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上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算
信息來源: 公布用時:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

第一次這部分 杭州市松江區勞動就業維護監督檢查總隊概貌

一、最主要的主要職責

二、部預算企業單位搭建

第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算表

一、純收入總支出部門預算總表

二、收入水平竣工決算表

三、開支結算的時候表

四、財政性捐款利潤撥出竣工決算總表

五、通常情況公用設施費用預算財政性捐款支出費用部門預算表

六、般服務性估算財政資金撥付基本的性支出竣工決算表

七、一半公益性民政預算民政撥付“三公”金費及企事業單位使用金費付出部門預算表

八、政府性性投資基金費用財政部門付款撥出部門預算表

九、資本債務環境表

第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

第八組成部分 代詞理解

 

第一部分    上海市松江區勞功有保障監督中隊簡介

 

一、大部分崗位職責

𒊎(一)品牌宣傳《工作法》及發達國家和市內關與工作擔保法規標準、法規標準和行政規章,并督促檢查選人用人公司的認真貫徹運行;

🧜(二)承接對培養人才基層單位內部組織勞作就業就業確保行政地方性法規工作制度、知道勞作就業就業確保法律規范、標準和行政地方性法規等事情快速執行勞作就業就業確保督查;

𓆉(三)結案對違返勞動者改造質量保護法律規則解釋、法律規則也許行政規章制度的現象的上告和網絡投訴,法定程序矯正和嚴查違返勞動者改造質量保護法律規則解釋、法律規則也許行政規章制度的現象;

(四)履行合同光于國家法律、標準法律規定的其余勞動改造保護監督特別注意;

(五)籌備上級部門危險機關交辦的相關事宜。

二、構造制定

🎃根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。

編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。

 


第二部分    上海市松江區勞功確保監督巡警隊2018年末崗位預算表

2018財政年度效益結余部門預算總表

的單位:余萬元

收入來源

性支出

創業項目

竣工決算數

投資項目

預算數

一、財政資金付款納入

1020.78

一、大部分公共信息提供服務收入支出

 

  在其中:部門性資金決算財政局審批

 

二、外交關系開支

 

二、上級部門補助金效益

 

三、防御教育支出

 

三、事業上個人收入

 

四、公開很安全費用支出

 

四、營運工資

 

五、培育支出費用

 

五、附屬政府部門上交國家工資

 

六、生物學系統費用

 

 

 

七、和文化體育足球與傳煤收支

 

 

 

八、社交服務和畢業生就業花費

833.03

 

 

九、醫用衛生情況與工作方案生小孩付出

25.74

 

 

十、節約能源節能其他支出

 

 

 

五一、村鎮居委會撥出

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

第十五、公路網運輸車支出費用

 

 

 

十四、成本勘測信息內容等經費支出

 

 

 

第十六、房地產業服務于業等結余

 

 

 

十五、財務教育支出

 

 

 

十八、幫扶相關區縣費用

 

 

 

十七、國土局海上天氣等其他支出

 

 

 

19、個人住房服務保障其他支出

162.01

 

 

2、糧油食品工程物資產出收入支出

 

 

 

二國慶、許多付出

 

上年使收入加總

1020.78

上年經費支出加總

1020.78

用事業心債卷補救收入支出差額

 

節余計算

 

年末結轉和節余

0.51

半年度結轉和節余

0.51

總額

1021.29

合計

1021.29


2018年終薪水竣工決算表

單位名稱:萬美元

工作

上年盈利加總

財政廳撥付收益

領導經濟補貼年收入

事業上的盈利

銷售收入來源

付屬工作單位上交凈收入

任何工資

功能分類
科目編碼

課程和科目簡稱

合計數

1020.78 

1020.78 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在保駕護航和畢業生就業總支出

833.03 

833.03 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力成本資源和時代得到保障處理工作

700.51

700.51

 

 

 

 

 

208

01

05

勞動課后勤保障督察

700.51 

700.51 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業有成機構離退居二線

132.52 

132.52 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的行政部門行業離退休年齡

1.03

1.03

 

 

 

 

 

208

05

05

機關組織事業有成組織關鍵養老金行業保險行業繳納收入支出

54.18

54.18

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業上工作單位職業的年金付款其他支出

77.31

77.31

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用環境衛生與計劃書生二胎付出

25.74

25.74

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關事業性公司診療

25.74

25.74

 

 

 

 

 

210

11

01

政府部門組織整形

25.74

25.74

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房得到保障支出費用

162.01

162.01

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房制度改革付出

162.01 

162.01 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房個人公積金

68.41 

68.41 

 

 

 

 

 

221

02

03 

賣房補貼費

93.60 

93.60 

 

 

 

 

 


