南京市松江區小南通鎮特別衛生監督安全服務主
2018年科室部門預算
目 錄
首位環節 深圳市松江區小蘇州鎮街道社區安全產品中心的簡介
一、注意職能部門
二、個部門部門預算政府部門組合
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入支出竣工決算總表
二、營收結算的時候表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政性撥付薪水經費支出結算的時候總表
五、一樣 服務性估算國庫撥付費用部門預算表
六、通常公共信息概算財政撥出審批基礎撥出竣工決算表
七、通常情況公用設施工程預算財政廳撥付“三公”金費及機關事業單位開機運行金費費用結算的時候表
八、鎮政府性股票基金成本預算財政廳捐款結余部門預算表
九、房產欠債狀態表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七環節 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的權責
𝄹昆明市松江區小常州鎮居委會清潔環境衛生管理安全服務的保障中心局是區清潔環境衛生管理鍵康管委會會下的全家底層社區醫療平臺平臺,承受小常州區縣廣泛國民人們基本上社區醫療平臺安全服務的保障及公益性清潔環境衛生管理安全服務的保障。
二、部門制定
💧可根據上述所說工作內容,深圳市松江區小南通鎮社區服務性重點環衛服務性重點設9個獨立設置設備,有:公益性環保科、治療康復訓練部、會議室室、相關信息科、財務會計科、內勤的保障科、玉昆環保服務站、丘陵環保服務站、港豐中心的環保室。
🍨第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度使收入收入支出預算總表
政府部門:萬余元
收入來源 |
經費支出 |
||
工程 |
部門預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、國庫撥付利潤 |
3,337.02 |
一、基本公共性提供服務性支出 |
|
里面:政府機構性債卷費用預算不需要付款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上家補貼工資收入 |
460.13 |
三、民防結余 |
|
三、事業上的年收入 |
3,812.02 |
四、通用應急教育支出 |
|
四、開薪資 |
|
五、培養費用 |
|
五、附設方繳納收入來源 |
|
六、科學課枝術教育支出 |
|
六、別的利潤 |
324.96 |
七、學歷體育乒乓球與新傳媒開支 |
|
|
|
八、社會各界保障措施和專業教育收入支出 |
307.73 |
|
|
九、醫藥環保與行動計劃二孩支出費用 |
7,377.99 |
|
|
十、節電生態環保開支 |
|
|
|
國慶、村鎮居委會撥出 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
十四、公路交通車輛運輸總支出 |
|
|
|
十四、市場地質勘察信心等結余 |
|
|
|
第十六、企業服務業等收支 |
|
|
|
十五、財務支出費用 |
|
|
|
十六、捐助同一中北部教育支出 |
|
|
|
18、土地資源淺海形象等撥出 |
|
|
|
十八、個人住房得到保障撥出 |
96.49 |
|
|
20、油糧商品存儲性支出 |
|
|
|
二國慶、其余總支出 |
|
當年度收入來源累計 |
7,934.13 |
當年度費用支出 累計數 |
7,782.21 |
用事業有成母基金補上收入支出差額 |
|
節余分配比例 |
151.31 |
月初結轉和盈余 |
176.66 |
半年度結轉和余額 |
177.27 |
總共 |
8,110.79 |
總金額 |
8,110.79 |
2018半年度收益預算表
行業:多萬元
大型項目 |
本年度純收入總計 |
財政支出捐款利潤 |
領導經濟補貼收益 |
企業收益 |
加盟創收 |
加盟行業繳納利潤 |
其他的納入 |
|||
功能表分類管理 |
課程名號 |
|||||||||
科目必商品代碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7,934.13 |
3,337.02 |
460.13 |
3,812.02 |
0.00 |
0.00 |
324.96 |
208 |
|
|
發展基本保障和擇業性支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的廠家離養老金 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上工作單位離提前退休 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業政府部門差不多養老安全安全繳付其他支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事企業網絡職業年金付款收支 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與工作方案生孕費用支出 |
7,529.91 |
2,932.80 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
|
底層醫療器械清潔衛生結構 |
6,789.46 |
2,192.35 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
01 |
地市社群干凈組織機構 |
6,781.28 |
2,184.17 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
99 |
一些基層人員醫治干凈衛生貸款機構結余 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性食品衛生服務性 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心企業單位醫療設備 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構治療 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務收支 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
2018年中收支竣工決算表
計量單位:萬余元
該項目 |
當年度支出費用預估合計 |
核心性支出 |
創業項目收支 |
繳納上級部門收入支出 |
銷售教育支出 |
對所屬公司補貼政策付出 |
|||
的功能定義 |
課程和科目名字大全 |
||||||||
專業科目項目編碼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7,782.21 |
6,846.40 |
935.81 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
當今社會保駕護航和就業創業其他支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上院校離養老 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性企公務員離退休之 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作的單位差不多給養老金公司繳付教育支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關參公公司職位年金手機繳費性支出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生監督與行動計劃生肓撥出 |
7,377.99 |
6,442.18 |
935.81 |
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫治干凈衛生平臺 |
6,637.54 |
5,741.66 |
895.88 |
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區街道辦安全衛生裝置 |
6,629.36 |
5,741.66 |
887.70 |
