蘇州市松江區咨詢第一人民醫院專家
2018年終團隊結算的時候
目 錄
第1 有些 廣州市松江區咨詢中心門診簡況
一、一般職責范圍
二、監管部門竣工決算部門構造
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、利潤支出費用部門預算總表
二、工資結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、不需要捐款收益費用支出 預算總表
五、一半公開部門預算財務付款收入支出部門預算表
六、通常情況下公共性成本預算國庫撥付基本上支出費用結算的時候表
൩七、尋常公開結算的時候國庫補貼款“三公”經費費用支出 費用支出 及企事業單位進行經費費用支出 費用支出 費用支出 結算的時候表
八、以政府性貨幣基金成本預算國庫審批花費部門預算表
九、基金流動負債情況下表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第七部份 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、主要的職責
ꦏ重慶市松江區咨詢中心點專科醫院當作三級甲等專科醫院,擔負著區域劃分醫遼咨詢中心點的主要職責,為松江中國人民體內安全身體能提供醫遼與保護養生保健品服務保障。實施醫遼與保護,醫遼培訓課,醫遼的研究,安全衛生監督醫遼相關員工培訓課,安全衛生監督技巧相關員仍在培訓課,養生保健品與安全身體培訓課。
二、中介機構設立
利用所訴職責范圍,鄭州市松江區中心站門診設40🔥個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年中效益撥出竣工決算總表
基層單位:萬塊人民幣
利潤 |
性支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、財政性捐款薪水 |
27004.51 |
一、通常公用工作收入支出 |
|
在這當中:政府機關性股票基金財政預算預算財政預算捐款 |
3401.39 |
二、外交關系付出 |
|
二、上級領導補助費收入水平 |
|
三、民防開支 |
|
三、參公凈收入 |
101351.87 |
四、公共性安全管理其他支出 |
|
四、運作盈利 |
|
五、教導結余 |
|
五、附屬標準上交國家薪水 |
|
六、生物學技術其他支出 |
|
六、其它的凈收入 |
1151.34 |
七、民族文化體育教育與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會上得到保障和就業機會收支 |
4425.84 |
|
|
九、治療衛生監督與年度計劃生孩收支 |
113920.76 |
|
|
十、節能公司綠色花費 |
|
|
|
11、縣域社區網站收入支出 |
3401.39 |
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
13、交通銀行運送撥出 |
|
|
|
十四、的資源勘測信心等支出費用 |
|
|
|
第十、商業樓貼心制造業等付出 |
|
|
|
第十六、財務性支出 |
|
|
|
十二、協助另一地區劃分費用 |
|
|
|
十九、國土資源海底形象等收入支出 |
|
|
|
十八、自建房有保障付出 |
205.82 |
|
|
二十五、調味品廢舊物資存儲開支 |
|
|
|
二11、同一費用 |
|
本年度納入累計數 |
129507.72 |
本年度收入支出預估合計 |
121953.81 |
用事業上的股權基金解決結余差額 |
|
節余計算 |
7228.72 |
月初結轉和余額 |
1767.50 |
年底結轉和余額 |
2092.69 |
合計 |
131275.22 |
累計 |
131275.22 |
2018財政年度創收竣工決算表
企事業單位:千元
頂目 |
年初納入累計數 |
財務補貼款效益 |
上家補助費個人收入 |
人事收錄 |
合作經營收入水平 |
其他標準上交純收入 |
其他的效益 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
世界保障措施和自主創業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的公司的離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展標準離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業有成工作單位通常頤養天年商業險網上繳費撥出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業企事業企業職業選擇年金激費性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與項目懷孕收支 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院科室 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
綜和醫院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另外公立三甲寵物醫院寵物醫院費用支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成公司醫療設備 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成計量單位醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化街道辦其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
都市基礎知識體系模塊化費及相對應專業債權債務收益籌劃的費用支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多城區基礎上公共設施配備費制定計劃的教育支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務保障付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案收支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018本年度開支部門預算表
工作單位:萬美金
該項目 |
本年度撥出合計數 |
通常其他支出 |
好項目支出費用 |
繳納上家收入支出 |
經營管理總支出 |
對附設廠家補助費費用 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會維護和出去上班性支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成單位名稱離退體 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司離辭職 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事企業單位常見養老生活保險費用繳付性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業部門崗位年金繳納費用收支 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理公共衛生與計劃書生肓撥出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校機構 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整體專科醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多公力醫療總支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展工作單位醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上標準醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟社區網站總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區基礎上建筑設施配合費及分屬督查通知外債薪資收入組織的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一城鎮的基礎公用設施配套工程費讓的收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障機制收支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018年終財政部門補貼款效益支出費用結算的時候總表
的單位:上萬元
使收入 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
工程 |
自動求和 |
通常情況下公開項目預算民政審批 |
地方政府性母基金工程預算國庫補貼款 |
一、一般來說通用項目預算不需要撥付 |
23603.12 |
一、普通公用設施業務其他支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性新基金估算財政廳撥付 |
