鄭州市松江區九亭專科醫院
2019本年結算的時候
目 錄
首位一部分 傷害市松江區九亭大醫院簡介
一、通常行政職能
二、公司設置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、創收性支出結算的時候總表
二、利潤結算的時候表
三、總支出預算表
四、財政局付款薪資收入收支部門預算總表
五、基本上公眾財政局預算財政局補貼款花費預算表
六、普通公共信息預算表財政預算撥付首要花費預算表
𓆉七、通常情況下共同預結算的時候民政捐款“三公”專項資金及政府機關程序運行專項資金教育支出結算的時候表
八、地方政府性貨幣基金概算財政資金補貼款開支竣工決算表
九、財力過負債的現象表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
四組成部分 代詞釋義
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、其主要職責權限
🌟廣州市松江區九亭機構關鍵擔責九亭鎮及周圍的地方當地居民綜合類性醫遼機構環保功能及突發心梗公益性環保應及處治、醫遼機構急診和婦幼中醫保健等的工作,并可順應開展調研層階段醫遼機構功能。
二、組織 制定
據可以達到崗位責任,武漢市松江區𓆉九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019年中使收入收支結算的時候總表
的單位:萬元左右
薪資 |
付出 |
||
大型項目 |
預算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、基本公用概預算民政審批薪資 |
4166.86 |
一、通常公眾精準服務其他支出 |
|
二、當地政府性母基金預算表財政部門捐款工資 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
三、上家補貼金收入來源 |
|
三、航空航天經費支出 |
|
四、行業工資收入 |
16320.86 |
四、公共性衛生開支 |
|
五、企業經營盈利 |
|
五、教學費用支出 |
|
六、加盟標準上交國家薪資收入 |
|
六、科學學系統撥出 |
|
七、別的薪資收入 |
96.00 |
七、文化藝術國內旅游運動與傳煤收支 |
|
|
|
八、社會存在保險和大學生就業花費 |
956.68 |
|
|
九、清潔健康保健性支出 |
19292.72 |
|
|
十、低能耗干凈總支出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌特別教育支出 |
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
13、出行搬運花費 |
|
|
|
十四、物資堪探信心等費用支出 |
|
|
|
15、商業地產業務業等收支 |
|
|
|
十五、金融服務撥出 |
|
|
|
十二、扶持其余地方花費 |
|
|
|
十七、理所當然資源的海域氣象預報等支出費用 |
|
|
|
第十九、個人住房保險教育支出 |
239.17 |
|
|
第二十、油糧武器裝備收儲經費支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害治理及緊急方法收支 |
|
|
|
二十三、某個經費支出 |
|
上年工資預估合計 |
20583.72 |
上年開支總計 |
20488.57 |
用企業發展貨幣基金解決開支差額 |
|
余額分派 |
158.37 |
年終結轉和盈余 |
283.44 |
年底結轉和余額 |
220.22 |
累計 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019月度收錄預算表
公司的:萬是
該項目 |
上年薪水合計數 |
國庫付款年收入 |
上級領導經濟補貼薪資 |
事業心收錄 |
運作使收入 |
附加標準上交個人收入 |
別的使收入 |
||||
功能分類 |
題目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
生活服務保障和專業教育收支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心企業離退體 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門事業有成部門大多社會養老商業險付費開支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業政府部門政府部門職業類型年金手機繳費支出費用 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身心健康教育支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
醫醫院醫生 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜上機構 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立學校青島博士整形醫院醫院收入支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業公司的診療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門醫藥 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務保障支出費用 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019當年度效益預算表
方:余萬元
工作 |
年初凈收入累計 |
財政局付款創收 |
領導政府補貼凈收入 |
事業上工資收入 |
經營的工資收入 |
付屬計量單位繳納營收 |
同一營收 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019當年度經費支出預算表
企事業單位:萬余元
的項目 |
上年性支出總金額 |
幾乎支出費用 |
該項目花費 |
上交國家上級領導費用支出 |
生產其他支出 |
對附屬公司的補貼政策收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保險和學生就業其他支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的政府部門離離休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展機構差不多健康養老商業保險納費花費 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上政府部門行業年金網上繳費花費 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生的健康支出費用 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫生 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜和診所 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關名辦醫院口腔科其他支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政行業公司的醫遼 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫院 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019本年性支出結算的時候表
行業:萬的大寫
創業項目 |
本年度費用支出 預估合計 |
大體費用支出 |
產品撥出 |
繳納領導撥出 |
生產撥出 |
對附屬醫院企業經濟補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅基本保障費用支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年財政預算付款凈收入費用結算的時候總表
院校:萬的大寫
收益 |
收入支出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
大型項目 |
自動求和 |
應該公共性項目預算財政預算補貼款 |
現政府性私募基金項目預算財政資金審批 |
一、一樣 服務性費用國庫付款 |
4166.86 |
一、一般的公共性服務培訓經費支出 |
|
|
|
二、當地政府性理財產品概預算民政付款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、通用防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培育付出 |
