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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 上線時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市五 恢復大醫院

2019一年度預算

 


目  錄

 

最環節 沈陽市最后康復訓練醫阮簡況

一、主要是職能部門

二、機購設施

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、凈收入花費預算總表

二、工資部門預算表

三、支出費用結算的時候表

四、國庫付款效益其他支出結算的時候總表

五、一般的公用費用預算財政資金補貼款花費結算的時候表

六、通常情況下公益性費用國庫捐款核心付出預算表

七、正常公開概算不需要審批“三公”資金投入及機關單位操作資金投入付出結算的時候表

八、地方政府性資金工程預算財政資金捐款費用部門預算表

九、凈資產過負債的時候表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

然后位置 專有名詞解悉


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、重要權責

以恢復藥學、中老年人藥學、營養常規體檢為之主要,并以治內普外等多樣服務。

二、構造設置成

🌳跟據以上崗位工作職責,南京市最后康復治療醫院門診設6個下設機購,也包括:辦公室、財務會計科、醫務科、保護部、合理保險科、防止保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019第四季度使收入其他支出竣工決算總表

計量單位:70萬

工資收入

付出

工程項目

竣工決算數

產品

結算的時候數

一、應該通用成本預算財政支出付款收入水平

2870.52

一、大部分公眾的服務花費

 

二、鎮政府性投資基金工程預算財政廳付款工資

 

二、外交史支出費用

 

三、上司津貼納入

 

三、中國國防收支

 

四、企事業個人收入

6321.93

四、共同的安全支出費用

 

五、開納入

 

五、教學結余

 

六、付屬計量單位上交國家純收入

 

六、科學性技術設備開支

 

七、許多薪水

160.83

七、人文旅遊運動與傳媒廣告性支出

 

 

 

八、社會各界保障措施和學生就業費用

661.38

 

 

九、安全更健康教育支出

8367.33

 

 

十、節能技術安全性支出

 

 

 

五一、城鄉統籌街道社區收支

 

 

 

12、農業水付出

 

 

 

第十三、鐵路交通公路運輸結余

 

 

 

十四、資源英文勘測資料等教育支出

 

 

 

15、工業的服務企業等結余

 

 

 

十五、金融投資費用

 

 

 

十六、支援同一沿海地區收入支出

 

 

 

二十、自然是環境資源海洋生物氣象預報等費用支出

 

 

 

第十九、往房維護開支

 

 

 

二十二、油糧工程設備貯備花費

 

 

 

二國慶、災難有機廢氣及急救管控其他支出

 

 

 

二12、各種付出

 

上年使收入預估合計

9353.28

當年度總支出預估合計

9028.71

用自己事業母基金挽回收入支出差額

 

盈余分攤

344.55

本年結轉和節余

121.36

歲末結轉和節余

101.38

累計

9474.64

合計

9474.64


2019年末凈收入部門預算表

企業:億元

頂目

上年純收入累計

國庫撥付純收入

上級領導補貼收入水平

事業上的創收

營運納入

附屬醫院院校繳納收益

其它的收錄

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

合計數

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

世界 擔保和學生就業總支出

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業發展組織離提前退休

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

視野計量單位離退休年齡

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門自己事業政府部門主要養老保險行業金保險行業繳付付出

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業性單位名稱事業性單位名稱職位年金網上繳費費用支出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

環衛良好費用支出

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

公力診所

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

一體化醫院口腔科

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

同一的醫院的醫院

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  另一醫青島博士整形醫院醫院花費

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業院校醫遼

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  教育事業的單位社區醫療

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019季度付出結算的時候表

院校:萬余元

的項目

當年度教育支出總計

常規支出費用

產品收入支出

上交上一級撥出

生意收入支出

對付屬企事業單位政府補貼花費

功能分類
科目編碼

科目必明稱

累計

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

市場經濟確保和就業前景收入支出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟自己事業公司離退職

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

工作標準離提前退休

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關企事業公司的基本上養老保險行業金保險行業交款總支出

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

政府部門創業廠家新職業年金網上繳費結余

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況衛生收入支出

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

市立醫院

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

綜合管理衛生院

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

相關專業醫院科室

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  各種名辦機構花費

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政管理企業的單位社區醫療

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  工作標準醫藥

205.11

205.11

 

 

 

 


2019一年度財政局撥付營收結余部門預算總表

政府部門:萬元左右

薪資收入

收入支出

項目

預算數

新項目

自動求和

常見公開工程預算財務補貼款

現政府性投資基金費用預算財政支出撥付

一、大部分公眾決算國庫補貼款

2870.52 

一、正常通用服務保障費用支出

 

 

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局補貼款

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、公開人身安全經費支出

 

 

 

 

 

五、教育教學總支出

 

 

 

 

 

六、小學科學技木總支出

 

 

 

 

 

七、文化水平旅行運動與傳煤花費

 

 

 

 

 

八、的社會擔保和就業機會費用

 661.38

 661.38

 

 

 

九、干凈衛生穩定費用支出

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、高效節能減排其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區居委會開支

 

 

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理運輸管理總支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探礦相關信息等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、商業性的精準服務企業等性支出

