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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 分享時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區精力健康中間

2018財政年度政府部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一點部位 武漢市松江區理念公共衛生公司概貌

一、其主要權責

二、設備使用

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、盈利總支出結算的時候總表

二、工資收入部門預算表

三、收入支出部門預算表

四、財政預算審批盈利收入支出結算的時候總表

五、似的公益性工程預算財政性補貼款結余部門預算表

六、普遍共同費用預算財政資金審批首要其他支出竣工決算表

ℱ七、一半共同結算的時候不需要補貼款“三公”經費預算預算及政府機關啟動經費預算預算教育支出結算的時候表

八、人民政府性投資基金預預算財政部門補貼款教育支出預算表

九、財力流動負債情況下表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第八部位 名稱定義

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   具體職權

🍃松江區心情上的實質力量上的衛生學間學校是心情上的實質力量上的衛生學間專科大學醫院醫生,最主要從事專注心情上的實質力量上的病專注、心情上的實質力量上的康復護理專注、居委有效防范療法專注、藥學護理心情專注的檢查儀療法;麻醉藥科(限改造電全身抽搐療法);中醫藥學考驗科:藥學護理體液、血夜專注、藥學護理微動物學專注、藥學護理藥劑學考驗專注、藥學護理免疫性、血清學專注;中醫藥學影響科等檢查儀專注;服務性指導方針是盡心敬業為我區各縣鄉鎮的心情上的實質力量上的病我們者服務性,確保不能療法,切實加強有效防范,完整統計學業務。

二、企業設計

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有部門,還包括:商務公司辦公室、總合有效保障科、醫政科、護膚部、防范科、金融科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018當年度創收其他支出竣工決算總表

院校:上萬元

薪水

其他支出

好項目

部門預算數

內容

竣工決算數

一、財政廳撥付工資收入

3640.94

一、一樣公眾保障花費

 

  在當中:地方政府性資金預算表財務撥付

2.71

二、國際關系付出

 

二、領導補貼薪水

 

三、防御總支出

 

三、自己事業工資

3959.92

四、共同安全管理開支

 

四、生產薪水

 

五、教育教學其他支出

0.10

五、復屬公司的上交年收入

 

六、合理技術工藝收入支出

 

六、其他的薪資收入

454.24

七、技術 教育與文化傳播開支

 

 

 

八、社會性保駕護航和人才需求結余

590.91

 

 

九、醫院健康與年度計劃生肓花費

6134.61

 

 

十、節省環保性費用支出

 

 

 

十一國慶、村鎮區域收入支出

2.71

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 

 

第十三、公路網運送結余

 

 

 

十四、環境資源地質勘察的信息等其他支出

 

 

 

第十、商業地產保障業等費用支出

 

 

 

16、財富管理支出費用

 

 

 

十二、協助許多省份收入支出

 

 

 

十九、國土局海洋環境氣象條件等總支出

 

 

 

黨的十九、房屋確保教育支出

60.88

 

 

三十、糧油食品材料物資收儲撥出

 

 

 

二十一月、另外經費支出

 

本年度使收入自動求和

8055.10

上年支出費用累計

6789.21

用事業股票基金填補收入支出差額

 

盈余分配原則

1116.68

本年結轉和余額

582.94

歲末結轉和余額

732.15

累計

8638.04

合計

8638.04


2018年末納入竣工決算表

方:百萬元

創業項目

年初效益加總

財務付款工資

上級領導補貼費薪資

事業單位薪水

生產凈收入

付屬院校上交國家凈收入

另外凈收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目公司名稱

總計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

中國社會保險和就業機會收入支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性廠家離養老金

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業上的機關單位大體社會養老商業險商業險交費撥出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關行業企業單位職位年金繳納費用花費

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生系統管理衛生管理與行動計劃生殖

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

醫醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精神狀態病醫院門診

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

共公衛生學

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

嚴重公眾干凈衛生專門

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

應急指揮處置公共性健康惡性案件應急指揮處里

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

另外公用干凈費用支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業心機關單位醫疔

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心企業醫療設備

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

縣域社區居委會費用

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市核心公共設施生活配套費及相當于自查自糾債款收錄按排的總支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

各種大城市條件措施模塊化費布置的性支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險付出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋制度改革費用

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房房貸公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終總支出預算表

