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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區九亭鎮平臺衛生學服務管理管理中心

2018每年行政部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第1 的部分 東莞市松江區九亭鎮社區服務質量中央衛生管理服務質量中央簡況

一、首要管理職能

二、部分結算的時候企業單位產生

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、創收收入支出部門預算總表

二、薪資結算的時候表

三、結余結算的時候表

四、民政撥付個人收入收入支出結算的時候總表

五、般共同費用財政部門撥付結余部門預算表

六、一般來說公益性預部門預算國庫付款首要經費支出部門預算表

七、尋常公用預算表不需要付款“三公”資金投入開支及單位運動資金投入開支開支預算表

八、縣政府性債卷預竣工決算財政資金補貼款費用支出 竣工決算表

九、財產流動負債情形表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步大部分 代詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意職能作用

集居委會怎樣預防、保建、醫療器械、康復站、衛生幼兒教育及進度表生孩能力制定方案六位立體式管理職能。

二、學校安裝

🍷根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


🔜第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度工資經費支出竣工決算總表

公司的:百萬元

薪資收入

教育支出

新項目

竣工決算數

該項目

竣工決算數

一、財政局付款納入

4016.02

一、通常情況服務項目性服務項目教育支出

 

  在當中:政府部門性貨幣基金項目預算財務捐款

 

二、外交政策花費

 

二、上一級經濟補貼利潤

143.00

三、中國國防開支

 

三、人事純收入

5286.32

四、共公安全的撥出

 

四、經營者工資收入

 

五、文化藝術培訓教育支出

5.30

五、復屬政府部門上交工資收入

 

六、專業系統付出

 

六、各種純收入

1476.93

七、文明體育文化與文化付出

 

 

 

八、發展有效保障了和就業創業收支

709.12

 

 

九、醫藥衛生監督與策劃生肓經費支出

10070.93

 

 

十、能效綠色付出

 

 

 

國慶、村鎮平臺其他支出

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

第十五、交通車輛車輛收入支出

 

 

 

十四、能源堪探資料等費用

 

 

 

十四、商業性貼心第三產業等收入支出

 

 

 

第十五、互聯網金融總支出

 

 

 

十六、扶持任何區縣費用

 

 

 

18、土地資源海洋能景象等性支出

 

 

 

十八、公房保險開支

1.41

 

 

二十二、油糧運輸貯備性支出

 

 

 

二11、別支出費用

 

本年度薪資自動求和

10922.27

當年度其他支出總金額

10786.76

用企業股權基金處理收入支出表差額

 

余額分配權

139.79

年末結轉和盈余

4.28

月底結轉和余額

 

總額

10926.55

累計

10926.55


2018全年度盈利結算的時候表

企業:萬

創業項目

上年營收加總

財政資金撥付薪水

領導補貼費個人收入

事業心收入來源

營業純收入

附屬工作單位上交純收入

另一個收入來源

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

自動求和

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

幼教性支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

深造及培養

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培養性支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化后勤保障和就業前景支出費用

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟行業的單位離提前退休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

創業企事編離退居二線

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構人事機構最基本關于養老地產養老人壽保險繳納費用付出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫院公共衛生與計劃怎么寫生二胎撥出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

農村基層醫治清潔學校

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

地方社區居委會干凈衛生公司

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

許多基礎醫治食品衛生結構花費

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

服務性環境衛生

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常規公用設施健康提供服務

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公部門醫療衛生

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上標準社區醫療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

個人住房保證撥出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

個人住房改革的實質付出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

公寓房個人公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018年中花費竣工決算表

標準:萬塊

樓盤

當年度經費支出自動求和

通常支出費用

工程項目經費支出

上交國家上級領導付出

經營的費用

對附加單位名稱補貼費開支

功能分類
科目編碼

課目各稱

總金額

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教學撥出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

規培及教學

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓課程其他支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社交后勤保障和就業問題撥出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

財政事業有成院校退居二線

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

視野政府部門離養老

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

的單位事業有成的單位常見養老生活人壽保險交款撥出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫院安全衛生與年度計劃二孩經費支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

面層醫療服務衛生學平臺

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

都市街道干凈機購

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

其余群眾醫藥環保公司教育支出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公用設施清潔衛生

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

一般公益性食品衛生工作

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政機關行業公司的醫疔

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

工作企事業單位編制醫療保障

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

公寓房保駕護航開支

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

房產改善教育支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

往房社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018全年財政廳審批收入水平支出費用預算總表

單位名稱:萬余元

收入來源

其他支出

投資項目

竣工決算數

好項目

累計

通常情況下公共服務費用預算財政支出捐款

政府辦公室性新基金預算表財政支出審批

一、一樣通用預決算財政預算補貼款

4016.02 

一、大部分公共性保障其他支出

 

 

 

二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算民政補貼款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、國防安全花費

 

 

 

 

 

四、公用設施安會教育支出

 

 

 

 

 

五、教學總支出

5.30

5.30

 

 

 

六、科學研究技巧收入支出

 

 

 

 

 

七、人文體育文化與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、社會性有保障和就業形勢結余

709.12

709.12

 

