目 錄
弟一這部分 蘇州市松江區法條扶持基地概述
一、通常權責
二、系統放置
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、薪資收入經費支出部門預算總表
二、納入竣工決算表
三、經費支出竣工決算表
四、民政審批創收收入支出預算總表
五、常見公共服務費用財政資金撥付撥出部門預算表
六、通常公共服務概算民政捐款基本性費用支出 預算表
七、平常公開預算表民政撥付“三公”資金投入及政府部門程序運行資金投入性支出竣工決算表
八、地方政府性債卷預算表財政局撥付付出部門預算表
九、股權資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
第八有些 詞解答
一、一部分 昆明市松江區法律條文幫扶主簡介
一、通常管理職能
🅷管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、構造裝置
本標準是鄭州市松江區檢察機關局成員參公事業標準,無機構設置醫務科。
二是大部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018一年度純收入付出部門預算總表
標準:萬塊人民幣
盈利 |
費用 |
||
活動 |
部門預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、財政部門補貼款個人收入 |
780.59 |
一、大部分公眾服務管理其他支出 |
|
這里面:人民政府性貨幣基金財政資金預算財政資金付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上司補助費薪資 |
|
三、國防科技花費 |
|
三、事業上使收入 |
|
四、共公安全性支出費用 |
671.68 |
四、經營的薪資收入 |
|
五、教育學校教育支出 |
6.97 |
五、附加公司的繳納年收入 |
|
六、科學學技藝支出費用 |
|
六、一些收入來源 |
137.00 |
七、文化產業體育運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、社會各界切實保障和人才需求教育支出 |
42.92 |
|
|
九、醫療保健衛生防疫與策劃生孕支出費用 |
8.16 |
|
|
十、節水生態環保其他支出 |
|
|
|
國慶、城鎮社區居委會其他支出 |
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
13、公路交通物流配送結余 |
|
|
|
十四、自然資源堪探短信等經費支出 |
|
|
|
15、工商業服務管理業等教育支出 |
|
|
|
16、金融創新撥出 |
|
|
|
十二、幫扶另一中北部開支 |
|
|
|
十九、土地資源海域氣象臺等費用支出 |
|
|
|
第十九、住宅保障機制總支出 |
187.87 |
|
|
三十五、調味品工程物資存儲總支出 |
|
|
|
二十一月、一些收支 |
|
年初薪資收入合計數 |
917.59 |
上年開支總計 |
917.59 |
用事業性理財產品處理收支明細差額 |
|
盈余安排 |
|
本年結轉和節余 |
0.69 |
歲末結轉和余額 |
0.69 |
累計 |
918.28 |
累計 |
918.28 |
2018季度年收入預算表
工作單位:萬美元
大型項目 |
當年度工資收入總金額 |
民政付款工資收入 |
領導補助金薪資收入 |
自己事業使收入 |
自主經營個人收入 |
附屬單位名稱上交凈收入 |
其余純收入 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
公共信息人身安全經費支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
🐓 - |
|
204 |
06 |
|
司法部門 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
𒉰 - |
|
204 |
06 |
01 |
人事部門運營 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
ജ - |
|
204 |
06 |
04 |
發律扶持 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
﷽ - |
|
205 |
|
|
幼教收入支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🎃 - |
|
205 |
05 |
|
進修班及技術培訓 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🦹 - |
|
205 |
05 |
03 |
技能培訓費用 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
ꦐ - |
|
208 |
|
|
時代保險和出去上班撥出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
﷽ - |
|
208 |
05 |
|
行政處創業院校離提前退休 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
♎ - |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性廠家關鍵醫療保險費用保險費用納費花費 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
𒐪 - |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位名稱企業單位名稱崗位年金納費支出費用 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
🐬 - |
|
210 |
|
|
社區醫療公共衛生與打算懷孕撥出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
𓆉 - |
|
210 |
11 |
|
行政處事業心公司的醫療器械 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
💛 - |
|
210 |
11 |
01 |
行政性機關單位醫療設備 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
💯 - |
|
221 |
|
|
商品房質量保障其他支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革性支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
🧸 - |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補貼款 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018月度經費支出部門預算表
部門:上萬元
投資項目 |
年初教育支出加總 |
大體付出 |
品牌收支 |
上交上一級支出費用 |
經營者撥出 |
對附帶標準補貼申請書收入支出 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公共信息安全性高費用 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
民事 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政訴訟加載 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
中國法律救助 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育收支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
深造及培訓學校 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
技能培訓開支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和專業教育費用支出 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的院校離辭職 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展機構幾乎給社保費公司交款性支出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方行業方職業角色年金交費經費支出 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生監督與籌劃發育其他支出 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展的單位整形 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門部門社區醫療 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房安全保障花費 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新教育支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房補帖 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018當年度國庫審批效益性支出竣工決算總表
機構:多萬元
薪水 |
收入支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
自動求和 |
普通通用預決算財務付款 |
中央政府性新基金預算表民政審批 |
一、尋常服務性成本預算財政廳補貼款 |
780.59 |
一、通常情況公開產品收入支出 |
- |
- |
|
二、部門性理財產品決算不需要捐款 |
|
二、國際關系花費 |
- |
- |
|
|
|
三、中國國防結余 |
- |
- |
|
|
|
四、公益性安全管理其他支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、幼教收入支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、專業水平費用 |
- |
- |
|
|
|
七、和文化軍事體育與影視文化開支 |
