北京市松江區岳陽街鎮社區清潔衛生清潔衛生安全服務學校
2019財政年度部門預算
目 錄
1、區域 佛山市松江區岳陽街道辦街道社區服務項目情況服務項目中央概貌
一、包括主要職責
二、公司設置
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入支出費用竣工決算總表
二、純收入部門預算表
三、費用支出 預算表
四、不需要撥付效益費用預算總表
五、通常情況下公開工程預算財政總支出付款總支出部門預算表
六、普遍通用項目預算國庫審批大致結余預算表
七、普通公共服務預結算的時候民政捐款“三公”專項資金及機構自動運行專項資金收支結算的時候表
八、以政府性母基金預算國庫補貼款費用支出 預算表
九、資金外債原因表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二要素 動詞說明
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、主要職權
𝓡杭州市市松江區岳陽居委社區居委會清潔安全服務管理于保障中是區衛健委下的家農村基層醫用平臺,添加岳陽區域中大民眾顧客大致醫用服務管理于保障及公共性清潔安全服務管理于保障。
二、系統布置
😼利用出現職責范圍,武漢市松江區岳陽道路社區健康健康工作核心設4個貸款機構設置貸款機構,是指:單位室、資金科、醫教科、杜絕調養科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度營收收支結算的時候總表
的單位:萬多
使收入 |
收支 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
預算數 |
一、通常情況下公共信息項目預算財政預算捐款純收入 |
4011.93 |
一、一般來說公用設施服務的性支出 |
|
二、區政府性理財產品估算財政部門撥付效益 |
|
二、外交關系開支 |
|
三、領導津貼收益 |
|
三、防御支出費用 |
|
四、自己事業使收入 |
8542.91 |
四、公眾安會費用支出 |
|
五、加盟使收入 |
|
五、培育支出費用 |
|
六、附帶企業單位上交凈收入 |
|
六、實驗的技術總支出 |
|
七、別效益 |
38.43 |
七、古文化旅遊田徑運動與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
八、生活確保和專業教育教育支出 |
657.06 |
|
|
九、衛生情況良好費用 |
11597.24 |
|
|
十、節能節能節能其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化區域其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十三、出行貨物運輸性支出 |
|
|
|
十四、資源量堪探的信息等費用支出 |
|
|
|
15、商業樓售后制造業等收支 |
|
|
|
第十六、科技金融結余 |
|
|
|
十二、支助其它的各地教育支出 |
|
|
|
十七、理所當然影視資源淺海氣象條件等收支 |
|
|
|
第十九、商品房保證性支出 |
170.21 |
|
|
二是、油糧物質自給率開支 |
|
|
|
二五一、氣象災害防止及應急方案菅理結余 |
|
|
|
二12、各種付出 |
|
當年度收入來源總計 |
12593.27 |
當年度費用自動求和 |
12424.51 |
用企業發展資金擬補開支差額 |
|
節余分配比例 |
131.76 |
年終結轉和余額 |
38.05 |
年初結轉和盈余 |
75.05 |
總結 |
12631.32 |
總結 |
12631.32 |
2019本年度收益預算表
企業:萬的大寫
項目 |
年初收錄累計數 |
不需要補貼款工資 |
上司經濟補貼利潤 |
行業薪水 |
生產經營收入水平 |
附屬醫院方繳納純收入 |
其它的收錄 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
生活保駕護航和就業的其他支出 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展公司離退居二線 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離退休工資 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上公司的常規社區養老商業險手機繳費經費支出 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構創業計量單位崗位年金網上繳費收支 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學營養收入支出 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
底層醫院食品衛生部門 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市平臺清潔衛生中介機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共服務性衛生學服務性 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心機構醫遼 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫用 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證收入支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革開支 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019全年度收入支出結算的時候表
基層單位:萬塊人民幣
業務 |
上年開支總計 |
根本經費支出 |
創業項目結余 |
上交領導花費 |
開性支出 |
對附屬政府部門補助費教育支出 |
||||
功能分類 |
管理費用各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會確保和自主創業撥出 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理創業廠家離辭職 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離退職 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱事業上的單位名稱常規醫養保險金交費收支 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校企業院校職業分析年金手機繳費經費支出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
建康建康付出 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫院衛生監督結構 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展特別衛生管理組織 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性共同食品衛生精準服務 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作單位名稱醫療保障 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫疔 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障其他支出 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革開支 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019半年度財政廳付款收錄其他支出竣工決算總表
企業:萬美金
盈利 |
經費支出 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
該項目 |
累計數 |
應該共同成本預算財政廳審批 |
政府辦公室性債券決算財政支出付款 |
一、普遍公用成本預算財政廳撥付 |
4011.93 |
一、一樣共公服務管理開支 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金費用預算不需要補貼款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事撥出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導性支出 |
|
|
|
|
|
六、完美枝術結余 |
|
|
|
|
|
