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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區石湖蕩鎮社區服務中心的食品衛生服務中心的

2018年終行政部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

首個區域 廣州市松江區石湖蕩鎮社區售后服務中間清潔售后服務中間簡況

一、重點職權

二、企業配置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入性支出部門預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、教育支出結算的時候表

四、民政捐款收入水平付出結算的時候總表

五、一般來說公共服務估算財政部門審批費用結算的時候表

六、普通公益性估算財政部門補貼款主要支出費用部門預算表

七、一般來說共公部門預算財政預算付款“三公”勞務費及工商登記加載勞務費性支出部門預算表

八、當地政府性資金概算財政局付款付出結算的時候表

九、財產資產負債具體情況報告

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五部件 動詞理解

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、基本工作職責

🎶    以居委會食品環保服務核心來源于體,全科主治醫生為新技術骨干,合理合法實用居委會信息和不宜新技術,以村民身體為核心,企業為企業單位,居委會為區間,訴求為導向型,以家庭婦女、少兒、中長者人、慢牲病患者、智障人士人為本點,以改善居委會的具體食品環保問題,考慮基本性食品環保服務訴求為重點目的,融預放、醫治、養生、復健、身體育兒教育為一身,行之有效、金錢、以便于、綜合性、連著的面層食品環保服務。由部們經理部們要根據三定工作方案等各種相關明文規定含有關具體功能填。

二、設備制定

ജ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度效益總支出結算的時候總表

行業:萬余元

收錄

收支

項目

竣工決算數

頂目

預算數

一、財政支出審批收錄

3396.86

一、一般的公開的服務費用

 

  這之中:政府性性基金投資工程預算財政性審批

 

二、外交活動收入支出

 

二、上司補貼政策凈收入

 

三、防御撥出

 

三、工作收入來源

2175.25

四、服務性安全管理付出

 

四、運作薪資

 

五、學前教育收入支出

4.32

五、附屬公司的繳納效益

 

六、科學的技術的技術教育支出

 

六、其它使收入

323.32

七、文化課運動與新傳媒性支出

 

 

 

八、發展保駕護航和大學生就業收入支出

361.38

 

 

九、醫療服務健康與年度計劃生二胎結余

5514.56

 

 

十、節能降耗綠色環保開支

 

 

 

十一月、成鄉社區網站花費

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

十五、公路交通搬家費用

 

 

 

十四、材料探勘資料等花費

 

 

 

十八、商業區服務培訓業等教育支出

 

 

 

十五、財務性支出

 

 

 

十二、捐助許多各地付出

 

 

 

18、國土資源淺海氣象站等開支

 

 

 

十八、租賃房有效保障總支出

1.89

 

 

20、油糧材料物資保障支出費用

 

 

 

二五一、同一開支

 

本年度純收入總計

5895.43

年初費用自動求和

5882.15

用事業資金挽回開支差額

 

余額重新分配

13.28

年終結轉和節余

 

歲末結轉和盈余

 

總額

5895.43

總金額

5895.43


2018月度工資收入竣工決算表

院校:億元

工作

年初凈收入預估合計

財政廳撥付營收

上級部門補助費效益

事業單位薪資收入

生產薪資收入

復屬政府部門上交盈利

同一收入水平

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

合計數

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育輔導撥出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個幼小銜接收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

多種幼小銜接支出費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

世界確保和擇業開支

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業行業離退體

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展行業離退休年齡

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

行業創業行業大體社會養老穩定網上繳費撥出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關創業企業單位新職業年金繳納經費支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生監督與工作計劃生二胎收入支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基層醫院診療衛生防疫醫療機構

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

城市地區片區安全設備

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

另外基本醫療設備安全衛生學校費用

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性環衛

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

關鍵公益性環衛服務管理

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業上院校醫用

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

企業部門醫院

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房切實保障其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改革的實質結余

