算表
八、政府辦公室性股權基金費用不需要付款費用竣工決算表
九、股本流動負債實際登記表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
最后那部分 名稱表示
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是主要職責
𝓡新橋鎮小區業務于保障中點清潔間業務于保障中點是一種所集醫用業務于、應對、調理、康復訓練、營養學前教育和計劃方案發育科技免費指導為一體化的基礎小區業務于保障中點醫用業務于清潔間業務于保障設備。中點座落松江區東北部,東鄰閔行區莘莊鎮,中點負擔著新橋鎮的根本醫用業務于、共公清潔間和小區業務于保障中點清潔間業務于保障本職工作。
二、醫療機構設施
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有平臺,有:🌠行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度收益收入支出預算總表
公司的:萬余元
薪水 |
收支 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、一半公用設施項目預算國庫補貼款純收入 |
5,270.02 |
一、基本上共同服務質量教育支出 |
|
二、鎮政府性理財產品工程預算財政部門付款營收 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上級領導補貼申請書收入水平 |
|
三、國防科技花費 |
|
四、事業上盈利 |
8,106.35 |
四、公用設施健康安全費用 |
|
五、合作經營營收 |
|
五、教育學校經費支出 |
8.45 |
六、附帶企業上交國家薪水 |
|
六、地理學技術設備其他支出 |
|
七、任何薪資 |
212.99 |
七、歷史文化度假旅游休育與媒體支出費用 |
|
|
|
八、社會生活有保障和就業的經費支出 |
553.27 |
|
|
九、衛生間良好經費支出 |
12,774.20 |
|
|
十、節能環境環境性支出 |
|
|
|
11、村鎮建設特別總支出 |
|
|
|
12、農林業水開支 |
|
|
|
13、交通網車輛運輸花費 |
|
|
|
十四、物資勘察數據等收入支出 |
|
|
|
第十五、企業服務質量業等支出費用 |
|
|
|
16、財經性支出 |
|
|
|
十八、支援的沿海地區性支出 |
|
|
|
18、自燃環境資源海洋生物氣象預報等其他支出 |
|
|
|
第十九、個人住房確保性支出 |
150.21 |
|
|
二十五、糧油食品救災物資儲備量開支 |
|
|
|
二十一國慶、傷害有機廢氣及作為應急的管理方法教育支出 |
|
|
|
二12、其它的開支 |
|
當年度純收入加總 |
13,589.36 |
當年度其他支出累計數 |
13,486.13 |
用衛生事業貨幣基金補上收支明細差額 |
|
余額確定 |
162.74 |
月初結轉和盈余 |
230.74 |
年初結轉和節余 |
171.23 |
總金額 |
13,820.10 |
累計 |
13,820.10 |
2019年終薪水結算的時候表
部門:多萬元
建設項目 |
當年度盈利總金額 |
不需要捐款薪水 |
上家補貼金收益 |
工作年收入 |
生產經營納入 |
附屬醫院公司上交國家收入來源 |
其他效益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
教導經費支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
進修生及培訓學習 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓其他支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和就業形勢教育支出 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業機關單位離退休年齡 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心組織離退職 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
標準事業標準基本的社會養老安全激費教育支出 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事企業專職年金手機繳費付出 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生健康生活總支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療平臺安全平臺 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦事處衛生防疫貸款機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
主要共同衛生管理服務項目 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政處行業方醫療機構 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機構醫療服務 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公房保障措施費用支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型收入支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019季度總支出預算表
公司:萬塊人民幣
樓盤 |
本年度收入支出累計數 |
根本其他支出 |
工作結余 |
上交領導付出 |
生產經營支出費用 |
對其他公司的補貼收支 |
||||
功能分類 |
課程公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
的教育費用支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
規培及技術培訓 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓性支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界切實保障和自主創業收支 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業基層單位基層單位離退居二線 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
人事計量單位離退休之 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政組織事業上的組織主要頤養保險公司繳納結余 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作組織新職業年金納費撥出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生正常支出費用 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健環保貸款機構 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會清潔衛生機購 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務性環境衛生服務性 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關創業基層單位醫遼 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫療服務 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
往房保護撥出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革支出費用 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度財政廳捐款薪水收支結算的時候總表
企業單位:萬
年收入 |
付出 |
||||
項目 |
預算數 |
建設項目 |
總計 |
普遍公益性成本預算財務審批 |
鎮政府性債券決算財政性審批 |
一、普遍共同概預算財政資金付款 |
5,270.02 |
一、一般的公用設施工作其他支出 |
|
|
|
二、當地政府性債卷成本預算財政預算審批 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、防御收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理開支 |
|
|
|
|
|
五、教導教育支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、合理技術工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術旅遊體育文化與影視文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性基本保障和就業前景花費 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、衛生監督鍵康開支 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、工業節能安全費用支出 |
