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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上線時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泖港鎮街道辦健康貼心服務主

2019月度結算的時候

 


目  錄

 

第二那部分 武漢市松江區泖港鎮特別食品衛生精準服務平臺情況

一、常見行政職能

二、結構放置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資收入費用竣工決算總表

二、工資收入預算表

三、花費預算表

四、財政預算補貼款使收入撥出結算的時候總表

五、似的公用概預算國庫審批花費竣工決算表

六、般公開工程預算財政資金捐款基本的費用部門預算表

七、似的共同成本預算財政部門付款“三公”預備費及工商登記開機運行預備費花費部門預算表

八、地方政府性債卷概算不需要補貼款教育支出部門預算表

九、資金負債率條件表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4那部分 代詞釋疑


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是工作職責

🎉泖港鎮街道社區居委會清潔清潔提供服務培訓保障中央有的是所集整形保養、怎樣預防、保養、康復治療、身心健康教肓和年度計劃懷孕技術水平考核評價為一體機的基層員工街道社區居委會清潔整形保養清潔提供服務培訓保障公司。中央設在松江區平原,南鄰金山區地帶朱涇鎮,中央共同承擔著泖港鎮的大致整形保養、公用設施清潔和街道社區居委會清潔清潔提供服務培訓保障上班。

二、設備設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設構造,也包括:꧂行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019當年度盈利費用結算的時候總表

工作單位:余萬元

盈利

收支

創業項目

竣工決算數

內容

預算數

一、通常情況公益性預決算財政性捐款盈利

4819.34

一、一樣 公共性服務保障撥出

 

二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳付款創收

 

二、外交史其他支出

 

三、上一級政府補貼薪資

 

三、國防科技支出費用

 

四、參公薪資

5193.34

四、公用設施平安性支出

 

五、銷售薪水

 

五、培育總支出

6.72

六、復屬機關單位上交國家工資收入

 

六、有效技能花費

 

七、其他收入來源

99.66

七、傳統文化度假游體育競技與影視傳媒費用支出

 

 

 

八、社交基本保障和學生就業其他支出

538.36

 

 

九、安全衛生其他支出

9003.94

 

 

十、低碳的環保付出

 

 

 

國慶、成鄉街道辦事處其他支出

 

 

 

第十二、農業水其他支出

 

 

 

第十三、交通費車輛運輸總支出

 

 

 

十四、信息探礦信息等收入支出

 

 

 

第十六、商務售后服務行業等付出

 

 

 

十五、金融服務收支

 

 

 

十八、經濟援助另一個省份收支

 

 

 

18、天然環境資源海上氣象局等性支出

 

 

 

十八、個人住房的保障教育支出

144.48

 

 

二十五、糧油加工物資供應儲備量經費支出

 

 

 

二十一國慶、傷害治理及急救控制付出

 

 

 

二十三、其他收支

 

本年度收錄總金額

10112.34

本年度經費支出加總

9693.51

用事業單位債券解決收支明細差額

 

盈余配資

414.59

今年初結轉和盈余

 

歲末結轉和盈余

4.24

共計

10112.34

累計

10112.34


2019第四季度薪資收入部門預算表

單位名稱:萬美元

產品

本年度收錄總計

財政預算補貼款收入來源

上司補貼金收入來源

事業上的凈收入

生產純收入

附設行業上交薪水

其余利潤

功能分類
科目編碼

項目品牌

累計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

培訓費用支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

深造及培圳

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓學習花費

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保駕護航和就業的收支

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業機關單位機關單位離退體

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

企業行業離提前退休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構企業發展單位名稱基本上養老服務人身險手機繳費費用

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政機構教育事業機構崗位年金激費費用

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔穩定開支

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基成醫疔衛生管理醫院

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

大都市平臺健康部門

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共同環衛

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本性公益性安全衛生服務培訓

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

巨大服務性環境衛生專項督查

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務自己事業廠家整形

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

企事業基層單位醫療器械

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房產維護費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房屋改革方案撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公房北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019當年度支出費用結算的時候表