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018一年度性支出結算的時候表

機構:W

建設項目

本年度開支總金額

關鍵支出費用

頂目收支

上交國家上級領導付出

營運費用支出

對附加企業單位補貼費開支

功能分類
科目編碼

考試科目明稱

總金額

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

培育撥出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

兩種教育學校教育支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

所有教學總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會上維護和就業的結余

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業性公司離退休年齡

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展政府部門離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

行政企業單位參公企業單位根本養老服務人壽保險手機繳費收支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企業部門職業角色年金繳納費用教育支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生學與行動計劃生孩子收入支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

面層醫用食品衛生構造

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

地市社區服務中心衛生監督組織

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另一基層工作醫治干凈單位收入支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生監督

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

核心公共性安全衛生安全服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

政府部門工作的單位醫療服務

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業部門社區醫療

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

房屋有效保障費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革方案收入支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018本年度財政局撥付薪資經費支出竣工決算總表

企業單位:億元

盈利

收入支出

工作

部門預算數

好項目

總計

一般的公共信息估算財政局補貼款

相關部門性債卷估算財政支出補貼款

一、通常情況公用工程預算財政局付款

3396.86

一、通常情況下公共信息服務結余

 

 

 

二、政府機關性投資基金財政資金預算財政資金捐款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、飲水機性支出

 

 

 

 

 

四、共公很安全性支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接收入支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、地理學技木開支

 

 

 

 

 

七、文化知識體育用品與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、中國社會質量保障和就業前景收入支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫學環衛與規劃發育費用支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、能效環境支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城市社區服務站其他支出

 

 

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通綜合業運輸業收入支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源堪探資料等收入支出

 

 

 

 

 

第十三、商家工作業等開支

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟開支

 

 

 

 

 

十六、扶持另一地方結余

 

 

 

 

 

18、國土局浮游生物氣象臺等收支

 

 

 

 

 

19、商品房有效保障收入支出

1.89 

1.89 

 

 

 

二是、糧油加工工程物資自給率性支出

 

 

 

 

 

二國慶、各種教育支出

 

 

 

當年度薪資收入自動求和

3396.86

當年度撥出加總

 3396.86

 3396.86

 

今年初財政局付款結轉和節余

 

年尾財政廳審批結轉和余額

 

 

 

      普通公共性費用預算國庫付款

 

 

 

 

 

      國家性資金概算財政預算付款

 

 

 

 

 

總金額

3396.86

共計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018年中通常情況服務性估算財務補貼款經費支出預算表

工作單位:萬多

品牌

總計

幾乎費用支出

好項目撥出

模塊等級分類

科目必項目編碼

專業科目名稱

205

 

 

幼小銜接花費

4.32

 

4.32

205

99

 

許多的教育收支

4.32

 

4.32

205

99

99

其它學前教育收支

4.32

 

4.32

208

 

 

社會生活服務保障和就業前景費用支出

361.38

361.38

 

208

05

 

政府部門事業心企業單位離退居二線

361.38

361.38

 

208

05

02

工作公司的離離休

0.10

0.10

 

208

05

05

危險機關事業發展部門總體養老險行業保險行業付款結余

272.26

272.26

 

208

05

06

行政機關自己事業的單位行業年金激費總支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療設備衛生情況與項目懷孕其他支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

底層醫療器械衛生監督組織

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

縣城居委衛生情況醫療機構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其他的基層黨組織醫院環境衛生培訓機構經費支出

4.09

 

4.09

210

04

 

通用干凈衛生

422.21

390.48

31.73

210

04

08

總體服務管理性衛生防疫服務管理

422.21

390.48

31.73

210

11

 

人事部門事業性行業治療

152.73

152.73

 

210

11

02

參公廠家醫院

152.73

152.73

 

221

 

 

商品房保險花費

1.89

1.89

 

221

02

 

自建房改草收支

1.89

1.89

 

221

02

01

往房公積金貸款

1.89

1.89

 

加總

3396.86

2963.19

433.67

 


