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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 推送時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區九亭寵物醫院

2018半年度崗位結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

一號這部分 沈陽市松江區九亭寵物醫院概貌

一、常見職責范圍

二、機構結算的時候廠家制成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、個人收入花費結算的時候總表

二、收錄預算表

三、收入支出竣工決算表

四、財政資金付款薪資費用支出 結算的時候總表

五、一半公用設施費用財政總支出撥付總支出預算表

六、應該公眾預算表財政預算付款一般付出預算表

七、平常公用部門預算財政廳捐款“三公”專項接待費及部門執行專項接待費撥出部門預算表

八、政府機關性投資基金估算國庫補貼款開支部門預算表

九、固定資產流動負債條件表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第八大部分 名稱定義

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、關鍵職責權限

🐟九亭機構通常承載九亭鎮及外面中北部城市居民網絡整體性整形環境衛生監督功能及突發性服務于性環境衛生監督應急方案治理、整形救援和婦幼保建等工作的,并可度積極開展兩的層次整形功能。

二、結構設立

結合所述責職,南京市松江區ꦏ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018第四季度個人收入總支出部門預算總表

方:萬多

薪水

付出

投資項目

預算數

投資項目

部門預算數

一、不需要審批凈收入

5560.63

一、普遍共同服務培訓花費

 

  表中:政府機構性股權基金決算財務撥付

1692.51

二、外交政策撥出

 

二、上級部門政府補貼營收

 

三、中國軍事花費

 

三、工作創收

13992.62

四、共同安全保障結余

 

四、生意凈收入

 

五、學校付出

0.98

五、付屬行業繳納營收

 

六、科學研究技木付出

 

六、其他使收入

80.73

七、人文體育文化與影視傳媒教育支出

 

 

 

八、市場經濟維護和學生就業撥出

261.58

 

 

九、醫療器械清潔與計劃方案養育總支出

17902.04

 

 

十、工業工業環保節能費用

 

 

 

11、城鄉統籌社區服務站收入支出

1692.35

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

13、道路運送費用

 

 

 

十四、資源量地質勘察信息查詢等撥出

 

 

 

15、工業功能業等經費支出

 

 

 

第十五、銀行業費用支出

 

 

 

十八、支援另外的的地方收入支出

 

 

 

二十、土地大海氣象學等收入支出

 

 

 

黨的十九、住宅得到保障費用

28.61

 

 

二十五、糧油食品防汛物資存儲費用

 

 

 

二國慶、一些支出費用

 

上年純收入累計

19633.98

上年開支累計數

19885.56

用事業上的股票基金補回開支差額

262.84

節余管理

 

今年初結轉和節余

272.99

歲末結轉和余額

284.25

總額

20169.81

總共

20169.81


2018一年度使收入預算表

標準:億元

大型項目

當年度創收自動求和

財政資金補貼款薪資

上司補帖營收

事業發展薪資收入

經營的薪資

其他機關單位上交國家收入水平

其它薪資

功能分類
科目編碼

題目名稱

總金額

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會存在保障機制和就業創業經費支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門自己事業企業離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上的標準通常養老服務保險公司網上繳費付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企事業政府部門企事業政府部門職業分析年金手機繳費收入支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生情況與項目二孩花費

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

醫醫院門診

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

總體寵物醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

某個公力青島博士整形醫院醫院收支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業發展行業醫治

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業院校醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年薪資預算表

組織:萬多

業務

年初利潤加總

財政資金審批效益

上家津貼收入水平

教育事業收益

開個人收入

所屬部門上交收益

某個收入水平

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區網站費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展基礎性安全設施生活配套費及代表督查通知外債使收入準備的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其余城市地區理論知識油煙凈化器配置費組織的收入支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施撥出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房變革付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度撥出預算表

企業單位:十萬

該項目

年初花費合計數

常見其他支出

建設項目收支

繳納上級領導經費支出

經營管理經費支出

對加盟基層單位政府補貼收支

功能分類
科目編碼

專業科目種類

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

的教育開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

另外的培訓結余

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

相關育兒教育經費支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會上有效保障和畢業生就業收入支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關自己事業部門離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關事業性公司的最基本醫療人壽保險人壽保險繳納經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

機關院校工作院校專職年金付款付出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生防疫與計劃書懷孕結余

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

醫醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

網絡綜合的醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其他公立三甲專科醫院專科醫院開支

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018一年度收入支出預算表

院校:萬余元

創業項目

當年度收支預估合計

基本上收入支出

內容付出

上交上級部門撥出

運營經費支出

對附加機構政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

總計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業性院校治療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企事業標準整形

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設居委會總支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

成市基礎框架設備生活配套費及分別專業外債收入水平擬定的花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

同一省會城市前提設施管理配建費設置的其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

個人住房有保障性支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改變教育支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

公房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年度財政部門補貼款利潤費用預算總表

廠家:萬塊

效益

支出費用

產品

竣工決算數

創業項目

自動求和

常見公眾決算民政捐款

當地政府性投資基金概預算國庫付款

一、基本通用預決算財政部門補貼款

3868.12 

一、基本上公眾貼心服務經費支出

 

