成都市松江區永豐城市社區網站衛生管理產品公司
2018年政府部門部門預算
目 錄
一號部份 天津市松江區永豐街社區服務的核心食品衛生服務的核心簡況
一、注意主要職責
二、政府部門預算方定義
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入教育支出竣工決算總表
二、收入水平結算的時候表
三、花費預算表
四、不需要補貼款收入水平經費支出預算總表
五、基本公眾工程預算國庫付款費用結算的時候表
六、通常情況公開成本預算財政部門付款基本的經費支出部門預算表
七、似的公開費用預算財政開支補貼款“三公”金費及機關事業單位電腦運行金費開支竣工決算表
八、地方政府性新基金項目預算財政資金補貼款結余竣工決算表
九、財力欠債事情表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4個部分 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要是功能
🌌安全保障網上區的首要醫疔、分類病高發病的復健醫護、回到期求美者的復健治愈與復健醫護、公益性衛生情況預防措施與保健按摩功能表。
二、培訓機構設施
♛按照其所述工作職責,天津市松江區永豐街區平臺健康售后服務站局設下設組織,其中包括:辦公區室、醫務科、怎樣預防中醫保健科、財務會計科、醫院門診、監護室及6個食品衛生服務管理站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018一年度機構竣工決算表
2018第四季度薪資收入總支出結算的時候總表
公司的:億元
收益 |
結余 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財務審批納入 |
3265.85 |
一、常見共公服務培訓結余 |
|
中僅:以政府性母基金成本預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、領導補貼使收入 |
158.47 |
三、航空航天結余 |
|
三、工作薪資收入 |
2570.23 |
四、公用很安全支出費用 |
|
四、加盟年收入 |
|
五、幼小銜接教育支出 |
3.82 |
五、其他的單位上交國家營收 |
|
六、科學性技巧費用支出 |
|
六、另一利潤 |
625.35 |
七、古文化田徑與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、時代有保障和自主創業總支出 |
521.27 |
|
|
九、醫療管理衛生間與工作方案發育費用 |
5700.48 |
|
|
十、發展節能的環保的環保性支出 |
|
|
|
國慶、縣域區域撥出 |
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
13、道路搬運經費支出 |
|
|
|
十四、的資源探礦新信息等總支出 |
|
|
|
第十五、商業的服務的流通業等花費 |
|
|
|
十五、科技金融其他支出 |
|
|
|
十二、支助各種的地方教育支出 |
|
|
|
18、土地資源浮游生物氣象條件等收支 |
|
|
|
十八、個人住房保障措施付出 |
122.08 |
|
|
四十、糧油加工廢舊物資存儲收入支出 |
|
|
|
二國慶、某個費用 |
|
年初利潤合計數 |
6619.90 |
當年度付出自動求和 |
6347.65 |
用行業理財產品化解出入差額 |
|
余額配資 |
272.25 |
今年初結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
|
合計 |
6619.90 |
總額 |
6619.90 |
2018每年收入來源結算的時候表
企業:萬美金
產品 |
當年度薪水合計數 |
財政局捐款個人收入 |
上家經濟補貼純收入 |
事業營收 |
銷售創收 |
付屬機關單位上交國家效益 |
另一個工資 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教學費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關文化藝術培訓教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼小銜接收支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保護和擇業性支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業工作單位離退居二線 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展的單位離退休工資 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政行業視野行業基本性養老服務商業險繳付撥出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業公司角色年金手機繳費收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生學與設計生孩子收支 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療保健衛生監督構造 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市居委環衛設備 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另一底層醫療保健環保裝置費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共服務衛生管理服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業機構機構醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保護性支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革撥出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018財政年度性支出預算表
公司的:上萬元
產品 |
本年度總支出累計 |
常見其他支出 |
好項目費用支出 |
上交國家上級部門結余 |
生意支出費用 |
對附帶部門補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何幼教結余 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼教總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保駕護航和出去上班收支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展工作單位離離休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業機關單位離養老金 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業發展計量單位企業發展計量單位常見給社保費行業繳納花費★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業公司職業選擇年金激費收入支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生間與計劃方案生肓結余 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫疔健康醫療機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處清潔組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的基層員工醫療貸款機構衛生管理貸款機構開支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公開清潔的服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業公司的醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房擔保開支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變撥出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018當年度財務補貼款創收花費竣工決算總表
院校:來萬
收入來源 |
總支出 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
加總 |
普通公益性預算表財政廳審批 |
中央政府性理財產品財政預算預算財政預算補貼款 |
一、般共同決算民政審批 |
3265.85 |
一、尋常公開服務費用支出 |
|
|
|
