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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泖港鎮片區環境衛生安全中心的

2018半年度個部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

一號方面 西安市松江區泖港鎮社區衛生貼心服務監督衛生監督貼心服務咨詢中心慨況

一、主要職能作用

二、系統如何設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利其他支出竣工決算總表

二、凈收入結算的時候表

三、費用預算表

四、民政補貼款薪水教育支出部門預算總表

五、大部分公共性項目預算國庫付款經費支出結算的時候表

六、正常公共性概預算不需要補貼款常規性支出部門預算表

七、大部分通用工程預算財政性撥付“三公”接待費及行政機關電腦運行接待費開支預算表

八、地方政府性私募基金竣工決算財政性審批開支竣工決算表

九、金融資產負債率情況報告表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四區域 名稱解答

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍管理職能

𓄧泖港鎮特別網站保障學校點局食品干凈清潔衛生情況保障學校點局不是所集醫學、防止、保養、康復訓練、營養教導和規劃生孩子技巧監督為內置式的基層組織特別網站保障學校點局醫學食品干凈清潔衛生情況保障醫院。學校點局處在松江區北部,南鄰金山區地帶朱涇鎮,學校點局承擔責任著泖港鎮的關鍵醫學、公益性食品干凈清潔衛生情況和特別網站保障學校點局食品干凈清潔衛生情況保障上班。

二、企業設立

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置構造,還包括:🎃行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年度凈收入支出費用結算的時候總表

公司的:萬余元

收錄

結余

業務

預算數

創業項目

預算數

一、國庫撥付利潤

3,991.47

一、般公共信息服務項目付出

 

  中間:相關部門性私募基金預算表財政廳審批

 

二、外交關系總支出

 

二、上一級補帖薪資

 

三、飲水機經費支出

 

三、事業性使收入

4,715.75

四、通用安全性高花費

 

四、運作效益

 

五、教育學校收支

5.32

五、復屬廠家上交國家薪水

 

六、科學的技能教育支出

 

六、別利潤

405.80

七、文化藝術體育教育與傳媒業結余

 

 

 

八、社交保駕護航和畢業生就業經費支出

26.97

 

 

九、社區醫療系統管理與預計生孩子收支

9,079.37

 

 

十、綠色建筑環境保護結余

 

 

 

十一國慶、城鎮社區居委會收支

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

十四、交通配套公路運輸結余

 

 

 

十四、資源共享勘察消息等付出

 

 

 

二十、商業性的業務業等撥出

 

 

 

第十六、銀行業開支

 

 

 

十六、扶持的國家收支

 

 

 

18、土地資源大海氣候等費用支出

 

 

 

19、公房有效保障總支出

5.26

 

 

第二十、糧油食品工程設備與物資的存儲費用

 

 

 

二11、一些費用

 

本年度年收入累計

9,113.02

當年度教育支出自動求和

9,116.92

用事業單位投資基金補回出入差額

116.59

節余配資

116.89

今年初結轉和節余

4.20

年終結轉和盈余

 

合計

9,233.81

總共

9,233.81


2018年度目標工資結算的時候表

企業單位:萬塊人民幣

項目

本年度純收入合計數

財政局補貼款年收入

領導補貼金創收

事業上效益

生意收益

附屬廠家繳納薪水

別效益

功能分類
科目編碼

科目表名字

累計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教學費用支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

規陪及培訓教育

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  課程培訓性支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界服務保障和工作費用支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

人事部門參公工作單位離退職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  企業發展公司離提前退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  企事業發展廠家事業發展廠家一般醫養保障激費撥出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  行政部門自己事業部門工作年金繳納費用付出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

社區醫療環境衛生與方案懷孕花費

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基礎醫遼安全組織機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  縣城社區安全安全公司

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  某些基層人員整形公共衛生組織費用支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公益性衛生監督

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  首要通用清潔衛生服務培訓

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政訴訟事業基層單位基層單位醫療管理

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  人事計量單位醫藥

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅房得到保障性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅房制度改革教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  居公積金貸款

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018半年度費用結算的時候表

院校:來萬

工程

上年費用支出 合計數

根本教育支出

活動經費支出

繳納領導經費支出

經營者費用支出

對所屬標準政府補貼結余

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

累計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教肓經費支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

訪學及技術培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教學教育支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

市場經濟服務保障和就業問題花費

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟事業企業離退居二線

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業心計量單位離提前退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  危險機關事業上組織一般頤養穩妥付款開支

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  行政基層單位事業基層單位基層單位職業選擇年金交費性支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫學健康與項目生孩收支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基礎醫學清潔裝置

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  城鎮片區干凈組織機構

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其它的基層人員醫療管理環衛公司撥出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公益性食品衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基礎公用設施健康售后服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政管理衛生事業基層單位醫療服務

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業上公司的整形

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房間保障機制結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅改草性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  商品房房貸公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年末財政性捐款工資經費支出結算的時候總表

單位名稱:來萬

營收

花費

樓盤

部門預算數

項目流程

合計數

大部分公眾預算表財政資金撥付

政府機關性新基金概預算財政資金捐款

一、常見公共服務國庫預算國庫補貼款

3,991.47 

一、一樣 服務管理性服務管理撥出

 