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基層組織醫用干凈衛生裝置撥出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施安全服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業政府部門醫院 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫用 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間確保結余 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質付出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2018年終不需要付款年收入總支出部門預算總表
標準:來萬
納入 |
收支 |
||||
活動 |
部門預算數 |
項目流程 |
預估合計 |
似的公用設施項目預算財政局審批 |
相關部門性債卷財政局預算財政局審批 |
一、普遍共公民政預算民政付款 |
3,337.02 |
一、似的共公精準服務撥出 |
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金費用財政資金補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、共同平安花費 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育費用 |
|
|
|
|
|
六、實驗技術應用支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育課與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、時代保障機制和就業率支出費用 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
九、醫遼衛生管理與進度表發育收入支出 |
2,932.80 |
2,932.80 |
|
|
|
十、環保性環保節能性費用 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通輸送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查資訊等開支 |
|
|
|
|
|
15、商務的第三產業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、經融收支 |
|
|
|
|
|
十六、救助另外的地區劃分撥出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海底氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、往房有效保障費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
二是、糧油食品工程設備與物資的存量開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外的花費 |
|
|
|
當年度薪資加總 |
3,337.02 |
上年付出累計數 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
月初不需要捐款結轉和盈余 |
|
年終財政廳捐款結轉和盈余 |
|
|
|
正常公開預決算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
😼 市政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表民政捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3,337.02 |
總金額 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
2018全年度平常通用概算財政資金付款經費支出預算表
單位名稱:上萬元
活動 |
累計數 |
根本結余 |
項目經費支出 |
|
|||
特點分類管理 |
題目名字大全 |
|
|||||
課程標識號 |
|
||||||
類 |
款 |
項 |
|
||||
208 |
|
|
世界 服務保障和工作花費 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業工作單位離退休工資 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
02 |
教育機關事業單位名稱離提前退休 |
9.73 |
9.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的事業公司的公司的差不多給養老人壽保險激費性支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業編制事業發展企事業編制職業分析年金繳納費用費用 |
113.95 |
113.95 |
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全與計劃怎么寫生肓開支 |
2,932.80 |
2,426.49 |
506.31 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療服務干凈構造 |
2,192.35 |
1,725.97 |
466.38 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區服務防疫醫院 |
2,184.17 |
1,725.97 |
458.20 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層醫院醫用衛生管理學校教育支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大體共公環衛服務質量 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性單位名稱醫療機構 |
87.42 |
87.42 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司社區醫療 |
87.42 |
87.42 |
|
|
221 |
|
|
往房的保障費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革支出費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
合計數 |
3,337.02 |
2,830.71 |
506.31 |
|
2018季度似的公開項目預算財政局撥付核心付出預算表
部門:萬
內容 |
加總 |
工作員預備費 |
公用設施費用 |
||
城市發展劃分 |
項目英文名稱 |
||||
幾個會計科目標識號 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇發福利其他支出 |
2,699.82 |
2,699.82 |
|
301 |
01 |
一般底薪 |
339.79 |
339.79 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
203.35 |
203.35 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
3.47 |
3.47 |
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1,146.69 |
1,146.69 |
|
301 |
08 |
機構人事政府部門主要給養老保險金費 |
184.05 |
184.05 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金網上繳費 |
113.95 |
113.95 |
|
301 |
10 |
工人基本上醫用保險公司交款 |
87.42 |
87.42 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會性有保障交款 |
38.59 |
38.59 |