的單位:萬多

新項目

本年度支出費用合計數

常見總支出

大型項目支出費用

上交上級部門費用

生產經營結余

對附加企事業單位津貼開支

功能分類
科目編碼

管理費用品牌

總計

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

教育培訓教育支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其它的教育教學經費支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

別教學性支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

時代切實保障和擇業費用支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業有成企業單位離養老金

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業性單位名稱根本給養老穩定繳納費用

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業機構角色年金繳納費用費用

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔安全與規劃孕育

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公校醫院口腔科

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精力病醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公用安全衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

很大公用環保專項整治

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

意外惡性事件公用設施干凈衛生惡性事件應急處置處理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

別公用設施干凈費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政處企業發展的單位醫療器械

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

教育事業方醫療衛生

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

村鎮街道社區收支

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

大都市基礎框架生活設施服務設施費及代表專頂債務糾紛利潤分配的其他支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

某個省會城市前提建筑設施配置費制定計劃的收支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

公寓房維護教育支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

自建房改善經費支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標財政開支撥付工資收入開支結算的時候總表

工作單位:70萬

營收

費用支出

內容

預算數

工程項目

加總

一半公眾概預算國庫審批

政府性性基金投資費用預算財政性撥付

一、普遍服務性費用財政廳付款

3638.23 

一、基本上公共提供服務提供服務花費

 

 

 

二、以政府性理財產品財政預算預算財政預算審批

2.71 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、防御付出

 

 

 

 

 

四、通用人身安全收入支出

 

 

 

 

 

五、學校經費支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、小學科技成果工藝付出

 

 

 

 

 

七、文化水平球場與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

八、社會存在確保和就業形勢支出費用

590.91 

590.91 

 

 

 

九、整形干凈衛生與工作計劃生小孩撥出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節能技術綠色環保收入支出

 

 

 

 

 

11、縣域社區服務站性支出

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

 

 

13、路網運輸物流結余

 

 

 

 

 

十四、資原探礦數據等總支出

 

 

 

 

 

15場、行業服務質量業等花費

 

 

 

 

 

16、財富管理經費支出

 

 

 

 

 

十六、支助其他區縣花費

 

 

 

 

 

十七、國土局浮游生物天氣等教育支出

 

 

 

 

 

19、公房基本保障花費

 60.88

60.88 

 

 

 

二十二、糧油食品物資供應自給率經費支出

 

 

 

 

 

二五一、另外的費用

 

 

 

年初收益合計數

3640.94 

年初總支出加總

3556.74 

3554.03 

 2.71

月初民政捐款結轉和盈余

537.26 

歲末財政性審批結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      一樣公共性預算表國庫付款

537.26 

 

 

 

 

      相關部門性投資基金費用預算不需要撥付

 

 

 

 

 

總共

4178.20 

總結

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018一年度似的服務性預結算的時候財務撥付收支結算的時候表

工作單位:萬

投資項目

累計

大體教育支出

好項目收入支出

的功能各類

管理費用商品編碼

會計科目英文名稱

205

 

 

文化教育收入支出

0.10

 

0.10

205

99

 

其余教育學校總支出

 

 

 

205

99

99

別教導經費支出

0.10

 

0.10

208

 

 

世界 服務和就業問題收支

590.91

590.91

 

208

05

 

行政部門事業的單位的單位離退休之

590.91

590.91

 

208

05

05

市直機關衛生事業標準基本性社區養老金行業繳納付出

415.27

415.27

 

208

05

06

工商登記創業企事業編制新職業年金交費收支

175.64

175.64

 

 

210

 

 

治療衛生學與預計二孩

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公辦衛生院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神狀態病門診

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

共公安全

190.62

 

190.62

210

04

09

重要共同環衛專業

165.40

 

165.40

210

04

10

突發惡性案件服務性環衛惡性案件應急方案加工處理

15.22

 

15.22

210

04

99

的公用衛生管理結余

10.00

 

10.00

210

11

 

行政訴訟事業上單位名稱醫用

208.58

208.58

 

210

11

02

企業發展機構醫療器械

208.58

208.58

 

221

 

 

自建房保證經費支出

60.88

60.88

 

221

02

 

房屋深化改革花費

60.88

60.88

 

221

02

01

房產公積金貸款

60.88

60.88

 

