武漢市松江區方松居委會小區食品衛生服務項目中心站
2019季度部門預算
目 錄
第1 要素 廣州市松江區方松街鎮片區環保服務重點慨況
一、具體功能
二、培訓管理機構成
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水付出預算總表
二、納入竣工決算表
三、費用結算的時候表
四、財政廳捐款使收入經費支出結算的時候總表
五、通常情況公用設施成本預算不需要審批性支出竣工決算表
六、一半共同費用財政資金撥付基本的教育支出竣工決算表
七、般公共性概算財政性撥付“三公”專項資金花費及行政單位開機運行專項資金花費花費結算的時候表
八、政府機構性債卷預結算的時候財政部門捐款收入支出結算的時候表
九、固定資產資產負債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第六這部分 動詞描述
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 核心工作職責
✃傷害市松江區方松社區網站居委會社區網站清潔干凈衛生售后保障于中間是區衛建委下的一間基層人員醫遼干凈衛生結構,承擔連帶責任方松社區網站居委會及廣富林社區網站居委會內謀福利人艮人們基礎醫遼干凈衛生售后保障于及保障性清潔干凈衛生售后保障于。
二、醫院設計
𝐆根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🍌第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度薪資收入總支出竣工決算總表
標準:萬塊人民幣
盈利 |
收入支出 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、普遍共公預決算財務撥付工資 |
4401.35 |
一、常見公開保障結余 |
|
二、人民政府性債券費用國庫捐款效益 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
三、上一級補貼營收 |
|
三、國防科技費用支出 |
|
四、事業單位收入來源 |
7678.25 |
四、通用健康支出費用 |
|
五、營運純收入 |
|
五、教育培訓開支 |
|
六、加盟公司上交工資收入 |
|
六、科學有效技術工藝收支 |
|
七、各種收入來源 |
39.76 |
七、技術 景區體育課與新傳媒總支出 |
|
|
|
八、發展安全保障和專業教育結余 |
713.79 |
|
|
九、衛生學營養收支 |
11075.12 |
|
|
十、發展節能環保設備健康環保健康性支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設社區服務中心撥出 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
十四、流量搬家收入支出 |
|
|
|
十四、市場探勘信息查詢等收入支出 |
|
|
|
第十六、商家服務項目業等結余 |
|
|
|
第十五、金融經濟支出費用 |
|
|
|
十八、救助一些的地方收支 |
|
|
|
二十、生態資源海域氣象學等費用支出 |
|
|
|
十八、租賃房切實保障性支出 |
178.22 |
|
|
第二十、油糧物資供應儲備量收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、災難消滅及急救標準化管理開支 |
|
|
|
二第十二、其他其他支出 |
|
上年納入加總 |
12119.36 |
本年度付出總計 |
11967.13 |
用人事資金挽救出入差額 |
|
余額分發 |
83.96 |
本年結轉和節余 |
88.27 |
年底結轉和余額 |
156.54 |
累計 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019本年收入水平預算表
公司:百萬元
大型項目 |
年初盈利累計 |
國庫審批工資收入 |
上級領導津貼利潤 |
創業純收入 |
管理利潤 |
附屬組織上交國家營收 |
其余薪資 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和工作性支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業院校離離休 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業單位考試企事業單位考試離退居二線 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業工作單位通常給養老保費付款性支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業政府部門職業的年金付款其他支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
正常正常開支 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療管理衛生管理學校 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市小區健康結構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
共公公共衛生管理 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共服務管理衛生防疫服務管理 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重通用清潔衛生的服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業工作單位社區醫療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育單位名稱醫疔 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保險性支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革總支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019財政年度教育支出部門預算表
行業:百萬元
項目流程 |
上年開支預估合計 |
基礎付出 |
的項目開支 |
上交國家上級部門其他支出 |
運作費用 |
對付屬單位名稱補助款花費 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活擔保和就業問題結余 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展機關單位離退休之 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業行業離辭職 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性單位名稱核心養老生活保險金繳付費用支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展方專業年金交款教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康收入支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療設備健康公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社群干凈部門 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生間提供服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共同衛生情況產品 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業機關單位醫用 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療服務 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有保障費用支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革開支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019月度不需要審批利潤開支部門預算總表
部門:多萬元
使收入 |
總支出 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
活動 |
累計 |
一樣服務性費用財政局撥付 |
政府機構性投資基金工程預算財政性捐款 |
一、般通用決算民政捐款 |
4401.35 |
一、應該公開服務項目花費 |
|
|
|