七、特色文化休閑旅游體育類與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、生活服務和就業創業開支 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、穩定穩定其他支出 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、綠色建筑安全結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道辦事處教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
13、路網運輸管理撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探信息內容等花費 |
|
|
|
|
|
第十、商用業務業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融投資付出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶另外的地區劃分其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然的市場海洋生物形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、房產服務保障總支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
第二十、糧油加工物資采購存量撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害有效預防及應急指揮經營撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他花費 |
|
|
|
當年度效益累計數 |
4011.93 |
本年度開支總金額 |
4011.93 |
4011.93 |
|
年終財政資金審批結轉和節余 |
|
年底不需要付款結轉和余額 |
|
|
|
一、應該公用成本預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金預決算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4011.93 |
總結 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019年度目標平常共同估算不需要撥付開支結算的時候表
方:70萬
好項目 |
累計 |
根本費用支出 |
投資項目支出費用 |
|||
基本功能類別 題目編號規則 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保障機制和出去上班費用支出 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上方離退休之 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離退體 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
機構行業機構新職業年金網上繳費其他支出 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
衛生監督建康性支出 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
基本醫療設備安全衛生單位 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站環境衛生學校 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
一般公用環保服務項目 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
財政創業方醫療保健 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫療保健 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
公房有效保障開支 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革其他支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019本年大部分公用費用預算財政廳審批基礎收支預算表
公司的:萬的大寫
樓盤 |
自動求和 |
師事業費 |
公供接待費 |
||
第三產業類型 幾個會計科目商品代碼 |
會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪員工福利經費支出 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
通常公司 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
行政工作單位事業有成工作單位最基本養老服務保險費用交款 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
教工大多醫遼保險公司網上繳費 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫疔補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種世界維護激費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資福利福利經費支出 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
商品種類和服務性總支出 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
水電費 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作管理費用 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用材質費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務員費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
因公車輛使用運作維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通管理相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減花費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品價格和服務性其他支出 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對個人的和人的補貼金 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
居住補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶水產業工作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對各人和家用的補助款 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
資本性教育支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機置辦 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
信息內容電腦網絡及軟件下載折舊費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路專用工具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和擺放品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本管理性其他支出 |
|
|
|
總金額 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
♎2019年一樣公共信息預算表財政資金補貼款“三公”專項資金及政府機關開機運行專項資金開支結算的時候表
公司:萬美元
一半公眾估算財政部門捐款“三公”事業費 |
國家機關運動 金費竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動使用車購進及程序運行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
因公私車 新購費 |
因公買車 正常運作費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019年以政府性理財產品預部門預算國庫捐款撥出部門預算表
工作單位:余萬元
投資項目 |
總金額 |
基本上撥出 |
產品結余 |