總金額

3554.03

2964.21

589.82

 


2018季度應該公用預算表不需要審批核心性支出部門預算表

  企業:來萬

業務

預估合計

專業人員經費預算

共用接待費

城市發展分為

管理費用編寫代碼

科目表名稱

301

 

底薪獎勵費用

2950.15

2950.15

 

301

01

  幾乎工資收入

445.86

445.86

 

301

02

  津貼費補貼費

257.99

257.99

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  飯食補貼費費

 

 

 

301

07

  工作績效待遇

1385.93

1385.93

 

301

08

政府部門事業廠家廠家基礎給養老穩定費

415.27

415.27

 

301

09

的職業年金網上繳費

175.64

175.64

 

301

10

工作人員關鍵醫學保障手機繳費

208.58

208.58

 

301

11

國家事業單位人員醫療服務補助款納費

 

 

 

301

12

其他的的社會質量保障激費

 

 

 

301

13

個人住房個人公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  的薪水發福利經費支出

 

 

 

302

 

商品銷售和提供服務花費

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務安全承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  上用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門的生物質費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代理銷售業務費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  國家公務出行開機運行維護費

 

 

 

302

39

  相關交通運輸雜費

 

 

 

302

40

  稅金及增添管理費

 

 

 

302

99

  別的貨品和服務保障經費支出

 

 

 

303

 

對每個人和家用的政府補貼

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  生命補帖

 

 

 

303

07

  醫療保健費補帖

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個體農林牧生育貼補

 

 

 

303

99

  同一人個和家里的補貼開支

1.55

1.55

 

310

 

資產管理性性支出

 

 

 

310

02

  辦公樓的設備購置費

 

 

 

310

03

  專用箱設備置辦

 

 

 

310

07

  產品信息手機網絡及軟件購進更新軟件

 

 

 

310

13

  因公買車折舊費

 

 

 

310

19

  各種交通網專用工具新購

 

 

 

310

22

  有形資金采購

 

 

 

310

99

  某個資產性費用支出

 

 

 

加總

2964.21

2964.21

 

 


✃2018每年普遍公共性預部門預算財政部門補貼款“三公”專項費用及行政單位開機運行專項費用總支出部門預算表

政府部門:萬的大寫

基本服務性預算表民政撥付“三公”費用

行政單位啟動

預備費竣工決算數

加總

因公出境

(境)費

國家公務出行折舊費及工作費

公務活動到訪費

小計

公務活動私車

折舊費費

國家公務公務車

電腦運行費

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♚注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018財政性年度區政府性投資基金估算財政性審批花費結算的時候表

企業:萬塊人民幣

頂目

加總

主要總支出

該項目撥出

特點分為

會計科目識別碼

會計分類標題

212

 

 

村鎮建設片區撥出

2.71

 

2.71

212

13

 

縣城基礎理論的設施設施費及相匹配自查自糾政府債務盈利規劃的教育支出

2.71

 

2.71

212

13

99

一些中小城市前提基建項目整套搭配費確定的收支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

合計數

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度財力資產負債事情表

 

 

大額計量單位:上萬元

 

數量統計

使用價值

期初數

年終數

年末數

年終數

一、房產合計數

——

——

5240.26

6250.46

   (一)出入基金

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)放置資金

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

♚                          正常因公使用車

 

 

 

 

🍌                          交通執法執勤點買車

 

 

 

 

✱                          特種車輛技術性技術資格性車輛租賃

 

 

 

 

🐈                          另一個私家車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

⭕               4.其余穩固財產

——

——

277.32

280.64

ไ        減:積攢折舊費及減值需備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長久進行投資

——

——

 

 

   (四)現建工程施工

——

——

 

2.71

   (五)隱約資金

——

——

 

 

𝓡        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)各種財產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

899.56

728.94

三、凈資本累計

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關重慶市松江區信念安全衛生重心2018全年度效益性支出竣工決算綜合性情況下詳細說明

滬市松江區精氣神衛生間中心點2018ꦓ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、關于幼兒園廣州市松江區精氣神安全管理中心2018季度工資收入預算情況表明

上年🌱收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、觀于鄭州市松江區信念環衛中心站2018季度收入支出部門預算的請示報告書怎么寫

