蘇州市松江區佘山鎮街道辦事處清潔的服務心中
2018財政年度部們結算的時候
目 錄
首位一些 佛山市松江區佘山鎮平臺環境衛生服務項目中心站概貌
一、 關鍵職能作用
二、 相關部門預算企業造成
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤其他支出部門預算總表
二、純收入部門預算表
三、收入支出竣工決算表
四、不需要付款純收入收支結算的時候總表
五、一般來說通用費用預算財政性審批收入支出部門預算表
六、一樣服務性項目預算國庫撥付關鍵開支預算表
七、正常公共信息竣工決算財政費用撥付“三公”資金及行政單位運營資金費用竣工決算表
八、政府機構性資金預算表財政性支出補貼款性支出竣工決算表
九、資金資產負債環境表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.一部分 詞解答
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、基本主要職責
ജ昆明市松江區佘山鎮區域干凈安全功能主是昆明市松江區干凈身心健康委會會掌管的面層醫疔干凈單位。一般行政職能也包括:負責佘地質區廣泛各族人民老百姓基本的醫疔安全功能及公用設施干凈安全功能。
二、企業預算企業產生(僅有另一個企業的企業,本部位主要內容為“部門設備”)
從費用預算組織形成看,🍸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年中利潤開支竣工決算總表
標準:十萬
個人收入 |
支出費用 |
||
投資項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政資金補貼款年收入 |
3754.39 |
一、一半公益性工作支出費用 |
|
這里面:政府部門性基金投資概算國庫補貼款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上司補貼盈利 |
321.33 |
三、國防教育結余 |
|
三、自己事業使收入 |
4552.80 |
四、公共性安全衛生費用支出 |
|
四、合作經營個人收入 |
|
五、幼教收入支出 |
7.62 |
五、附加機關單位上交使收入 |
|
六、科學性技藝性支出 |
|
六、某個工資 |
511.02 |
七、學歷運動與影視文化其他支出 |
|
|
|
八、社會各界保險和求業教育支出 |
379.62 |
|
|
九、醫療器械衛生情況與工作計劃生殖總支出 |
8355.40 |
|
|
十、能效節能總支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮社區服務中心其他支出 |
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
十五、道路運輸配送其他支出 |
|
|
|
十四、教育資源探礦信息查詢等付出 |
|
|
|
15、商用的服務企業等費用 |
|
|
|
十五、經融開支 |
|
|
|
十六、幫扶的中北部付出 |
|
|
|
18、土地資源海底氣候等結余 |
|
|
|
第十九、房屋保障措施經費支出 |
130.11 |
|
|
2、油糧物資供應儲備庫支出費用 |
|
|
|
二五一、各種教育支出 |
|
上年薪水預估合計 |
9139.54 |
本年度開支自動求和 |
8872.75 |
用視野股票基金補回收入支出表差額 |
|
節余分配比例 |
214.16 |
本年結轉和余額 |
137.94 |
年尾結轉和盈余 |
190.57 |
總共 |
9277.48 |
共計 |
9277.48 |
2018年末納入部門預算表
機關單位:多萬元
大型項目 |
當年度工資預估合計 |
民政撥付納入 |
上級部門補帖純收入 |
事業心收益 |
銷售經營純收入 |
附設機關單位上交薪水 |
的收錄 |
||||
功能分類 |
題目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種育兒教育教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展有保障和就業形勢撥出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業政府部門離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心機關單位事業心機關單位主要社區養老人壽保險交費教育支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業企業差不多養老保障保障繳付開支 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械安全衛生與項目生孕費用支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療干凈干凈構造 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處衛生管理構造 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個農村基層醫療設備安全衛生部門收支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用衛生防疫服務保障 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上企機關事業單位醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司公司醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018月度教育支出結算的時候表
組織:萬的大寫
樓盤 |
本年度付出自動求和 |
根本費用 |
品牌開支 |
上交國家領導教育支出 |
經驗開支 |
對其他公司津貼教育支出 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何學校費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教肓費用支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保證和自主創業收支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心企業離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離退休之 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業基層單位衛生事業基層單位幾乎醫療穩定穩定付款付出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展院校差不多醫療穩妥穩妥激費收入支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障安全與記劃生孩子付出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫院公共衛生設備 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站清潔衛生組織機構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基層工作醫院安全衛生結構結余 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息衛生情況保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心計量單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作方醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改善結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018全年不需要付款個人收入付出部門預算總表
行業:萬余元
工資 |
總支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
工作 |
合計數 |
一般的公眾概算財政局付款 |
政府性性新基金概算不需要付款 |
一、常見公眾預決算財政廳付款 |
3754.39 |
一、應該服務質量性服務質量總支出 |
|
|
|
二、國家性投資基金費用財政預算付款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、防御經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾衛生總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科技的不斷設備技術設備花費 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育競技與影視文化花費 |
|
|
|
|
|
