上海市松江區婦幼保健品院
2018第四季度政府部門竣工決算
目 錄
第一部分 南京市松江區婦幼保鍵院簡介
一、基本行政職能
二、行政部門部門預算企業單位形成
第二部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算表
一、薪資費用結算的時候總表
二、效益竣工決算表
三、收支竣工決算表
四、財務補貼款薪水付出部門預算總表
五、一般的通用財政預算預算財政預算付款性支出部門預算表
六、一樣 共同概算民政撥付關鍵結余竣工決算表
七、普通共同估算財務撥付“三公”預備費及政府機關正常運作預備費支出費用部門預算表
八、政府性性債券項目預算財政資金捐款撥出部門預算表
九、凈資產資產負債環境表
第三部分 上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算情況說明
第五一部分 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區婦幼中醫保健院概況
一、關鍵主要職責
防治法影響婦少兒童安全健康的病,減輕孕產婦和圍產兒枯死率,增強搭載母乳寶寶喂養。
二、公司設計
由的單位要根據三定策劃方案等各種相關要求中含關外部部門制定填表。
隨著據此崗位職責,南京市松江區婦幼保建院設6個含有系統,例如:辦公區室、醫務科、護理管理部、公司財務科、總務科、預防措施調理科。
第二部分
上海市松江區婦幼護理院2018年度部門決算表
2018年終工資收入收支預算總表
計量單位:千元
工資收入 |
費用 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
活動 |
預算數 |
一、財政局補貼款收益 |
4236.49 |
一、大部分公益性服務的付出 |
|
在其中:政府機構性投資基金概算財政廳撥付 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上級領導補助款年收入 |
453.34 |
三、中國國防收入支出 |
|
三、自己事業個人收入 |
16167.18 |
四、公開防護教育支出 |
|
四、營業純收入 |
|
五、幼兒教育總支出 |
12.46 |
五、付屬標準上交薪水 |
|
六、科學課能力性支出 |
|
六、另外利潤 |
281.97 |
七、企業文化田徑與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
八、社會化安全保障和擇業費用 |
1421.43 |
|
|
九、整形安全與工作計劃懷孕費用支出 |
17768.12 |
|
|
十、發展節能優質優質教育支出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉社區居委會費用支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通管理公路運輸花費 |
|
|
|
十四、產品堪探信息等花費 |
|
|
|
第十三、商業性的服務業等支出費用 |
|
|
|
16、網絡金融總支出 |
|
|
|
二十七、幫扶其他各地費用支出 |
|
|
|
二十、土地大海氣象局等付出 |
|
|
|
19、居住房有保障收支 |
65.28 |
|
|
四十、調味品武器裝備收儲性支出 |
|
|
|
二國慶、其他撥出 |
|
上年效益預估合計 |
21138.98 |
本年度費用支出 總金額 |
19267.29 |
用參公資金補上收支明細差額 |
|
盈余分派 |
1854.35 |
年末結轉和余額 |
220.68 |
年初結轉和盈余 |
238.02 |
合計 |
21359.66 |
總金額 |
21359.66 |
2018財政年度個人收入竣工決算表
院校:千元
工程項目 |
本年度凈收入總計 |
財政性撥付收入來源 |
上級部門經濟補貼盈利 |
事業上的營收 |
經營管理薪資收入 |
附設方繳納薪資 |
另一個創收 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和擇業其他支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展公司離退休工資 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退休之 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性機構大致養老生活穩妥繳納經費支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展公司企業發展公司角色年金付款教育支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療安全與準備生肓性支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
公辦專科醫院 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產醫療 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
許多公校門診開支 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重通用環保督查通知 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野計量單位醫療服務 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業醫療衛生 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有效保障其他支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革總支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018季度結余預算表
的單位:上萬元
活動 |
本年度開支合計數 |
關鍵收入支出 |
品牌費用 |
上交上級部門性支出 |
運作支出費用 |
對復屬工作單位補帖經費支出 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它幼教撥出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些幼教付出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保證和就業前景收入支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野組織離退職 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離離休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成組織主要給養老人身險繳納費用經費支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展工作單位就業年金納費性支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療清潔清潔與計劃表生孩子撥出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫專科醫院 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產專科醫院 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多醫醫院口腔科收入支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公共信息衛生學專門 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的部門醫學 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作公司的社區醫療 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障支出費用 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018年末財政預算捐款盈利性支出預算總表
標準:萬美金
工資收入 |
付出 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
好項目 |
自動求和 |
大部分公用概預算國庫撥付 |
當地政府性私募基金預決算財政局捐款 |
一、似的公眾預算表財務付款 |
4236.49 |
一、正常共同服務保障費用 |
|
|
|
二、現政府性債卷估算財政資金付款 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、防御經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共公可靠收支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接支出費用 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、數學技術性收支 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育乒乓球與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、世界 有效保障和畢業生就業費用支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫藥衛生管理與記劃生殖總支出 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、低能耗生態環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市社區網站教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行裝卸搬運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察資訊等開支 |