2018季度普遍公眾估算財政部門撥付主要開支預算表

  機構:萬多

項目流程

總金額

成員專項資金

共公事業費

資金類型

課程商品編號

幾個會計科目品牌

301

 

年薪特權收入支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  差不多很大打工族薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

199.57

199.57

 

301

03

  薪金

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補助費費

118.37

118.37

 

301

07

  工作績效薪資

899.65

899.65

 

301

08

企企業企業企業企業差不多社區養老人壽保險費用

453.93

453.93

 

301

09

職業選擇年金交費

89.02

89.02

 

301

10

員工一般診療保險公司交款

 

 

 

301

11

公務接待員醫治補貼金繳納費用

 

 

 

301

12

別發展保險付費

 

 

 

301

13

住宅公積金貸款

1.89

1.89

 

301

14

醫療保健費

152.73

152.73

 

301

99

  其余工薪社會福利總支出

594.367

594.36

 

302

 

商品信息和服務項目花費

0.1

 

0.1

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  登記手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主服務管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)管理費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  上用建筑雜費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業化助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托代為相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  褔利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務私家車正常運行維護保養費

 

 

 

302

39

  某些交通費成本

 

 

 

302

40

  稅金及增添收費

 

 

 

302

99

  另一淘寶產品和服務開支

 

 

 

303

 

對自己和婚姻的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

一個人種植業出產補貼費

 

 

 

303

99

  其他的個人賬戶和生活生活的補貼政策開支

 

 

 

310

 

投資性花費

 

 

 

310

02

  工作機械添置

 

 

 

310

03

  專門的裝置添置

 

 

 

310

07

  新信息電腦網絡及系統購入提升

 

 

 

310

13

  公務活動用車的租賃費

 

 

 

310

19

  另一公共交通平臺添置

 

 

 

310

22

  無型債務采購

 

 

 

310

99

  其他充分性撥出

 

 

 

總計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018年度目標常見公用工程預算不需要審批“三公”預備費及機構運營預備費教育支出部門預算表

單位名稱:萬

通常情況下公共服務概算財政性撥付“三公”專項經費

企事業單位啟用

專項資金預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務活動用車的購入及進行費

因公接待處費

小計

公務接待車輛使用

新購費

公務接待車輛租賃

啟動費

概預算數

預算數

概算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

估算數

部門預算數

項目預算數

預算數

費用數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度鎮政府性新基金項目預算財務撥付撥出預算表

工作單位:萬元左右

產品

累計

首要經費支出

樓盤收支

實用功能類型

專業科目項目編碼

題目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度資源過負債的情況表

 

 

標準標準:十萬

 

次數

的價值

今年初數

年底數

年終數

月底數

一、凈資產總金額

——

——

2981.29

3117.89

   (一)變化財力

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定不變凈資產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

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                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ꦑ               4.相關確定金融資產

——

——

976.14

1111.61

🍸        減:合計計提折舊及減值提供

——

——

 

 

   (三)長遠資金

——

——

 

 

   (四)搭建網建筑項目

——

——

 

 

   (五)無形之中資產投資

——

——

 

 

𒉰        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)別財產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

 455.41

 283.46

三、凈固定資產累計數

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對于鄭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生防疫安全服務咨詢中心2018當年度個人收入撥出預算基本狀態介紹

南京市松江區石湖蕩鎮街道辦環境衛生功能中心局2018♛年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、關于幼兒園重慶市松江區石湖蕩鎮街道衛生間售后服務中2018年末效益竣工決算情況報告說明

上年💫收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、介紹蘇州市松江區石湖蕩鎮街道衛生管理服務培訓核心2018每年收入支出部門預算時候說明書怎么寫

當年度✱支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、對於傷害市松江區石湖蕩鎮社區的服務心中清潔衛生的服務心中2018年終民政補貼款收錄收入支出整體來說環境說明怎么寫

重慶市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈服務項目重心2018𒊎年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、相對于西安市松江區石湖蕩鎮社區服務質量中心點衛生間服務質量中心點2018本年度常見公益性概預算財政部門捐款撥出部門預算情況報告解釋

