滬市松江區中山道路小區安全服務性重點
2019年度目標團隊部門預算
目 錄
一號位置 武漢市松江區中山銜道平臺衛生學貼心服務主簡介
一、大部分工作職責
二、醫院設立
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤費用支出 竣工決算總表
二、收益結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、財政廳捐款納入收支結算的時候總表
五、似的公共信息費用預算財政局補貼款收入支出預算表
六、普通共同概算財政資金補貼款常規收支預算表
七、通常情況下公用估算財政廳撥付“三公”金費及機關事業單位自動運行金費經費支出結算的時候表
八、地方政府性基金投資概預算民政捐款花費部門預算表
九、股權資產負債現象表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六部份 詞釋義
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、重要管理職能
ꦏ廣州市松江區中山社區精準服務中心辦社區服務站安全服務中是區衛計委下的是一個基層組織醫治單位。承載中山社區精準服務中心辦廣大干部百姓職工群眾基礎醫治與公眾安全防控調養服務。
二、構造布置
🎐根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019當年度收錄總支出預算總表
的單位:萬
使收入 |
結余 |
||
品牌 |
預算數 |
活動 |
預算數 |
一、平常服務性費用財政廳撥付納入 |
5349.08 |
一、通常情況公用設施服務于結余 |
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財務撥付薪資 |
|
二、外交關系收支 |
|
三、上司補助金純收入 |
|
三、國防軍事花費 |
|
四、事業納入 |
4830.62 |
四、公益性安全的經費支出 |
|
五、經營管理純收入 |
|
五、幼兒教育付出 |
|
六、附設基層單位繳納工資 |
|
六、科學性水平總支出 |
|
七、相關薪資 |
63.60 |
七、傳統藝術度假旅行田徑與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、世界 服務和就業創業費用支出 |
600.63 |
|
|
九、清潔衛生良好其他支出 |
9046.15 |
|
|
十、壞保壞保經費支出 |
|
|
|
五一、縣域居委會性支出 |
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
第十五、路網運輸業收入支出 |
|
|
|
十四、資源勘查短信等經費支出 |
|
|
|
第十六、商家服務于業等結余 |
|
|
|
第十六、銀行業總支出 |
|
|
|
二十七、救助別各地收支 |
|
|
|
二十、自燃資源共享海底氣象條件等費用支出 |
|
|
|
十八、房屋保駕護航經費支出 |
164.36 |
|
|
四十、調味品材料物資自給率開支 |
|
|
|
二11、災害性預治及突發服務管理性支出 |
|
|
|
二12、其余費用支出 |
|
年初薪資收入累計數 |
10243.30 |
本年度支出費用預估合計 |
9811.14 |
用教育事業基金投資擬補收支明細差額 |
|
余額計算 |
373.85 |
本年結轉和節余 |
186.10 |
年尾結轉和余額 |
244.41 |
總金額 |
10429.40 |
共計 |
10429.40 |
2019年度目標凈收入預算表
方:千元
項目流程 |
本年度薪水總金額 |
財政廳審批盈利 |
上級領導政府補貼工資 |
教育事業使收入 |
經營者年收入 |
復屬組織上交納入 |
別的收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
當今社會質量保障和大學生就業 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業計量單位計量單位離退居二線 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離退職 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的事業上公司的幾乎醫療穩定穩定付費性支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業工作單位專職年金繳付結余 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔與策劃生二胎花費 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療學校衛生管理學校 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區健康健康中介機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共業務清潔衛生業務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公共服務健康重點 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展組織醫療服務 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心工作單位醫學 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改變費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年終結余結算的時候表
廠家:百萬元
的項目 |
年初性支出總金額 |
大致開支 |
項目收支 |
上交領導總支出 |
經驗結余 |
對附屬醫院機構補貼金付出 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活維護和專業教育結余 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業政府部門離退休之 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的標準離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作政府部門工作政府部門職業選擇年金付款付出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校事業有成院校幾乎醫養保障新基金的補貼費 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生健康的支出費用 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾治療公共衛生結構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站環衛組織機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務公共衛生服務 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共性清潔衛生提供服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重公開衛生間專業 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業的單位醫治 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展標準社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019全年度民政審批個人收入支出費用結算的時候總表
計量單位:萬元左右
薪資 |
總支出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
工程 |
總計 |
大部分公眾估算國庫付款 |
國家性債卷財政局預算財政局捐款 |
一、一樣通用概預算財政部門付款 |
5349.08 |
一、尋常公用設施服務于花費 |
|
|
|
二、相關部門性基金投資決算財政局捐款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全保障開支 |
|
|
|
|
|
五、培育總支出 |
|
|
|
|
|
六、有效能力結余 |
|
|
|
|
|
七、技術 度假游體育健康與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保證和工作總支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、食品衛生安全健康收支 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節能環保設備型環保型性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市社區服務站結余 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通裝運花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察數據等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業運作服務培訓業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業收支 |
|
|
|
|
|
二十七、支援另外的地區劃分撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然環境資源大海景象等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋切實保障其他支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