3401.39 |
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育競技與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在質量保障和就業的撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫治干凈衛生與工作方案生肓撥出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能降耗的環保開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設社區服務站費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通及運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測信息查詢等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、房地產業的夜場服務等花費 |
|
|
|
|
|
十五、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶一些地方花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海上氣象臺等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房的保障費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二十二、糧油加工應急物資保障收支 |
|
|
|
|
|
二11、另一開支 |
|
|
|
上年使收入加總 |
27004.51 |
上年經費支出合計數 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
今年初財政預算撥付結轉和盈余 |
687.45 |
半年度財政部門補貼款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
基本上共公財政預算預算財政預算捐款 |
687.45 |
|
|
|
|
相關部門性債券預決算財務付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018全年通常情況下公用費用民政捐款費用支出 竣工決算表
計量單位:70萬
頂目 |
加總 |
差不多總支出 |
好項目總支出 |
|||
模塊種類 科目必編號規則 |
科目必稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交質量保障和就業的開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業機關單位離退休之 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
行業企公務員離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
部門自己事業基層單位核心給養老險公司交款性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關行業標準行業年金手機繳費撥出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫疔安全衛生與記劃發育教育支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
市立醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜和診所 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其他公立學校醫院開支 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政機關事業發展的單位醫療設備 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
個人住房服務花費 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
個人住房變革性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
累計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年末一樣 服務性成本預算國庫付款基本性花費部門預算表
公司:萬多
工作 |
累計 |
人工資金投入 |
公用設施事業費 |
||
區域經濟分類整理 幾個會計科目商品編碼 |
幾個會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信收入支出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
主要年薪 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
行政機關企業部門大致養老院保險服務費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業技能年金付款 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
教工基本的醫療機構保險金交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補助款網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會發展維護交費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
診療費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
別的很大打工族薪資員工福利總支出 |
|
|
|
302 |
|
餐品和保障收支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印上費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
商業用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化用料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃啟動檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些流量花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品信息和產品費用 |
|
|
|
303 |
|
對各人與家庭式的補貼申請書 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農耕分娩津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別自身和家的補貼費開支 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區裝備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機械設備新購 |
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310 |
07 |
數據網上及app添置發布 |
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310 |
13 |
公務接待專用車采購 |
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310 |
19 |
同一交通線專用工具租賃費 |
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310 |
22 |
無型資本折舊費 |
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310 |
99 |
一些資本投資性經費支出 |
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加總 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018全年度基本公共服務估算財政性補貼款“三公”接待費及機構運轉接待費費用結算的時候表
計量單位:萬美金
一般來說共同費用預算財政局審批“三公”經費支出 |
危險機關正常運行 接待費竣工決算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛租賃新購及正常運作費 |
公務活動歡迎費 |
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小計 |
國家公務公務車 置辦費 |
因公小二租車 程序運行費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018全年鎮政府性理財產品預算表不需要捐款結余部門預算表
