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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 上傳時間間隔:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

編號

學校設施

1

會議室室

 

2

紅十字公共事務咨詢中心

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

性支出

活動

預算數

產品

結算的時候數

一、正常公益性概算財政支出捐款利潤

532.19

一、通常情況公益性提供服務收入支出

 

二、政府性性債卷決算財政局補貼款工資收入

 

二、外交關系其他支出

 

三、國有土地股權投資經營管理決算財政部門捐款薪資

 

三、國防軍事撥出

 

四、上級領導補貼創收

 

四、公益性安全性收支

 

五、參公薪水

 

五、幼兒教育費用支出

 

六、生產經營收錄

 

六、生物學方法支出費用

 

七、附加機構繳納純收入

 

七、企業文化景區體育課與傳媒廣告總支出

 

八、的個人收入

6.70

八、社會生活維護和就業形勢費用

484.84

 

 

九、清潔鍵康支出費用

6.85

 

 

十、能效優質費用

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區居委會費用

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

十四、交通出行配送收入支出

 

 

 

十四、資源性探勘化工業信心等其他支出

 

 

 

十六、工業服務培訓業等收入支出

 

 

 

十五、金融經濟經費支出

 

 

 

二十七、支助另外的中南部付出

 

 

 

18、自然美成本大海景象等開支

 

 

 

19、往房確保費用支出

42.40

 

 

2、糧油食品廢舊物資儲備量總支出

 

 

 

二11、國有土地充分生產預決算費用支出

 

 

 

二12、地震災害防冶及應及管理工作撥出

 

 

 

二十四、任何結余

 

 

 

2四、抗疫特意國債安排好的結余

 

當年度年收入預估合計

538.89

年初其他支出預估合計

534.09

選用非財政性補貼款余額

 

節余分派

 

本年結轉和余額

53.42

年終結轉和余額

58.22

總結

592.31

總結

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

工作

本年度盈利自動求和

財政預算審批工資

上級部門補助金營收

事業心收入來源

經驗個人收入

附屬企業繳納收錄

其它的使收入

作用分為
學科項目編碼

會計分類各稱

總計

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社交保駕護航和就業的其他支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政管理人事工作單位離養老金

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

事業上的企業離養老金

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

政府機關事業的單位的單位基礎頤養天年穩妥繳付花費

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

國家機關自己事業企業職業技能年金激費教育支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字企業發展

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政性正常運作

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

應該行政部門監管公共事務

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

環境衛生的健康費用支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政事務事業心基層單位整形

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

人事部門工作單位醫療保健

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

房間切實保障結余

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

個人住房轉型支出費用

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

租賃房公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

買房補助金

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工作

年初收支預估合計

大致其他支出

項目撥出

上交國家上司其他支出

運營支出費用

對附加基層單位津貼結余

特點類別
幾個會計科目數字

會計分類名字大全

總金額

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

社會化有效保障和就業問題其他支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政機關自己事業工作單位離退職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

教育事業機構離退休工資

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

機構人事計量單位總體醫養安全交款撥出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

國家機關事業心機構職業年金交費撥出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業上

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

政府部門程序運行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

一半行政性控制事宜

157.82

 

157.82

 

 

 

210

環衛建康付出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政機關事業機關單位機關單位醫院

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政處方醫用

6.85

6.85

 

 

 

 

221

房產得到保障支出費用

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

住宅房改變費用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

往房個人住房公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

買新房補貼款

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資收入

教育支出

該項目

結算的時候數

建設項目

累計

應該共同工程預算財政預算捐款

相關部門性股票基金決算財政廳捐款

國企資產自主經營估算財政局審批

一、普通公益性財政局預算財政局審批

532.19 

一、似的公共性業務收入支出

 

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金概預算財政支出捐款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

三、國有化資本公司合作經營費用不需要撥付

 

三、航空航天付出

 

 

 

 

 

 

四、服務性應急教育支出

 

 

 

 

 

 

五、文化教育花費

 

 

 

 

 

 

六、科學學技術工藝收入支出

 

 

 

 

 

 

七、文化教育景區體育競技與新傳媒花費

 

 

 

 

 

 

八、中國社會后勤保障和工作教育支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、食品衛生衛生結余

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、環境節能環境經費支出

 

 

 

 

 

 

11、城鎮居委付出

 

 

 

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

 

 

 

第十五、交通網運輸管理花費

 

 

 

 

 

 

十四、自然資源探礦工業制造信息查詢等付出

 

 

 

 

 

 

15場、行業提供服務行業等其他支出

 

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融支出費用

 

 

 

 

 

 

二十七、扶持的地區劃分經費支出

 

 

 

 

 

 

18、必然環境資源深海氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十九、房間保護支出費用

42.40 

42.40

 

 

 

 

四十、糧油食品工程設備產出付出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國家資源運作估算收支

 

 

 

 

 

 

二十三、災情防控及應急指揮管理工作開支

 

 

 

 

 

 

二第十五、其它開支

 

 

 

 

 

 

二十二四、抗疫尤其是國債規劃的撥出

 

 

 

 

當年度使收入總金額

532.19 

當年度經費支出預估合計

532.34 

532.34

 

 

年末財政局捐款結轉和節余

3.14 

歲末財政預算捐款結轉和節余

 2.99

2.99

 

 

一、一半共公預算表財政局審批

 

 

 

 

 

 

二、地方政府性基金投資概算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

 

三、集體所有制資本投資自主經營預決算國庫審批

 

