鄭州市松江區的精神衛生學中心的
2019季度預算
目 錄
最要素 北京市松江區理念清潔重心慨況
一、核心行政職能
二、結構制定
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收益其他支出部門預算總表
二、薪資收入竣工決算表
三、費用支出 竣工決算表
四、不需要補貼款營收總支出部門預算總表
五、尋常服務性概預算財政付出捐款付出結算的時候表
六、應該服務性財政預算預算財政預算補貼款基本上性支出結算的時候表
七、基本上共公預算財政廳補貼款“三公”接待費及政府機關使用接待費結余預算表
八、政府部性股權基金工程預算不需要捐款經費支出竣工決算表
九、房產債務現狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
最后組成部分 形容詞解說
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、一般職責
ꦗ北京市松江區精力衛生情況情況中心的是精力衛生情況情況專升本青島博士整形醫院醫院,核心經營精力病專門技術、精力康服專門技術、社區網站防止專門技術、診療情緒專門技術的測試治療;局麻科(限的改進電顫抖治療);中分子生物學考察檢測科:診療體液、血漿專門技術、診療微菌物學專門技術、診療電學考察檢測專門技術、診療免疫抗體、血清學專門技術;中分子生物學攝像科等測試專門技術;保障于遵旨是盡心盡職盡責為我區各城鎮的精力病員者保障于,作到不能治療,大力加強有效防范,改進總計運作。
二、企業設計
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有公司,其中包括:辦公裝修室、標準化有效保障科、醫政科、病人護理部、改善科、資金科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019每年收錄費用結算的時候總表
工作單位:上萬元
收錄 |
經費支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、應該公益性預決算財政預算補貼款使收入 |
3836.70 |
一、普遍公開工作收支 |
|
二、區政府性母基金概算財務審批薪資收入 |
|
二、外交史性支出 |
|
三、上級領導補助費凈收入 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、事業納入 |
4843.49 |
四、公用健康性支出 |
|
五、生產營收 |
|
五、學前教育性支出 |
|
六、附帶部門繳納薪水 |
|
六、學科技術水平撥出 |
|
七、其它的納入 |
572.64 |
七、文化水平旅遊體肓與傳煤費用 |
|
|
|
八、社會發展服務保障和人才需求經費支出 |
711.91 |
|
|
九、清潔鍵康費用支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能減排環保標準付出 |
|
|
|
國慶、村鎮社區衛生支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十四、交通管理及運輸總支出 |
|
|
|
十四、材料勘測數據信息等付出 |
|
|
|
第十六、金融業服務于業等教育支出 |
|
|
|
16、財經結余 |
|
|
|
十八、協助其它的東北部收入支出 |
|
|
|
18、自然是教育資源深海形象等費用 |
|
|
|
第十九、自建房保證花費 |
69.10 |
|
|
2、糧油食品武器裝備存量開支 |
|
|
|
二十一月、災難防范及突發工作管理其他支出 |
|
|
|
二十三、各種支出費用 |
|
年初薪資總計 |
9252.83 |
本年度性支出加總 |
7629.59 |
用企業股權基金擬補收入支出差額 |
|
盈余合理安排 |
1378.04 |
期初結轉和節余 |
412.48 |
年尾結轉和節余 |
657.68 |
總額 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019每年收益部門預算表
政府部門:萬塊人民幣
項目 |
年初工資預估合計 |
國庫付款使收入 |
上級領導補貼效益 |
視野納入 |
銷售薪資收入 |
附加單位名稱上交盈利 |
其他的工資收入 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
世界 切實保障和就業創業開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事院校離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業院校院校事業院校院校大多社區養老穩定繳納費用開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業單位名稱崗位年金付費收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間健康保健花費 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公校青島博士整形醫院醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫院口腔科 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其它名辦醫院花費 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點共同健康督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生意外服務性衛生防疫新聞作為應急的凈化處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上行業醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障機制收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間制度改革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年末收入支出竣工決算表
標準:萬的大寫
工程 |
當年度撥出自動求和 |
根本收入支出 |
工作花費 |
上交上一級經費支出 |
生意花費 |
對附帶政府部門補貼金性支出 |
||||
功能分類 |
課目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保險和自主創業收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業政府部門離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業組織離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位事業發展機關單位根本醫養人壽保險手機繳費支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展部門職業角色年金繳付撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生安全付出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫機構 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
思想病醫院門診 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公校大醫院收入支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共同公衛自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
惡性事件報告公用衛生情況惡性事件應急管理清理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業單位名稱醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋的保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改草性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年終國庫撥付工資撥出竣工決算總表
政府部門:百萬元
盈利 |
經費支出 |
||||
好項目 |
預算數 |
樓盤 |
累計 |
常見公用預算表財政部門補貼款 |
政府部門性資金工程預算國庫補貼款 |
一、一般的公用設施預算表財政預算撥付 |
3836.70 |
一、通常情況公開服務管理性支出 |
|
|
|