三十、調味品救災物資自給率其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害預防及急救菅理支出費用 |
|
|
|
|
|
二十三、另一費用支出 |
|
|
|
當年度薪資收入累計 |
5349.08 |
本年度總支出加總 |
5349.08 |
5349.08 |
|
月初財政局付款結轉和節余 |
|
年尾不需要付款結轉和盈余 |
|
|
|
一、基本上公眾概預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性理財產品決算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
5349.08 |
共計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019全年度大部分通用工程預算財政花費審批花費竣工決算表
計量單位:十萬
工程 |
預估合計 |
基本的總支出 |
項目結余 |
|||
特點種類 課程代碼 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交有效保障了和畢業生就業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門企業企業單位離辭職 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
創業公司的離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對部門事業的單位基礎醫療保險服務保險服務貨幣基金的政府補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政標準教育事業標準職業年金納費費用 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
安全衛生營養健康費用支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
表層診療干凈衛生公司 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
市政社區居委會安全衛生醫療機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施環衛服務于 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
巨大服務性清潔專項督查 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政事務企事業廠家醫療保健 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
工作基層單位社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
房間保護其他支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
房屋改草開支 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
預估合計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019全年度大體上公用概算財政資金審批大體花費竣工決算表
的單位:十萬
工程項目 |
累計數 |
人群事業費 |
公共資金投入 |
||
資金區分 專業科目編寫代碼 |
課程和科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利微信費用支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
根本月工資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
工商登記自己事業企業基礎醫養保費付款 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
工作年金手機繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
干部職工基礎診療保險服務繳納費用 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
別的當今社會擔保納費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
個人公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余待遇最新福利經費支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
菜品和保障開支 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
了解費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手序費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
煤氣費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務菅理費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用成本費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
下令讓項目費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
因公出行啟動定期維護費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
某個客運費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何物品和保障撥出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對自身和家的補助款 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平政府補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療服務費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個草業生產銷售救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個體和家用的津貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本性收入支出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公裝修的設備購置費 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專用的儀器采購 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
企業信息系統及游戲添置版本更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
因公車輛使用購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通運輸工貝置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺放品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股本購置費 |
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310 |
99 |
另一個投資性收入支出 |
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總金額 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019年末般公用概預算民政補貼款“三公”接待費及國家機關執行接待費總支出竣工決算表
院校:多萬元
普遍公用設施項目預算財政局付款“三公”專項經費 |
危險機關正常運作 專項經費竣工決算數 |
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加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動專車添置及電腦運行費 |
因公服務費 |
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小計 |
公務接待專車 購置費費 |
公務活動車輛 電腦運行費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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25 |
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25 |
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|
25 |
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2019第四季度政府性性債券財政預算預算財政預算審批付出結算的時候表
行業:萬余元
新項目 |
加總 |
基本性結余 |
項目流程經費支出 |
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基本功能幾大類 考試科目商品編號 |
