北京市松江區新浜鎮街道衛生間售后服務中間
2018全年度部分結算的時候
目 錄
第1部份 重慶市松江區新浜鎮社區公共衛生公共衛生服務于中心點慨況
一、通常職責
二、相關部門竣工決算機構形成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益其他支出竣工決算總表
二、納入結算的時候表
三、其他支出部門預算表
四、國庫審批創收付出預算總表
五、通常情況下通用預算表財務審批經費支出竣工決算表
六、一樣 通用預部門預算民政補貼款大多開支部門預算表
七、尋常公開概算財政局補貼款“三公”專項勞務費及市直機關進行專項勞務費收支部門預算表
八、政府部門性資金預竣工決算民政補貼款開支竣工決算表
九、房產資產負債條件表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4部門 詞定義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、常見管理職能
🌼南京市松江區新浜鎮街道辦環境清潔衛生監督管理提供服務項目項目核心是松江區環境清潔衛生監督管理和方案生小孩常務管委會掌管的基礎醫疔環境清潔衛生監督管理裝置。大部分本職工作部門職責:支付新浜地方大多百姓職工群眾基礎醫疔提供服務項目項目及公共性環境清潔衛生監督管理提供服務項目項目。
二、設備使用
ꦓ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018月度單位竣工決算表
2018年中薪資支出費用結算的時候總表
部門:萬塊人民幣
薪資收入 |
支出費用 |
||
業務 |
預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、財政資金捐款盈利 |
2588.98 |
一、一樣 公益性服務性撥出 |
|
之中:相關部門性投資基金財政預算預算財政預算撥付 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上級部門政府補貼使收入 |
176.91 |
三、國防軍事花費 |
|
三、事業有成使收入 |
3093.80 |
四、公用設施健康安全性支出 |
|
四、合作經營創收 |
|
五、育兒教育教育支出 |
4.87 |
五、附屬醫院組織上交薪資收入 |
|
六、實驗的技術總支出 |
|
六、的收益 |
369.34 |
七、古文化體育教育與新傳媒結余 |
|
|
|
八、社會各界后勤保障和求業總支出 |
322.87 |
|
|
九、醫治環保與計劃書養育收入支出 |
5595.17 |
|
|
十、節能減排綠色收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化平臺收支 |
|
|
|
十三、農業水總支出 |
|
|
|
十四、交通線配送費用支出 |
|
|
|
十四、產品地質勘察產品信息等性支出 |
|
|
|
十六、商家精準夜場服務等撥出 |
|
|
|
第十五、金融投資性支出 |
|
|
|
二十七、協助的位置收支 |
|
|
|
十七、國土資源大海天氣等付出 |
|
|
|
19、往房保護其他支出 |
8.61 |
|
|
20、油糧工程物資貯備教育支出 |
|
|
|
二五一、另一個收入支出 |
|
年初薪水累計數 |
6229.03 |
上年結余總金額 |
5931.52 |
用事業投資基金改正收入支出表差額 |
|
余額分銷 |
293.23 |
年終結轉和節余 |
66.04 |
年尾結轉和余額 |
70.32 |
共計 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018全年薪資部門預算表
標準:上萬元
工程項目 |
本年度納入加總 |
財政局撥付凈收入 |
上級部門補貼申請書工資收入 |
事業上的工資 |
管理納入 |
復屬企事業單位上交年收入 |
某個盈利 |
||||
功能分類 |
管理費用分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
培育費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一文化藝術培訓費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些育兒教育撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和就業的支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作組織離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企業離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業組織根本養老院穩定納費經費支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業編名稱職業的年金交費費用支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生防疫與計劃表生孕收入支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院環境衛生貸款機構 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
省份街道衛生情況系統 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基本診療環保公司收入支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性共公安全衛生業務 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成機構醫療設備 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家醫疔 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務保障收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年費用結算的時候表
部門:萬元左右
產品 |
年初收支加總 |
一般花費 |
產品收支 |
上交國家領導經費支出 |
營業費用 |
對附屬廠家津貼總支出 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一學前教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教育培訓經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展質量保障和就業形勢收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展院校離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的組織基本上頤養人壽保險付款其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上方職業分析年金網上繳費總支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構健康與工作方案計劃生育政策性支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔公共衛生裝置 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區小區衛生學機購 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他下基層醫遼衛生監督機購性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多的服務性衛生學的服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展公司的整形 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房制度改革花費 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018第四季度財政部門捐款凈收入經費支出竣工決算總表
組織:余萬元
個人收入 |
結余 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
頂目 |
自動求和 |
一般來說公共服務費用財務審批 |
國家性私募基金工程預算民政補貼款 |
一、通常情況下共公預決算財政支出補貼款 |
2588.98 |
一、通常服務性性服務性支出費用 |
|
|
|
二、相關部門性債卷決算財政資金捐款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全的付出 |
|
|
|
|
|