二、政府機關性母基金預決算財政廳付款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務穩定收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學花費 |
|
|
|
|
|
六、生物學新技術付出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化游玩軍事體育與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務和就業形勢性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生防疫營養花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、低碳環保型費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城市居委支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、城市交通及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘測的信息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、商務貼心第三產業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟付出 |
|
|
|
|
|
十二、救助另一地域收入支出 |
|
|
|
|
|
18、當然教育資源海洋資源氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房基本保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
第二十、糧油食品物資采購儲備庫開支 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇預治及應急響應管控花費 |
|
|
|
|
|
二十三、一些經費支出 |
|
|
|
上年個人收入加總 |
3836.70 |
當年度經費支出預估合計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年末財政支出付款結轉和余額 |
301.78 |
年底財政資金補貼款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一半公益性民政預算民政審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、中央政府性股權基金費用民政撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年度一般的服務性概算財政局撥付性支出預算表
的單位:千元
活動 |
累計 |
首要其他支出 |
活動花費 |
|||
基本功能的分類 課程和科目編寫代碼 |
學科名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保駕護航和就業形勢性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
財政企業發展院校離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關人事行業人事行業根本社會養老商業險付費結余 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業企業單位行業年金繳納費用開支 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
干凈衛生身心健康開支 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦衛生院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精力病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
相關名辦三甲醫院開支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共信息環衛 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
特大公用環衛專業 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
病發公共信息衛生間惡性事件應急指揮處置 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
政府部門企業機構醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
租賃房保障措施費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
住宅房變革開支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019本年度一樣公用設施估算財政預算補貼款差不多費用部門預算表
公司:萬塊人民幣
該項目 |
累計 |
相關人員接待費 |
公共經費支出 |
||
生活劃分 會計科目代碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪副利收支 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
最基本工薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
行政院校事業院校院校基本的關于養老地產社會養老保險金付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
人幾乎診療保險費用繳納 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的市場經濟保證繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個公資員工福利教育支出 |
|
|
|
302 |
|
的商品和產品付出 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業標準化承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待私車運轉服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外餐品和提供服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和普通家庭的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶林業研發補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對自身和家居的津貼 |
|
|
|
310 |
|
投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室儀器購入 |
|
|
|
310 |
03 |
特用的設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及圖片軟件購入升級 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用采購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通銀行方式新購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本公司性費用支出 |
|
|
|
總計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
🦄2019年中一般來說公用設施概算財政廳撥付“三公”專項專項經費及工商登記正常運作專項專項經費費用預算表
公司:萬是
普遍公益性決算國庫撥付“三公”費用 |
政府部門行駛 接待費結算的時候數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待租車新購及運營費 |
國家公務接待室費 |
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小計 |
公務活動用車的 折舊費費 |
國家公務專用車 作業費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
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ཧ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019第四季度政府性性新基金估算財政廳審批付出預算表
行業:萬美金
內容 |
預估合計 |
大體收入支出 |