年初𒁃支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、對于天津市市松江區精神力量安全衛生中心的2018半年度財政部門審批工資收入費用支出 總體經濟狀態闡述

濟南市松江區精神上的環衛學校2018♚年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、有關昆明市松江區精神是什么衛生學心中2018財政預算年度基本公共性預算表財政預算撥付費用支出 結算的時候前提描述

(一)一般來說公益性費用不需要撥付總支出結算的時候整體情形

重慶市松江區有精神安全衛生服務中心2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)尋常公共性費用財務補貼款開支預算成分時候

蘇州市松江區精力安全基地2018෴年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)似的公共性估算財政資金撥付付出預算基本狀況

傷害市松江區的精神公共衛生服務中心2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1💜、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫療設備衛生防疫與設計養育(類)公力衛生院(款)精神實質病衛生院(項)基本用做:在工作中機關人員的公資社會福利總費用支出 、淘寶寶貝服務性總費用支出 、撫恤金、工作及醫療器械儀器購買、🍒資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6✅、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7💖、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8✨、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9𓄧、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、有關于西安市松江區精神狀態健康機構2018年普通共同預部門預算財政預算審批總體收入支出部門預算的情況反映

昆明市松江區的精神衛生監督中心的2018🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ཧ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣州市松江區精神是什么清潔中間2018月度無“三公”專項經費財政局補貼款結余。

(一)“三公”經費預算民政捐款撥出結算的時候總體性情況發生證明。

北京市松江區的精神衛生間機構2018半年度無“三公”勞務費財政部門撥付收入支出。

(二)“三公”接待費不需要付款花費結算的時候按照情況發生反映。

傷害市松江區精神抖擻公共衛生中心點2018本年無“三公”費用不需要撥付收入支出。

八、至于傷害市松江區精神抖擻清潔衛生中心的2018月度縣政府性母基金項目預算財政部門補貼款開支結算的時候前提闡明

重慶市松江區精神實質清潔衛生核心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🤪城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國家股金融資本經驗費用財政預算撥付時候說明書怎么寫

💟南京市市松江區心理環保重心2018財政支出費用年度無國家金融資本合作經營概算財政支出費用付款支出費用。

十、一些更重要應當的癥狀講解

(一)政府機關行駛費用結余情況報告

沈陽市松江區精神力量安全衛生學校2018每年無機物關作業接待費教育支出。

(二)地方政府購置撥出實際情況

佛山市松江區精氣神清潔中央2018💟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)貨車、住房特殊化損壞實際情況

北京市松江區有精神安全衛生中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考評操作現狀

ꦿ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個⭕,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍰一、不需要補貼款純收入:指組織年初度從本級不需要相關部門選取的不需要補貼款,涉及到通常情況公眾概算不需要補貼款和以政府性新基金概算不需要補貼款。

♓二、創業個人年收入水平:指創業政府部門抓好專科銷售業務過程下列關于捕助過程獲得的個人年收入水平。通常是:醫療保障個人年收入水平等。

🧔三、加盟營收:指自己事業的單位在正規專業業務部運動和捕助運動囿于開設非經濟獨立統計加盟運動確認的營收。

🧸四、別的薪資創收:指標準贏得的除“財政廳捐款薪資創收”、“事業薪資創收”、“經營管理薪資創收”等本身的薪資創收。一般是:高校食堂薪資創收、存款利息薪資創收等。

五、期初結轉和節余:就是指去年度還不順利完成、結轉到當年度按業內規范依然動用的資源。

𓄧六、年終結轉和節余:指當本學年或以上本年預算表規劃、因事實環境產生波動就沒有辦法按原計劃怎么寫制定一個,需延長到后面本年按有觀的規定一直應用的金額。

七、根本花費:指標準為基本保障系統正常值運行業務、結束臺賬工作的級任務而形成的幾項花費。

💎八、工程費用:指基層單位為做好相應的行政事務運作任務或視野發展趨勢受眾,在主要費用外面時有發生的多種費用。

ꦉ九、管理收入支出費用:指人事標準在技術專業工作及輔助制作工作囿于積極開展非獨有成本計算管理工作造成的收入支出費用。

🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸五一、工商登記電腦運行接待費:指行政事務行業和圖案填充因公員法處理的工作行業選擇通常公供成本預算國庫審批按排的大體教育收支中的生活公供接待費教育收支。

 

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