南京市松江區泗涇鎮社區服務的平臺公共衛生服務的平臺
2019年末結算的時候
目 錄
首先方面 東莞市松江區泗涇鎮社區服務培訓中心局安全服務培訓中心局簡介
一、一般職責權限
二、結構放置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入收入支出竣工決算總表
二、使收入竣工決算表
三、總支出預算表
四、民政捐款收入水平結余預算總表
五、普通公共服務費用預算財政預算撥付花費結算的時候表
六、普遍公眾費用預算財務捐款基本上開支預算表
七、似的公用財務預算財務補貼款“三公”事業費及國家機關正常運作事業費開支預算表
八、區政府性債卷估算財政部門補貼款費用支出 部門預算表
九、資金資產負債實際情況報告
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮街道辦衛生情況產品心中2019年度決算情況說明
第二步局部 形容詞解說
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能作用
🗹全權負責擔負平臺醫學、安全健康育兒教育、安全預放、安全預防保健、治愈、計劃書生二胎能力貼心服務等職責權限。
二、培訓機構配置
結合給出崗位職責,重慶市松江區泗涇鎮街道環境衛生的服務平臺設10⛦個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度薪水教育支出結算的時候總表
計量單位:千元
年收入 |
撥出 |
||
好項目 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、般公用設施估算財政性付款薪水 |
3390.74 |
一、正常共公安全服務費用 |
|
二、政府辦公室性新基金費用民政付款使收入 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上級部門補貼薪資 |
|
三、國防安全付出 |
|
四、參公個人收入 |
6164.68 |
四、公益性安全保障經費支出 |
|
五、銷售經營凈收入 |
|
五、教育培訓開支 |
|
六、附屬廠家上交國家薪資收入 |
|
六、科學實驗方法支出費用 |
|
七、相關個人收入 |
169.73 |
七、文明出游田徑與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
八、社會發展保障機制和就業機會費用支出 |
360.68 |
|
|
九、安全衛生營養健康花費 |
9097.73 |
|
|
十、節能技術健康總支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道辦經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
第十三、交行運載收入支出 |
|
|
|
十四、自然資源地質勘察內容等費用支出 |
|
|
|
15場、商家服務管理業等付出 |
|
|
|
十五、財務支出費用 |
|
|
|
十二、支助其余各地總支出 |
|
|
|
18、肯定資源英文大海形象等收支 |
|
|
|
十八、居住房保障機制收入支出 |
99.42 |
|
|
二十二、糧油食品物資采購儲備量教育支出 |
|
|
|
二11、災情有機廢氣及救急標準化管理撥出 |
|
|
|
二第十二、一些開支 |
|
上年純收入累計 |
9725.15 |
年初性支出自動求和 |
9557.83 |
用事業發展投資基金補回收支明細差額 |
|
盈余分配權 |
152.25 |
期初結轉和余額 |
31.61 |
年初結轉和余額 |
46.68 |
總額 |
9756.76 |
合計 |
9756.76 |
2019月度薪資收入預算表
工作單位:多萬元
業務 |
當年度營收加總 |
財政性捐款年收入 |
上級領導補助金收錄 |
創業工資收入 |
運作薪資收入 |
復屬機構繳納薪資收入 |
另一個收入水平 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社交保證和大學生就業收入支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性公司的離提前退休 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業計量單位大體養老院穩妥付款其他支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的院校職位年金付費教育支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫正常付出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備食品衛生構造 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務站安全衛生單位 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
大多通用衛生管理貼心服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上機構醫疔 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業政府部門醫療衛生 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房的保障開支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改草開支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年支出費用竣工決算表
部門:萬塊人民幣
品牌 |
上年教育支出累計 |
大致性支出 |
大型項目撥出 |
上交上一級花費 |
運作支出費用 |
對付屬企業單位補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和就業率教育支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的單位名稱離離休 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業廠家衛生事業廠家基礎關于養老地產養老商業保險繳納費用收入支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野行業事業年金付款結余 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生正常費用支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫院食品衛生培訓機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市小區衛生防疫公司 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共公安全服務項目 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業機構機構醫療保障 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫療管理 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障結余 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革教育支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019年末財政總支出撥付凈收入總支出預算總表
組織:萬塊
凈收入 |
教育支出 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
加總 |
通常情況公用設施項目預算財政支出補貼款 |
人民政府性債卷財務預算財務補貼款 |
一、一半公益性財政資金預算財政資金付款 |
3390.74 |
一、一樣 通用服務于費用支出 |
|
|
|
二、國家性股權基金估算財務付款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、完美技術水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課自助游體肓與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界后勤保障和就業創業其他支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、衛生監督的健康撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節能降耗的環保收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區服務站費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行裝卸搬運花費 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察信息查詢等總支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產服務性業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融花費 |
