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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發表準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市第5康復站衛生院

2018年中行業竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第1一些 成都市最后康復站醫院專家情況

一、主耍功能

二、部門乃至每一位員工竣工決算企業單位包含

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、收入水平支出費用部門預算總表

二、收益竣工決算表

三、費用支出 部門預算表

四、財政預算審批收入來源其他支出竣工決算總表

五、通常公眾預算表財政付出付款付出竣工決算表

六、似的共公工程預算財政部門付款幾乎費用部門預算表

七、通常情況公用成本預算財政預算付款“三公”資金及危險機關行駛資金總支出竣工決算表

八、政府部性新基金工程預算民政付款經費支出竣工決算表

九、金融資產過負債的環境表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第八個部分 名稱釋意

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、最主要行政職能

以康復護理中醫學專業、長者中醫學專業、安全健康復檢作為主料,并以治內產科等各種各樣安全服務。

二、組織配置

൩通過所述責任,深圳市五康復治療醫院醫生設6個下設機購,涉及:接待室室、財務部科、醫務科、照護部、綜合管理的保障科、有效防范健康科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018半年度年收入費用預算總表

公司的:萬塊人民幣

收錄

費用支出

創業項目

部門預算數

活動

預算數

一、民政付款工資收入

2624.67

一、應該共同精準服務付出

 

  表中:政府性性私募基金預算表財政資金捐款

 

二、外交史開支

 

二、上級部門補貼申請書營收

 

三、中國軍事教育支出

 

三、事業上的營收

6827.55

四、公共服務健康安全費用

 

四、運作凈收入

 

五、教肓開支

6.54

五、其他企事業單位繳納創收

 

六、專業水平撥出

 

六、別效益

 

七、企業文化體育足球與媒體性支出

 

 

 

八、當今社會有保障和求業性支出

513.36

 

 

九、診療衛生管理與計劃表孕育付出

7584.80

 

 

十、節水環保性支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌居委會結余

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

十四、道路交通運載教育支出

 

 

 

十四、資源勘查短信等教育支出

 

 

 

第十五、商用業務業等付出

 

 

 

十五、金融投資經費支出

 

 

 

十二、救助其余省份費用

 

 

 

二十、土地資源海洋生物氣象學等付出

 

 

 

黨的十九、個人住房服務保障其他支出

 

 

 

二是、調味品東西儲備量付出

 

 

 

二十一國慶、其它付出

 

年初營收總金額

9452.22

上年開支加總

8104.70

用企事業股權基金改正結余差額

 

余額配置

1336.28

本年結轉和余額

131.74

年底結轉和余額

142.98

總結

9583.96

合計

9583.96


2018年中收入水平結算的時候表

企事業單位:百萬元

業務

年初薪資累計數

財政性補貼款納入

上級領導政府補貼盈利

自己事業凈收入

加盟收入來源

加盟廠家上交收入水平

另一利潤

功能分類
科目編碼

項目名字

累計

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

世界 服務和自主創業開支

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟企業公司離退居二線

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業的單位離退休之

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

市直機關事業有成企業核心養老服務金保費交款收支

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備安全衛生與項目生二胎開支

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫生醫生

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

標準化醫療

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  各種公校機構性支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業的單位醫治

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業性機構醫藥

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018全年費用竣工決算表

行業:億元

創業項目

當年度教育支出自動求和

通常開支

業務教育支出

上交領導花費

加盟支出費用

對附屬醫院院校補帖費用

功能分類
科目編碼

專業科目標題

總金額

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

培育費用支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

的培育撥出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

其他的教導開支

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

社會性保障機制和就業創業教育支出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業公司公司離提前退休

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

人事標準離退休年齡

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關行業企公務員首要社會養老保費金保費付費付出

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

整形干凈衛生與行動計劃孕育其他支出

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

名辦門診

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

一體化機構

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  另外市立青島博士整形醫院醫院性支出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政機關事業有成企事編醫療衛生

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  人事計量單位醫療保健

239.60

239.60

 

 

 

 


2018本年度民政捐款個人收入總支出竣工決算總表

企業:萬的大寫

收入水平

經費支出

項目流程

部門預算數

項目

合計數

般共公項目預算財政局付款

人民政府性理財產品預算表財政廳補貼款

一、正常公開項目預算國庫撥付

2624.67 

一、一樣共同服務項目性支出

 

 

 

二、政府機關性投資基金費用預算財政性付款

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天教育支出

 

 

 

 

 

四、通用衛生總支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導其他支出

 6.54

6.54

 

 

 

六、地理學技藝撥出

 

 

 

 

 

七、藝術體肓與文化總支出

 

 

 

 

 

八、社會生活安全保障和出去上班收支

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫學衛生情況與年度計劃生肓開支

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節電環保健康收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌居委會花費

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

第十三、交行車輛花費

 

 

 

 

 

十四、物資勘查消息等經費支出

 

 

 

 

 

二十、工業功能業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融經濟經費支出

 

 

 

 

 