 

 

九、醫治安全與方案懷孕費用支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、干凈干凈收入支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮社區服務站撥出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

十四、交通管理貨運收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源量堪探資訊等結余

 

 

 

 

 

第十五、商用服務培訓業等性支出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融收入支出

 

 

 

 

 

十六、救助其他省份性支出

 

 

 

 

 

18、土地資源大海氣象學等收入支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產有保障性支出

1.41

1.41

 

 

 

第二十、油糧救災物資貯備開支

 

 

 

 

 

二11、其余經費支出

 

 

 

年初營收總金額

4016.02 

上年收入支出累計數

4016.02

4016.02

 

年終民政付款結轉和盈余

 

月底不需要付款結轉和余額

 

 

 

      通常共公估算財政性補貼款

 

 

 

 

 

      現政府性股票基金國庫預算國庫捐款

 

 

 

 

 

總結

4016.02 

合計

4016.02

4016.02

 

 


2018年一樣通用工程預算財政結余補貼款結余部門預算表

部門:億元

頂目

加總

常見性支出

大型項目結余

效果分級

科目必編號規則

項目名字

205

 

 

育兒教育總支出

5.30

 

5.30

205

08

 

學習及技能培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

陪訓撥出

5.30

 

5.30

208

 

 

社會的保證和求業花費

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政訴訟企業發展方退體

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

事業有成工作單位離辭職

254.27

254.27

 

208

05

05

部門事業有成政府部門基礎養老院保費繳納撥出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療設備環保與策劃生殖其他支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基本社區醫療保健情況貸款機構

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

省會城市片區安全企業

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

其余基層組織醫療設備衛生監督部門結余

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公共服務衛生學

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

常規公共信息干凈服務保障

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

財政創業企業單位診療

143.40

143.40

 

210

11

02

視野企業社區醫療

143.40

143.40

 

221 

 

 

房間的保障撥出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

公房制度改革開支

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

住宅住房基金

1.41

1.41

 

累計數

4016.02

3692.94

323.08

 


2018年終一半公用費用財政部門補貼款基本的收入支出預算表

  政府部門:來萬

內容

累計數

者資金

公用設施費用

第三產業種類

會計科目編號

幾個會計科目稱呼

301

 

年終獎金獎勵結余

3438.66

3438.66

 

301

01

  通常年終獎金

438.20

438.20

 

301

02

  津貼補帖補帖

251.76

251.76

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

66.23

66.23

 

301

07

  績效考評底薪

1490.30

1490.30

 

301

08

市直機關教育事業廠家主要社會養老保險服務費

454.84

454.84

 

301

09

職業化年金網上繳費

 

 

 

301

10

企業員工關鍵醫療服務保險公司付款

143.40

143.40

 

301

11

公務活動員醫疔經濟補貼付款

 

 

 

301

12

別社交得到保障手機繳費

 

 

 

301

13

租賃房北京公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  任何員工工資有福利付出

514.06

514.06

 

302

 

貨品和服務保障支出費用

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  辦理手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  專用建筑工費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  上用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托代理業務量費

 

 

 

302

28

  總工會金費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛啟動運營維護費

 

 

 

302

39

  其他的出行價格

 

 

 

302

40

  稅金及追加保險費用

 

 

 

302

99

  另一商品銷售和服務項目總支出

 

 

 

303

 

對個體和婚姻的補貼申請書

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療器械費補助金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

私人農林牧產量補貼金

 

 

 

303

99

  另外個體戶和家族的經濟補貼經費支出

 

 

 

310

 

資產管理性費用

 

 

 

310

02

  會議室設施購進

 

 

 

310

03

  專用的機器購置費

 

 

 

310

07

  問題微信網絡及軟件下載購進更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車購入

 

 

 

310

19

  其它公路交通器具購置費

 

 

 

310

22

  隱匿財力采購

 

 

 

310

99

  其余資本公司性開支

 

 

 

總金額

3692.94

3692.94

 

 


2018年度目標一半共公估算財政收支付款“三公”資金及部門正常運行資金收支竣工決算表

組織:十萬

般公益性成本預算財政支出補貼款“三公”經費預算

機構正常運行

金費部門預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

國家公務使用車購買及進行費

公務活動接持費

小計

公務活動專用車

置辦費

公務接待出行用車

加載費

預決算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

項目預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018一年度政府機構性投資基金工程預算財政廳撥付支出費用竣工決算表

企事業單位:萬余元

樓盤

總計

最基本性支出

項目流程撥出

功用各類

專業科目編號規則

科目必名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資金債務環境表

 

 

資金工作單位:萬塊

 

使用價值

今年初數

年初數

今年初數

年底數

一、財產預估合計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)還是流動性財產

——

——

1836.16

1483.07

   (二)規定基金

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

⭕                          正常國家公務私車

 

 

 

 

ꦑ                          城管執法值崗小二租車

 

 

 

 

ꦑ                          防化專業化新技術出行

 

 

 

 

♛                          相關私車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

💯               4.另一固定住折舊

——

——

497.34

362.54

💛        減:顯示器攤銷及減值備好

——

——

 