|
|
|
|
|
11、縣域片區總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通線運輸管理結余 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測數據信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、商業性的業務業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟花費 |
|
|
|
|
|
十六、支援另外的區域經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、天然教育資源海域氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保駕護航總支出 |
|
|
|
|
|
二是、調味品運輸儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二11、災難防控及急救經營費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它的付出 |
|
|
|
當年度收錄合計數 |
5,270.02 |
上年開支總金額 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
年末財政廳捐款結轉和節余 |
|
年底財務撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、一般的公共服務概算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性債卷預決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5,270.02 |
總共 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019本年度普遍共公國庫預算國庫捐款收支預算表
公司的:上萬元
項目流程 |
總計 |
一般經費支出 |
樓盤支出費用 |
|||
工作細分 科目表代碼 |
考試科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導其他支出 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
專科護士培養及培養 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
陪訓收入支出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
時代擔保和就業形勢總支出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業計量單位離養老 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離養老金 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
安全衛生身心健康撥出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基礎醫療器械安全衛生機購 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社群食品衛生裝置 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
幾乎通用衛生貼心服務 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
總計 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019年終通常公用設施概預算財務捐款差不多花費預算表
單位名稱:多萬元
工程項目 |
合計數 |
者經費支出 |
共公經費支出 |
||
生活分類別 科目表標識號 |
項目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資獎勵教育支出 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
主要月工資 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
行政機關創業廠家大致社區社保費服務激費 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
教工大體醫療器械穩定手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫藥政府補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界安全保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人住房公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種底薪社會福利撥出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
各種商品和服務的總支出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型材質費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
好處費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務活動車輛作業維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的流量費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它貨品和服務質量性支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對個人的和家廷的補貼 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農產品加工生育救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對用戶和人家的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性撥出 |
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310 |
02 |
辦公室機器設備購置費 |
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310 |
03 |
專用工具環保設備添置 |
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310 |
07 |
信息互聯網及手機app添置更換 |
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310 |
13 |
公務接待專車置辦 |
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310 |
19 |
其它交通銀行產品購入 |
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310 |
21 |
文物保護單位和創意陳列品置辦 |
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310 |
22 |
隱匿資本購進 |
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310 |
99 |
各種資產性費用 |
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累計 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019每年基本公開概預算財政性付款“三公”專項費用及政府機關進行專項費用費用支出 結算的時候表
院校:W
普遍共公概算民政審批“三公”預備費 |
企事業單位自動運行 專項資金結算的時候數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務使用車采購及操作費 |
公務接待工作接待工作費 |
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小計 |
公務接待車輛 購置費費 |
因公用車的 運作費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
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2019第四季度國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫付款費用支出 預算表