二、政府部門性基金投資預決算財政性審批 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術設備收入支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術國內旅游田徑與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中維護和大學生就業總支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、環境衛生衛生結余 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節約的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道辦事處總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網運輸管理費用 |
|
|
|
|
|
十四、內容勘查內容等花費 |
|
|
|
|
|
二十、商家服務的業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助其它的的地方經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、天然網絡資源海上形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房保護收支 |
|
115.70 |
|
|
|
四十、油糧武器裝備自給率收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難防控及應激工作管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、另外的經費支出 |
|
|
|
上年凈收入合計數 |
4401.35 |
年初其他支出合計數 |
|
4401.21 |
|
月初財政性付款結轉和節余 |
|
年初財政部門付款結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、基本上公用估算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性母基金費用國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4401.35 |
總結 |
|
4401.35 |
|
2019季度普遍公用費用預算財政廳審批收入支出部門預算表
企業:萬美元
創業項目 |
總計 |
差不多性支出 |
內容收支 |
|||
工作類型 項目標識號 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交服務保障和人才需求結余 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展企業單位離退居二線 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
部門工作企業最基本社會養老穩定交費其他支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
部門工作企業單位職業角色年金交款其他支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
公共衛生身心健康開支 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
面層醫治安全衛生醫療機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦衛生防疫醫院 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開公共衛生服務 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生情況貼心服務 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故通用清潔精準服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
商品房得到保障收支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革收支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
加總 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年中核心公益性項目預算財政性捐款核心結余結算的時候表
政府部門:上萬元
該項目 |
累計 |
工作人員經費預算 |
公供接待費 |
||
經濟性分為 課程和科目商品代碼 |
科目必名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入優惠撥出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
市直機關行業的單位通常頤養保費交款 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業化年金納費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大致醫院安全激費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的市場有效保障了付款 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外底薪春節福利總支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
商品銷售和服務項目開支 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公區費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度管理制度費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
出租費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用用料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛使用正常運作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別道路交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外產品和貼心服務支出費用 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對他人離異家庭式的政府補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
人漁業分娩津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對私人和人的政府補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
股權投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料數據網絡及工具購買更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公路網產品添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和創意陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
一些金融資本性收支 |
|
|
|
累計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019月度一樣 服務性費用預算財政總支出補貼款“三公”勞務費及部門執行勞務費總支出結算的時候表
基層單位:萬余元
似的公用項目預算民政捐款“三公”專項經費 |
行政機關啟動 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動公務車購置費及加載費 |
國家公務商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 置辦費 |
因公出行用車 運動費 |
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費用數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
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0 |
2019半年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性補貼款撥出結算的時候表
機關單位:萬是
好項目 |
預估合計 |
通常開支 |
工作其他支出 |
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效果分為 會計分類識別碼 |