|
|
|
|
|
六、實驗的技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷旅行體育健康與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場有保障和就業問題其他支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、公共衛生衛生教育支出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、節能減排環保性開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區居委會撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行運輸配送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦訊息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業性工作業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業費用 |
|
|
|
|
|
十二、捐助許多東南部開支 |
|
|
|
|
|
十七、自然的資原浮游生物氣象站等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、房間保障機制結余 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
二十五、糧油食品物品產出經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害預防治療及應急救援管理系統付出 |
|
|
|
|
|
二12、各種費用 |
|
|
|
上年薪水累計 |
4166.86 |
年初經費支出加總 |
4235.48 |
4235.48 |
|
年終財務撥付結轉和余額 |
271.94 |
年終財政支出捐款結轉和盈余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、尋常公益性預決算財務付款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府部性債卷項目預算財政廳付款 |
63.73 |
|
|
|
|
合計 |
4438.80 |
共計 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019年終大部分公共信息預部門預算不需要捐款教育支出部門預算表
的單位:萬是
工程 |
總金額 |
核心支出費用 |
新項目結余 |
|||
作用劃分類別 課目編號 |
會計分類名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保駕護航和擇業付出 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政部門視野的單位離提前退休 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位企事業計量單位基本性給養老穩妥付款經費支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業基層單位職業類型年金付費收入支出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
干凈營養健康總支出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公辦診所 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
融合醫院專家 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
的醫衛生院開支 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政處企業企業單位醫治 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機關單位醫療機構 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障支出費用 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
預估合計 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019每年普遍公用財政撥出預算財政撥出補貼款通常撥出結算的時候表
單位名稱:千元
業務 |
總計 |
技術人員經費支出 |
公共勞務費 |
||
經濟社會細分 學科編碼查詢 |
科目必名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信支出費用 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
根本工薪 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年薪 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
機關企業發展政府部門企業發展政府部門大體社區養老穩妥納費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金付款 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
公司員工幾乎醫疔安全激費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會化有保障交款 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何待遇有福利撥出 |
|
|
|
302 |
|
品牌和貼心服務費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用的工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車進行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通線成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶產品和安全服務性支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和普通家庭的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林果業的生產補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對我們和家的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
常用機購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料在線及軟文購入更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別道路交通平臺新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和櫥窗陳列品租賃費 |
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310 |
22 |
有形資源購買 |
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310 |
99 |
一些資本性費用支出 |
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累計 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019當年度似的公用項目預算財政性補貼款“三公”勞務費及行政單位加載勞務費付出結算的時候表
行業:余萬元
通常情況公共性預算表財政支出補貼款“三公”經費支出 |
機構啟動 預備費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私家車采購及執行費 |
因公迎送費 |
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小計 |
公務接待車輛 購買費 |
公務活動私家車 程序運行費 |