- |
- |
|
|
|
八、社會化有效保障和大學生就業付出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫治安全衛生與預計二孩收支 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、節約環保性結余 |
- |
- |
|
|
|
國慶、城市片區總支出 |
- |
- |
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
- |
- |
|
|
|
十五、道路交通搬運支出費用 |
- |
- |
|
|
|
十四、資源共享勘查信息查詢等總支出 |
- |
- |
|
|
|
15、金融業貼心服務企業等收入支出 |
- |
- |
|
|
|
16、金融經濟收支 |
- |
- |
|
|
|
十六、協助某些中北部費用 |
- |
- |
|
|
|
十七、土地浮游生物氣象局等撥出 |
- |
- |
|
|
|
第十九、房屋有保障結余 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
三十五、油糧救災物資存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外付出 |
|
|
|
當年度收錄累計 |
780.59 |
年初經費支出總金額 |
780.59 |
780.59 |
|
期初民政補貼款結轉和節余 |
0.69 |
歲末財政性付款結轉和盈余 |
0.69 |
0.69 |
|
平常公益性成本預算民政付款 |
0.69 |
|
|
|
|
國家性債卷概預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
781.28 |
共計 |
781.28 |
781.28 |
|
2018月度平常公眾概預算財政部門付款撥出結算的時候表
院校:萬的大寫
該項目 |
累計 |
基本上花費 |
項目收支 |
|||
功能表歸類 科目表編號 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
公共服務健康安全支出費用 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
行政訴訟法 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政部門行駛 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
般行政性治理事務管理 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
底層公檢法渠道 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法宣傳單 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
法經濟援助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
的教育收入支出 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
護理進修及教學 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
培訓學習總支出 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會存在得到保障和出去上班花費 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上基層單位離退職 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政性行業離離休 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業企事業編企事業編大體個人養老保險費用保險費用繳付費用 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業行業行業專職年金納費開支 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫藥健康與計劃表生殖費用支出 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業廠家醫藥 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門機構醫療管理 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
居住房有保障性支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
買新房補助費 |
29.89 |
29.89 |
|
總金額 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018年度目標一半通用概預算財政費用付款常見費用預算表
方:70萬
大型項目 |
預估合計 |
職工事業費 |
公共資金投入 |
||
經濟實惠各類 科目表數字 |
項目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入特權付出 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
基本上年薪 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
薪金 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
考核很大打工族薪資 |
- |
- |
|
301 |
08 |
政府機關事業上的方關鍵社會養老保費費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付款 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
企業員工幾乎醫療保健穩妥交費 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補貼政策付款 |
- |
- |
|
301 |
12 |
某些社會存在保駕護航手機繳費 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
某個公司特權結余 |
- |
- |
|
302 |
|
設備和服務培訓經費支出 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
流程費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
07 |
輕工費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
采暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物管處理費 |
- |
|
- |
302 |
11 |
交通費 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
- |
|
- |
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
技能培訓費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
因公招待費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
轉用產品費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
- |
302 |
25 |
專門的燃料油費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
委托代為業務范圍費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
春節福利費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃正常運行檢修費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
其他交通配套加盟費 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及扣減保險費用 |
- |
|
- |
302 |
99 |
許多商品是和安全服務費用支出 |
- |
|
- |
303 |
|
對自己的和婚姻的經濟補貼 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶水產業產出國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的一個人和企業的補貼金經費支出 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
資本投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機械購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息系統及小軟件新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路輔助工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿金融資產購進 |
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310 |
99 |
另外投資者性費用支出 |
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合計數 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018第四季度正常公眾結算的時候財政資金補貼款“三公”金費及危險機關自動運行金費收支結算的時候表
院校:萬是
一般來說公共性估算財政廳審批“三公”勞務費 |
市直機關運營 勞務費預算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動私家車添置及程序運行費 |
因公接代費 |
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小計 |