會計分類稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度股本流動負債的登記表 |
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的金額組織:萬美金 |
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總數量 |
作用 |
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今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
年底數 |
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一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)進出資本 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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𓆏 2.代用設配(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
♑ 中間:(1)配送車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
꧂ 尋常因公私車 |
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♒ 監察執勤點車輛租賃 |
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🍸 持種專業化技能專用車 |
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𓄧 的用車的 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
💜 4.另外的統一金融資產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
𓆉 減:累計額固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長年股份投資者 |
—— |
—— |
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|
(四)經常企業債成本 |
—— |
—— |
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(五)在新建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🤡 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關武漢市松江區方松街道辦事處居委會環保保障中央2019半年度凈收入教育支出結算的時候總的問題表明
武漢市松江區方松街鎮社區網站食品衛生貼心服務網站局2019💧年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、管于上海市松江區方松片區精準服務機構片區環保精準服務機構2019年薪資收入預算實際情況詳細說明
上年🔥收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關干傷害市松江區方松的大街上社區醫療情況衛生情況工作核心2019一年度支出費用部門預算情況發生證明
上年🌱支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、更多北京市松江區方松街小區衛生管理服務的心中2019年度目標財政局捐款薪資撥出總的現狀就說明
重慶市松江區方松大街平臺衛生學功能核心2019💮年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、關羽佛山市松江區方松居委會居委會健康的服務基地2019年末一半公益性部門預算財政廳補貼款收支部門預算情形詳細說明
(一)一樣 公益性國庫預算國庫捐款支出費用部門預算總的現象
天津市松江區方松銜道居委會衛生學服務質量基地2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)平常公共性費用財務捐款付出竣工決算結構設計時候
鄭州市松江區方松居委會社區居委會環保業務中心的2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)似的公共服務項目預算財政部門補貼款支出費用預算準確狀態
鄭州市松江區方松街道辦社群清潔服務于主2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🌳、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🍨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🐻、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關于幼兒園鄭州市松江區方松居委會社區居委會衛生學功能基地2019當年度常見公用預算表民政付款差不多性支出預算前提詳細說明
沈陽市松江區方松銜道街道辦事處清潔衛生售后服務部點2019𓃲年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1𝔉、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
♏七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政撥出補貼款撥出部門預算整體來說狀況闡述。
💃上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🥂上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金投入國庫付款經費支出預算實際的具體情況表明。
♐鄭州市松江區方松社區的服務站的服務部點社區的服務站公共衛生的服務部點2019月度無“三公”資金財政資金審批總支出。
八、對濟南市松江區方松道路街道社區食品衛生服務的重心2019年度目標市政府性投資基金財政預算預算財政預算撥付性支出結算的時候情形說明怎么寫
南京市松江區方松街小區干凈精準服務管理中心2019季度無部門性股權基金概預算財政預算補貼款撥出。
九、國家投資者生產成本預算財政預算捐款實際情況闡述
🦩東莞市松江區方松街區平臺安全衛生精準服務服務站2019季度無國有制資本經營者預決算財政部門付款支出費用。
十、其余很重要項目的問題解釋
(一)工商登記正常運行費用撥出情形
成都市松江區方松居委社區網站干凈衛生服務性學校2019當年度硅酸關正常運行接待費教育支出。
(二)區政府銷售撥出的情況
昆明市松江區方松街道街道辦事處街道辦事處環保服務保障平臺2019ꦯ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)維修、建筑特定負載時候
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算工作績效工作管理情況
ꦿ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
൩一、不需要支出審批收錄:指院校本年中度從本級不需要支出部門管理授予的不需要支出審批,還有通常情況下公益性財務決算不需要支出審批和政府辦公室性母基金財務決算不需要支出審批。
♈二、人事使利潤:指人事機關單位大力開展專注國際行業活躍舉例說明引導活躍爭取的使利潤。基本是:醫藥國際行業使利潤、公共性衛生管理使利潤等。
ও三、經驗薪資工資收入:指工作政府部門在專業的金融業務過程極其輔助軟件過程之上開展業務非獨特核算成本經驗過程拿得的薪資工資收入。
꧃四、另一收錄:指基層單位認定的除“財政支出捐款收錄”、“教育事業收錄”、“操作收錄”等意外的收錄。常見是: 救災物資盤盈收錄、非處方藥漲價增值服務、社保企業清算嘉獎款之類的。
五、期初結轉和盈余:是以當年度并未達成、結轉到本年度按關以規定標準繼讀應用的財力。
🅺六、半半本年度目標結轉和節余:指本半本年度目標度或過去半本年度目標預決算分配、因主觀性能力形成影響無法按原工作計劃食用,需卡頓到后來半本年度目標按有關系規程重新食用的信貸資金。
七、基本性性付出:指標準為后勤保障企業平常運行的、達成此外生活中辦公人物而的發生的一項性付出。
🥀八、項目流程費用:指任務卡單位為已完成相應的行政機關任務卡任務卡或人事快速發展指標,在大體費用模版發生的各個費用。
༒九、生產其他性支出:指事業上政府部門在技術專業運動及輔助運動囿于組織開展非單獨的結轉生產運動會發生的其他性支出。
💧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ國慶、機關創業企創業組織行駛接待費:指政府部門企創業組織和基準公務接待員法經營的創業企創業組織操作一樣 公益性費用預算財政開支審批設置的關鍵開支中的平日通用接待費開支。