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它公資福利性收入支出 |
486.02 |
486.02 |
|
302 |
|
貨物和服務項目付出 |
123.03 |
|
123.03 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬的工費 |
104.00 |
|
104.00 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
17.94 |
|
17.94 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用開機運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通線成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品種類和保障收支 |
1.09 |
|
1.09 |
303 |
|
對自身和家居的補助款 |
7.86 |
7.86 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.93 |
6.93 |
|
303 |
05 |
日常生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林牧種植政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它個人賬戶和普通家庭的補貼金撥出 |
0.93 |
0.93 |
|
310 |
|
投資基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機器置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能產品添置 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網絡信息及手機app購入更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通網平臺租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產性收入支出 |
|
|
|
預估合計 |
2,830.71 |
2,707.68 |
123.03 |
2018全年度大部分公共服務竣工決算財政部門捐款“三公”接待費及部門工作接待費總支出竣工決算表
標準:70萬
基本上公益性成本預算國庫補貼款“三公”費用 |
機構開機運行 經費預算部門預算數 |
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總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專用車采購及進行費 |
因公服務費 |
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小計 |
公務接待使用車 購置費費 |
因公買車 電腦運行費 |
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概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終政府性性貨幣基金竣工決算財務捐款撥出竣工決算表
行業:萬是
該項目 |
累計數 |
差不多費用 |
好項目付出 |
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效果種類 考試科目簡碼 |
幾個會計科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
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2018半年度資源過負債的具體情況報告 |
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標準企業單位:萬美金 |
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次數 |
商業價值 |
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本年數 |
月底數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、基金預估合計 |
—— |
—— |
4,141.50 |
4,567.07 |
(一)流動性資產投資 |
—— |
—— |
1,736.96 |
1,816.12 |
(二)一定債務 |
—— |
—— |
2,367.09 |
2,655.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,815.00 |
5,815.00 |
615.49 |
615.49 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🍬 般公務接待使用車 |
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ꦍ 監察交警執法車輛 |
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🅰 持種行業技木買車 |
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൩ 其他私家車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
💟 4.另外的穩固股權 |
—— |
—— |
1,556.66 |
1,665.98 |
𒁃 減:總計折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
|
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(三)長久的投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
37.45 |
95.04 |
ജ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他資金 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
926.57 |
843.54 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
3,214.93 |
3,723.53 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹佛山市松江區小無錫鎮小區衛生學安全服務網站局2018年中薪資經費支出部門預算綜合性具體情況就說明
昆明市松江區小南通鎮社區網站安全衛生提供服務主2018﷽年度收入總計為8,110.79萬元、支出總計為8,110.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加795.83萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院費用總共使用事實上占存床日比去年加入,藥物等公共金費加入。
二、對於廣州市松江區小常州鎮區域食品衛生售后服務平臺2018當年度工資預算前提闡明
當年度🥃收入合計7,934.13萬元,其中:財政撥款收入3,337.02萬元,占42.06%;事業收入3,812.02萬元,占48.04%;上級補助收入460.13萬元,占5.80%;其他收入324.96萬元,占4.10% 。
三、相對于武漢市松江區小南通鎮街道社區環衛產品學校2018一年度總支出預算情形原因分析
本年度✤支出合計7,782.21萬元,其中:基本支出6,846.40萬元,占87.98%;項目支出935.81萬元,占12.02% 。
四、光于蘇州市松江區小南通鎮小區衛生監督服務性中心局2018半年度財政預算捐款納入花費整體來說實際情況反映