二十七、支援另外的地方撥出

 

 

 

 

 

十九、國土資源大海氣象觀測等開支

 

 

 

 

 

第十九、住宅房后勤保障費用支出

 

 

 

 

 

三十五、油糧材料物資產出經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一個費用

 

 

 

上年使收入累計數

2624.67 

本年度收入支出合計數

 2597.41

 2597.41

 

年末國庫補貼款結轉和節余

20.70 

年終民政付款結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      應該公共信息預決算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

      國家性債卷費用財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總共

2645.37 

總額

 2645.37

 2645.37

 

 


2018每年一半共公概預算財政預算補貼款費用支出 竣工決算表

部門:十萬

活動

累計

一般教育支出

創業項目性支出

功能鍵分類別

專業科目編碼查詢

課程和科目品牌

205

 

 

幼小銜接花費

6.54

 

6.54

205

99

 

別幼兒教育收支

6.54

 

6.54

205

99

99

另一文化教育結余

6.54

 

 

208

 

 

社會各界的保障和出去上班其他支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政訴訟事業行業行業離退職

513.36

513.36

 

208

05

02 

事業企事業編制企事業編制離退休年齡

8.95

8.95

 

208

05

05 

市直機關事業心基層單位常規養老生活金保險行業交費付出

504.41

504.41

 

210

 

 

治療衛生學與計劃怎么寫二孩花費

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

私立三甲醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

合理寵物醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  其他公校醫院醫生教育支出

11.94

 

11.94

210

11

 

政府部門事業發展企業單位醫療器械

239.60

239.60

 

210

11

02

  行業單位名稱社區醫療

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

2597.41

2348.69

248.72

 


2018半年度似的服務性概預算民政補貼款大致支出費用竣工決算表

  企業:萬余元

品牌

總金額

人數事業費

公供專項經費

經濟增長的分類

會計分類編號

科目表明稱

301

 

很大打工族薪資會員福利教育支出

2339.74

2339.74

 

301

01

  一般月工資

533.15

533.15

 

301

02

  國家補貼國家補貼

203.58

203.58

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補助金費

 

 

 

301

07

  績效評價基本工資

859.00

859.00

 

301

08

機構事業發展組織根本給養老商業險費

504.41

504.41

 

301

09

行業年金網上繳費

 

 

 

301

10

勞務派遣人員主要醫療保健保險服務激費

239.60

239.60

 

301

11

國家事業單位人員醫療衛生補助金付款

 

 

 

301

12

另一個世界確保交款

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

 

 

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  另外很大打工族薪資有福利總支出

 

 

 

302

 

商品價格和工作開支

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業標準化管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  通用型用料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門清潔燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委派業務部費

 

 

 

302

28

  總工會專項資金

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  公務接待專車電腦運行維護費

 

 

 

302

39

  另外的路網保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添收費

 

 

 

302

99

  同一商品銷售和安全服務收入支出

 

 

 

303

 

對每個人和家里的補貼金

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

人個林果產生補貼金

 

 

 

303

99

  另一個用戶和普通家庭的經濟補貼費用支出

 

 

 

310

 

資產投資性撥出

 

 

 

310

02

  商務辦公裝置購置費

 

 

 

310

03

  專業化機 購買

 

 

 

310

07

  短信網站及游戲添置不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務公務車購置費

 

 

 

310

19

  別交通線輔助工具購買

 

 

 

310

22

  無形中基金添置

 

 

 

310

99

  其它金融資本性付出

 

 

 

總計

2348.69

2348.69

 

 


🔯2018全年度一般來說公共性預部門預算財政費用支出 捐款“三公”資金及國家機關加載資金費用支出 部門預算表

方:十萬

似的公開預算表財政性補貼款“三公”預備費

政府機關正常運作

費用預算數

加總

因公回國

(境)費

因公出行用車折舊費及運動費

公務接持接持費

小計

公務活動車輛租賃

折舊費費

公務接待買車

執行費

概預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

概預算數

預算數

費用數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年度政府性性債卷項目預算財政預算撥付性支出結算的時候表

行業:萬美元

樓盤

總計

常見收入支出

業務收入支出

功能模塊種類

專業科目識別碼

管理費用公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資金債務狀態表

 

 

刷卡金額公司的:百萬元

 

數目

價格

月初數

年初數

本年數

歲末數

一、資產投資加總

——

——

10416.05

11342.83

   (一)移動股權

——

——

3517.64

4847.72

   (二)固定不動債務

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

💜                          應該公務接待小二租車

 

 

 

 

ℱ                          執法檢查交警執法出行

 

 

 

 

ꦅ                          勞動防護專業高技術租車

 

 

 

 

♌                          其它的私家車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

🌱               4.其余確定資產投資

——

——

253.93

253.70

✃        減:累記計提折舊及減值提前準備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)常年加盟

——

——

 

 