|
|
|
|
|
15、工業保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶另外地方收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能氣象條件等總支出 |
|
|
|
|
|
19、房產保障措施其他支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
20、油糧物資供應產出付出 |
|
|
|
|
|
二11、某個收入支出 |
|
|
|
上年薪資累計數 |
4236.49 |
年初開支合計數 |
4220.61 |
4220.61 |
|
年終財政部門撥付結轉和盈余 |
206.30 |
月底國庫補貼款結轉和盈余 |
222.18 |
222.18 |
|
一樣服務性項目預算財政性補貼款 |
206.30 |
|
|
|
|
現政府性股票基金成本預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4442.79 |
合計 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018第四季度普通通用費用財政廳審批費用支出 部門預算表
政府部門:來萬
工程 |
累計數 |
幾乎收支 |
新項目花費 |
|||
功用的分類 管理費用項目編碼 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育費用 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
相關幼兒教育費用支出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
一些學校收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
社會發展后勤保障和就業機會開支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業廠家離離休 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心院校離退休之 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱事業心單位名稱主要給養老保障繳付費用 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業行業崗位年金網上繳費經費支出 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
醫療管理衛生管理與進度表生小孩花費 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公校的醫院 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產三甲醫院 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
另外的公校的醫院撥出 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
特大公共信息安全專頂 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
財政創業單位名稱醫藥 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位的單位社區醫療 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
住宅的保障費用 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
房間轉型結余 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
加總 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018月度常見公用設施費用財務撥付首要費用支出 部門預算表
企業:十萬
產品 |
總計 |
人數勞務費 |
公用設施接待費 |
||
經濟條件進行分類 項目識別碼 |
會計分類名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利待遇收支 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
市直機關衛生事業計量單位基本上養老商業保險商業保險金 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
教職工首要醫遼保險費用交費 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的當今養老保障措施繳納費用 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公司社會福利收支 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
產品和服務管理性支出 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
辦公室費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
噴涂費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
交電費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
郵電局費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管控費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
交通費 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
培訓課費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬服務費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
申請保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
福利性費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
因公專用車工作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的流量價格 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及額外增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品種類和安全服務費用支出 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對個體和家族的津貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
家庭生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼申請書 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農業科技制作補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個人賬戶和婚姻的補帖收入支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室環保設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機械設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息線上及應用置辦不斷更新 |
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310 |
13 |
公務接待車輛使用添置 |
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310 |
19 |
某些客運專用工具購進 |
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310 |
22 |
無型基金采購 |
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310 |
99 |
另外的資本性撥出 |
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合計數 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