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費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年中政府機構性母基金工程預算財政廳捐款教育支出部門預算表
公司的:萬塊
好項目 |
總金額 |
常規教育支出 |
大型項目費用 |
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功能模塊區分 課程打碼 |
考試科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度固定資產負債率前提表 |
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大額公司的:萬余元 |
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的數量 |
價格 |
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年終數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、資金合計數 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)還是流動性財力 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定不動股本 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
♊ 2.常用產品(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🐽 在這其中:(1)車子(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🅺 基本公務活動私車 |
|
|
|
|
📖 稽查值崗私家車 |
|
|
|
|
🀅 特種作業專業技木技木專車 |
|
|
|
|
⭕ 一些私家車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
🌄 4.任何緊固資源 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
🐽 減:連續固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長期的股權質押融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久債卷投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建項目 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)神圣債務 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
𝓀 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)各種財力 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、光于重慶市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年效益花費部門預算總的情形介紹
蘇州市松江區九亭醫療機構2019ꦏ年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、至于沈陽市松江區九亭衛生院2019第四季度使收入預算環境證明
本年度🅺收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、關干南京市松江區九亭醫院醫生2019第四季度費用支出 竣工決算具體情況講解
當年度ꦯ支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、相對于東莞市松江區九亭醫療2019季度財政性捐款創收性支出總體布局原因代表
天津市松江區九亭專科醫院2019💙年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、就東莞市松江區九亭醫療2019年終似的共公概算不需要審批收支部門預算情形這說明
(一)一半服務性項目預算財政性撥付撥出預算基本現象
滬市松江區九亭醫院專家2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)大部分公共服務預算表財政付出審批付出竣工決算結構特征狀態
佛山市松江區九亭醫療機構2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)大部分公益性估算財政部門捐款費用竣工決算具有實際情況
廣州市松江區九亭機構2019ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3ℱ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4൲、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5📖、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、相對于杭州市松江區九亭醫院口腔科2019當年度應該共公項目預算財政廳捐款基本性開支部門預算原因說明書怎么寫
重慶市松江區九亭醫院科室2019𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🐓、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政性補貼款結余結算的時候總體性原因說明怎么寫。
鄭州市松江區九亭機構2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”專項資金國庫捐款總支出結算的時候具體的情況下說。
南京市松江區九亭醫生2019年末無“三公”資金財務審批付出。
八、關羽天津市松江區九亭診所2019年中相關部門性新基金結算的時候財政廳捐款總支出結算的時候狀況這說明
昆明市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年度目標無政府性性投資基金決算財政部門付款撥出。
九、國有制資金合作經營概預算財政部門補貼款癥狀闡明
沈陽市松江區九亭醫阮2019半年度無國家股資本公司經營的估算不需要付款其他支出。
十、其他的重要性注意事項的前提表示
(一)企事業單位工作預備費支出費用具體情況
蘇州市松江區九亭衛生院2019財政年度有機物關使用費用收支。
(二)人民政府回收撥出癥狀
重慶市💯松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)此車、屋房特俗使用率情形
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算業績考核控制情況下
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:管理規則制作狀態正隨后制作中;運作規則制作狀態正隨后制作中;ꦅ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、民政廳補貼款年收入:指單位名稱年初度從本級民政廳單位拿到的民政廳補貼款,包含正常公眾概費用預算民政廳補貼款和政府機構性資金概費用預算民政廳補貼款。
ไ二、人事凈使薪水:指人事機關單位搞好專業化的業務活動和輔助活動獲取的凈使薪水。具體是:醫療保障凈使薪水等。
🀅三、營運凈盈利:指事業心企事業編制在專業課程國際業務主題生活以至于捕助主題生活之下深入推進非單獨的成本核算營運主題生活完成的凈盈利。
ꩵ四、別的使個人年收益:指企業單位認定的除“財政廳補貼款使個人年收益”、“創業使個人年收益”、“合作經營使個人年收益”等外的使個人年收益。
五、年終結轉和余額:意指上一年度從未結束、結轉到上年按有關于法律規定已經在使用的經濟。
ꦫ六、年終結轉和節余:指上財政月度或原來財政月度費用設置、因可觀前提條件情況變動時未按原籌劃選用,需廷遲到之前財政月度按關與規程已經選用的金額。
七、大多收支:指事業單位為擔保中介機構正常情況在運轉、完全生活事業任務而發生的的四項收支。
🎐八、的項目費用:指廠家為完整某一的行政性業務重任或企事業發展方向受眾,在常規費用之下會出現的各個費用。
♎九、生產撥出:指企業政府部門在專業技術游戲行為及手游輔助游戲行為認知能力開始非自立賬務處理生產游戲行為進行的撥出。
ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ十一國慶、市直機關啟用勞務費:指行政機關行業和對比國家事業編制法控制的事業行業的使用般共公預算表財政資金補貼款計劃的基本上教育其他支出中的日常任務公供勞務費教育其他支出。