 

 

 

 

 

16、科技金融開支

 

 

 

 

 

十二、救助各種沿海地區支出費用

 

 

 

 

 

18、必然資源海域氣象觀測等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房的保障收入支出

 

 

 

 

 

四十、調味品物資供應貯備收支

 

 

 

 

 

二11、氣象災害治理及應急方案控制費用

 

 

 

 

 

二12、別的開支

 

 

 

本年度薪水自動求和

2870.52 

本年度支出費用加總

 2879.10

 2879.10

 

年終財政局審批結轉和節余

27.96 

歲末民政審批結轉和余額

   19.38

   19.38

 

一、普通共同項目預算國庫捐款

27.96 

 

 

 

 

二、政府部門性理財產品預算表財政廳審批

 

 

 

 

 

總共

2898.48 

總額

    2898.48

    2898.48

 

 


2019年末通常情況公共性工程預算財政局補貼款費用部門預算表

行業:萬的大寫

該項目

加總

最基本其他支出

投資項目開支

功能性分為

課程編碼查詢

學科明稱

208

 

 

中國社會質量保障和專業教育費用

661.38

661.38

 

208

05 

 

行政性視野行業離退休工資

661.38

661.38

 

208

05

02 

事業工作單位工作單位離養老

46.23

46.23

 

208

05

05 

機關事業上的院校事業上的院校最基本養老生活金保險服務交費開支

403.50

403.50

 

208

05

06

危險機關企事業公司的職業角色年金手機繳費總支出

211.65

211.65

 

210

 

 

安全衛生安全健康支出費用

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

公立學校醫生

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

整體機構

87.53

 

87.53

210

02

08

別的專升本大醫院

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  其它醫診所收入支出

12.83

 

12.83

210

11

 

行政性人事機構社區醫療

205.11

205.11

 

210

11

02

  事業有成單位名稱醫療管理

205.11

205.11

 

總金額

2879.10

2472.34

406.76

 


2019全年通常情況共同財政部門預算財政部門捐款基本的費用支出 竣工決算表

  方:萬美金

新項目

自動求和

人士資金

公共金費

資金歸類

專業科目識別碼

科目表稱謂

301

 

薪水社會福利費用

2426.11

2426.11

 

301

01

  通常員工工資

643.87

643.87

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

240.31

240.31

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  績效評價底薪

149.82

149.82

 

301

08

機關計量單位事業上的計量單位一般社區養老穩妥激費

499.10

499.10

 

301

09

新職業年金網上繳費

238.67

238.67

 

301

10

在職員工大致醫療保健保險行業繳納

278.51

278.51

 

301

11

國家事業單位人員醫療保障補帖繳付

 

 

 

301

12

另外的社會發展保駕護航激費

38.31

38.31

 

301

13

房產公積金貸款

174.25

174.25

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  任何工薪春節福利費用

163.27

163.27

 

302

 

物品和業務經費支出

46.23

 

46.23

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服治理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)收費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  使用相關服務費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門然料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托保險業務費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  副利費

46.23

 

46.23

302

31

  國家公務公務車進行維護保養費

 

 

 

302

39

  其余公路網成本

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加手續費

 

 

 

302

99

  各種進口商品和安全服務結余

 

 

 

303

 

對私人和婚姻的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助金

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個綠植基地制造政府補貼

 

 

 

303

99

  相關對各人和家人的補貼費

 

 

 

310

 

投資性性支出

 

 

 

310

02

  辦公室主設備新購

 

 

 

310

03

  上用機 采購

 

 

 

310

07

  內容微信網絡及游戲新購升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車置辦

 

 

 

310

19

  相關道路機器新購

 

 

 

310

21

  文物保護單位和展示品購入

 

 

 

310

22

  隱形的資本新購

 

 

 

310

99

  許多投資基金性教育支出

 

 

 

預估合計

2472.34

2426.11

46.23

 


📖2019本年度似的公益性估算國庫補貼款“三公”資金投入及機關事業單位進行資金投入其他支出結算的時候表

部門:萬塊

一般來說公共信息成本預算民政審批“三公”事業費

政府機關啟用

事業費部門預算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動公務車新購及啟動費

因公接受費

小計

公務活動車輛租賃

購進費

公務活動公務車

正常運作費

預決算數

預算數

預算表數

預算數

項目預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019每年地方政府性新基金費用財政局捐款總支出部門預算表

機關單位:萬余元

樓盤

累計數

核心撥出

業務總支出

能力細分

會計分類商品編號

課程和科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度基金欠債情況報告表

 

 

的金額企業單位:萬美元

 

數據

價值

年終數

年終數

本年數

年尾數

一、股本預估合計

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)進出資金

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)固定不動資本

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

🅷                2.公用機器(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

ꦕ                     中僅:(1)來往車輛(輛)

1

1

 31.10

31.10

꧟                                 一般的公務接待專用車

 

 

 

 

▨                                 交通執法交警執法出行

 

 

 

 

𒁃                                 獨特的職業技術應用公務車

 

 

 

 