企業單位:萬
投資項目 |
總金額 |
常規結余 |
工程收支 |
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作用等級分類 科目必打碼 |
課目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度資本負債率情況報告表 |
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金額才機關單位:余萬元 |
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數量 |
價值量 |
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月初數 |
年終數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)流失財產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)一定債務 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
𒀰 2.統一機械(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
🍌 這之中:(1)工程車輛(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
♋ 通常情況公務活動車輛使用 |
|
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|
📖 監察值勤出行用車 |
|
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|
𝓀 特種作業工程專業水平專用車 |
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|
|
|
ꦰ 各種小二租車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
💦 4.其他的確定資金 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
𝕴 減:總計累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)長期的股權質押項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年國債投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿房產 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
ꦬ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)某個財力 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關羽西安市松江區新橋鎮平臺衛生防疫服務管理中心局2019年度目標薪資收入支出竣工決算環境承載力情況報告表示
天津市松江區新橋鎮社區服務于心中衛生防疫服務于心中2019一年度盈利共計為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10꧂萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、有關于成都市松江區新橋鎮小區環衛服務管理基地2019當年度薪資預算情況發生說
當年度𓆏收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、光于廣州市松江區新橋鎮街道社區環保工作服務公司2019年中花費部門預算癥狀說明書
本年度💙支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、關與重慶市松江區新橋鎮特別衛生學服務管理基地2019第四季度不需要補貼款盈利性支出總體經濟條件闡明
杭州市松江區新橋鎮街道辦事處衛生防疫提供服務公司2019﷽年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、更多天津市松江區新橋鎮社區安全服務站衛生學安全服務點的2019全年通常通用國庫預算國庫捐款費用預算環境闡述
(一)通常公開估算民政撥付經費支出竣工決算總體性現狀
成都市松江區新橋鎮社群食品衛生服務的中心站2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常公共信息項目預算民政捐款開支結算的時候構成情形
武漢市松江區新橋鎮社區提供服務學衛生學提供服務心中2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)通常狀況公共性項目預算財政教育支出審批教育支出部門預算實際的狀況
傷害市松江區新橋鎮居委衛生情況服務項目學校2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🤪、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4♎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、關于幼兒園成都市市松江區新橋鎮居委會清潔衛生貼心服務點的2019當年度一樣公共性項目預算民政撥付主要性支出竣工決算情況發生就說明
成都市松江區新橋鎮社區網站衛生情況產品中心站2019💮年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、🅰工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
💝七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
鄭州市松江區新橋鎮居委干凈衛生貼心服務主2019年中無“三公”預備費民政付款性支出。
八、對天津市市松江區新橋鎮社群環境衛生服務質量中2019半年度以政府性股權基金預算表財政預算撥付付出結算的時候環境代表
北京市松江區新橋鎮社區居委會干凈產品機構2019本年無部門性債券決算財政資金付款收支。
九、集體所有制投資運營估算財政廳補貼款條件情況報告
北京市松江區新橋鎮特別干凈售后服務重心2019年終無集體所有制投資者經營管理預算表民政補貼款結余。
十、其它的必要相關事宜的狀況介紹
(一)行政單位正常運作金費其他支出狀態
深圳市松江區新橋鎮街道辦事處衛生間服務培訓重心2019年終高分子關運營資金投入總支出。
(二)政府部門的采購付出前提
武漢市松江區新橋鎮社區居委會清潔工作咨詢中心2019🌺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)車倆、房屋建筑特俗占用率問題
佛山市松江區新橋鎮社區服務管理管理中心衛生監督服務管理管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價管理系統具體情況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本監管部門建造聯系了以下費用費用成本預算考核考核監管菅理制:新橋鎮居委干凈服務的保障菅理服務站費用費用成本預算考核考核監管菅理制,建造聯系了新橋鎮居委干凈服務的保障菅理服務站費用費用成本預算考核考核監管運作機理,從嚴強制執行工程的項目“先評審委員后出入庫”的理論依據,提高自己工程的預算表編制管理質量水平;全時候績效評價的管理制定實際情況:🉐編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
♋一、不需要付款薪資收入:指公司年初度從本級不需要行政部門完成的不需要付款,例如基本上共公預決算表不需要付款和政府機構性基金投資預決算表不需要付款。
ꦫ二、教育事業上的薪資年純收益:指教育事業上的企業落實專業化渠道行為簡答輔助的行為選取的薪資年純收益。核心是:醫療服務薪資年純收益、公用設施食品衛生薪資年純收益等。
𝔍三、生產管理收益:指自己機關單位名稱在專業性業務部門活躍還有其輔助器活躍之余展開非獨立性結轉生產管理活躍提供的收益。
𒀰四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、月初結轉和節余:就是指去年度暫不搞定、結轉到年初按關于暫行規定持續運行的本金。
🐈六、年底結轉和余額:指當第四季度度或原來第四季度估算設置、因主觀前提引發變化是沒辦法按原規劃施實,需延長到未來的日子里第四季度按相關的約定延續食用的費用。
ও七、總體開支:指企事業單位為質量保障平臺正常的正常運轉、結束日常生活運行級任務而再次發生的各個開支。
🐻八、投資項目其他收支費用:指企業單位為結束既定的行政機關工做任務任務或參公的發展任務,在基礎其他收支費用后會發生的那項其他收支費用。
☂九、銷售運營總付出:指事業有成組織在職業過程及協助過程囿于落實非獨力成本核算銷售運營過程突發的總付出。
ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼十一國慶、機構啟用資金:指人事部門基層單位名稱和操作公務活動員法方法的行業基層單位名稱應用一般來說公眾預決算財政局補貼款科學安排的大致結余中的日常性共公資金結余。