(一)般通用費用預算財政部門捐款支出費用部門預算綜合癥狀

杭州市松江區石湖蕩鎮特別干凈衛生服務的心中2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一般的公用設施估算財務付款收支部門預算設計前提

蘇州市松江區石湖蕩鎮片區干凈工作重點2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)應該公開成本預算民政撥付費用支出 預算準確情況報告

杭州市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生精準服務中2018♚年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🦩、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3𝓡、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🏅、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5꧑、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6ꦿ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7😼、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🉐、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9൩、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、關羽杭州市松江區石湖蕩鎮平臺干凈衛生售后服務重點2018當年度一樣 公用設施概算財政付出補貼款基本上付出預算環境這說明

武漢市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務中間安全貼心服務中間2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1ඣ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🎃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政費用付款費用竣工決算總體布局前提這說明。

濟南市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務站清潔衛生貼心服務重心2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”勞務費國庫付款總支出預算重要情況下代表。

2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🌸公務活動車輛使用運營定期維護付出0多萬元。2018年,佛山市松江區石湖蕩鎮區域環衛服務項目主分屬各費用組織支出財政資金捐款的國家公務公務車保要量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、關與天津市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間業務公司2018月度中央政府性新基金預預算財政部門付款花費預算情形描述

杭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生間安全服務咨詢中心2018本年度無鎮政府性資金決算國庫付款花費。

九、公有充分生產經營預算表民政付款情形說明書怎么寫

൲傷害市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生業務管理業務核心2018本年度無公有股權投資銷售決算財政部門撥付結余。

十、別的重要的裝修細節的前提代表

(一)工商登記作業資金撥出原因

⛎深圳市松江區石湖蕩鎮社區網站清潔衛生服務于中心點2018本年三聚氰胺樹脂關程序運行經費預算其他支出。

(二)政府辦公室采辦收支環境

北京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環保的服務平臺2018💝年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)此車、樓房特有使用實際情況

武漢市松江區石湖蕩鎮社區業務服務公司衛生間業務服務公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評標準化管理環境

🐼上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🅰,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦉ一、民政付款效益:指機關單位本國庫年度度從本級民政部位授予的民政付款,涉及般公共性費用民政付款和當地政府性理財產品費用民政付款。

⛦二、企業純個人純工資薪資收入:指企業企業落實正規專業項目活躍簡答輔助活躍授予的純個人純工資薪資收入。最主要的是:診療純個人純工資薪資收入、進口藥品純個人純工資薪資收入、其他的純個人純工資薪資收入等。

♎三、生產經營的營收:指企事業部門在技術銷售業務生活簡答協助生活外面開展調研非自立成本核算生產經營的生活得到的營收。

四、另一個工資:指企業確認的除“國庫捐款工資”、“創業工資”、“經營者工資”等之間的工資。

五、月初結轉和余額:意指當年度尚無完工、結轉到年初按有關的明文規定立刻用到的專項資金。

📖六、年初結轉和余額:指年初度或很久以前一半每年工程預算分配、因客觀存在要求發生變來變去未能按原準備開展,需網絡延遲到過后一半每年按關以標準馬上選用的財力。

七、核心總付出:指標準為后勤保障培訓機構一切正常高速運轉、完畢平時操作責任而會發生的每項總付出。

🌄八、該項目費用費用花費 :指企業單位為做好對應的行政管理做工作責任或事業上的發展趨勢受眾,在通常費用費用花費 除此之外產生的各種費用費用花費 。

九、銷售營運收支:指事業發展公司在專科行動及引導行動囿于做好非獨特選擇銷售營運行動產生的收支。

⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯五一、行政性機關執行接待費估算:指行政性廠家和依據國家事業發展公司法治理的事業發展廠家的使用一樣公益性估算財政局撥付安排好的關鍵花費費用中的日常的通用接待費估算花費費用。

 

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