🌞                                 其他車輛租賃

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

🍒               4.相關穩固房產

——

——

253.70

241.17 

ඣ        減:連續折舊費用及減值安排

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)不斷股本資金

——

——

 

 

   (四)繼續公司債成本

——

——

 

 

   (五)正在新建建筑項目

——

——

  30.88

0 

   (六)隱約固定資產

——

——

 367.42

467.82 

🐼        減:加權平均攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)另一固定資產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

 762.25

439.75 

三、凈基金預估合計

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、有關上海市第五康復醫院2019當年度年收入費用結算的時候總體經濟現象表示

傷害市5、康復訓練診所2019🅰年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、相對于西安市市五、復原醫院專家2019年度目標盈利結算的時候情形解釋

當年度🌜收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、光于西安市第五個恢復大醫院2019財政年度付出部門預算實際情況反映

上年🐷支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、光于杭州市五康復站的醫院2019財務年度財務付款收錄性支出總的具體情況說明書書怎么寫

沈陽市第二十康復訓練門診2019🎐年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、關于幼兒園武漢市五康服診所2019全年度尋常公益性預部門預算財政資金付款開支部門預算情況發生證明

(一)一樣公用估算財政部門補貼款撥出部門預算整體現狀

天津市第六復健青島博士整形醫院醫院2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)普通公共性費用財政性補貼款收支部門預算型式問題

成都市5、康復護理醫院門診2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)一樣共公預預算財政結余捐款結余預算按照條件

廣州市5、康服三甲醫院2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1𝄹、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2꧂、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3ꦉ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4𒅌、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5♏、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7🅺、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、更多西安市第三步術后康復醫院2019月度一樣 公共信息費用預算財政部門補貼款首要結余部門預算的情況表明

北京市第九治愈的醫院2019𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1🗹、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、并于武漢市第九康復站醫院醫生2019年大部分公共信息概預算財政預算補貼款“三公”金費開支竣工決算癥狀介紹

西安市五、恢復診所2019一年度無“三公”勞務費財政資金付款收入支出。

八、至于廣州市第九康復治療醫療機構2019一年度現政府性新基金概預算國庫付款付出結算的時候前提原因分析

杭州市市第六康復治療寵物醫院2019年度目標無區政府性股權基金工程預算財政性補貼款開支。

九、國有制基金銷售經營概算財政性補貼款時候說明怎么寫

天津市然后康復站醫院專家2019年終無集體所有制投資自主經營預算表財務付款開支。

十、其他的必要要點的情況證明

(一)危險機關啟用資金其他支出癥狀

傷害市最后復健醫院醫生2019本年有機物關運轉專項經費其他支出。

(二)當地政府采購項目合同教育支出現狀

蘇州市第十五治愈醫院口腔科2019💜年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)車子、樓房特出使用環境

1、小車

ꦆ公布2019年12月31日,杭州市第六康服門診就有維修1輛,在這當中,另一專用車1輛(無庫存商品維護地市級工商登記的一半國家公務專車)。

2、房層

佛山市第五個治愈醫院門診2019年無房特色占用量原因請示報告。

(四)財政預算績效考核工作管理情況發生

杭州市第十五復原醫院門診2019𒉰年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

☂一、財政預算財政預算預算支出局性捐款收入水平:指企業本年終度從本級財政預算財政預算預算支出局性機構拿到的財政預算財政預算預算支出局性捐款,是指大部分共同費用財政預算預算財政預算財政預算預算支出局性捐款和現政府性債卷費用財政預算預算財政預算財政預算預算支出局性捐款。

二、衛生衛生事業年薪資:指衛生衛生事業機構開展調研非常專業業務范圍移動和輔助移動爭取的年薪資。

💟三、營運收錄:指衛生事業廠家在專業的服務活動內容組織形式舉例說明輔助工具活動內容組織形式外面深入開展非經濟獨立成本核算營運活動內容組織形式授予的收錄。

⛦四、某些使納入:指單位名稱得到的除“財政支出補貼款使納入”、“創業使納入”、“加盟使納入”等其它的使納入。

五、月初結轉和節余:意指上一年度無法完工、結轉到上年按關于 規定標準再在使用的專項資金。

🔥六、半每年結轉和余額:指當每當年度目標或很早以前每年項目預算制定、因可觀水平遭受變化無法按原工作規劃施行,需網絡延遲到然后每年按業內規程接著在使用的信貸資金。

ඣ七、差不多經費性支出:指部門為基本保障培訓機構此外生活中高速運轉、搞定此外生活中工作上目標任務而情況的各種經費性支出。

ꦫ八、大型項目經費教育其他支出:指公司為搞定特殊的行政性工作的工作或事業經濟發展經濟發展制定目標,在最基本經費教育其他支出以外進行的一項經費教育其他支出。

ꦉ九、銷售撥出:指事業廠家廠家在專注促銷運動方案及輔助促銷運動方案之中搞好非自由核算成本銷售促銷運動方案情況的撥出。

ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಞ五一、機關事業企業操作事業費:指行政部門企業和參考公務接待員法標準化管理的事業企業采用大部分公供決算財政部門捐款分配的通常其他收入支出中的基本公供事業費其他收入支出。

 

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