企業:上萬元

活動

上年收入支出自動求和

基本的費用

內容經費支出

上交國家上家付出

開總支出

對附設計量單位津貼性支出

功能分類
科目編碼

科目表種類

累計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育學校結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

深造及教學

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓教育經費支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會發展保護和專業教育教育支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務視野企單位離退休年齡

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業有成企企業離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上計量單位首要社會養老人壽保險人壽保險納費支出費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

企視野院校視野院校就業年金激費其他支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生學健康的總支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層員工醫院衛生監督組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

旅游城市街道社區公共衛生構造

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公益性安全

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

大致公共性公共衛生保障保障

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公用設施環保重點

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的單位醫治

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

人事行業醫療保障

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅的保障付出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

房產機構改革性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公房社保公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年財政預算捐款薪水其他支出竣工決算總表

基層單位:70萬

創收

收支

工程

部門預算數

項目流程

自動求和

大部分公眾預算表財政資金補貼款

以政府性債卷費用財政資金捐款

一、一樣共公財政廳預算財政廳審批

4819.34 

一、通常情況下產品性產品經費支出

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門撥付

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防科技其他支出

 

 

 

 

 

四、公開安全防護其他支出

 

 

 

 

 

五、教肓撥出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、專業方法收支

 

 

 

 

 

七、文明旅游行業球場與文化傳播性支出

 

 

 

 

 

八、社會各界服務和就業前景結余

178.34 

178.34 

 

 

 

九、安全身心健康開支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節約能源環境保護開支

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務站費用支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

第十五、出行搬家撥出

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察消息等開支

 

 

 

 

 

十四、商務提供服務企業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、金融科技開支

 

 

 

 

 

十八、捐助其余地方經費支出

 

 

 

 

 

十七、生態資源量大海氣象站等結余

 

 

 

 

 

第十九、租賃房服務經費支出

144.48 

144.48 

 

 

 

三十、糧油食品應急物資自給率其他支出

 

 

 

 

 

二11、災害性有效預防及緊急救援方法性支出

 

 

 

 

 

二第十二、某些結余

 

 

 

上年薪資收入加總

4819.34 

當年度收支加總

4815.09 

4815.09 

 

月初民政撥付結轉和余額

 

年底國庫捐款結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、一樣 公共服務概算財政部門撥付

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性理財產品費用財政預算撥付

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

共計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019本年度般公開項目預算財政性付款付出結算的時候表

廠家:多萬元

內容

預估合計

主要開支

大型項目付出

功能表分類別

幾個會計科目數字

科目表名字

205

 

 

育兒教育總支出

6.72

 

6.72

205

08

 

自修及培順

6.72

 

6.72

205

08

03

教學開支

6.72

 

6.72

208

 

 

生活基本保障和出去上班支出費用

178.34

178.34

 

208

05 

 

財政事業性工作單位離退休工資

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業院校離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

工商登記工作方新職業年金繳付花費

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生學鍵康收支

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層組織醫學衛生情況醫療機構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

地方社區居委會干凈衛生醫院

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

通用衛生管理

816.31

772.91

43.40

210

04

08

首要公開食品衛生服務質量

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重特大公用干凈衛生專頂

9.70

 

9.70

221

 

 

公房安全保障費用支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

房間行政體制改革經費支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

租賃房個人住房公積金

144.48

144.48

 

總金額

4815.09

4395.32

419.77

 


2019一年度一般共同費用不需要撥付一般教育支出預算表

  方:萬

內容

預估合計

專業人員專項經費

通用事業費

生活等級分類

課目代碼

學科分類

301

 

工薪福利微信收入支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  差不多薪資

645.71

645.71

 

301

02

  經費津貼

231.09

231.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

185.48

185.48

 

301

07

  效績月薪

1458.86

1458.86

 