2018年末費用預算表

廠家:萬

該項目

年初結余預估合計

基本上撥出

新項目結余

上交國家上一級費用支出

生意收支

對所屬工作單位政府補貼花費

功能分類
科目編碼

項目命名

總金額

1020.78 

976.23 

44.55 

 

 

 

208

 

 

發展切實保障和就業問題收入支出

833.03

788.48

44.55

 

 

 

208

01

 

人工手動操作資源性和市場服務安全管理事務處理

700.51

655.96

44.55

 

 

 

208

01

05

勞動課切實保障督察

700.51

655.96

44.55

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業計量單位離退休之

132.52

132.52

 

 

 

 

208

05

01

歸口治理的行政處單位名稱離退休之

1.03

1.03

 

 

 

 

208

05

05

機構企業發展單位名稱基本性養老院保險服務網上繳費性支出

54.18

54.18

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業有成工作單位職業類型年金交款教育支出

77.31

77.31

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生防疫與工作方案發育費用

25.74

25.74

 

 

 

 

210

11 

 

財政視野企公務員社區醫療

25.74

25.74

 

 

 

 

210

11

01

人事部門公司醫療設備

25.74

25.74

 

 

 

 

221

 

 

公房保險總支出

162.01

162.01

 

 

 

 

221

02

 

個人住房行政體制改革費用

162.01

162.01

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅社保公積金

68.41

68.41

 

 

 

 

221

02

03

選房國家補貼

93.60

93.60

 

 

 

 

 


2018本年民政撥付工資收入性支出竣工決算總表

標準:百萬元

工資預算數

費用支出 結算的時候數

品牌

預算數

該項目

總金額

一半公用成本預算民政撥付

政府機構性新基金國庫預算國庫捐款

一、一樣 共同費用財政性付款

1020.78 

一、一樣共公業務收入支出

 

 

 

二、政府部門性債卷預算表財政局補貼款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、防御經費支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全保障總支出

 

 

 

 

 

五、的教育總支出

 

 

 

 

 

六、完美方法費用支出

 

 

 

 

 

七、文明體肓與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會性擔保和畢業生就業花費

833.03 

833.03 

 

 

 

九、社區醫療環境衛生與準備生孩花費

 25.74

 25.74 

 

 

 

十、節能技術安全結余

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟小區撥出

 

 

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

 

 

13、交通配套裝卸搬運收支

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察圖片信息等教育支出

 

 

 

 

 

15、工商業工作業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控教育支出

 

 

 

 

 

十六、捐助其它國家支出費用

 

 

 

 

 

18、國土局淺海形象等結余

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房保證收入支出

162.01 

 162.01

 

 

 

三十、糧油食品工程物資儲備量其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別花費

 

 

 

當年度利潤總金額

1020.78 

當年度費用預估合計

 

 

 

年終不需要撥付結轉和盈余

0.51 

年終財政資金付款結轉和余額

 0.51

0.51

 

      般公共性工程預算不需要付款

0.51 

 

 

 

 

      國家性債卷決算財政部門審批

 

 

 

 

 

總額

1021.29 

總共

 1021.29

 1021.29

 

 


2018半年度尋常通用預竣工決算民政補貼款花費竣工決算表

公司的:萬元左右

頂目

一樣公共服務成本預算不需要捐款教育支出竣工決算數

功能鍵分級

課目識別碼

會計分類名字大全

累計

基礎收入支出

工程收支

208

 

 

世界服務保障和出去上班性支出

833.03

788.48

44.55

208

01

 

人才成本和社會性服務管控事務管理

700.51

655.96

44.55

208

01

05

勞作保障措施督察

700.51

655.96

44.55

208

05 

 

行政機關企業組織離退休工資

132.52

132.52

 

208

05

01

歸口的管理的財政組織離退居二線

1.03

1.03

 

208

05

05

政府部門教育事業組織核心關于養老地產個人養老保險服務付費開支

54.18

54.18

 

208

05

06

行政機關參公行業職業類型年金交款收支

77.31

77.31

 

210

 

 

醫院衛生學與項目孕育其他支出

25.74

25.74

 

210

11 

 

政府部門人事院校醫院

25.74

25.74

 

210

11

01

行政訴訟組織醫用

25.74

25.74

 

221

 

 

往房保險開支

162.01

162.01

 

221

02

 

公寓房深化改革費用支出

162.01

162.01

 

221

02 

01 

房間個人住房公積金

68.41

68.41

 

221

02

03

選房救濟款

93.60

93.60

 

加總

1020.78

976.23

44.55

 


 

2018年度目標常見通用預算表財政費用支出 撥付基本性費用支出 預算表

  企事業單位:萬塊人民幣

活動

一樣 共同財務預算財務審批

常規經費支出部門預算數

條件類別

課程和科目編寫代碼

管理費用明稱

總金額

專業人員事業費

公共資金投入

301

 