   (四)在建網項目

——

——

  33.98

  30.88

   (五)隱約房產

——

——

 328.07

 367.42

ꩲ        減:顯示器攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)另一固定資產

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈股本加總

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、光于昆明市然后康服醫院醫生2018年終年收入性支出部門預算總體布局時候詳細說明

蘇州市最后康復治療醫生2018📖年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、光于傷害市五、復原三甲醫院2018本年度效益竣工決算時候代表

當年度ﷺ收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、關羽重慶市第六恢復專科醫院2018半年度其他支出竣工決算狀況解釋

年初ꦑ支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、關與濟南市第三步治愈診所2018每年財政預算補貼款個人收入開支總體布局事情講解

東莞市五治愈醫院2018ಌ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、管于深圳市第十五恢復門診2018季度般公共服務項目預算財政資金審批結余預算情況發生表明

(一)通常狀況下共同不需要預算不需要付款性支出部門預算綜合性狀況

西安市5康復訓練醫院專家2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)平常共公預算財政局付款結余預算構成狀況

鄭州市然后康復護理醫療2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)一般的公共性預竣工決算財政收支補貼款收支竣工決算實際情況下

佛山市5痊愈的醫院2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1🧜、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2💞、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3🌊、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4𒅌、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、相關蘇州市第三步術后康復醫生2018一年度一半共公竣工決算民政審批核心撥出竣工決算情形證明

佛山市五、復原醫院醫生2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1🔥、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、有關滬市第四康復站醫阮2018年中似的公眾項目預算財政性付款“三公”事業費性支出預算情況就說明

(一)“三公”經費收支民政捐款收支部門預算基本條件說。

滬市第六治愈青島博士整形醫院醫院2018月度無“三公”資金國庫撥付其他支出。

(二)“三公”經費收入支出財政廳審批收入支出竣工決算按照問題講解。

北京市第六治愈醫療2018全年無“三公”資金投入財政預算付款結余。

 

八、并于武漢市市第七復原門診2018本年度縣政府性債券成本預算不需要撥付撥出竣工決算的情況表示

昆明市第二十恢復醫療2018每年無政府部門性股權基金財政部門預算財政部門審批結余。

九、國有控股投資經營管理概預算財政廳付款事情闡述

南京市5、康復護理診所2018全年度無國家資本公司合作經營費用財政廳撥付收入支出。

十、相關根本方式方法的情況發生原因分析

(一)機關事業單位程序運行經費預算其他支出環境

傷害市5痊愈醫院科室2018當年度硅化物關行駛金費性支出。

(二)市政府采辦費用支出 狀況

佛山市第二康服青島博士整形醫院醫院2018ඣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)行駛、房層異常占據情況報告

1.

💛載止2018年12月31日,蘇州市5術后康復醫療共出來往車輛1輛,這之中,一些出行用車1輛(無原件后勤保障地市級單位的常見公務接待出行用車)。

2.房源

佛山市第5復原診所2018財政年度房屋建筑特有占存原因講解。

 

 

(四)估算績效考評方法環境

꧅廣州市第四復健專科醫院2018年末概算工作績效考核控制事情展開具體前提下下列:方式修建具體前提下大批逐步進一步優化并不間斷改造中;事情共識機制修建具體前提下大批逐步進一步優化并不間斷改造中;工作績效考核評論展開具體前提下:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦑ一、民政捐款收入來源:指公司的當2020年從本級民政崗位要先拿到的民政捐款,是指一般的公益性費用工程預算民政捐款和政府辦公室性貨幣基金費用工程預算民政捐款。

꧟二、企業發展上創收:指企業發展上院校發展非常專業銷售業務游戲活動形式基本輔助的游戲活動形式達成的創收。最主要是:醫療服務創收等。

ꦦ三、合作加盟利潤:指企業組織在專業課程業務量活動組織十分氧化硅活動組織之中落實非單獨會計核算合作加盟活動組織選取的利潤。

🥂四、別凈純純工資:指的單位完成的除“不需要撥付凈純純工資”、“創業凈純純工資”、“營運凈純純工資”等其它的凈純純工資。

五、年終結轉和余額:就是指去年度還未完全、結轉到上年按業內規定標準仍然在使用的經濟。

ꦦ六、歲末結轉和余額:指本學年或此前年費用準備、因事實具體條件出現變化無常無非按原行動計劃進行,需延長到未來的日子里年按相關的英文的規定仍然實用的財力。

七、主要經費性支出:指行業為保險學校健康轉動、完畢日常生活辦公每日任務而發生的基本經費性支出。

🐷八、品牌收支:指機關單位為做完工作目標的行政機關業務級任務或企事業發展進步工作目標,在差不多收支外面遭受的多種收支。

ꦕ九、經營管理的收入收支:指參公方在靠譜過程及鋪助過程囿于開始非獨自計算經營管理的過程再次發生的收入收支。

ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧙十一月、市直機關自動運行創業費:指行政經營政府部門和圖案填充因公員法經營的創業政府部門選用應該公用設施項目預算財政資金補貼款按排的主要費用收入支出 中的日常工作公用設施創業費費用收入支出 。

 

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