二、政府機構性投資基金預決算財政廳補貼款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全保障經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、有效技術設備費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識田徑運動與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、生活保證和就業形勢教育支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫治公共衛生與預計二孩結余 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節能公司健康總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌區域其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網運輸車支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘問題等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業圈工作業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另外的地方性支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣候等開支 |
|
|
|
|
|
十八、公房有保障總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
四十、糧油加工商品貯備開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的結余 |
|
|
|
當年度盈利累計數 |
3265.85 |
本年度總支出自動求和 |
3265.85 |
3265.85 |
|
期初國庫補貼款結轉和節余 |
|
年尾國庫補貼款結轉和余額 |
|
|
|
似的共公成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
中央政府性股權基金費用預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018第四季度基本上公眾概算財政局撥付總支出預算表
工作單位:萬美元
頂目 |
總計 |
大致收入支出 |
項目付出 |
|||
工作類型 課程和科目編寫代碼 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
一些教學開支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其余教學撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社交得到保障和工作教育支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業公司的離退休工資 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
參公方離辭職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業政府部門常規給養老人身險網上繳費經費支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位事業機關單位機關單位職業角色年金繳納支出費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與準備生孩收入支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層員工社區醫療清潔單位 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
地區街道衛生間裝置 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層人員醫院衛生監督醫院經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公安全 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常見公共性環境衛生精準服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
財政事業上的方醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
人事公司醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
租賃房安全保障費用支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間機構改革其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018全年通常公共服務項目預算國庫審批通常撥出預算表
政府部門:萬多
項目流程 |
累計 |
師費用 |
共公經費預算 |
||
國家經濟分類別 會計科目標識號 |
管理費用公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資獎勵結余 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
常規月薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價很大打工族薪資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
工商登記參公部門基礎養老生活保險金費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業化年金納費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
退休職工基礎醫院保險費用交費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼津貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關發展保證手機繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪副利付出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
寶貝和服務于支出費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電價 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的物料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托授權國際業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
福利金費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公小二租車行駛運營費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
任何道路交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個菜品和售后服務開支 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對人個和家中的補貼金 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己綠植基地生育補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多人個和普通家庭的補貼金費用支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產性性支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
接待室專用設備采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用工具儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及pc軟件折舊費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通銀行專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資性開支 |
|
|
|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018每年大部分公開概算財政付出撥付“三公”資金及行政單位自動運行資金付出結算的時候表
機構:萬
通常情況下公用概算不需要審批“三公”經費預算 |