五、的教育花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學課技能費用 |
|
|
|
|
|
七、文明體育用品與新傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社交得到保障和就業創業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫院衛生間與年度計劃養育結余 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、工業節能優質開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設街道費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦資料等付出 |
|
|
|
|
|
15場、商業精準服務精準第三產業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援另外的沿海地區支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、土地大海氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間服務保障總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程材料存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他的開支 |
|
|
|
當年度凈收入合計數 |
2588.98 |
上年費用總金額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初財政部門補貼款結轉和余額 |
|
半年度財政局付款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下共公預決算財務付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性母基金估算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2588.98 |
總結 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年終般公益性概預算財政部門撥付收支預算表
企業單位:十萬
產品 |
累計 |
大多教育支出 |
該項目總支出 |
|||
系統進行分類 題目編號規則 |
科目表名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓開支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
同一育兒教育結余 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另一培訓總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會中后勤保障和就業前景撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的計量單位離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性機關單位離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
企衛生公務員名稱衛生公務員名稱根本頤養保險金付款撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
企創業企企業創業企企業新職業年金納費費用 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫藥環境衛生與打算生二胎性支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基成醫療服務防疫衛生防疫公司 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區干凈衛生中介機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層工作醫療服務公共衛生貸款機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共同安全 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
常規公益性干凈衛生產品 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業機關單位社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
工作企業醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房屋保障措施性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改變收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
預估合計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018全年通常公用成本預算財政廳付款通常費用支出 竣工決算表
方:萬
業務 |
累計 |
成員經費預算 |
共公專項資金 |
||
金錢總類 題目商品代碼 |
科目表種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資獎勵花費 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
基礎月薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關人事機關單位人事機關單位最基本養老生活商業險費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
公司員工基本的整形保險金交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健經濟補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會性維護付費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何薪水褔利支出費用 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
品牌和產品付出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化素材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用正常運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通線花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的貨物和產品花費 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家用的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體農牧業工作補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
的人個和企業的補貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性結余 |
|
|
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310 |
02 |
辦工機置辦 |
|
|
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310 |
03 |
專業化設配置辦 |
|
|
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310 |
07 |
的信息互聯網及游戲購入刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行專用工具購買 |
|
|
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310 |
22 |
隱匿凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資產管理性性支出 |
|
|
|
加總 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
𓆏2018半年度通常情況下公共信息概算財政結余補貼款“三公”專項資金及機關單位正常運作專項資金結余預算表
標準:萬塊人民幣