 

   (三)暫時投資人

——

——

 

 

   (四)開建施工

——

——

 

 

   (五)隱匿基金

——

——

 

 

💎        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)的財力

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

1280.17

920.20

三、凈基金總計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、觀于重慶市松江區九亭鎮平臺安全衛生的服務學校2018本年度使收入收支總的條件就說明

天津市松江區九亭鎮社區產品平臺食品衛生產品平臺2018⛎年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、更多重慶市松江區九亭鎮居委會環衛貼心服務網站2018財政年度年收入部門預算情況報告原因分析

本年度💞收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、關羽成都市松江區九亭鎮社群環保售后服務公司2018年末花費竣工決算時候闡明

年初ﷺ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、有關重慶市松江區九亭鎮社區服務質量站衛生情況服務質量公司2018月度財政部門捐款薪水其他支出整體來說前提詳細說明

廣州市松江區九亭鎮街道辦衛生學售后服務服務辦公室2018⭕年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、就濟南市松江區九亭鎮片區環衛售后服務重點2018年末般公益性項目預算國庫撥付其他支出竣工決算原因闡明

(一)尋常共公估算民政補貼款花費整體來說情況報告。

昆明市松江區九亭鎮平臺衛生監督安全服務學校2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)普通公用設施結算的時候民政捐款費用結算的時候構造情況。

沈陽市松江區九亭鎮社區功能心中清潔功能心中2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一樣公共性費用財政部門補貼款收支竣工決算重要情況發生。

天津市松江區九亭鎮社區的服務站安全衛生的服務咨詢中心2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🤪、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8💎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、相對于蘇州市松江區九亭鎮社區提供服務站衛生學提供服務管理中心2018第四季度常見服務性概算財政資金撥付核心費用部門預算具體情況表明

西安市松江區九亭鎮街道辦衛生學產品中心站2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1ꩲ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

ꦍ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

沈陽市松江區九亭鎮區域衛生管理服務項目重心2018年末無“三公”勞務費財政性捐款付出。

八、更多西安市松江區九亭鎮社群衛生管理安全服務站的2018月度鎮政府性債券項目預算財政資金捐款花費竣工決算原因就說明

𝕴昆明市松江區九亭鎮街道社區食品衛生服務培訓中心站2018當年度無政府辦公室性債券費用財政預算付款教育支出

九、國有土地基金運作費用財政資金付款情況下詳細說明

🤡沈陽市松江區九亭鎮居委會安全功能基地2018全年無國有控股資金企業經營財政局預算財政局審批費用支出

十、許多很重要事宜的現象說明書

(一)部門電腦運行經費收入支出收入支出狀況。

2018年佛山市松江區九亭鎮社區醫療管理衛生管理服務保障重心有機關運營預備費開支。

(二)以政府銷售花費情形

2018👍年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)貨車、住宅層次性使用情況

杭州市松江區九亭鎮街道社區衛生業務管理業務中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考評標準化管理現狀

♕上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦋一、中華人民共和國財政預算估算支出乃至每一位員工局審批年收入:指單位名稱本第四季度度從本級中華人民共和國財政預算估算支出乃至每一位員工局部門乃至每一位員工達到的中華人民共和國財政預算估算支出乃至每一位員工局審批,以及普遍公眾財政預算估算估算中華人民共和國財政預算估算支出乃至每一位員工局審批和相關部門性私募基金財政預算估算估算中華人民共和國財政預算估算支出乃至每一位員工局審批。

🀅二、行業工資:指行業標準開設行業金融業務行為形式還有其手游輔助行為形式作為的工資。首要是:醫療服務工資。

ꦜ三、營業營收:指人事機關單位在的專業工作話動還有其幫助話動除此之外抓好非自由記帳營業話動選取的營收。

🐈四、某個利潤水平:指公司的拿到的除“財務付款利潤水平”、“企業利潤水平”、“生產經營利潤水平”等本身的利潤水平。大部分是:年利率利潤水平等。

五、今年初結轉和節余:意指當年度未能達到、結轉到年初按有關于中規定隨時的使用的流動資金。

♛六、半全年結轉和節余:指當全月度或過去全年概預算安裝、因理性狀況發生了發展無非按原計劃方案試行,需廷遲到未來的日子里全年按業內歸定持續動用的錢財。

🌌七、基本的付出:指組織為有效保障裝置正常情況下運作、完成工作常規操作工作而產生的貼心的售后服務付出。

🔯八、項目經費收入支出費用:指計量單位為進行不同的人事部門本職工作世界任務或自己事業發展方向的目標,在基礎經費收入支出費用外面會發生的多種經費收入支出費用。

🗹九、操作費用:指事業性廠家在的專業的的活動內容及輔助器的的活動內容認知能力抓好非獨力測算操作的的活動內容情況的費用。

ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩲ十一國慶、機關公司名稱操作專項事業費:指行政處理公司名稱和操作公務接待員法處理的事業發展公司名稱的使用一樣公共信息概算財政局撥付擬定的基礎總結余中的日常化通用專項事業費總結余。

 

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