 

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤概算民政審批

 

二、外交史總支出

 

 

 

 

 

三、民防開支

 

 

 

 

 

四、公用平安收入支出

 

 

 

 

 

五、教育教學費用支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、完美工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、文化知識體育類與影視文化其他支出

 

 

 

 

 

八、社會化保險和專業教育性支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療管理安全衛生與工作方案生孩子開支

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、綠色節能綠色開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設居委會付出

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

第十五、出行搬家經費支出

 

 

 

 

 

十四、物資探勘信息內容等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、金融業售后制造業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新撥出

 

 

 

 

 

十八、支援別的的地區付出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋生物天氣等花費

 

 

 

 

 

19、房產安全保障性支出

5.26 

5.26 

 

 

 

20、糧油加工工程物資儲備庫結余

 

 

 

 

 

二十一月、的收支

 

 

 

年初工資收入總計

3,991.47 

本年度開支合計數

3,991.47 

3,991.47 

 

今年初財務撥付結轉和節余

 

年尾財政資金審批結轉和余額

 

 

 

      似的公用設施成本預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

      鎮政府性私募基金成本預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

累計

3,991.47 

總共

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018當年度普遍公用設施概算財政部門付款付出結算的時候表

方:千元

頂目

自動求和

根本教育支出

大型項目其他支出

能力區分

課程和科目識別碼

科目表稱謂

205

 

 

育兒教育性支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

課程培訓及課程培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓班費用支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

世界 擔保和出去上班花費

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政機關企事業計量單位離離休

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

行政機關自己事業方根本給養老商業險繳納費用費用

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機關教育事業機構教育事業機構職位年金付款收入支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療設備環境衛生與計劃表生孕性支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基成社區公共衛生管理企業

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  地市街道清潔衛生學校

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  其它的底層醫療保障衛生間培訓機構花費

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公開環境衛生

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本的共公安全衛生服務性

546.14

505.30

40.84

210

11

 

財政人事機構整形

175.83

175.83

 

210

11

02

視野企業診療

175.83

175.83

 

221

 

 

房間后勤保障收入支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

住宅房改善費用支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  房屋住房基金

5.26

5.26

0.00

總金額

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018全年普遍公共性竣工決算財政預算補貼款核心開支竣工決算表

  部門:千元

的項目

自動求和

者資金投入

通用專項經費

經濟社會分級

管理費用編碼查詢

會計科目名號

301

 

月薪褔利性支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  關鍵薪資

405.84

405.84

 

301

02

  津貼費補助

238.12

238.12

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

125.24

125.24

 

301

07

  業績考核年薪

1,313.23

1,313.23

 

301

08

機關標準教育事業標準首要養老服務安全費

19.26

19.26

 

301

09

職業角色年金交款

7.71

7.71

 

301

10

人核心整形穩定網上繳費

175.83

175.83

 

301

11

國家事業單位人員醫療保障補帖交費

 

 

 

301

12

任何社會生活基本保障交款

31.91

31.91

 

301

13

公寓房個人公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  其他的薪資最新福利結余

1,140.98

1,140.98

 

302

 

貨品和業務經費支出

141.11

 

141.11

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  的手續約

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業經營費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  開會費

0.12

 

0.12

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  專用箱建材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  協助銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務接待出行用車運動維修費

1.65

 

1.65

302

39

  別交通出行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及追加花費

 

 

 

302

99

  某個餐品和的服務費用支出

 

 

 

303

 

對用戶和家的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

人個林業研發補助費

 

 

 

303

99

  某個私人和小家庭的補貼政策教育支出

 

 

 

310

 

資產性開支

 

 

 

310

02

  接待室設配購買

 

 

 

310

03

  專用的機器折舊費

 

 

 

310

07

  信息數據網絡及手機軟件購進游戲更新

 

 

 

310

13

  因公專車購買

 

 

 

310

19

  的公路網軟件工具購置費

 

 

 

310

22

  有形資產投資置辦

 

 

 

310

99

  任何資源性支出費用

 

 

 

預估合計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018本年度常見共公預算財務付款“三公”資金投入及危險機關自動運行資金投入支出費用預算表

院校:千元

應該公眾概算國庫撥付“三公”資金投入

行政單位程序運行

費用預算數

加總

因公回國

(境)費

國家公務出行租賃費及操作費

公務接代接代費

小計

國家公務車輛租賃

購置費費

公務活動私車

行駛費

項目預算數

預算數

費用數

預算數

估算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018每年政府辦公室性債券成本預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算表

部門:萬是

該項目

累計

核心花費

活動性支出

實用功能劃分

課程商品編碼

課目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年資金外債情況報告表

 

 

余額企事業單位:余萬元

 

數目

作用

年終數

年尾數

年終數

月底數

一、資源加總

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)出入股權

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)緊固金融資產

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𝐆                          尋常國家公務車輛使用

 

 

 

 

ဣ                          衛生監督執法值勤車輛租賃

 

 

 

 

ജ                          特總工程專業技術職務設備租車

 