 

 

 

 

 

合計

535.33 

共計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

總計

基本的花費

樓盤費用支出

特點各類

課目編號規則

專業科目分類

208 

社會上確保和就業前景付出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政性企業發展方離離休

36.52

36.52

 

2080502

人事基層單位離退體

0.41

0.41

 

2080505

政府部門事業上行業常規醫養保費繳付付出

25.19

25.19

 

2080506 

國家機關事業上工作單位職業的年金激費撥出

10.92

10.92

 

20816

紅十字視野

446.57

290.50

156.07

2081601

行政性運轉

290.50

290.50

 

2081602

一半人事部門管理方法事務處理

156.07

 

156.07

210

衛生學身體費用支出

6.85

6.85

 

21011

行政管理事業計量單位醫療保健

6.85

6.85

 

2101101

財政企業單位整形

6.85

6.85

 

221

公寓房后勤保障支出費用

42.40

42.40

 

22102

商品房制度改革性支出

42.40

42.40

 

2210201

房屋社保公積金

21.08

21.08

 

2210203

買房貼補

21.32

21.32

 

累計數

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

區域經濟幾大類考試科目編碼查詢

科目表種類

結算的時候數

資金劃分

學科編號

管理費用標題

結算的時候數

301

待遇福利微信撥出

363.18

302

各種商品和保障付出

10.72

30101

  主要底薪

30.79

30201

  企業辦公費

3.29

30102

  津貼補貼款補貼款

96.50

30202

  紙箱印刷費

 

30103

  績效工資

42.85

30203

  咨詢服務費

 

30106

  膳食補貼申請書費

10.28

30204

  手讀費

0.16

30107

  業績考核年薪

68.38

30205

  煤氣費

 

30108

行政機構事業性機構一般頤養保險金繳納

25.19

30206

  交電費

 

30109

事業年金交費

10.92

30207

  郵電通信費

0.44

30110

干部職工幾乎醫療衛生穩妥手機繳費

12.59

30208

  采暖費

 

30111

公務活動員醫用補貼費繳付

 

30209

  物業管控管控費

0.25

30112

一些中國社會后勤保障付費

 

30211

  交通費

0.82

30113

租賃房個人公積金

42.16

30212

  因公出國旅游(境)花銷

 

30114

治療費

 

30213

  搶修(護)費

0.73

30199

  其他的待遇最新福利教育支出

23.52

30214

  租房費

 

303

對我們和的家庭的補助款

 

30215

  商務會議費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  培圳費

0.17

30302

  退體費

 

30217

  因公接待工作費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  特用工費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  生話補貼

 

30225

  常用助燃劑費

 

30307

  醫院費補助款

 

30226

  勞務輸出費

 

30308

  捐資國家助學金

 

30227

  請求業務量費

 

30309

  獎勱金

 

30228

  企業工會金費

3.53

30310

他人農業科技產生補貼標準

 

30229

  發福利費

0.60

30311

  代繳的社會穩定費

 

30231

  國家公務買車自動運行維護費

 

30399

  相關對個體戶和家里式的津貼

 

30239

  其他的道路花銷

0.51

 

 

 

30240

  稅金及擴展雜費

 

 

 

 

30299

  其它各種商品和服務培訓性支出

0.12

 

 

 

310

資本投資性花費

2.37

 

 

 

31002

  接待室機械設備添置

2.07

 

 

 

31003

  專業化環保設備置辦

 

 

 

 

31007

  數據網及工具購置費升級

0.30

 

 

 

31013

  國家公務私車新購

 

 

 

 

31019

  另一個交通線產品采購

 

 

 

 

31021

  出土文物和陳列方面品購進

 

 

 

 

31022

  隱約房產添置

 

 

 

 

31099

  另外的金融資本性結余

 

者資金投入累計數

363.18

通用資金投入自動求和

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一半通用估算財政資金審批“三公”經費

累計數

因公出國工作

(境)費

公務活動小二租車添置及作業維護保養費

公務活動歡迎費

小計

國家公務出行用車

置辦費

公務接待小二租車

正常運行運營費

概預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

期初結轉和節余

上年薪資

本年度開支

年底結轉和

余額

功能性定義課程簡碼

專業科目名稱

自動求和

 

 

小計

常見花費

投資項目開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

月初結轉和節余

年初個人收入

當年度支出費用

年尾結轉和盈余

實用功能歸類題目商品編碼

考試科目標題

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

凈資產負債率癥狀表

 

 

企業:萬元左右

 

使用價值

年末數

歲末數

今年初數

歲末數

一、基金合計數

——

——

87.07

87.53

   (一)流失股權

——

——

61.78

66.31

   (二)確定財力

——

——

73.06

59.05

          當中:1.樓房(每多平米)

 

 

 

 

                2.專用裝備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     表中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

                                 通常情況公務接待公務車

 

 

 

 

                                 監察執勤點出行

 

 

 

 

                                 防化靠譜水平出行用車

 

 

 

 

                                 別的公務車

 

 

 

 

                   (2)價格十萬元上面的專用設施(沒含運輸車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    里面:價格300萬元上文專用工具機器設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:總計折舊費用及減值做好準備

——

——

47.77

37.83

   (三)短期債權投入資金

——

——

 

 

   (四)長期性公司債投資項目

——

——

 

 

   (五)在修建項目

——

——

 

 

   (六)隱匿資產投資

——

——

 

 

        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (七)另外財力

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

4.86

4.71

三、凈資金累計

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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