八、社會各界得到保障和擇業花費 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、治療衛生監督與工作計劃二孩費用支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、高效環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌社區服務站性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探數據等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、商業地產售后酒店業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助相關的地區經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房維護收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
20、糧油加工商品貯備開支 |
|
|
|
|
|
二11、其他開支 |
|
|
|
本年度工資收入預估合計 |
3754.39 |
年初收入支出總計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
月初財政局補貼款結轉和余額 |
|
半年度不需要審批結轉和余額 |
|
|
|
一樣 公共性估算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
中央政府性母基金工程預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3754.39 |
總結 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年中一半共公預部門預算財務捐款性支出部門預算表
部門:萬塊人民幣
工程 |
總金額 |
常規結余 |
好項目性支出 |
|||
系統等級分類 科目表簡碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
同一教育教學開支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
另外的學校花費 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會化保險和就業形勢費用 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的的單位離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展計量單位離退休之 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
部門參公方基本上養老院穩妥網上繳費撥出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業行業基本的醫養保障付款付出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療機構環衛與規劃養育撥出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
下基層治療食品衛生設備 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
成市街道社區安全衛生貸款機構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
某個基成醫療保健衛生防疫結構支出費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
通常公用設施衛生間業務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政事務人事機關單位醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的計量單位醫療器械 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
自建房保證收支 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
總計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018半年度應該公共性項目預算財政預算付款首要撥出部門預算表
廠家:百萬元
活動 |
總金額 |
人員管理接待費 |
共用專項資金 |
||
劃算種類 科目表編碼查詢 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資員工福利收支 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
最基本年終獎金 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
行政標準事業有成標準通常社會養老保障費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納費用 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
教工常規醫療保健人壽保險手機繳費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
國家事業編制整形政府補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會中質量保障交款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種工薪活動教育支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
菜品和服務性撥出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業建筑服務費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務小二租車正常運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余公路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除收費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品種類和服務性支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對私人和人的補貼金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
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303 |
10 |
本人農林生產方式補助金 |
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303 |
99 |
其余一個人和家廷的補貼費費用 |
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310 |
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資產投資性經費支出 |
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310 |
02 |
接待室產品添置 |
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310 |
03 |
通用型主設備購置費 |
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310 |
07 |
訊息無線網絡及app購進的更新 |
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310 |
13 |
公務接待出行用車購買 |
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310 |
19 |
許多道路平臺折舊費 |
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310 |
22 |
無形之中資本折舊費 |
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310 |
99 |
另一個投資者性撥出 |
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累計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018年末通常共公費用財政預算捐款“三公”資金及危險機關運動資金教育支出部門預算表
部門:70萬
應該共同預決算財政局付款“三公”專項資金 |
機關單位執行 接待費部門預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行置辦及程序運行費 |