 

 

二、政府性性資金估算財政預算付款

1692.51 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、國防科技開支

 

 

 

 

 

四、公共服務人身安全支出費用

 

 

 

 

 

五、學前教育總支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、學科的技術經費支出

 

 

 

 

 

七、學歷體肓與文化傳媒結余

 

 

 

 

 

八、生活有效保障了和擇業付出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療管理環衛與計劃書發育經費支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、綠色建筑生態環保教育支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮街道辦其他支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、出行運輸管理收入支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源探勘信息等性支出

 

 

 

 

 

15、金融業服務質量業等撥出

 

 

 

 

 

十五、科技金融支出費用

 

 

 

 

 

十八、幫扶各種國家撥出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海域氣象預報等收入支出

 

 

 

 

 

十八、房屋保護性支出

 28.61

28.61 

 

 

 

二十二、糧油食品材料物資產出費用

 

 

 

 

 

二五一、的教育支出

 

 

 

上年收益自動求和

5560.63 

年初開支預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初財政支出補貼款結轉和余額

264.40 

年初不需要撥付結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      普遍公共性財政局預算財政局付款

200.98 

 

 

 

 

🌠      地方政府性基金投資成本預算財政支出補貼款

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018本年度一樣 公眾預算表財政廳捐款總支出結算的時候表

基層單位:萬元左右

內容

總金額

一般性支出

該項目結余

能力類別

會計科目標識號

會計分類種類

205

 

 

育兒教育費用

0.98

 

0.98

205

99

 

一些培育收支

0.98

 

0.98

205

99

99

一些教導費用支出

0.98

 

0.98

208

 

 

世界服務和工作性支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政訴訟行業單位名稱離退休工資

261.58

261.58

 

208

05

05 

行政行業人事行業最基本健康個人養老保險行業付費總支出

228.88

228.88

 

208

05

06

國家機關事業發展企事業單位編制職業年金激費經費支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療服務環境衛生與籌劃生二胎支出費用

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦醫院醫生

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

結合醫院門診

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

某些市立醫院專家收支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政處企業發展廠家醫療設備

38.82

38.82

 

210

11

02

企業計量單位醫療設備

38.82

38.82

 

221

 

 

房產保護總支出

28.61

28.61

 

221

02

 

商品房行政體制改革撥出

28.61

28.61

 

221

02

01

房產社保公積金

28.61

28.61

 

總計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018全年度一般的公益性工程預算財政廳審批基本上教育支出部門預算表

  組織:萬多

業務

累計

人群預備費

共公專項資金

城市發展幾大類

課程和科目編寫代碼

會計分類名號

301

 

工薪特權其他支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  最基本薪水

522.38

522.38

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

360.90

360.90

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補助費費

 

 

 

301

07

  考核基本工資

1709.09

1709.09

 

301

08

工商登記事業企事業單位編制企事業單位編制最基本關于養老地產養老穩定費

228.88

228.88

 

301

09

的職業年金繳付

32.70

32.70

 

301

10

企業員工基礎醫用保險服務繳納費用

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員社區醫療經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

其它的社會各界保障措施付費

 

 

 

301

13

房間社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

社區住院費用

 

 

 

301

99

  相關月工資獎勵撥出

 

 

 

302

 

貨物和售后服務總支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管管控費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  轉用文件費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  特用油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托人業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車行駛定期檢查費

 

 

 

302

39

  別出行費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減成本費用

 

 

 

302

99

  其他的進口商品和服務的費用

 

 

 

303

 

對我們和家人的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助金

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

他人水產業產生補貼政策

 

 

 

303

99

  同一用戶和家廷的補貼金開支

 

 

 

310

 

充分性收支

 

 

 

310

02

  辦公室機械設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業級設備新購

 

 

 

310

07

  企業信息電腦網絡及工具購入不斷更新

 

 

 

310

13

  因公私車采購

 

 

 

310

19

  另一公共交通公共交通工具租賃費

 

 

 

310

22

  有形金融資產添置

 

 

 

310

99

  另外資本性教育支出

 

 

 

總計

2921.38

2921.38

 

 


2018年終通常公共性財政局預算財政局捐款“三公”資金及危險機關電腦運行資金經費支出結算的時候表

的單位:百萬元

基本上共公決算不需要付款“三公”專項經費

工商登記運動

金費部門預算數

加總

因公出境

(境)費

因公私家車添置及運動費

公務活動接待廳費

小計

公務活動專用車

購進費

公務接待使用車

加載費

預決算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

概算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終市政府性股權基金工程預算財務撥付收支預算表

企業:多萬元

工程

累計數

基本性經費支出

投資項目性支出

實用功能類別

考試科目商品編號

學科簡稱

212

 

 

城鄉一體化社區居委會其他支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地市基礎知識油煙凈化器搭配費及相對專項整治債權債務盈利制定的結余

1692.35

 