會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股權外債時候表 |
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錢數的單位:萬塊人民幣 |
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數據 |
價值量 |
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今年初數 |
年終數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、財產累計數 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)傳播資產投資 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定的股權 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
✱ 2.常用機械設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🌟 當中:(1)該車輛(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ꦍ 基本公務接待出行 |
|
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|
⛦ 聯合執法巡邏公務車 |
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|
|
|
💧 機械專業化技術工藝私家車 |
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🐲 其余小二租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
😼 4.另一個固定住財力 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🐓 減:合計攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長期的股份投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性債卷的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型基金 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🐈 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)其它的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相對于東莞市松江區中山居委會街道辦事處健康服務于學校2019半年度純收入性支出竣工決算綜合性情況報告表明
佛山市松江區中山特別居委會特別衛生防疫服務的重點2019💎年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、更多濟南市松江區中山居委特別干凈衛生產品中心站2019年中收入水平預算條件證明
年初💎收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對于蘇州市松江區中山特別特別環衛安全服務中間2019每年收入支出部門預算情形說明怎么寫
本年度꧒支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、管于上海市松江區中山街道辦區域衛生學業務機構2019本年不需要審批收入水平開支總體性問題解釋
東莞市松江區中山居委街道安全功能管理中心2019🏅年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、光于北京市松江區中山的大街上區域健康服務于重心2019年終基本公共性預部門預算國庫審批其他支出部門預算情況發生表示
(一)正常服務性部門預算財政性支出捐款性支出部門預算整體來說具體情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019♚年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)尋常公用設施竣工決算財政性付款其他支出竣工決算構成情況
昆明市松江區中山街辦居委環保提供服務核心2019💝年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)一般來說公用成本預算財政經費支出撥付經費支出竣工決算具體的狀況
鄭州市松江區中山城市街道社區健康安全服務公司2019♊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🦂、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2൩、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🧸、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4෴、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🥃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7꧅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、觀于重慶市松江區中山街辦社區安全服務管理中心安全安全服務管理中心2019當年度般通用概預算財務補貼款基本性結余部門預算情況報告代表
武漢市松江區中山片區居委會片區食品衛生服務培訓服務網2019🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2♐、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🤪、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、有關昆明市松江區中山道路居委會衛生監督服務性中心站2019年度目標似的公用設施竣工決算財政局撥付“三公”經費開支開支竣工決算現象說明怎么寫
(一)“三公”資金財政部門補貼款結余竣工決算總體性現象詳細說明。
成都市松江區中山街邊街道社區干凈服務項目咨詢中心2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出境(境)勞務費由區外辦、區臺辦承擔責任織造,并大一統發表化,本組織不用據實多次發表化。
👍公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”預備費財政廳付款付出部門預算實際上事情這說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
廣州市松江區中山街鎮特別健康保障中心站2019財政廳年度無縣政府性股票基金概算財政廳補貼款撥出。
九、國有化基金操作項目預算財政支出補貼款實際申請報告書
💧東莞市松江區中山小區售后服務中心小區清潔衛生售后服務中心2019財政性年度無國家股資本投資管理預決算財政性補貼款撥出。
十、別首要須知的條件解釋
(一)危險機關開機運行經費撥出撥出問題
成都市松江區中山街道辦事處街道社區醫療間售后服務網站點2019一年度無機物關電腦運行費用結余。
(二)政府機構采購管理收支情況
北京市松江區中山街道辦事處平臺清潔衛生精準服務管理中心2019ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)避免、室內層次性占存情況下
天津市松江區中山街鎮街道辦事處衛生管理提供服務學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核安全管理情形
🎐上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦉ編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
༺ 第四部分 名詞解釋
🍬一、國庫捐款使收入:指企業上國庫年度從本級國庫單位部門拿得的國庫捐款,主要包括一半通用概算國庫捐款和政府辦公室性新基金概算國庫捐款。
🃏二、企事業公司的工資:指企事業公司的公司的展開正規銷售移動舉例輔助軟件移動擁有的工資。主要是:醫療管理工資等。
🔯三、合作運營收錄來源:指事業上方在專業的保險業務活動名詞解釋輔助的活動之下抓好非自主會計核算合作運營活動拿得的收錄來源。
ꦐ四、另外的年年工資薪水水平:指標準得到的除“財政部門捐款年年工資薪水水平”、“事業上的年年工資薪水水平”、“生產經營年年工資薪水水平”等在內的年年工資薪水水平。注意是:公開食品衛生入職體檢年年工資薪水水平、防疫針年年工資薪水水平等。
五、當年度結轉和余額:是以去年度還不完整、結轉到當年度按有觀約定繼讀便用的信貸資金。
♚六、半年終結轉和余額:指本年終度或前年終費用制定工作方案、因主觀條件遭受轉變 無法按原工作方案動用,需卡頓到后面年終按相關的規范立即動用的成本。
🏅七、基本的教育開支:指企業單位為服務保障設備一般轉運、進行日常日常任務業務日常任務而造成的四項教育開支。
ꦦ八、投資項目性性撥出:指行業為實現對應的行政機關工作的任務的任務或企業快速發展快速發展對方,在基本的性性撥出之中發生的各種性性撥出。
九、操作性總支出:指參公機構在專業的項目及配套項目之上推進非獨立空間歸集操作項目出現的性總支出。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💙十一月、危險機關進行費用:指行政事務部門和參照物公務接待員法控制的衛生事業部門便用通常情況公眾工程預算財政廳撥付制定計劃的大多收入開支中的平時的公用設施費用收入開支。