武漢市松江區小無錫鎮社區居委會衛生情況售后服務重心2018⛄年度財政撥款收支總決算3,337.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加297.02萬元,增長9.77%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、介紹武漢市松江區小昆山市鎮社區網站衛生學貼心服務主2018全年般通用費用財政資金撥付費用支出 部門預算時候表示
(一)基本共公預結算的時候財政預算補貼款支出費用結算的時候總體目標情況
西安市松江區小無錫鎮社區環衛環衛服務于中心站2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,占本年支出合計的42.88%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加297.02萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常共同估算國庫捐款收支竣工決算構造具體情況
杭州市松江區小南通鎮居委衛生學功能主2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)307.73萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,932.80萬元,占87.89%;住房保障支出(類)96.49萬元,占2.89% 。
(三)通常公益性財政預算預算財政預算審批收支預算準確狀態
蘇州市松江區小上海鎮居委會衛生防疫保障中心局2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,046.66萬元,支出決算為3,337.02萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為19.24萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的50.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為179.59萬元,支出決算為184.05萬元,完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因:基本養老保險繳費增加。
3ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為112.57萬元,支出決算為113.95萬元,完成年初預算的101.23%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4💯、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1,937.64萬元,支出決算為2,184.17萬元,完成年初預算的112.72%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
5⛄、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
6🙈、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為613.82萬元,支出決算為653.03萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排18年基本公共衛生中央專項,基本公共衛生中央補助經費等。
7꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為85.30萬元,支出決算為87.42萬元,完成年初預算的102.49%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
8𓆏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為98.50萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、管于西安市松江區小昆山市鎮平臺公共衛生的服務主2018年終普遍共同成本預算財政性撥付關鍵其他支出竣工決算條件就說明
昆明市松江區小南通鎮社群環衛服務的學校2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出2,830.71萬元,包括人員經費2,707.68萬元,公用經費123.03萬元。基本支出中:
1🐠、工資福利支出2,699.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出123.03萬元,主要用于:專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出7.86萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
♏七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金補貼款支出費用竣工決算整體情況報告說明書。
南京市松江區小南通鎮街道辦事處衛生情況服務管理管理中心2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🔯上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用;公務接待費一般公共預算財政經費未安排。
2018年度三公經費財政撥款支出決算數與2017年度相等。
(二)“三公”接待費財政收支補貼款收支竣工決算中應事情情況報告。
上海市松江區小無錫鎮社群清潔衛生服務于中間2018全年無“三公”事業費財政性捐款花費。
八、有關佛山市市松江區小無錫鎮居委會衛生管理工作學校2018季度中央政府性債券概預算財政部門付款花費部門預算前提描述
西安市松江區小常州鎮居委清潔產品機構2018當年度無鎮政府性債卷概算國庫撥付費用支出 。
九、國有控股投資者經驗費用預算民政補貼款時候表示
廣州市松江區小蘇州鎮小區衛生情況保障機構2018年中無國家股資源開預算表財政預算付款費用。
十、某個很重要裝修細節的情況發生說明書怎么寫
(一)國家機關正常運作經費預算其他支出情況
杭州市市松江區小常州鎮社區居委會干凈衛生產品中心站2018年高分子關啟用預備費付出。
(二)市政府選購收支環境
滬市松江區小蘇州鎮街道社區安全工作中間2018𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為682.39萬元,其中:貨物采購金額240.75萬元、工程采購金額25.53萬元、服務采購金額416.11萬元。
(三)貨車、房屋面積層次性使用環境
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價方法具體情況
🐓上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額516.85萬元。
第四部分 名詞解釋
ཧ一、民政付款效益:指工作單位年初度從本級民政政府機構部門認定的民政付款,也包括通常情況通用預決算民政付款和政府機構性私募基金預決算民政付款。
🃏二、環保事業上營收:指環保事業上企事編組織開展職業 銷售業務行為形式非常外掛行為形式有的營收。通常是:醫學營收、公眾環保營收等。
🐻三、營業創收:指自己事業部門在非常專業渠道行為非常手游輔助行為模版發展非獨立空間計算營業行為認定的創收。
♛四、一些收錄:指機構選取的除“不需要審批收錄”、“參公收錄”、“自主經營收錄”等在內的收錄。其主要是:有價預苗收錄、共公衛生防疫醫考收錄等。
五、期初結轉和節余:意指上一年度暫時無法到位、結轉到年初按有觀要求延續動用的經濟。
🔯六、年終結轉和盈余:指本第四季度度或從前第四季度決算擬定、因合理性先決條件會發生變遷不了按原年末計劃推進,需時間延遲到而后第四季度按有觀約定持續的使用的本金。
💦七、總體費用付出 :指公司的為保護中介機構正常情況正常的工作上、完全生活工作上重任而會發生的多種費用付出 。
𝓀八、內容收支:指基層單位為搞定不同的財政工作重任重任或參公轉型目標值,在差不多收支之中突發的多種收支。
﷽九、開收入教育支出:指視野廠家在專門游戲項目及輔助的游戲項目之中深入開展非獨立性計算開游戲項目遭受的收入教育支出。
🧔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺十一月、市直機關電腦運行預備費:指行政處企業標準和操作公務接待員法服務管理的事業上的企業標準適用通常情況通用工程預算財政資金撥付確定的一般付出費用中的日常的共用預備費付出費用。