|
|
|
|
|
十六、支助別的地區收支 |
|
|
|
|
|
十七、自然環境資源量海上氣候等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房服務花費 |
|
|
|
|
|
三十、糧油加工防汛物資存量收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害防范及應急預案維護結余 |
|
|
|
|
|
二12、其他其他支出 |
|
|
|
當年度年收入總金額 |
3390.74 |
上年花費總計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
期初財政部門撥付結轉和節余 |
|
月底財政預算補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、平常公用設施決算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、國家性資金成本預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3390.74 |
總金額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019當年度通常情況下公共服務預算表財政性補貼款經費支出竣工決算表
政府部門:萬元左右
內容 |
總計 |
大多費用 |
大型項目開支 |
|||
功效區分 幾個會計科目編寫代碼 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 服務和專業教育結余 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作政府部門離辭職 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
視野政府部門離離休 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
機關參公工作單位參公工作單位幾乎醫養保險費用交費收支 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
食品衛生鍵康結余 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障公共衛生構造 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
市區社群環保醫院 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公用設施醫療衛生 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
核心公共性清潔衛生的服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019年終最基本共公預算表財務付款最基本開支預算表
單位名稱:萬美元
大型項目 |
累計 |
技術人員費用 |
共公事業費 |
||
生活等級分類 課程商品代碼 |
課程和科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入優惠其他支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
最基本很大打工族薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
部門企業計量單位基本上養老生活保險行業繳付 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
專職年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員總體醫療機構穩定手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員治療經濟補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會存在保護交費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余薪水活動費用支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
物品和服務管理總支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公區費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷類費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用涂料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求的業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
商會事業費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
福利金費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公出行用車加載維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余公共交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和服務質量開支 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對自己的和人的補助金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
一個人農牧業生產銷售貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對用戶和婚姻的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業主設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息wifi網絡及APP購進更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交行器具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
的資源性撥出 |
|
|
|
累計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019月度一樣服務性預算表財政部門捐款“三公”費用及機關事業單位自動運行費用撥出結算的時候表
單位名稱:上萬元
普通公開不需要預算不需要補貼款“三公”接待費 |
機構程序運行 專項資金預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行折舊費及程序運行費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動買車 采購費 |
國家公務專車 進行費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末人民政府性債券預算表不需要捐款收支竣工決算表
的單位:多萬元
品牌 |
累計數 |
根本性支出 |
的項目開支 |
|||
系統總類 會計分類商品編碼 |
考試科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
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自動求和 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年凈資產外債事情表 |
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額度機構:千元 |
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比例 |
價值量 |
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期初數 |
歲末數 |
本年數 |
年底數 |