ꦚ2018全年一般來說公眾項目預算不需要審批“三公”專項經費預算及政府部門進行專項經費預算其他支出結算的時候表
企事業單位:萬美金
一樣 公共信息民政預算民政捐款“三公”經費支出 |
企事業單位執行 經費預算預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動出行購入及作業費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
公務接待出行 采購費 |
因公用車的 進行費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018月度政府機關性理財產品費用預算民政補貼款費用支出 結算的時候表
組織:百萬元
業務 |
加總 |
核心費用 |
的項目付出 |
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工作幾大類 科目必編號規則 |
會計分類英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度財力資產負債狀況表 |
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余額部門:萬余元 |
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個數 |
作用 |
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年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)游動財產 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)特定財產 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
🌠 通常情況因公用車的 |
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🃏 監察交警執法公務車 |
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✅ 特別枝術枝術租車 |
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🎀 相關租車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
𒁏 4.某個統一固定資產處置 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
♍ 減:總計累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)長期的注資 |
—— |
—— |
|
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(四)新建水利 |
—— |
—— |
|
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(五)無形中資本 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
ꩵ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)相關債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債累計 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、對於廣州市松江區婦幼按摩保健院2018本年度個人收入經費支出預算整體來說情況下講解
重慶市松江區婦幼保健品院2018꧙年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、相關西安市松江區婦幼按摩保健院2018季度個人收入結算的時候情況下反映
年初꧃收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、針對昆明市松江區婦幼保養院2018全年度支出費用竣工決算情況發生說明書怎么寫
年初ꦐ支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、關羽重慶市松江區婦幼保健按摩院2018年不需要審批薪水經費支出總體布局現象代表
重慶市松江區婦幼健康養生院2018🅺年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、相關佛山市松江區婦幼中醫保健院2018年中大部分公共服務項目預算不需要補貼款其他支出結算的時候具體情況描述
(一)基本公共服務費用預算國庫捐款收支竣工決算整體的情況
佛山市松江區婦幼保鍵院2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)般公用費用預算財政資金撥付性支出預算架構條件
西安市松江區婦幼健康保健院2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)通常情況下公共性費用預算民政捐款撥出預算實際的情況
南京市松江區婦幼健康院2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1ജ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🦂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、相關佛山市松江區婦幼養生院2018一年度一樣公眾費用預算財政付出審批大體付出預算情形代表
東莞市松江區婦幼養護院2018🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2🍌、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、對於北京市松江區婦幼護理院2018月度大部分共同費用財政局付款“三公”費用費用部門預算情況說明書
(一)“三公”費用財政資金捐款經費支出結算的時候總體布局實際請示報告書。
濟南市松江區婦幼中醫保健院2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”專項資金財政部門審批付出竣工決算準確原因代表。
西安市松江區婦幼保健品院2018第四季度無“三公”專項經費財政廳撥付撥出。
八、觀于西安市松江區婦幼按摩保健院2018年末以政府性債卷民政預算民政付款其他支出竣工決算時候描述
昆明市松江區婦幼養護院2018年終無當地政府性股票基金國庫預算國庫撥付支出費用。
九、國有控股資本管理營運費用預算民政付款問題這說明
滬市松江區婦幼保健養生院2018月度無國有土地資金生產概算國庫補貼款付出。
十、任何決定性法定程序的情況下表示
(一)政府部門作業費用性支出條件
沈陽市松江區婦幼保養院2018全年無機物關正常運作金費撥出。
(二)政府機構采購計劃費用支出 現狀
西安市松江區婦幼健康養生院2018🎉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)維修、房專項 占地狀態
松江區婦幼調理院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算效績服務管理癥狀
南京市松江區婦幼調養院2018全年概算運轉效績考評菅理工學院作開設環境下面的:本部分打造了下面的概算運轉效績考評菅理規章方式:松江區婦保院概算運轉效績考評菅理規章方式,打造了完整詳細的概算運轉效績考評菅理工學院作緣由;全方式運轉效績考評菅理制定一個環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個♍,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐟一、財務部門部門性性補貼款收入水平:指基層單位本季度度從本級財務部門部門性性部位確認的財務部門部門性性補貼款,也包括基本上通用項目決算財務部門部門性性補貼款和縣政府性理財產品項目決算財務部門部門性性補貼款。
ﷺ二、企事業發展創收:指企事業發展部門開展調研專業化業務部門項目名詞解釋捕助項目贏得的創收。注意是:醫疔創收等。
🐠三、銷售運作薪資創收:指衛生事業企企業在技術項目行為下列不屬于外掛行為外開發非獨立的成本核算銷售運作行為要先拿到的薪資創收。
🎶四、其他的收錄:指企衛生事業單位有的除“財政局付款收錄”、“衛生事業收錄”、“管理收錄”等之間的收錄。大部分是:銀行辦理存款利息收錄、單位食堂工作餐收錄等。
五、當年度結轉和余額:意指當年度還未實現、結轉到當年度按關干法規立即操作的經濟。
🐲六、年初結轉和節余:指年初度或半年前全每年工程預算組織、因主客觀要求造成變幻無法按原預計選用,需推遲了到過后全每年按密切相關標準繼讀選用的金額。
ꦇ七、常見教育教育支出:指企業為得到保障組織 一切正常行駛、進行平時的本職工作成就而會出現的幾項教育教育支出。
𝔍八、項目教育其他收入支出:指標準為達到指定區域的政府部門工作中成就或工作壯大指標,在大多教育其他收入支出除此之外情況的每一項教育其他收入支出。
✨九、生產自主經營費用:指企業廠家在正規專業生活及協助生活后搞好非獨立性結算生產自主經營生活再次發生的費用。
❀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌱國慶、市直機關執行專項資金:指行政處的部門和參照物國家行業部門法管理工作的行業的部門采用普通公供設施費用財務捐款具體安排的大體花費中的平時公供專項資金花費。