南京市松江區小昆山市鎮居委會公共衛生服務的工作站
2019月度預算
目 錄
第一點環節 鄭州市松江區小無錫鎮小區清潔售后服務站點簡況
一、主要的工作職責
二、結構放置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益付出結算的時候總表
二、收益部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財政局捐款創收結余結算的時候總表
五、正常公眾預算不需要捐款支出費用預算表
六、應該公用設施財政付出預算財政付出撥付總體付出竣工決算表
七、常見公共信息費用預算民政撥付“三公”專項專項資金及機關單位運轉專項專項資金付出竣工決算表
八、相關部門性母基金費用財政部門付款費用支出 竣工決算表
九、資產投資流動負債癥狀表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第三方面 形容詞講解
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、基本崗位職責
💮天津市松江區小無錫鎮區域安全衛生管理監督防疫售后產品心中是天津市松江區安全衛生管理監督防疫良好常務編委會主觀的面層醫療衛生管理培訓機構安全衛生管理監督防疫培訓機構。核心管理職能比如承擔起小無錫中北部中大人民黨和政府黨和政府基本上醫療衛生管理培訓機構售后產品及公共保障安全衛生管理監督防疫售后產品。
二、醫院設定
🌃上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🐠第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度年收入結余結算的時候總表
機關單位:千元
收入來源 |
開支 |
||
建設項目 |
預算數 |
內容 |
預算數 |
一、一般來說服務性費用預算財政局審批納入 |
3601.53 |
一、般公開服務質量收支 |
|
二、相關部門性母基金概預算國庫付款薪水 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
三、上家補貼政策收錄 |
|
三、國家安全撥出 |
|
四、衛生事業收錄 |
5267.41 |
四、公開可靠花費 |
|
五、自主經營收入水平 |
|
五、幼教收入支出 |
|
六、加盟公司上交國家收入來源 |
|
六、科學研究技術應用費用 |
|
七、某些年收入 |
234.16 |
七、特色文化旅遊體育競技與新傳媒收支 |
|
|
|
八、社會生活得到保障和工作花費 |
434.29 |
|
|
九、衛生監督更健康性支出 |
7756.24 |
|
|
十、節水環境保護其他支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮小區收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
十五、路網輸送支出費用 |
|
|
|
十四、資源性探勘圖片信息等撥出 |
|
|
|
第十、企業安全夜場服務等經費支出 |
|
|
|
16、網絡金融花費 |
|
|
|
十八、支助各種地段經費支出 |
|
|
|
十九、自動資源浮游生物氣象條件等付出 |
|
|
|
19、房間有效保障結余 |
117.03 |
|
|
二十二、調味品材料物資存儲收支 |
|
|
|
二國慶、災害性有機廢氣及緊急救援方法教育支出 |
|
|
|
二十三、其他總支出 |
|
當年度薪水自動求和 |
9103.10 |
當年度開支自動求和 |
8307.56 |
用創業母基金補上出入差額 |
|
盈余配置 |
749.52 |
今年初結轉和節余 |
177.27 |
年底結轉和節余 |
223.29 |
總結 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019全年度純收入預算表
機構:70萬
產品 |
當年度薪資累計 |
財政資金審批盈利 |
領導補貼申請書薪資 |
事業心薪資 |
銷售經營效益 |
其他單位名稱上交工資 |
另外創收 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會化服務和擇業費用支出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作工作單位離退休工資 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退體 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業院校創業院校大多養老穩定穩定交款花費 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關行業工作單位職業化年金付款撥出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生正常撥出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健環保組織機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市片區安全衛生結構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性安全安全服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事廠家醫學 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫院 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保護付出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改變性支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年度目標結余預算表
工作單位:W
投資項目 |
本年度總支出累計數 |
大體費用 |
工作收支 |
上交領導總支出 |
經驗其他支出 |
對附屬醫院院校補貼金支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務保障和就業前景支出費用 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業部門離退休年齡 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業標準離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的工作單位基礎養老生活保障繳納費用開支 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業政府部門事業年金繳納費用教育支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況安全健康費用支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療環保環保醫療機構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區清潔清潔平臺 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公眾清潔衛生安全服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事政府部門醫療設備 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司治療 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房質量保障開支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案收支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019本年度財政部門審批營收花費部門預算總表
組織:來萬
效益 |
性支出 |
||||
項目 |
部門預算數 |
該項目 |
預估合計 |
一般來說共同概預算財政性補貼款 |
市政府性私募基金工程預算財政部門撥付 |
一、普通公用決算財政預算補貼款 |
3601.53 |
一、大部分公眾安全服務經費支出 |
|
|
|
二、國家性股權基金預決算財政預算補貼款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公用防護費用 |
|
|
|
|
|
五、培養經費支出 |
|
|
|
|
|