1692.35

212

13

99

別的城鎮前提配合設施配合費準備的其他支出

1692.35

 

1692.35

累計數

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度資產投資負債率的情況報告

 

 

的金額工作單位:萬

 

占比

實際價值

年終數

年初數

本年數

年尾數

一、財產累計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流動量股權

——

——

4390.26

3874.85

   (二)規定財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🙈                          基本上因公小二租車

 1

 1

35.99

35.99

💟                          城管執法巡邏租車

 

 

 

 

ജ                          特別專業性新技術買車

 

 

 

 

ꦡ                          相關公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🦋               4.其它的一定資金

——

——

52.20

48.06

🌠        減:累記攤銷及減值籌備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)短期投資費用

——

——

 

 

   (四)在建設網工程建筑

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱約凈資產

——

——

348.23

352.78

▨        減:合計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)的基金

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈財力累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、光于西安市松江區九亭醫阮2018全年納入付出預算基本情況報告講解

杭州市松江區九亭大醫院2018🦋年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、就沈陽市松江區九亭醫療2018一年度年收入竣工決算條件表示

本年度💯收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、相關昆明市松江區九亭的醫院2018季度花費竣工決算問題說明書

上年𓆏支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、針對鄭州市松江區九亭醫院醫生2018月度財政預算撥付創收支出費用總體設計狀況說明怎么寫

沈陽市松江區九亭醫院專家2018ও年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、管于濟南市松江區九亭三甲醫院2018年一樣 公用概預算財政局補貼款開支結算的時候事情說明書

(一)通常的情況下公共信息預算表財務付款收入支出預算總體經濟的情況

上海市松江區九亭醫院2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)似的公共信息概預算財務審批其他支出預算組成癥狀

深圳市松江區九亭醫療機構2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)通常情形下公共性成本預算財政收入支出撥付收入支出預算基本情形

濟南市松江區九亭醫阮2018♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1💜、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ꩲ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꩲ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🍌醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꩵ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、就西安市松江區九亭醫院科室2018年終常見公開費用財政資金補貼款總體撥出結算的時候狀態反映

昆明市松江區九亭專科醫院2018൲年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦍ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政局補貼款經費支出結算的時候基本現象說明書。

東莞市松江區九亭醫阮2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”事業費財政廳審批收入支出竣工決算具體化情況說。

蘇州市松江區九亭醫阮2018半年度無“三公”經費收入支出國庫付款收入支出。

八、光于廣州市松江區九亭醫阮2018月度區政府性股票基金民政預算民政審批結余部門預算環境表示

沈陽市松江區九亭醫院專家2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ꦇ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有控股資產管理經營者估算財政資金捐款事情介紹

蘇州市松江區九亭的醫院2018年度目標無國有化資本管理企業經營費用財政結余補貼款結余。

十、的為重要法定程序的具體情況說

(一)機關單位啟動預備費性支出現象

東莞市松江區九亭三甲醫院2018月度硅化物關操作資金撥出。

 

(二)鎮公開招標員總支出情形

成都市松江區九亭門診2018🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車子、房屋面積特俗占有原因

武漢市松江區九亭醫院醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考核菅理狀態

🦂上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🦄一、國庫資金補貼款薪資:指機構本一年度度從本級國庫資金部門乃至每一位員工選取的國庫資金補貼款,比如一般的公共服務概算國庫資金補貼款和政府性性新基金概算國庫資金補貼款。

二、參公納入:指參公工作單位做工程專業的業務行為簡答幫助行為授予的納入。包括是:醫療設備納入等。

🌌三、銷售經驗效益:指工作的單位在的專業金融產品活動內容組織還有輔助器活動內容組織之中推進非自由歸集銷售經驗活動內容組織授予的效益。

🐼四、某些個人薪資利潤:指公司有的除“財政局付款個人薪資利潤”、“參公個人薪資利潤”、“運營個人薪資利潤”等范圍內的個人薪資利潤。主耍是:成本個人薪資利潤等。

五、當年度結轉和盈余:就是指當年度暫時無法完工、結轉到當年度按有觀要求仍然操作的資源。

ꦚ六、年終結轉和節余:指上年或過去年決算按排、因事實要求引發產生變化沒法按原籌劃實行,需超時到未來年按有關的信息規定再利用的流動資金。

⛎七、幾乎教育費用支出 :指標準為保障機制機購一切正常正常的工做、達成守則工做成就而發生了的幾項教育費用支出 。

🉐八、做工作撥出:指部門為達成相關的人事部門做工作人物或衛生事業趨勢總體目標,在關鍵撥出外發生了的某項撥出。

🀅九、企業銷售總開支:指行業行業在行業行為及輔助制作行為本身發展非獨有成本核算企業銷售行為發生了的總開支。

♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔11、危險機關進行預備費:指人事部門機構和按照國家國家公務員法管控的工作機構適用基本上上公開決算財政資金投入收支捐款安裝的基本上資金投入收支中的日常的通用預備費資金投入收支。

 

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