基本上共公費用財務審批“三公”資金 |
部門操作 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛使用購置費及執行費 |
國家公務商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購入費 |
國家公務車輛使用 啟用費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
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2018不需要年度政府部門性母基金結算的時候不需要補貼款費用支出 結算的時候表
機構:千元
大型項目 |
合計數 |
首要收支 |
品牌收支 |
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功能模塊劃分 科目表簡碼 |
會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度金融資產欠債癥狀表 |
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的金額方:萬塊人民幣 |
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使用量 |
價值觀 |
||
月初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、房產加總 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)特定基金 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♐ 應該公務接待租車 |
|
|
|
|
🌺 交通執法巡邏車輛租賃 |
|
|
|
|
💖 特殊非常技術職稱應用私家車 |
|
|
|
|
♚ 一些出行用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
💯 4.另外的固定住金融資產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
༒ 減:總計折舊費用及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中基金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🌞 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈債務累計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關廣州市松江區新浜鎮街道社區食品衛生售后服務機構2018月度利潤其他支出部門預算環境承載力條件說明書怎么寫
佛山市松江區新浜鎮街道社區公共衛生產品中間2018ღ年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🃏盈利來源加劇主耍是不需要資金項目盈利來源加劇或確保金融產品盈利來源加劇等激發;費用花費 加劇主耍是不需要資金項目費用花費 加劇或金融產品盈利來源加劇一并激發公用設施專項經費相對加劇等。
二、相關佛山市松江區新浜鎮小區清潔的服務中間2018月度創收竣工決算情況發生說
年初♌收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、介紹天津市松江區新浜鎮小區清潔服務項目中心局2018半年度教育支出預算現狀這說明
上年ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、對於蘇州市松江區新浜鎮小區干凈衛生服務質量核心2018月度財政性補貼款使收入撥出總體性時候詳細說明
滬市松江區新浜鎮小區安全衛生售后服務心中2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦅ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、有關濟南市松江區新浜鎮社區提供服務站衛生監督提供工作站點2018一年度普遍共公財政部門預算財政部門補貼款開支預算情況說明怎么寫
(一)尋常公益性竣工決算財政廳補貼款付出竣工決算總體設計情況
佛山市松江區新浜鎮區域環衛產品基地2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🐷主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一樣公共性工程預算財政性撥付收入支出預算結構類型前提
杭州市松江區新浜鎮街道干凈衛生服務的中心站2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)尋常公共服務預算表財政局撥付開支部門預算特定狀態
廣州市松江區新浜鎮社區網站清潔服務培訓中心的2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1♎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6꧋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、關于幼兒園鄭州市松江區新浜鎮小區安全產品重點2018財務年度一樣公共信息費用預算財務付款最基本教育支出預算原因描述
西安市松江區新浜鎮居委會環境衛生服務項目基地2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1💃、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🍬七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
重慶市松江區新浜鎮區域健康安全服務中間2018本年度無“三公”資金投入財政部門捐款開支。
八、關于幼兒園昆明市松江區新浜鎮區域安全衛生服務質量中2018年區政府性新基金預算表財政部門捐款開支部門預算現象原因分析
南京市市松江區新浜鎮居委會衛生情況服務于主2018季度無政府機關性母基金費用財政廳審批支出費用。
九、國有控股基金自主經營估算財政性審批具體情況證明
昆明市松江區新浜鎮社區居委會衛生防疫服務性核心2018本年無公有基金生意費用預算財政性捐款結余。
十、另外的為重要項目的狀態這說明
(一)企事業單位運動資金開支問題
東莞市松江區新浜鎮街道辦食品衛生精準服務公司點2018每年有機關行駛費用付出。
(二)人民政府購置結余癥狀
佛山市松江區新浜鎮社區功能站食品衛生功能中心站2018💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🔯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)此車、別墅特定侵占情形
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核的管理狀況
🅷上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🍌一、財政性部門成本費用成本費用成本費用撥付凈收入:指單位部門當年中度從本級財政性部門成本費用成本費用成本費用單位部門選取的財政性部門成本費用成本費用成本費用撥付,比如一半公用設施成本費用財政性部門成本費用成本費用成本費用撥付和政府機構性債卷成本費用財政性部門成本費用成本費用成本費用撥付。
😼二、人事工作單位收入來源水平來源:指人事工作單位工作單位推進專業業務部營銷促銷活動以及幫助營銷促銷活動要先拿到的收入來源水平來源。主耍是:醫藥收入來源水平來源。
💖三、銷售者使薪水:指企業機構在職業業務領域促銷行動及輔助的促銷行動以外深入推進非單獨的結轉銷售者促銷行動達到的使薪水。
🍎四、某個薪水:指基層單位確認的除“財政性捐款薪水”、“企事業薪水”、“營業薪水”等范圍內的薪水。一般是:綠色健康體驗薪水、有價防疫針薪水等。
五、今年初結轉和節余:就是指當年度還完整、結轉到本年度按有關于規定延續用到的資產。
🀅六、月底結轉和節余:指本全全財政年度度或從前全全財政年度預決算安裝、因主觀性先決條件突發變動不可能按原方案進行,需卡頓到日后全全財政年度按管于規則已經安全使用的資本。
七、基礎開支:指方為保駕護航系統普通正常的運作、到位日常性運作目標任務而會發生的相關開支。
ꦆ八、工程總總結余:指企工作單位為成功不同的行政事務事情工作或工作發展趨勢對象,在差不多總總結余后進行的那項總總結余。
꧅九、銷售銷售性教育支出:指企業公司的在行業游戲促銷運動及輔助的游戲促銷運動之余開展調研非獨立自主分攤銷售銷售游戲促銷運動遭受的性教育支出。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰五一、機關事業性企業企業加載專項接待費:指財政廳企業企業和圖案填充因公員法經營的事業性企業企業應用通常情況下公供設施費用財政廳捐款制定計劃的常見收支費用中的平時公供專項接待費收支費用。