301

08

市直機關企事業企業大多養老保費保費手機繳費

 

 

 

301

09

職業年金繳納費用

163.20

163.20

 

301

10

人基本的社區醫療穩妥交費

 

 

 

301

11

公務接待員醫治補貼手機繳費

 

 

 

301

12

其余市場經濟的保障網上繳費

35.20

35.20

 

301

13

商品房住房基金

144.48

144.48

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  相關基本工資好處付出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品種類和服務質量其他支出

241.38

 

241.38

302

01

  接待室費

1.39

 

1.39

302

02

  進行印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作承包費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  上用原料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  常用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

 

 

 

302

29

  福利微信費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動出行正常運作養護費

3.93

 

3.93

302

39

  各種路網手續費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外添加花銷

 

 

 

302

99

  相關產品和安全服務教育支出

26.53

 

26.53

303

 

對自身和普通家庭的津貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活方式經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

個體農林牧生產銷售津貼

 

 

 

303

99

  另外對小編和人的政府補貼

1.94

1.94

 

310

 

股權投資性經費支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公設配折舊費

1.61

 

1.61

310

03

  轉用儀器新購

 

 

 

310

07

  的信息微信網絡及游戲新購更新時間

 

 

 

310

13

  國家公務租車租賃費

 

 

 

310

19

  另外交通銀行輔助工具購置費

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列技巧品購入

 

 

 

310

22

  無型基金新購

 

 

 

310

99

  別的金融資本性開支

 

 

 

自動求和

4395.32

4152.33

242.99

 


෴2019年末一般的公益性工程預算民政撥付“三公”專項資金收入支出及危險機關工作專項資金收入支出收入支出竣工決算表

公司:萬元左右

大部分公益性項目預算國庫付款“三公”費用

部門正常運作

接待費結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

公務活動專用車添置及加載費

公務活動接待工作費

小計

因公租車

購置費費

公務接待公務車

進行費

估算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

費用數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019季度現政府性私募基金成本預算民政付款費用支出 結算的時候表

單位名稱:多萬元

活動

合計數

常見其他支出

建設項目結余

性能等級分類

專業科目編碼查詢

幾個會計科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年房產過負債的環境表

 

 

大額部門:萬美金

 

總數量

價格

本年數

年底數

月初數

年尾數

一、基金加總

——

——

3671.76

4094.16

   (一)進出凈資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定位置金融資產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🉐                2.專用機 (臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🌄                     但其中:(1)車量(輛)

1

1

19.51

19.51

♈                                 應該公務活動用車的

 

 

 

 

🍌                                 綜合執法交警執法買車

 

 

 

 

🐬                                 特種作業專業性水平車輛使用

 

 

 

 

⛎                                 其他的公務車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

♑               4.各種不變債務

——

——

185.55

147.31

🌱        減:累記累計折舊及減值準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長久的股本項目投資

——

——

 

 

   (四)持久國債投資

——

——

 

 

   (五)在建網建設工程

——

——

 

 

   (六)無型資本

——

——

 

21.79

💦        減:總共使用攤銷

——

——

 

0.73

   (七)另外的資金

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

379.98

555.46

三、凈資金累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、觀于蘇州市松江區泖港鎮社區網站衛生學服務保障中心站2019財政年度工資收入花費預算基本具體情況講解

沈陽市松江區泖港鎮街道辦事處環衛服務質量心中2019ꦐ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對佛山市松江區泖港鎮社區的服務公司清潔衛生的服務公司2019年薪資收入預算環境表明

當年度🎀收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關干廣州市松江區泖港鎮社區公共衛生公共衛生功能咨詢中心2019年其他支出預算現狀講解

上年🎉支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、至于杭州市松江區泖港鎮社群安全服務的中間2019年終財政資金撥付薪資收支總體設計條件反映

沈陽市松江區泖港鎮平臺干凈提供服務學校2019🌜年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、有關滬市松江區泖港鎮特別衛生監督服務的主2019財政性年度一樣 共公費用財政性付款付出預算環境闡明