機關單位:余萬元
內容 |
總計 |
核心教育支出 |
內容總支出 |
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系統進行分類 學科編寫代碼 |
項目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉居民居委開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
省份根基設施設備配備費及表示專項計劃債權債務創收計劃的費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
任何中國城市基本條件裝置一起費準備的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
預估合計 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018年末股權流動負債前提表 |
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稅額廠家:萬塊 |
||
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量 |
幣值 |
||
年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、財產累計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)緊固資金 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
ꦺ 尋常公務接待專用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝐆 執法監督值崗買車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐈 特總技藝技藝私家車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🙈 各種使用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
💖 4.另一個固定好資本 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
⛎ 減:當年度累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期的投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)興建工程建筑 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🎶 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其余資產投資 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、并于佛山市松江區主醫院醫生2018本年度利潤結余結算的時候綜合事情證明
成都市松江區中心站醫生2018𝔍年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、管于佛山市市松江區中心局醫院2018年末薪資竣工決算環境表示
上年🔯收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、觀于鄭州市松江區基地醫院醫生2018全年度收入支出結算的時候狀況描述
上年ꦐ支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、相關蘇州市松江區基地醫院科室2018本年度財政資金捐款工資收入教育支出總體性環境闡明
深圳市松江區中心的機構2018♔年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、相對于濟南市松江區中心的醫療機構2018財務年度平常服務性費用預算財務撥付花費預算問題描述
(一)通常實際情況公共服務費用預算國庫補貼款性支出部門預算總體布局實際情況
天津市松江區中央衛生院2018༒年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一樣 公開費用財政局撥付撥出結算的時候構成的情況
東莞市松江區重心門診2018♑年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)通常狀況下公用項目預算財政性審批其他支出部門預算特定狀況
鄭州市松江區管理中心專科醫院2018♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡單方便市民看病,緩解看病基本原則。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.3370萬,總支出結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬元左右,性支出部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、對佛山市松江區平臺醫院門診2018年末正常公益性估算財政性捐款基本性結余預算事情講解
東莞市松江區基地三甲醫院2018🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1ꦚ、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費教育支出財政部門補貼款教育支出結算的時候總體目標情況報告說明怎么寫。
武漢市市松江區主醫生2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🅺,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”接待費財政結余捐款結余結算的時候明確實際情況講解。
北京市松江區重點醫院門診2018本年無“三公”經費結余財政結余付款結余。
八、關羽廣州市市松江區中央醫院2018月度政府性性資金成本預算民政撥付結余竣工決算情況說明怎么寫
武漢市松江區平臺醫療機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國企資產管理不需要預算不需要審批前提就說明
濟南市松江區主醫院口腔科2018年終無公有投資者運營概預算財政性補貼款支出費用。
十、相關非常重要細節的情況闡明
(一)機關單位程序運行事業費開支現象
鄭州市松江區基地三甲醫院2018年末高分子關加載勞務費其他支出。
(二)中央政府購買開支情形
濟南市松江區中心的的醫院2018ღ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018💯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車量、房子特殊的占地環境
1.機動車
截至2018年12月31日,區💜機關事業單位業務管理工作局共計運輸車輛4輛,這之中,另一專用車4輛,其他小二租車具體例如接送孩子上司醫院醫院門診領域醫生院士來院領域醫生醫院門診出行。
2.樓房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考評控制情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情༺況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦬ一、財政部門性部門性性捐款凈收入:指組織當期目標度從本級財政部門性部門性性個部門要先拿到的財政部門性部門性性捐款,也包括通常共同費用概算財政部門性部門性性捐款和市政府性理財產品費用概算財政部門性部門性性捐款。
🌟二、創業有成工資創收:指創業有成標準推進工程專業銷售業務主題活動組織以及輔助主題活動組織具有的工資創收。基本是:整形工資創收、科教頂目工資創收。
༺三、生意效益:指事業上的廠家在專業技術業務流程活動和其捕助活動除此之外抓好非經濟獨立歸集生意活動達到的效益。
🔯四、其他的薪資效益:指公司贏得的除“不需要審批薪資效益”、“衛生事業薪資效益”、“生產經營薪資效益”等之外的薪資效益。主耍是:員工餐廳薪資效益、逾期利息薪資效益、上繳制劑薪資效益等。
五、月初結轉和節余:是以上一年度尚無結束、結轉到上年按關于 的規定仍在利用的資金量。
♋六、年尾結轉和余額:指年初度或很早以前年終估算讓、因客觀性的水平突發變化規律沒辦法按原方案快速執行,需網絡延遲到而后年終按相關的要求已經選擇的費用。
𒅌七、差不多經費性支出:指組織為保障措施設備普通轉動、順利完成每天的的工作重任而形成的各種經費性支出。
൲八、產品開支:指企事業性單位為完畢特殊的行政處工作中對象任務或事業性成長對象,在總體開支之中發生了的各種開支。
ဣ九、企業經營管理撥出:指事業工作單位工作單位在正規行為及輔佐行為外落實非獨立的會計核算企業經營管理行為發現的撥出。
꧅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💟十一國慶、政府部門操作勞務費:指行政機關方名稱和參考國家地方公務員法監管的事業發展方名稱應用一般的共公費用民政審批籌劃的總體收入教育支出中的日常化公共勞務費收入教育支出。