樓盤總支出 |
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實用功能分級 項目代碼 |
課程公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中資本欠債情況表 |
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收入額政府部門:百萬元 |
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使用量 |
的價值 |
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月初數 |
半年度數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流chan資產投資 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)調整資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꦇ 2.常用設施設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🅘 在其中:(1)機動車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
꧂ 通常公務接待使用車 |
|
|
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|
🔴 市場監管交警執法私家車 |
|
|
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|
🅰 特總專業化技木車輛使用 |
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|
|
|
༺ 另外的出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦗ 4.其它的固定好長期待攤費用 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
𝓡 減:顯示器固定資產折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)暫時股本投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續公司債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建過程中 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中資本 |
—— |
—— |
|
50.15 |
💛 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)任何財產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、有關武漢市松江區理念安全衛生平臺2019一年度盈利花費竣工決算總體布局情況報告說明書
蘇州市松江區精神狀態清潔衛生心中2019🍒年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、對深圳市松江區意志衛生情況基地2019月度創收竣工決算問題詳細說明
上年♎收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、至于滬市松江區精神上的衛生學中心局2019年末收入支出部門預算現狀這說明
當年度🏅支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關于傷害市松江區的精神健康咨詢中心2019一年度財務撥付效益總支出環境承載力狀況解釋
重慶市松江區意志健康學校2019🐻年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關于幼兒園濟南市松江區有精神清潔公司2019半年度平常公用設施費用財政預算補貼款總支出預算現象闡明
(一)一樣公共信息預算財政局付款經費支出預算總體設計前提
南京市市松江區精神是什么衛生管理中心點2019♔年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)基本公共信息預算財政資金捐款總支出預算節構的情況
北京市松江區進取精神公共衛生中2019💧年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)基本服務性項目預算民政撥付開支部門預算實際的的情況
昆明市松江區信念食品衛生機構2019෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、清潔營養健康花費(類)市立門診專家(款)精力病門診專家(項)注意用以:在職的干部職工的公資社會福利花費、淘寶商品服務的花費、撫恤金、接待室及診療裝置添置、♎資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6✤、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🍒、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、觀于重慶市松江區的精神衛生管理中間2019季度似的共公財政廳預算財政廳撥付大多支出費用預算現狀這說明
鄭州市松江區信念安全中心點2019🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政開支付款開支部門預算基本實際情況申請報告。
蘇州市松江區精神力量環境衛生重心2019財政部門年度無“三公”事業費財政部門撥付支出費用。
(二)“三公”費用財政預算捐款開支預算具體的前提就說明。
北京市松江區奉獻精神安全公司2019本年度無“三公”費用國庫補貼款開支。
八、就西安市松江區進取精神安全衛生學校2019年末縣政府性債卷概算財政資金補貼款結余結算的時候實際情況證明
佛山市松江區神經衛生防疫心中2019一年度無政府性性母基金概算不需要審批其他支出。
九、國有企業資本投資生產經營概算財政支出補貼款實際情況請示報告
昆明市松江區有精神衛生情況基地2019月度無國有控股金融資本經驗成本預算國庫審批支出費用。
十、其余注重應當的原因解釋
(一)政府部門運營費用費用問題
昆明市松江區精神狀態健康學校2019月度有機關正常運行預備費總支出。
(二)政府機構購買收支狀況
佛山市市松江區思想干凈衛生中2019ಌ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)維修、經過獨特使用情況發生
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核操作現象
💜上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定方案出了《松江區的精神環境衛生核心產品預算管理工作系統法子》、制定方案出產品推進想法、規范了產品審批權注意事項;全進程工作績效考核管理工作系統推進時候💯:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ܫ一、財務資金補貼款收入來源:指單位名稱本本季度從本級財務資金監管部門贏得的財務資金補貼款,其中包括大部分公共服務概算財務資金補貼款和相關部門性債券概算財務資金補貼款。
二、視野收益:指視野機構開設的專業業務流程生活以及輔助性生活選取的收益。其主要是:醫學收益等。
𝐆三、管理年收入來源:指事業上的企業單位在的專業項目的生活下列不屬于輔助軟件的生活模版做好非自立分攤管理的生活要先拿到的年收入來源。
🍸四、許多凈盈利:指行業達成的除“不需要審批凈盈利”、“事業上的凈盈利”、“營業凈盈利”等其它的凈盈利。常見是:員工餐廳凈盈利、貸款利息凈盈利等。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度暫未結束、結轉到本年度按有關于法規再在使用的資產。
💫六、年底結轉和余額:指當當期或以上本年預決算合理安排、因主觀狀況發生變始終無法 按原打算適用,需時間延遲到后面本年按相關的英文規定標準以后適用的費用。
💙七、核心教育收入支出:指公司為服務結構正常人運行、完畢此外生活中的任務的任務而發生的各種教育收入支出。
♉八、大型項目其他收支:指公司的為做完其他的行政性工作中任何或企業發展前景發展前景個人目標,在大體其他收支后發生的基本其他收支。
🅺九、運營開支:指工作標準在正規專業主題項目組織及輔佐主題項目組織外落實非獨立空間會計核算運營主題項目組織造成的開支。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂十一國慶、國家機關加載事業性費:指政府部門企業方和參考因公員法操作的事業性企業方應用一般來說公共性估算財政廳捐款設置的首要費用結余 中的平常公供事業性費費用結余 。