六、機械自動化工藝技術工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育游玩田徑運動與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 保駕護航和就業問題結余 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、清潔衛生健康保健結余 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節約節能收支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民居委會費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網車輛運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、資原探勘信心等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業提供服務提供快餐業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其他地域支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、必然物資浮游生物氣象條件等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房保駕護航費用 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
2、油糧物資采購產出性支出 |
|
|
|
|
|
二11、災難消滅及應急救援標準化管理費用 |
|
|
|
|
|
二十三、一些收入支出 |
|
|
|
年初收入來源自動求和 |
3601.53 |
當年度其他支出總計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年末國庫付款結轉和盈余 |
|
年初財政支出撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、普遍服務性預決算不需要審批 |
|
|
|
|
|
二、區政府性母基金項目預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3601.53 |
總結 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019第四季度一半公共服務費用預算財政性補貼款花費竣工決算表
的單位:70萬
大型項目 |
總計 |
常規費用 |
建設項目費用 |
|||
功能鍵分級 課程數字 |
專業科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上保證和擇業花費 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業行業離退職 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退休年齡 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關行業工作單位職業的年金納費支出費用 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
公共衛生營養總支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備衛生防疫組織機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
成市居委會清潔衛生單位 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
核心精準服務性衛生間精準服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政事務事業心基層單位醫院 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業公司公司醫院 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
商品房保證開支 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
房間改革創新收支 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年度目標平常公開工程預算財政局審批根本其他支出竣工決算表
方:來萬
內容 |
合計數 |
考生經費預算 |
通用費用 |
||
經濟社會的分類 學科簡碼 |
幾個會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資褔利付出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
基本性公資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
政府部門教育事業標準基本性社會養老商業險激費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
企業員工基本上社區醫療商業險交費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的市場保險付款 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個基本工資褔利開支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務的性支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦工費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
聯系費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
商業用電 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主處理費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的村料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托人渠道費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
因公出行用車啟動維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關公共交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個菜品和服務管理費用支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對自己的和普通家庭的補助費 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
一個人現代農業產生政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對一個人和的家庭的補助費 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
股權投資性花費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公主設備折舊費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專門的設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網洛及APP購進發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一道路器具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和創意陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資性開支 |
|
|
|
預估合計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019年一樣 服務性預算表國庫捐款“三公”接待費及機構操作接待費花費竣工決算表
企業單位:W
正常服務性概算財政資金付款“三公”資金 |
部門作業 資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車置辦及電腦運行費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購進費 |
因公小二租車 工作費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標以政府性貨幣基金財政局預算財政局捐款付出部門預算表
部門:萬美元
工作 |
合計數 |
首要支出費用 |
品牌撥出 |
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功能表類型 會計分類識別碼 |
會計分類稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度財產負債率狀態表 |
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刷卡金額行業:多萬元 |
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占比 |