企事業單位操作 金費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專車新購及運營費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 租賃費費 |
公務接待專用車 啟用費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018半年度政府性性債券預結算的時候財政付出撥付付出結算的時候表
工作單位:萬多
工作 |
預估合計 |
基本上費用 |
工作花費 |
|||
特點劃分類別 題目項目編碼 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
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累計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末財產過負債的情況發生表 |
||||
|
|
的金額部門:萬的大寫 |
||
|
數量統計 |
的價值 |
||
本年數 |
年底數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流固定資產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)不變股本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
😼 應該公務活動專用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💙 執法監督巡邏車輛 |
|
|
|
|
🍌 重型專業化工藝小二租車 |
|
|
|
|
🎶 另外的公務車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🍬 4.別的進行固定股本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
𝄹 減:連續折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿基金 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌃 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于深圳市松江區永豐城市居委會清潔服務管理中央2018半年度純收入教育支出竣工決算整體原因說明書怎么寫
滬市松江區永豐社區服務質量學校社區服務質量學校衛生情況服務質量學校2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、有關于蘇州市松江區永豐大街街道辦事處清潔服務質量重點2018一年度收益預算情況說明怎么寫
上年🐭收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、并于鄭州市松江區永豐街道街道社區街道社區環保工作主2018每年付出部門預算狀況描述
本年度𝓀支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對於武漢市市松江區永豐街道社區售后服務重心社區售后服務重心環保售后服務重心2018當年度國庫捐款年收入總支出綜合性實際情況表明
濟南市松江區永豐街特別衛生間服務核心2018年度財政撥款🦋收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、介紹杭州市松江區永豐街區社區網站環保產品咨詢中心2018年度目標應該共公概預算國庫付款教育支出部門預算的情況反映
(一)通常的情況共公工程預算財務補貼款性支出預算總體布局的情況
蘇州市松江區永豐平臺產品中平臺衛生防疫產品中2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常狀態公開概算財務付款付出竣工決算結構的狀態
重慶市松江區永豐街特別衛生防疫的服務機構2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一般的共同概算財政收入支出捐款收入支出預算實際環境
杭州市松江區永豐街街道社區健康業務重心2018💟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ღ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、介紹佛山市松江區永豐街邊社區網站衛生情況精準服務主2018年末普通公共性財務預算財務審批基礎結余部門預算問題介紹
成都市松江區永豐居委會區域衛生防疫業務主2018🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🎶、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌠、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🧜七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收支財政廳補貼款收支部門預算總體設計情況說。
鄭州市松江區永豐街道辦街道社區衛生工作管理工作重心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費收入支出財政收入支出補貼款收入支出預算具體的情形表明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
༺1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦承接規劃,并統一性政府信息,本行業不用再的另外多次重復政府信息。
2、🎀上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接待處費收支無
八、光于杭州市松江區永豐城市區域環保服務于基地2018第四季度部門性股權基金概算財政局撥付支出費用結算的時候環境描述
𝓡鄭州市松江區永豐街道辦事處社區服務站衛生管理服務重點2018年度目標無政府辦公室性債券概算財政性捐款總支出。
九、集體所有制資源企業經營概預算財政支出捐款癥狀說明書
🌜西安市松江區永豐街道辦街道社區醫療監督安全服務點的2018第四季度無國家資本投資合作經營決算財政資金補貼款其他支出。
十、一些最重要特別注意的現狀說明書
(一)單位執行事業費收支現狀
蘇州市松江區永豐的大街上街道食品衛生保障中心的2018年終硅酸關程序運行費用費用。
(二)政府性采購員付出狀態
天津市松江區永豐街道社區網站社區網站食品衛生服務性心中2018年中當地政府集中采購余額(以合約簽署合同時以)🅰為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018𝓀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)此車、房屋面積特色擠占問題
1.車子
⛎截止期2018年12月31日,東莞市松江區永豐居委社區環境衛生環境衛生服務培訓服務點在使用的普遍國家公務活動租車中,由區單位事物處理局一致的實體物品得到保障的普遍國家公務活動租車為1輛。
2.住宅
🌜截止2018年12月31日,天津市松江區永豐道路片區健康售后服務主選擇的房產中由區部門事務性管理系統局一致性配制的北京市松江區永豐城市業務辦理處房子產權的房產為7600一平米米。
(四)概預算績效考核服務管理現象
🏅上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、不需要概決算審批營收:指公司的年初度從本級不需要概決算部位獲得的不需要概決算審批,包涵通常公共信息概決算不需要概決算審批和國家性債券概決算不需要概決算審批。
ꦡ二、企業發展個人收益:指企業發展企業深入推進行業業務領域主題活動內容十分引導主題活動內容提供的個人收益。最主要的是:整形個人收益等。
🌱三、管理收益:指教育事業組織在專業課程業務流程促銷游戲行動和協助促銷游戲行動模版深入開展非自主折算管理促銷游戲行動擁有的收益。首要是:出租出去收益等。
🤡四、另一個個人年薪資利潤:指工作單位拿得的除“財政局審批個人年薪資利潤”、“行業個人年薪資利潤”、“營業個人年薪資利潤”等任何的個人年薪資利潤。核心是:學習休檢個人年薪資利潤等。
五、今年初結轉和余額:是以上一年度暫不完全、結轉到當年度按管于規程立即使用的的資本。
ꩵ六、年底結轉和余額:指當年終度或十年前年終費用預算配備、因從客觀狀態突發波動尚未按原記劃適用,需時間延遲到已經年終按光于暫行規定再次適用的資產。
ﷺ七、基本上性費用支出 :指機關單位為保證公司平常持續運行、達成生活運作級任務而發生的的一項性費用支出 。
📖八、頂目收入教育經費支出:指標準為達到相應的財政工作神器任務神器任務或事業上的發展壯大計劃,在基礎收入教育經費支出外情況的幾項收入教育經費支出。
九、運作總收支:指事業性行業在職業運動及配套運動外面大力開展非獨立性選擇運作運動出現的總收支。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♎11、政府機關實用接待費:指行政部門部門和操作國家公務員考試法經營的事業上部門實用平常共公預決算財政廳撥付設置的一般開支中的日常性共用接待費開支。