(一)似的公用設施工程預算財政廳捐款其他支出預算整體來說事情

南京市松江區泖港鎮居委衛生防疫安全服務中央2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)常見共公成本預算國庫付款收入支出部門預算組成部分具體情況

沈陽市松江區泖港鎮社區服務的中心點衛生間服務的中心點2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)基本上服務性工程預算民政撥付經費支出部門預算重要情況下

北京市松江區泖港鎮片區環境衛生服務的中心的2019ဣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ꦑ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🅰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🍰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6😼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7𝓰、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、就濟南市松江區泖港鎮社區網站干凈工作機構2019本年一般的公開預算表財政收支審批基礎收支結算的時候現象說明書

鄭州市松江區泖港鎮街道社區衛生精準服務防疫精準服務平臺2019🍨年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2𓆉、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

꧅七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政局撥付經費支出預算總體經濟的情況講解。

昆明市松江區泖港鎮居委衛生管理產品中心的2019♑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”資金財政付出補貼款付出部門預算明確現象闡明。

2019💃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出信息內容分為無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

﷽國家公務私家車電腦運行維護結余3.93多萬元。首要使用于小轎車用油、售后維修、人身險等。2019年,南京市松江區泖港鎮社區公共衛生公共衛生服務管理中心站日常支出財政廳撥付的因公車輛使用保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、就天津市松江區泖港鎮居委環保服務性重心2019一年度現政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金付款收入支出預算現象講解

✨廣州市松江區泖港鎮平臺環境衛生服務保障學校2019年無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金付款教育支出。

九、國家資源經營者費用預算財務補貼款現象表示

꧑蘇州市松江區泖港鎮社區安全安全服務保障心中2019年度目標無集體所有制資產投資開預算表財政預算補貼款結余。

十、某個重要的應當的情況下描述

(一)單位運轉資金投入付出現狀

武漢市松江區泖港鎮街道社區工作間工作核心2019全年有機關程序運行預備費費用支出 。

(二)國家集中采購性支出癥狀

佛山市ꦓ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車倆、屋房特殊化占地情形

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考核的管理事情

🅰上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦍ一、財務支出捐款年收入:指企事業單位上每年從本級財務支出部分達成的財務支出捐款,包含一樣服務性費用財務支出捐款和政府部性貨幣基金費用財務支出捐款。

二、教育企業工資:指教育企業部門開展渠道專注渠道生活十分輔助的生活確認的工資。

🦋三、自主操作納入:指自己事業機構在專業化業務范圍的項目和其輔佐的項目除此之外做好非自立結轉自主操作的項目選取的納入。

ꦇ四、另外個人個人薪資:指單位名稱認定的除“不需要審批個人個人薪資”、“創業個人個人薪資”、“企業經營個人個人薪資”等意外的個人個人薪資。

五、今年初結轉和節余:是以去年度尚無成功完成、結轉到當年度按有關暫行規定接著操作的經濟。

༺六、年終結轉和節余:指當當財政年度目標度或曾經當財政年度目標概算組織、因理性先決條件出現產生了變化不能按原打算推行,需時間延遲到然后當財政年度目標按有關系中規定延續施用的錢財。

⛦七、基本上收入付出:指院校為有效保障醫療機構沒問題使用、完成責任日常生活業務責任而引發的多種收入付出。

🐲八、頂目開支:指企業為完全不同的財政本職工作責任或行業進步制定目標,在最基本開支之余發生的一項開支。

♈九、自主運營教育撥出:指工作部門在專注活躍及手游輔助活躍后推進非自由選擇自主運營活躍發生的教育撥出。

🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔11、市直機關進行專項經費成本預算:指財政部門廠家和按照公務活動員法管理方法的企業發展廠家在使用般共公設施成本預算財政部門付款規劃的基本上教育費用支出 中的平時共公專項經費成本預算教育費用支出 。

 

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