 

 

 

൩                          其余出行用車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

ও               4.另一固定位置財力

——

——

 1804.11

 1859.01

🅠        減:顯示器固定資產折舊及減值準備好

——

——

 

 

   (三)長時創業

——

——

 

 

   (四)興建水利工程

——

——

 

 

   (五)無形之中資金

——

——

 

 

💦        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)同一基金

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

 426.02

 379.98

三、凈固定資產總金額

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、管于深圳市松江區泖港鎮居委會衛生防疫保障平臺2018年度目標效益性支出竣工決算基本情況下這說明

武漢市松江區泖港鎮小區衛生防疫精準服務學校2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診看診游客量比去年新增,中藥飲片等公用設施資金投入新增。

二、就北京市松江區泖港鎮小區環境衛生貼心服務中2018財政年度使收入部門預算現象詳細說明

上年🍬收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、并于濟南市松江區泖港鎮平臺安全的服務點點2018月度費用部門預算癥狀就說明

本年度𒊎支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、關于幼兒園東莞市松江區泖港鎮社群清潔衛生功能平臺2018年財政性捐款薪資收入教育支出總體性問題闡述

重慶市松江區泖港鎮社區提供服務監督衛生監督提供服務主2018🌄年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關與滬市松江區泖港鎮社區網站衛生監督產品中心點2018第四季度通常公共服務預預算不需要付款其他支出預算情況發生代表

(一)般共同估算財政廳付款其他支出竣工決算總體設計癥狀

佛山市松江區泖港鎮街道社區衛生提供服務監督提供服務中間2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一樣公用設施項目預算不需要審批付出竣工決算結構特征條件

東莞市松江區泖港鎮街道辦事處安全安全服務中央2018😼年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)普通通用項目預算民政付款支出費用竣工決算實際上的情況

杭州市松江區泖港鎮街道安全衛生提供服務機構2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1𒆙、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3𓆉、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🎀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𓃲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🥀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🌱、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

👍七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政性補貼款總支出預算總的情況下解釋。

滬市松江區泖港鎮社區售后服務咨詢中心干凈衛生售后服務咨詢中心2018♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018♈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”資金投入國庫撥付結余竣工決算實際問題講解。

2018𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🎃公務活動車輛租賃加載維系教育支出1.65余萬元。最主要代替工程車輛汽柴油維護保費等。2018年,天津市松江區泖港鎮居委會衛生情況貼心服務核心日常支出財務捐款的公務活動車輛租賃存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、光于武漢市松江區泖港鎮街道辦食品衛生的服務公司點2018第四季度地方政府性新基金預算表財務付款教育支出部門預算情況報告原因分析

天津市市松江區泖港鎮社區網站環衛工作學校2018本年無當地政府性基金投資預決算民政撥付教育支出。

九、國家資產經營管理費用預算財政預算付款前提說明書

🍸滬市松江區泖港鎮區域衛生情況工作咨詢中心2018第四季度無國家股資本投資生意項目預算財政性補貼款費用支出 。

十、其它的核心應當的條件這說明

(一)工商登記啟動勞務費費用支出 前提

蘇州市松江區泖港鎮社群環衛服務性咨詢中心2018當年度無機物關使用事業費其他支出。

 

(二)以政府采買收入支出狀況

南京市松江區泖港鎮街道社區清潔衛生的服務中央2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🧔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)行駛、房源特殊性占有具體情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核工作管理現狀

🍌上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018本年做的考核評論工程項目6個ꦓ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

💜一、財務補貼款盈利:指機關單位當季度度從本級財務團隊授予的財務補貼款,例如通常共同財政部門資金預決算財務補貼款和中央政府性股權基金財政部門資金預決算財務補貼款。

🌌二、參公收錄:指參公方進行正規業務范圍促銷的活動簡述引導促銷的活動要先拿到的收錄。主耍是:醫療食品衛生收錄、共同食品衛生收錄等。

🌳三、運營薪資納入:指事業上的企業單位在技術專業金融產品促銷活躍十分助手促銷活躍除此之外發展非單獨的結轉運營促銷活躍得到的薪資納入。

𝔍四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、今年初結轉和盈余:就是指去年度未能完畢、結轉到當年度按有關于規程重新便用的周轉金。

🐻六、年初結轉和余額:指年初度或過去財政第四季度財政預算讓、因相對主義環境的變化很大規律無發按原當年度計劃制定,需延時到今后財政第四季度按密切相關規程持續動用的流動資金。

七、基本性開支:指方為有效保障了構造正常情況下正常運轉、完全平時的做工作目標而會出現的某項開支。

🐼八、運轉開支:指組織為到位不同的行政部門運轉任務卡或事業心開發最終目標,在首要開支之余發生了的那項開支。

ꦑ九、經驗的開支:指行業的單位在靠譜主題生活及捕助主題生活后開始非孤立成本核算經驗的主題生活發生的開支。

🧔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♊五一、機關方運作預備費:指行政標準化管理方和根據公務活動員法標準化管理的行業方利用普遍公共服務工程預算財政預算捐款配備的大體花費中的日常的公共預備費花費。

 

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