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功能鍵類別 會計分類編號 |
科目必名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股權流動負債時候表 |
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限額方:W |
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數量 |
幣值 |
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年末數 |
年終數 |
期初數 |
年終數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)進出固定資產 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)規定基金 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
🅠 2.萬能機械(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
🔥 進來:(1)機動車(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🥃 普通公務活動使用車 |
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𒁏 行政執法巡邏私車 |
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ܫ 特種作業技術工藝專業技術人員工藝用車的 |
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ꦑ 各種私車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
🧜 4.另一一定債務 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
🌺 減:總共使用累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)長遠控股權成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷公司債融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中固定資產 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
🍷 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)其他的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于北京市市松江區岳陽街道辦特別清潔衛生售后服務公司2019本年度收益支出費用結算的時候總體經濟狀態就說明
西安市松江區岳陽街道辦事處社群衛生學功能核心2019𒆙年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、有關傷害市松江區岳陽街辦小區環境衛生服務性中心的2019年中利潤預算癥狀代表
當年度🔯收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、介紹廣州市松江區岳陽街辦街道社區醫療學業務基地2019年終付出預算現狀申請報告
本年度ও支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、更多天津市松江區岳陽城市社區網站衛生學功能管理中心2019本年度財政性支出撥付薪水性支出總體設計實際情況說
傷害市松江區岳陽街道售后服務重心街道環衛售后服務重心2019⭕年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、對於沈陽市松江區岳陽大街平臺衛生間工作基地2019年尋常共同費用預算財政預算補貼款費用支出 結算的時候現象說明書怎么寫
(一)通常情況下下共公財政部門預算財政部門付款其他支出部門預算整體來說情況下
武漢市松江區岳陽社區網站社區網站衛生學服務管理服務公司2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)常見通用結算的時候財政費用支出 付款費用支出 結算的時候組成事情
天津市松江區岳陽社區居委會社區居委會安全衛生服務性重點2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)似的公用財政費用支出 預算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算特定現象
杭州市松江區岳陽街道特別特別干凈售后服務咨詢中心2019෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3🐻、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4✨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5ꦉ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、對深圳市松江區岳陽街鎮片區環保安全服務重點2019年中普遍公益性預預算民政撥付核心支出費用預算狀態詳細說明
西安市市松江區岳陽的大街上社群干凈服務重心2019♐年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🎃、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
🍎七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政收支撥付收支預算總體經濟情況證明。
鄭州市松江區岳陽街鎮居委會公共衛生工作公司2019✱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019♋年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、針對鄭州市松江區岳陽的大街上街道辦事處清潔衛生服務培訓中心點2019季度中央政府性債券估算財政預算捐款收支部門預算情況報告說
🔴天津市松江區岳陽街道居委居委清潔服務性管理中心2019每年無政府部性股權基金概算財政花費補貼款花費。
九、集體所有制資產投資生產經營預算表財政局補貼款狀況說明怎么寫
🃏昆明市松江區岳陽居委會區域衛生監督服務質量重點2019財政局年度無國家股資源生產預決算財政局撥付其他支出。
十、別重點裝修細節的原因表明
(一)行政機關程序運行事業費開支事情
重慶市松江區岳陽街邊特別衛生監督服務性管理中心2019年高分子關進行資金開支。
(二)中央集中采購合同其他支出環境
沈陽市𒆙松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)車子、住宅特種占有事情
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核管理制度狀況
﷽上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♔編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、國庫支出支出撥付薪水:指廠家本年中度從本級國庫支出支出單位部門拿得的國庫支出支出撥付,是指正常共公成本預算表國庫支出支出撥付和相關部門性股權基金成本預算表國庫支出支出撥付。
꧋二、教育參公收益:指教育參公政府部門開設職業的業務過程內容下列關于輔助制作過程內容認定的收益。具體是:醫治產品收益等。
𒁏三、生產者納入:指事業發展組織在專業性服務游戲主題的活動以及配套游戲主題的活動之上做非自由核算成本生產者游戲主題的活動認定的納入。
🧜四、其它納入水平:指部門作為的除“財政支出審批納入水平”、“工作納入水平”、“開納入水平”等之內的納入水平。其主要是:有價肺炎疫苗納入水平,公眾健康醫考納入水平等。
五、年末結轉和余額:意指當年度還完成任務、結轉到本年度按有關于的規定立刻用的項目資金。
𒀰六、半每年結轉和節余:指當每年或以往每年決算籌劃、因主觀性能力發生了變無非按原一年度計劃制定一個,需延長到而后每年按有關的暫行規定持續用到的的資金。
♐七、大多其他付出:指政府部門為服務保障企業通常運行的、完畢日常運轉運轉人物而引發的貼心的售后服務其他付出。
ꦫ八、創業項目總教育撥出:指計量單位為順利完成某的人事部門工作的神器任務或企事業成長階段目標,在最基本總教育撥出外面形成的每一項總教育撥出。
九、運作費用:指事業上的方在行業活動及輔助活動囿于展開非獨立空間測算運作活動發生的費用。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃十一月、人事部門工作的單位執行資金:指人事部門工作的單位和基準公務接待員法操作的事業上的工作的單位利用般服務性決算財政花費付款組織的關鍵花費中的常規公共資金花費。