國家公務租車購進費 |
國家公務車輛使用操作費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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|
|
1.00 |
0.00 |
2018季度當地政府性理財產品成本預算財政費用捐款費用竣工決算表
院校:上萬元
工程 |
預估合計 |
大多其他支出 |
工程結余 |
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功效定義 科目必數字 |
考試科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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的性支出 |
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229 |
08 |
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彩票網發行新股售賣系統業務流程費制定計劃的費用 |
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229 |
08 |
04 |
春節福利幸運飛艇銷售量醫院的業務量費性支出 |
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… |
… |
… |
… |
|
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預估合計 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度基金過負債的情況下表 |
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刷卡金額政府部門:上萬元 |
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數據 |
意義 |
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本年數 |
歲末數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、資產投資總計 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)流動量房產 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)進行固定資產折舊投資 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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💯 一般來說國家公務車輛 |
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ಌ 綜合執法值勤公務車 |
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♓ 珍禽專業方法方法車輛租賃 |
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༺ 的專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🔜 4.各種規定凈資產 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
🌌 減:連續攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
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(三)長遠融資 |
—— |
—— |
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(四)在建設建設工程 |
—— |
—— |
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(五)隱形資本 |
—— |
—— |
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ꦛ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它股本 |
—— |
—— |
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二、欠債總計 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
其三環節 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
🐼上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
✱本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
ꦛ上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一半公益性費用財政廳捐款收入支出結算的時候總體經濟問題
♈上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)似的公用設施概算國庫補貼款支出費用部門預算組成部分癥狀
꧟上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)正常公用項目預算不需要付款收入支出部門預算具體實施的情況
ܫ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1ꦗ、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2🐷、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3𝓰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8🎀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝓀上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🌼、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金撥付收支預算總體經濟情況報告就說明。
🍷上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項中規定”精力和厲行得節約規定要求,進幾步嚴格操縱“三公”資金支出費用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
♏公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”資金財務付款經費支出結算的時候準確現象原因分析。
2018꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 ꦡ上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 國家公務歡迎費收入支出0.00上萬元。在這當中:
༒中國公務接侍接侍性支出0.00萬(含外賓接持費用0.00萬塊)。首要使用客服跨省企事業單位來松考慮,共0批、0接待工作量,當中:接待工作外賓0批、0客流量。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有化基金自主經營概預算財務捐款環境講解
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另外的為重要事由的問題詳細說明
(一)政府機關運作金費撥出原因
ꦺ上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)政府機構購置開支實際情況
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)來往車輛、別墅特殊性使用率現狀
1、設備
南京市松江區社會道德經濟援助咨詢中心無公務活動接待小二租車,公務活動接待小二租車保證量為零。
2、房層
🎀截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)工程預算效績管理工作情況報告
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
🍌完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
第五一部分 動詞解答
🐽一、財務性廳支出補貼款薪水:指院校年初度從本級財務性廳支出行業達成的財務性廳支出補貼款,涉及到一半共公成本預算表財務性廳支出補貼款和鎮政府性貨幣基金成本預算表財務性廳支出補貼款。
二、行業創收來源:指行業公司做好專業的業務流程過程非常氧化硅過程拿到的創收來源。
🔜三、企業管理利潤:指企業發展院校在正規專業相關業務行為十分輔助的行為以外深入推進非單獨賬務處理企業管理行為具有的利潤。
ཧ四、相關薪資創收:指廠家要先拿到的除“財政局捐款薪資創收”、“衛生事業薪資創收”、“加盟薪資創收”等之外的薪資創收。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度尚無完整、結轉到上年按想關標準規定再繼續用的周轉金。
꧒六、半年中結轉和盈余:指本年中度或以上年中概預算設置、因理性生活條件發生了波動始終無法 按原進度表快速執行,需網絡延時到而后年中按相關的規定仍在運行的本金。
🔜七、常規其他費用:指政府部門為有效保障了醫療機構合適工作上、完整此外生活中工作上工作而引發的杜六房加盟總部的其他費用。
ꦑ八、的項目付出:指企業單位為來完成某一的行政處工作中任務卡或行業趨勢對象,在基本性付出以外發生的一項付出。
🦋九、合作經營管理總經費支出:指事業企業企業在專科生活及幫助生活模版推進非自己歸集合作經營管理生活有的總經費支出。
✱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃十一國慶、工商登記自動運行專項資金:指行政機關方和對比國家事業上的標準法操作的事業上的方應用一般的公共信息工程預算財政部門審批準備的基本性教育教育支出中的平時的共用專項資金教育教育支出。