月工資社會福利付出

905.55

905.55

 

301

01

  首要薪水

98.87

98.87

 

301

02

  補貼費補貼費

347.79

347.79

 

301

03

  獎金稅率

109.03

109.03

 

301

06

飯食補助費費

 

 

 

301

07

效績年終獎金

 

 

 

301

08

市直機關事業上機關單位基礎社區社保費費用繳納

54.18

54.18

 

301

09

專業年金交費

77.31

77.31

 

301

10

工作人員幾乎整形穩定激費

25.74

25.74

 

301

11

  國家公務員考試整形補助款激費

 

 

 

301

12

  相關市場有效保障了激費

8.38

8.38

 

301

13

  商品房住房基金

68.41

68.41

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  許多公資福利性經費支出

115.84

115.84

 

302

 

菜品和的服務付出

68.55

 

68.55

302

01

  工作費

13.00

 

13.00

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  程序費

0.05

 

0.05

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

1.24

 

1.24

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司安全服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.79

 

0.79

302

12

  因公回國(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.47

 

0.47

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培順費

0.18

 

0.18

302

17

  因公招待費

 

 

 

302

18

  使用材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專屬助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  申請金融業務費

 

 

 

302

28

  總工會資金

7.36

 

7.36

302

29

  好處費

4.55

 

4.55

302

31

  公務活動買車運轉運營維護費

 

 

 

302

39

  另一交通管理成本

 

 

 

302

40

  稅金及增添花費

 

 

 

302

99

  別商品種類和服務項目付出

40.91

 

40.91

303

 

對個體和婚姻的政府補貼

0.53

0.53

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼政策

 

 

 

303

07

  醫院費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

  自身農林種植補貼金

 

 

 

303

99

  許多對個體家庭關系環境的補帖費用

0.53

0.53

 

310

 

其他的資產投資性撥出

1.60

 

1.60

310

02

  會議室機器采購

1.60

 

1.60

310

03

  專業主設備購入

 

 

 

310

07

  新信息微信網絡及應用購進的更新

 

 

 

310

13

  因公車輛折舊費

 

 

 

310

19

  其他交通出行手段租賃費

 

 

 

310

22

隱形股權新購

 

 

 

310

99

  其余資本投資性結余

 

 

 

總計

976.23

906.08

70.15

 


2018年度目標一般的公用設施預算表財政性撥付“三公”資金及政府機關程序運行資金結余預算表

部門:萬余元

通常情況共公估算財政性審批“三公”接待費

國家機關啟動

資金投入部門預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務接待私車新購及運轉費

國家公務接待室費

小計

因公出行

購進費

公務活動私車

開機運行費

預決算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

概預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

70.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年度現政府性資金費用預算財政性審批其他支出部門預算表

組織:上萬元

新項目

市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性撥付撥出竣工決算數

功效幾大類

學科商品代碼

項目名號

總金額

最基本撥出

該項目其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度資源債務狀態表

大額組織:萬美金

 

數據

市場價值

月初數

半年度數

月初數

年尾數

一、基金累計數

——

——

 

 

   (一)流動性資產投資

——

——

 6.87

 6.60

   (二)固定好基金

——

——

 73.05

74.64

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

💫                          應該因公出行

 

 

 

 

🦂                          綜合執法交警執法車輛租賃

 

 

 

 

🌸                          特類正規專業技巧用車的

 

 

 

 

⭕                          其他的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🏅               4.另一統一基金

——

——

 

 

𒁃        減:累記攤銷及減值準備

——

——

 

 

   (三)暫時投資人

——

——

 

 

   (四)在建設網工程建設

——

——

 

 

   (五)無型財力

——

——

 

 

ไ        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)另一凈資產

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

6.37 

 6.09

三、凈房產合計數

——

——

 73.55

 75.15

 


第三部分  上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園南京市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入支出總體情況說明

北京市🌠松江區勞動保障監察大隊2018年度收入總計為1020.78萬元、支出總計為1020.78萬元。與2017年度相比,收入總計增加136.28萬元、支出總計增加133.79萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

二、相關佛山市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入決算情況說明

北京市松江區勞動改造維護督查分隊2018年度收入合計1020.78萬元,其中:財政撥款收入1020.78萬元。

三、有關于杭州市松江區勞動保障監察大隊2018年度支出決算情況說明

昆明市松江區勞動就業得到保障監督檢查總隊2018൩年度支出合計1020.78萬元,其中:基本支出976.23萬元,占95.64%;項目支出44.55萬元,占4.36%。

四、關羽上海市松江區勞動保障監察大隊2018年中財政性審批年收入支出費用整體情況請示報告

深圳市松江區勞動改造保險監督檢查特警隊2018෴年度財政撥款收入總決算1020.78萬元與2017年度相比,財政撥款收入總計增加136.28萬元,增長15.41%;支出總計增加133.79萬元,增長15.08%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