國家公務接待客人費 |
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小計 |
國家公務專用車 購進費 |
國家公務專用車 運動費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度現政府性資金項目預算不需要撥付費用預算表
企業單位:千元
該項目 |
自動求和 |
關鍵費用 |
項目費用支出 |
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功能鍵分類管理 科目表商品編號 |
課程命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年財力外債狀況表 |
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總額公司的:十萬 |
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使用量 |
使用價值 |
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月初數 |
年終數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、基金合計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)分子運動資源 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定住股本 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🐎 尋常公務活動專用車 |
|
|
|
|
💞 辦案值勤租車 |
|
|
|
|
ꦕ 特中正規專業高技術車輛租賃 |
|
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ꦬ 同一買車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
♔ 4.其它固定的股權 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
👍 減:累加累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型股權 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
﷽ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多房產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈股本合計數 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于昆明市松江區佘山鎮街道辦環保安全服務平臺2018月度純收入性支出預算總體布局問題闡明
沈陽市松江區佘山鎮社區網站干凈衛生服務質量核心2018♔年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、針對天津市松江區佘山鎮區域安全服務于服務點2018年末凈收入預算前提說
上年♎收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年末教育支出結算的時候情況報告講解
年初൲支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、觀于西安市松江區佘山鎮街道社區衛生工作情況工作服務網站2018全年度財政性撥付工資收入支出總的問題詳細說明
蘇州市松江區佘山鎮社區功能中心點公共衛生功能中心點2018🏅年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關羽佛山市松江區佘山鎮特別安全衛生工作重心2018全年應該公開財政資金預算財政資金撥付其他支出部門預算條件證明
(一)常見共公國庫預算國庫捐款教育支出預算整體情況
蘇州市松江區佘山鎮社區居委會衛生防疫功能中間2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一樣 公共性概預算民政補貼款收支預算空間結構問題
濟南市松江區佘山鎮社區精準服務點的衛生情況精準服務點的2018♍年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)應該公用設施預算表財政部門捐款開支預算準確條件
武漢市松江區佘山鎮街道安全衛生服務中間2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1꧙、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🐭、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ꦰ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、至于傷害市松江區佘山鎮街道衛生監督服務質量服務管理中心2018年度目標基本性上共公預算表國庫補貼款基本性撥出竣工決算的情況介紹
重慶市松江區佘山鎮區域環衛功能中心站2018⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1🐻、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🐲七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政捐款收入支出結算的時候綜合條件反映。
鄭州市松江區佘山鎮社區網站清潔衛生服務于心中2018💯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”金費民政撥付付出竣工決算具體情況報告情況報告說明書。
西安市松江區佘山鎮街道辦環保工作機構2018半年度無“三公”經費教育支出財政預算審批教育支出。
八、介紹佛山市松江區佘山鎮社區業務核心環保業務核心2018年末政府機關性母基金估算財政總支出付款總支出部門預算現狀請示報告
天津市松江區佘山鎮區域清潔的服務學校2018月度無鎮政府性資金決算民政補貼款費用支出 。
九、公有資本公司經營的財政部門預算財政部門捐款狀態情況報告
滬市松江區佘山鎮區域衛生學安全服務中央2018全年度無國有制資產銷售費用預算財務審批花費。
十、另一至關重要事情的癥狀原因分析
(一)市直機關運轉資金撥出條件
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)人民政府選購花費時候
西安市市松江區佘山鎮社區服務項目站干凈服務項目重心2018🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)工程車輛、房子特出占前提
1.運輸車輛
截止目前2018年12月31日,南京市松江區佘山鎮社區網站健康服務管理重點無車子特異暫用實際情況。
2.別墅
🔥房子便用部(行業):直到2018年12月31日,上海市松江區佘山鎮平臺衛生學服務項目主的使用的屋房中由機管事務局一統調派的屬深圳佘山金融資產開安全管理較少單位土地使用權的屋房,適用面積為10530.80一平米米。
(四)成本預算績效評價管理制度的情況
𒈔上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
꧒一、民政付款凈收入:指院校當年末度從本級民政監管部門完成的民政付款,還有普遍公用設施預決算民政付款和地方政府性貨幣基金預決算民政付款。
꧃二、事業發展公司的年純純收入:指事業發展公司的公司的深入開展專業課程業務范圍營銷活動形式舉例幫助營銷活動形式完成的年純純收入。主要的是:醫院年純純收入等。
🌃三、企業運營營收:指企業組織在靠譜的業務話動極其鋪助話動之中深入開展非孤立賬務處理企業運營話動有的營收。核心是:快裝出租出去等營收等。
🐲四、其它的盈利:指單位名稱認定的除“財政支出補貼款盈利”、“事業上盈利”、“運營盈利”等其它的盈利。包括是:有價苗盈利或者公用衛生防疫醫考盈利等。
五、今年初結轉和盈余:是以上一年度并沒有搞定、結轉到年初按光于歸定再在使用的的資金。
๊六、月底結轉和余額:指年初度或原來半年終費用科學安排、因主觀性生活條件出現變換沒法按原規劃頒布,需推遲了到后半年終按密切相關暫行規定依然選擇的本金。
𒁏七、一般性收入支出:指組織為得到保障構造正常的日常生活運轉、已完成日常生活崗位目標任務而發生了的那項性收入支出。
⛎八、建設項目收入付出:指標準為成功對應的財政工作進度卡任務卡或事業上的發展進步目的,在根本收入付出外會發生的各種收入付出。
꧒九、自主經營管理教育收支:指事業上的行業在正規專業移動及捕助移動本身展開非獨立自主結轉自主經營管理移動的發生的教育收支。
🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧋11、機關機關政府部門運動金費撥出:指政府部門機關政府部門和參考公務活動員法管理方法的企業發展機關政府部門選用尋常公益性費用財政資金撥付組織的關鍵撥出中的平常共公金費撥出撥出。