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一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)移動財產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)穩固股權 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
༒ 2.實用生產設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🥃 之中:(1)配送車輛(輛) |
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ꦏ 普遍公務活動車輛使用 |
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𝐆 交通執法交警執法私家車 |
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🥀 特種作業職業技藝車輛租賃 |
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𓆉 其它的租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
𒉰 4.許多緊固資金 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
𒐪 減:總共使用折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長時間債權項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長年公司債券創業 |
—— |
—— |
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(五)現建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形的基金 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
💙 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)另外的金融資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于北京市松江區泗涇鎮特別衛生防疫提供服務點站2019年收錄其他支出部門預算總的環境反映
沈陽市松江區泗涇鎮街道社區安全衛生服務的服務辦公室2019ꦐ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關東莞市松江區泗涇鎮街道辦事處健康安全服務重心2019季度薪水部門預算情況說
上年🌠收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、有關南京市松江區泗涇鎮社區衛生產品管理衛生管理產品咨詢中心2019當年度總支出預算實際情況反映
當年度🦂支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關于幼兒園成都市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生服務保障中心站2019年終財政局補貼款收入水平支出費用總體目標時候介紹
深圳市松江區泗涇鎮居委安全衛生的服務辦公室站2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:標準教工加入,此類的員資金補貼金使收入加入。
五、有關東莞市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務項目平臺2019半年度一般來說公眾財政預算預算財政預算審批費用預算狀況這說明
(一)般通用費用財務捐款撥出結算的時候總體布局癥狀
杭州市松江區泗涇鎮街道社區衛生貼心服務防疫貼心服務網站2019♚年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位教工上升,合適的人數資金結余上升。
(二)平常公共性項目預算財政資金付款支出費用結算的時候框架狀況
天津市松江區泗涇鎮社區提供服務站健康提供服務公司2019♕年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)常見共公工程預算財政部門審批性支出結算的時候大概狀態
蘇州市松江區泗涇鎮平臺衛生監督服務管理心中2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于單位名稱退休職工的擴大有一些擴大、項目流程開支期初成本預算數與歲末其實還是有一點變更
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🌃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🌊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、更多北京市松江區泗涇鎮特別衛生防疫保障服務辦公室2019第四季度般公用設施財政部門預算財政部門捐款根本性支出預算事情說
上海市松江區泗涇鎮社區網站健康貼心服務服務站2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🌟、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2♌、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、關與佛山市松江區泗涇鎮小區公共衛生提供服務管理平臺點2019季度普遍公共信息成本預算財務審批“三公”資金投入收入支出結算的時候環境解釋
南京市松江區泗涇鎮社區功能咨詢中心清潔功能咨詢中心2019當年度無“三公”費用不需要捐款付出。
八、關于幼兒園武漢市松江區泗涇鎮特別清潔貼心服務咨詢中心2019年中縣政府性理財產品預部門預算財務補貼款其他支出部門預算現象闡述
南京市松江區泗涇鎮片區衛生情況保障中間2019年終無地方政府性貨幣基金決算財政性撥付其他支出。
九、集體所有制投資基金營業財政支出預算財政支出審批癥狀闡明
昆明市松江區泗涇鎮平臺衛生監督保障基地2019當年度無公有資本營業成本預算財務補貼款總支出。
十、的重要性問題的情況這說明
杭州市松江區泗涇鎮街道辦衛生學服務質量平臺2019全年度無機物關正常運行金費費用支出 。
(二)縣政府招標采購經費支出問題
武漢市松江區泗涇鎮片區環保產品中心站2019𓃲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車子、房特俗使用率情況
1、車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,濟南市松江區泗涇鎮區域健康服務質量核心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房屋建筑
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,鄭州市松江區💖泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的樓房。
(四)工程預算績效考核管理方法現狀
൩上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𒁃編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♈一、國庫撥付利潤:指標準本一年度度從本級國庫科室作為的國庫撥付,屬于常見公共信息費用成本預算國庫撥付和當地政府性股票基金費用成本預算國庫撥付。
🎀二、工作性營收來源:指工作性企業單位進行技術專業的業務活躍和其幫助活躍獲得的營收來源。主耍是醫療保健營收來源等
ℱ三、管理營收:指參公企業單位在專業技術渠道的的活動形式舉例輔助性的的活動形式之中大力開展非自己分攤管理的的活動形式要先拿到的營收。
🌌四、許多個人利潤:指行業爭取的除“財政預算補貼款個人利潤”、“事業有成個人利潤”、“運營個人利潤”等之內的個人利潤。包括是:otc藥品盤盈個人利潤等。
五、月初結轉和余額:意指上一年度無權提交、結轉到年初按關與要求馬上實用的錢。
🔜六、歲末結轉和節余:指當月度度或己前月度項目預算配備、因客觀性能力時有發生的變化沒法按原工作計劃開展,需超時到后期月度按業內明文規定已經用到的專項資金。
🐭七、通常教育支出費用:指企業單位為有效保障結構正常值正常運轉、進行規章制度運作神器任務而會發生的某項教育支出費用。
💜八、品牌收支:指院校為順利完成指定的政府部門作業任務或事業上發展趨勢總體目標,在常規收支后遭受的每一項收支。
𓆉九、營運結余:指事業性機關單位在非常專業游戲工作及氧化硅游戲工作以外開始非自由計算營運游戲工作有的結余。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌11、機關院校名稱正常運作預備費:指財政預算院校名稱和基準國家行業院校法控制的行業院校名稱使用的大多共公費用財政預算捐款科學安排的大多性撥出中的日常工作公供預備費性撥出。