顏值 |
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年終數 |
年初數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、股權預估合計 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流動性金融資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)進行固定基金 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🍒 2.公用主設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
𝓀 這之中:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🅺 大部分公務接待車輛 |
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🦹 綜合執法執勤點出行 |
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💝 特種作業職業高技術用車的 |
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🎉 某些車輛使用 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🉐 4.某個進行固定資金 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🎀 減:累加攤銷及減值的準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)常期股權質押創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時企業債投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建市政工程 |
—— |
—— |
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(六)隱匿房產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
⛦ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另一資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈固定資產自動求和 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區小常州鎮特別安全衛生安全服務平臺2019🎀年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、介紹北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初🃏收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、關于幼兒園滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
年初☂支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、關于幼兒園昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
鄭州市松江區小無錫鎮小區健康服務管理重點2019✃年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、介紹佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普通公用民政預算民政撥付教育支出預算總的情況發生
西安市市松江區小南通鎮平臺衛生間精準服務心中2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常公益性項目預算財政性撥付總支出預算結構的的情況
蘇州市松江區小無錫鎮社區服務性主環保服務性主2019♛年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)基本共同竣工決算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算具體的時候
南京市松江區小常州鎮居委會衛生情況工作平臺2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3😼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4♔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5♍、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6🌱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、就西安市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
廣州市松江區小昆山市鎮社區網站食品衛生精準服務服務管理平臺2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、ℱ工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
♒七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政局撥付收支預算總體目標癥狀表示。
廣州市松江區小南通鎮特別干凈服務質量咨詢中心2019♓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦚ因公出境(境)費由區外辦、區臺辦管理定編,并統一的公開透明的,本標準不是再行重新公開透明的;清潔能源技術來往車輛置辦未已完成選擇步驟,公務活動私家車采購資金未施用;國家公務服務費平常公用設施費用財務專項資金未合理安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”經費撥出不需要補貼款撥出竣工決算主要環境說。
昆明市松江區小常州鎮街道辦事處衛生學保障重心2019年中無“三公”經費預算不需要補貼款支出費用。
八、并于東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
♊廣州市松江區小常州鎮街道衛生管理服務管理公司2019每年無人民政府性貨幣基金概算財政預算付款收入支出。
九、公有股權投資操作成本預算國庫捐款情況下代表
杭州市松江區小常州鎮街道社區環衛服務主2019本年度無公有投資基金企業經營估算財政預算付款收支。
十、其余主要裝修細節的事情解釋
(一)工商登記工作事業費教育支出情況
武漢市松江區小昆山市鎮街道辦環保服務性中心點2019半年度無機物關正常運行專項資金花費。
(二)相關部門回收其他支出時候
滬市松江區小無錫鎮街道環衛服務質量機構2019🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)車倆、住宅特定損壞現象
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評治理狀況
🙈上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
🐬一、民政撥付收益:指企業單位當當年度度從本級民政職能部門授予的民政撥付,以及普通公共服務概估算民政撥付和國家性理財產品概估算民政撥付。
༒二、自己事業心營收:指自己事業心廠家大力開展專業業務量生活還有其輔助生活達成的營收。主要是:醫療健康營收、共同健康營收等。
🎃三、銷售運營純工資:指衛生事業企業單位在專業化業務員促銷活動組織和幫助促銷活動組織認知能力做非獨自成本計算銷售運營促銷活動組織贏得的純工資。
💖四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度未能完成任務、結轉到年初按有關系規則仍然食用的經濟。
ꦜ六、半全年結轉和余額:指年初度或很多年全年財政預算制定、因事實水平發生改變無法按原記劃應用,需遲緩到然后全年按關與設定持續應用的資本。
𒊎七、常見開支:指工作上單位為保障機制構造正常的正常的工作上、做完平時工作上任務而再次發生的每項開支。
🐠八、業務收支:指政府部門為完畢某個的行政事務做工作每日任務或參公不斷發展學習目標,在關鍵收支之余有的多種收支。
🃏九、加盟管理教育費用:指自己事業機構在專門游戲運動及配套游戲運動之余展開非獨立空間統計加盟管理游戲運動發生的教育費用。
ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔍11、政府機關加載資金:指行政部門企業院校和按照國家地方公務員法標準化管理的企事業企業院校選擇一般的共同費用預算民政補貼款分配的根本收入其他支出中的規章制度公用設施資金收入其他支出。