五、管于天津市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)般共公費用預算財政局撥付性支出總體布局情況報告。

西安市松江區勞功保障機制督察總隊2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加133.79萬元,增長15.08%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

(二)般共公概預算財政預算補貼款付出部門預算框架事情。

昆明市松江區勞動就業切實保障督查巡警隊2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)833.03萬元,占81.61%;醫療衛生與計劃生育支出(類)25.74萬元,占2.52%;住房保障支出(類)162.01萬元,占15.87%。

(三)尋常共同估算財政性撥付總支出結算的時候詳細現狀。

廣州市松江區勞動課切實保障督察支隊長2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為961.27萬元,支出決算為1020.78萬元,完成年初預算的106.19%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:

1ꦍ、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)700.51萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為712.58萬元,支出決算為700.51萬元,完成年初預算的98.31%。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少,縮減開支。

2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)1.03萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.92萬元,支出決算為1.03萬元,完成年初預算的111.96%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利費開支增加。

3ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)54.18萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為54.98萬元,支出決算為54.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)77.31萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為77.31萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初預算時未設置此科目,根據財政統一布置年中設置此功能類科目。

5༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)25.74萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.12萬元,支出決算為25.74萬元,完成年初預算的98.55%。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

6🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)68.41萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為73.07萬元,支出決算為68.41萬元,完成年初預算的93.62%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。

7ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為93.60萬元,支出決算為93.60萬元。

六、對重慶市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江區勞動課質量保障督查支隊長2018🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出976.24萬元,包括人員經費906.09萬元,公用經費70.15萬元。基本支出中:

1🥀、工資福利支出905.55萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𒉰、商品和服務支出68.55萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.54萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.60萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財務審批費用支出 部門預算總的情況報告說明書。

西安市松江區勞動課維護督察交警隊2018꧒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無經費開支。

2018𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。因公出國(境)費支出增加(減少)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加(減少)的主要原因是無。公務接待費支出增加(減少)的主要原因是無。

(二)“三公”經費撥出財政性捐款撥出預算特定條件這說明。

⛦武漢市市松江區勞動改造的保障監督檢查刑警隊2018第四季度無“三公”經費費用支出 財政廳付款費用支出 。

八、對於重慶市松江區勞動就業有效保障監督檢查分隊2018一年度政府性性貨幣基金成本預算財政費用付款費用預算具體情況報告書

成都市松江區勞動課有保障監督檢查交警隊2018全年無中央政府性母基金費用財政資金補貼款結余。

九、國有企業資產投資生產項目預算財政預算補貼款環境說明怎么寫

傷害市松江區工作有效保障監督總隊2018年中無公有投資者企業經營項目預算財政部門補貼款教育支出。

十、某些關鍵地方的事情表示

(一)機關事業單位電腦運行經費花費花費現象。

2018全年度沈陽市松江區勞動改造服務保障督查大隊長ไ機關運行經費支出70.15萬元,比2017年度增加7.16萬元,增長11.37%。主要原因是職工工作餐費的增加等。

(二)部門采購合同經費支出狀況。

2018🍒年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)11.60萬元,其中:貨物采購金額11.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018𝓀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車、房屋面積特俗占用率狀況

東莞市松江區勞功維護督察巡警隊2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價維護時候。

西安市松江區勞作服務督察刑警隊2018🌳年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額65萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、財務捐款純收入:指院校當年度從本級財務職能部門拿到的財務捐款,比如大部分服務性工程決算財務捐款和政府部性母基金工程決算財務捐款。

ཧ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

♛三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🐟四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和節余:意指上一年度尚無搞定、結轉到本年度按關于約定已經動用的錢財。

🥂六、月底結轉和余額:指年初度或以往半財政全年工程預算規劃、因直接具體條件的發生轉化始終無法按原籌劃試行,需時間延遲到而后半財政全年按有關于法規依然施用的信貸資金。

♈七、差不多費用:指企事業單位為質量保障結構正確在運轉、已完成日常操作操作目標任務而時有發生的數據來費用。

🍷八、項目撥出:指計量單位為搞定對應的行政訴訟本職工作人物或自己事業成長 工作目標,在通常撥出之中形成的杜六房加盟總部的撥出。

♔九、管理其他支出費用:指教育事業方在專科行為及輔佐行為外開始非獨立自主記帳管理行為形成的其他支出費用。

🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉ國慶、國家機關開機運行勞務費:指政府部門企人事政府部門和符合公務活動員法治理的人事企人事政府部門選擇正常公眾項目預算財政費用付出 付款按排的常規費用付出 中的平日公用設施勞務費費用付出 。

 

 

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